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精编推荐典型审计报告

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6、华帝股份内部控制审计报告精编版华帝股份:内部控制审计报告中山华帝燃具股份有限公司内部控制审计报告 一内部控制审计报告12 二附件:中山华帝燃具股份有限公司内部控制自我评价报告39 三审计机构营业执照及证券期货相关业务执业许可证复印件 机密 。

7、1、确定审计的目标2、了解内部控制制度,并予以描述3、内部控制制度的初步评价4、符合性测试5、符合性测试结果的评价6、实质性测试7、实质性测试结果的评价8、撰写审计报告优点:一方面当大大减少审计工作中取得。

8、审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识,同时也发现了各单位的一些问题,主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。
审计意见:1、规范往来科目(其他应收款、其他。

9、审计报告是注册会计师根据独立审计准则的要求,在实施审计工作的基础上出具的、用于对被审计单位会计报表发表审计意见的书面文件。
审计报告是审计工作的最终成果,具有法定证明效力。
审计报告应当包括下列基本要素:标题。
收件人。

10、三、审计意见我们认为,ABC医院财务报表在所有重大方面按照事业单位会计准则、医院会计制度及国家其他有关法律法规的规定编制,公允反映了ABC医院20年12月31日的财务状况以及20年度的业务开展成果。

11、三、 货币资金内部控制存在的问题及审计建议1、出纳人员的设臵财务部出纳身兼内部多家出纳,现金混用,无法单独对某一公司进行现金盘点,此项不利于现金的准确性。
建议:现金业务少的公司直接取消现金核算,只保留几个主要公司的现金核算。

12、三、 货币资金内部控制存在的问题及审计建议1、出纳人员的设臵财务部出纳身兼内部多家出纳,现金混用,无法单独对某一公司进行现金盘点,此项不利于现金的准确性。
建议:现金业务少的公司直接取消现金核算,只保留几个主要公司的现金核算。

13、 截止2011年6月30日,*县2008-2010年度财政扶贫资金到位*万元(含易地扶贫搬迁资金*万元,少数民族发展资金*万元)。
已报账支出*万元,其中:2008年*万元,2009年*万元,2010年*万元,2011。

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