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    审计局作风建设上半年工作总结与审计局依法审计工作成绩半年总结汇编.docx

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    审计局作风建设上半年工作总结与审计局依法审计工作成绩半年总结汇编.docx

    1、审计局作风建设上半年工作总结与审计局依法审计工作成绩半年总结汇编审计局作风建设上半年工作总结与审计局依法审计工作成绩半年总结汇编审计局作风建设上半年工作总结一、机关建设工作(一)继续抓好勤政廉政工作,牢固树立审计机关清正廉洁的良好形象。今年以来,全局上下把狠抓党风廉政建设、机关工作作风建设看作是审计工作的生命线,结合“双评”工作,召开“双评”工作推进会,同各业务股股长签定“廉政责任状”,进一步规范和管理审计队伍,并在审计“十不准”的基础上制定了具体的考核、检查、回访措施,同时听取被审计单位的反映,一经发现有违反机关纪律的现象,将按照责任状要求进行严肃处理。由于制度针对性、可操作性强,从上半年检

    2、查的情况看,情况良好,没有发现一例违纪事件,也没有发现一例被审计单位举报事件,收到了预期效果。(二)完善机关各项内控制度,通过制度来规范和约束审计人员的行政行为,确保审计质量。今年以来,我们结合工作实际,先后制定和完善了一系列质量控制制度,把审计机关全方位的工作都纳入制度的管理和约束范围,使审计人员工作目标更加明确、工作责任更加重大、工作纪律更加清楚,从根本上保证了审计工作质量。(三)以“民”为本,心系政府富民、亲民工程。今年,通过积极开展党员先进性教育活动,不断增强“群众”观念和“服务”意识,我局继续贯彻落实市委关于支持、扶持养牛户的要求,加大对养牛大户的帮扶力度,局党组书记、局长倪金亭同志

    3、身体力行,亲自协调联系、布置具体工作,今年以来就先后二次到现场慰问和检查指导。我们在帮扶方式上除给予一定的现金支持外,还集中精力帮助其协调各方面关系。同时,把去年修的路面及时进行维护,使老百姓有一个整洁的生活环境,真正将人民群众的利益作为全局工作的出发点和落脚点,切实为人民群众办实事、办好事。二、审计业务工作(一)审计计划完成情况20*年,我局年初确定审计项目32项,其中:上级指令性计划15项,自定项目17项;调增15项(当地市委组织部委托经济责任审计);另外粮食风险基金调查1项,共计48项。已发出审计通知书并实施审计18项,已完成审计单位11项(户),完成计划的22.91%,其中:上级指令性

    4、计划2项,完成计划的13.33%;完成自定项目8项,完成计划25%;提交审计工作报告、信息82篇,被上级审计机关采用12篇;查出违规资金102万元;管理不规范资金129万元;应上交财政资金6万元,已入库金额1万元。应归还原渠道资金29万元,应调帐处理金额42万元,应自行纠正金额129万元。(二)审计工作措施1进一步深化本级预算执行和镇级财政决算审计工作。坚持以真实性为基础,加强对财政资金的监督,规范财政收支行为,强化税收征管,优化财政支出结构,促进财政资金合理、有效使用,减少损失浪费。我局今年的同级财政审计,在上级审计机关和*市委、市政府统筹指挥下,完成了突出真实性审计,摸清财政收支家底这个基

    5、本任务,同时加大延伸力度,确保了对重大问题审深审透,达到上级审计机关及当地市委、市政府的要求。2完善工作机制,责任包干,落实责任追究制。局机关对全局重点任务实行了领导班子成员包干责任制,人人肩上有担子,谁出了问题谁负责。班子成员抓审计组主审,实行审计质量主审负责制。局里规定,主审人员要增强风险意识和责任意识,对审计案件要全面负责,凡因质量问题和执法过错受到追究的,主审要承担全部责任,分管领导承担分管责任。进一步明确了工作责任,落实了行政执法人员过错追究制度。3稳步推进,逐步开展经济责任审计。紧紧围绕经济责任审计要“积极稳妥,量力而行,提高质量,防范风险”的二十字方针,解放思想,与时俱进,不断探

    6、索,走出了一条与市情相符的经济责任审计的新路子。主动争取市委、市政府的理解和支持,从建立健全制度着手,逐步规范审计操作,拟定了*市领导干部经济责任审计评价及审计结果运用暂行办法、*市经济责任审计工作重大事项决定制度、*市经济责任审计结果运用制度、*市审计结果公告暂行办法、*市领导干部经济责任审计责任追究制度,逐步规范审计工作,确保审计质量,预防和降低了审计风险。到本季止,已完成了市委组织部交办的8项经济责任审计项目,审计实事求是,划清并正确评价了被审计人的经济责任,对审计发现的违规违纪问题依法进行了处理。4务实创新,积极推进审计信息化建设。上半年我局的上级审计计划项目及自定的经济责任审计项目均

    7、采用审计辅助作业软件开展审计工作,提高了审计效率,并规范了审计案卷的归档,在预算执行审计和税收征管审计中,积极运用财政辅助审计软件和地税审计作业软件,较好地规避了审计风险,推进了预算执行审计和税收征管审计由静态向资金动态过程的审计转变,取得了显著成效。另外,我局还投入两万多元购置一台笔记本电脑、一台投影机和两台数码相机等办公设备,应用于日常审计业务、审计学习和与被审计单位交换意见中,为进一步提升我局的审计工作质量奠定坚实的基础。5建立宣传调研机制,不仅要“埋头苦干”,更要提升提炼。局机关制定了信息宣传工作考核奖励办法,鼓励审计人员从光干不说中解脱出来,开展调查研究,撰写审计信息,提炼审计成果,

    8、提升审计为党委政府服务的水平。今年,随着审计工作重点和审计观念的转变,信息宣传工作的重点也要转变,主要是把以往信息以报道为主转变到以审计业务调研为主,要提高信息质量,提高审计形象。三、下步工作打算一是集中精力、统筹安排,做好审计署5号令、6号令和财政违法行为处罚处分条例的学习宣传及培训工作,为提高审计质量打好基础。二是进一步加强审计执法力度,全面贯彻审计法、审计实施条例等法律、法规,加大对案件移交工作的力度和违纪问题的披露。三是在增加审计信息数量的基础上,加强调查研究,关注社会热点、难点问题,提升审计报告、信息层次和水平。四是加强对内审工作、社会审计的指导和监督力度,为审计体系整体作用的发挥做

    9、出努力。五是强化人员培训工作,全面提高审计人员的政治素质和业务水平,培养一支综合性较强的审计队伍。20*年下半年,我局会不断提高审计工作水平,保证审计质量,更加有效地发挥审计监督的职能作用,保质保量的完成审计工作任务,为地方经济的发展保驾护航,认真当好市委、市政府宏观决策的参谋。审计局依法审计工作成绩半年总结一、积极完成上半年审计工作任务(一)预算执行审计完成情况按照“全面审计,突出重点”的原则,XX年度预算执行审计采用专项资金审计、部门预算执行审计、经济责任审计和审计调查有机结合的方式,按照预算执行审计工作方案要求,对沙河镇政府、鸭暖乡政府、政协办、财政局、人事局、地税局、教体局、人口委、环

    10、保局、安监局、残联、县乡公路管理站12个部门和单位的审计。审计资金量占到了全年预算总支出的60 %以上,共查出各种违纪资金975.79万元, 管理不规范资金8069.60万元,应上缴财政资金288.80万元。对预算执行审计中发现的预算外支出决算不实、截留预算收入等问题,进行了相应处理,并针对一些影响公共财政体系建设的体制性、机制性问题提出对策建议,促进规范预算分配管理,提高资金使用效益,为建立“透明财政”、“阳光财政”和政府宏观决策服务。(二)经济责任审计不断加强根据年初审计项目计划安排,一方面积极完成县委组织部委托的离任审计,另一方面加大任中审计力度,强化对领导干部特别是主要领导干部、人财物

    11、管理使用关键岗位的监督,完成了沙河镇政府、鸭暖乡政府、政协办、人事局、环保局5个单位原任领导人的离任审计和安监局、人口委、残联、县乡公路管理站4个单位领导干部任中审计,查出各种违纪资金891.19万元, 管理不规范资金9.90万元, 应上缴财政资金6.56万元。对审计中发现各单位不同程度地存在的资金应缴未缴财政专户、挪用专项资金、未按照规定取得发票、应申报未申报纳税等问题进行了督促整改,较好地发挥了规范权力运用作用。积极探索以经济管理绩效作为评价领导干部经济责任的有效途径,大力推行领导干部绩效审计,关注财政资金的经济效益、社会效益和生态效益,在领导干部经济责任审计和绩效审计相结合方面进行了有益

    12、的探索。(三)专项资金审计稳步推进进一步加强财政专项资金的审计监督,对关系县域经济发展、涉及人民群众切身利益的民生专项资金进行审计。完成了板合公路建设项目、农村安全饮水工程项目、农业综合开发项目、乡镇综合文化站建设项目等6 项专项资金审计。重点审计专项资金是否逐级及时拨付到位,有无截留、挤占、挪用、虚列支出、虚报冒领等问题,确保专项资金专款专用,提高专项资金使用效益。审计资金总额达 3772.39 万元,查出各种违纪资金5.87万元, 管理不规范资金24.30万元。(四)跟踪审计,加强扩大内需资金监督检查按照上级部门统一安排,对中央扩大内需政策实施效果和工程建设领域专项治理情况进行了审计和审计

    13、调查,对XX年以来56项中央扩大内需建设项目和其他26项政府投资项目进行了事前、事中跟踪审计。成立了工程建设领域突出问题专项治理审计组,制订完善重点项目跟踪审计制度和工程建设领域突出问题专项治理的审计实施方案,围绕项目规划审批、资金拨付使用等重点部位和关键环节,从工程项目决策、招标投标活动、物资采购和资金安排使用等方面进行了监督检查,促进了建设项目程序的规范化,保障资金专款专用,为加强投资管理、优化投资结构充分发挥好审计职能作用。止目前已出具审计报告的建设项目8项,涉及投资资金2247.93万元。(五)建立健全内审组织机构,促进内审工作规范化认真贯彻落实甘肃省内部审计试行办法和张掖市人民政府关

    14、于加强内部审计工作的意见,切实加强内部审计工作,草拟了临泽县加强内部审计工作的实施意见,已经县政府批准下发实施,在9个单位成立内审机构。通过建立健全内部监督制约机制,可充分发挥内部审计监督职能作用,提高财务管理效率,维护经济运行秩序,更好地服务全县经济社会发展。 二、强化管理,推进机关干部队伍建设(一)开展创先争优、整风肃纪治庸问责主题作风建设活动深入学习贯彻党的十七届四中全会和中纪委十七届五次全会精神,进一步巩固和拓展深入学习实践科学发展观活动成果,一是以整顿作风、严肃纪律、治庸问责为工作重点,突出“四责”,全面推进机关作风建设,明确“职责”,使每个岗位责任细化、量化,每项工作责任具体落实到

    15、人,解决好责任不清、事权分离和交叉管理的问题;定期“问责”,各股室和审计小组根据工作进展结合一、三、五晨会定期汇报工作落实情况,单位领导通过听取汇报,了解工作完成情况和存在问题,加强对工作的指导和监督;严格“考责”,将岗位目标和工作责任作为考核主要内容,把绩效考评结果作为对干部履职情况的主要评价依据,与公务员年度考核等次、评先评优相结合;适时“督责”, 建立健全督查督办制度,实行诫勉谈话,局班子成员定期与股室、审计组负责同志谈话,各股室和审计组负责同志定期与所属工作人员谈心,交流思想,开展批评,提出要求,接受监督。二是以 “双创双争”为载体,深入开展“创先争优”活动。以XX至XX年审计工作发展

    16、规划为指导,鼓励、督促广大党员干部学政治理论、学审计业务、学法律法规,全面提升综合素质;创建先进基层党组织,创建优秀审计项目,打造审计精品;争当优秀共产党员,争当依法从审、廉洁从审楷模。全局谦虚谨慎、文明审计的作风,求真务实、严谨细致的作风,艰苦奋斗、勤俭节约的作风,严守纪律、廉洁从审的作风得以弘扬,步调一致、团结奋进的机关工作新机制逐步形成。(二)切实提高审计质量结合全省审计系统开展的“质量建设和制度落实年”活动,以开展争创优秀审计项目为载体,加强审计质量控制,提高审计质量控制体系建设,完善审计质量控制办法和措施,防范审计风险,在质量上有新的提高。一是开展审计质量教育培训。进一步组织学习了审计法、审计法实施条例等法律法规和审计准则,使审计人员全面掌握审计法律法规的内容和实质,正确行使审计监督职权,严格依法审计;二是开展审计质量自查。对XX年和今年上半年实施的


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