1、浦东新区老港镇经济管理事务中心决算浦东新区老港镇经济管理事务中心2016年度决算第一部分 浦东新区老港镇经济管理事务中心概况一、主要职能浦东新区老港镇经济管理事务中心贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策,承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作,做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作,指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。二、机构设置根据上述职责,浦东新区老港镇经济管理事务中心无内设机构。第二部分 浦东新区老港镇经济管理事务中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入129.21一、一般公
2、共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.28七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.54九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出126.75十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计129.49本年支出合计127.29用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余3
3、5.24年末结转和结余37.44总计164.73总计164.732016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计129.49129.210.28208社会保障和就业支出0.540.5420805行政事业单位离退休0.540.542080502事业单位离退休0.540.54213农林水支出128.95128.670.2821301农业128.95128.670.282130104事业运行128.95128.670.282016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支
4、出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计127.2999.9027.39208社会保障和就业支出0.540.5420805行政事业单位离退休0.540.542080502事业单位离退休0.540.54213农林水支出126.7599.3627.3921301农业126.7599.3627.392130104事业运行126.7599.3627.392016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款129.21一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公
5、共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.540.54九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出126.60126.60十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计129.21本年支出合计127.14127.14年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余2.072.07 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计129.21总计129.21129.212016年度
6、一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出0.540.5420805行政事业单位离退休0.540.542080502事业单位离退休0.540.54213农林水支出126.6199.2127.3921301农业126.6199.2127.392130104事业运行126.6199.2127.39合计127.1499.7527.392016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出8
7、5.8585.8530101 基本工资48.0548.0530102 津贴补贴5.395.3930103 奖金6.786.7830104 其他社会保障缴费22.9522.9530106 伙食补助费30107 绩效工资2.662.6630108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出0.020.02302商品和服务支出9.949.9430201 办公费2.7030202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.230.2330205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.090.093021
8、2 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费0.050.0530214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.040.0430217 公务接待费0.010.0130218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费2.752.7530229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出4.074.07303对个人和家庭的补助3.963.9630301 离休费30302 退休费0.540.5430303 退职(役)费30304 抚恤金3030
9、5 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金3.423.4230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数10.010000000010.012016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元