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    上海浦东新区农机技术推广站单位决算Word格式文档下载.docx

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    上海浦东新区农机技术推广站单位决算Word格式文档下载.docx

    1、2.32七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出93.49九、医疗卫生与计划生育支出25.02十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出7,222.83十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出17.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,969.75本年支出合计7,358.46用事业基金弥补收支差额结余分配16.80年初结转和结余3,039.57年末结转和结余634.06总计8,009.322016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴

    2、收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4,969.75707.944,259.492.32208社会保障和就业支出93.4993.4905行政事业单位离退休02事业单位离退休14.4714.4705机关事业单位基本养老保险缴费支出44.1106机关事业单位职业年金缴费支出34.91210医疗卫生与计划生育支出25.02医疗保障事业单位医疗213农林水支出4,834.11572.3001农业04事业运行221住房保障支出17.13住房改革支出住房公积金2016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出7,358.46607.256,751.2114.4844.1

    3、034.917,222.82471.616,751.212016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款572.3017.13年初财政拨款结转和结余6.65年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款714.592016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数100.69607.252016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出476.85 基本工资68.64 津贴补贴10.9803 奖金 其他社会保障缴费

    4、33.5406 伙食补助费07 绩效工资273.9608机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费99 其他工资福利支出10.72302商品和服务支出91.77 办公费4.33 印刷费0.11 咨询费 手续费0.19 水费0.63 电费2.86 邮电费1.10 取暖费 物业管理费9.1011 差旅费2.4512 因公出国(境)费用 13 维修(护)费8.6514 租赁费7.5015 会议费16 培训费0.9317 公务接待费0.5918 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费1.2027 委托业务费28 工会经费11.4629 福利费12.2231 公务用车运行维护费39 其

    5、他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出28.44303对个人和家庭的补助37.20 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金5.30 生活补助 医疗费 助学金0.05 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.24310其他资本性支出1.44 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出514.0593.202016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数0

    6、.003.83.802016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注:本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为8,009.32万元、支出总计为8,009.32万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加145.74万元。主要原因:政策性变化,统计口径调整及调整预算因素。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计4,969.75万元,其中:财政拨款收入707.94万元,占14.24%;事业收入4,

    7、259.49万元,占85.71%,其他收入2.32万元,占0.05%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计7,358.47万元,其中:基本支出607.25万元,占8.25%;项目支出6,751.22万元,占91.75%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算707.94万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加181.12万元,增长34.38%。政策性变化,口径调整及调整预算因素 。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款

    8、支出707.94万元,占本年支出合计的9.62%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加181.12万元,增长34.38%。政策性变化,口径调整及调整预算因素。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出707.94万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)93.49万元,占13.20%;医疗卫生与计划生育支出(类)25.02万元,占3.54%,农林水支出572.30万元,占80.84%,住房保障支出(类)17.13万元,占2.42%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598

    9、.5万元,支出决算为707.94万元,完成年初预算的118.29%。决算数大于预算数的主要原因:其中:1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)93.49万元,其中:(1)事业单位离退休(项)14.48万元。主要用于:单位退休人员退休费。年初预算为21.5万元,支出决算为14.48万元,完成年初预算的67.35%。决算数小于预算数的主要原因:因单位退休人员分散且年老者多,退休人员公共活动未正常开展。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.10万元。单位职工的养老保险费用。年初预算为49.20万元,支出决算为44.10万元,完成年初预算的89.63%。政策调整,缴费费率降低。

    10、(3)机关事单位职业年金缴费支出(项)34.91万元。单位职工的年金费用。年初预算为0万元,支出决算为34.91万元,决算数大于预算数的主要原因:政策性因素:从2016年起为职工缴纳职业年金且补缴了2014年10至2015年12月的职业年金。2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)25.02万元。单位职工社保医疗费用。年初预算为27.50万元,支出决算为25.02万元,完成年初预算的90.98%。人员变动。3、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)572.30万元。单位基本支出和项目支出。年初预算为482.8.00万元,支出决算为572.30万元,完成年初预算的118

    11、.54%。政策性因素调增支出预算。4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.13万元。单位职工的公积金费用。年初预算为17.5万元,支出决算为17.13万元,完成年初预算的97.89%。政策调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出607.25万元,包括人员经费514.05万元,公用经费93.20万元。基本支出中:1、工资福利支出476.85万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金2、对个人和家庭的补助37.20万元,主要用于退休费、抚恤金、住房公积金3、商品和服务支出91.76万元,主要用于:办公费、印

    12、刷费4、其他资本性支出1.44万元,主要用于:办公设备购置七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.8万元,支出决算为0.59万元,完成预算的15.53%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0.59万元,完成预算的15.53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算

    13、数的主要原因:落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.04万元,增长7.27%,其中:因公出国(境)费支出决算持平,公务用车购置及运行维护费支出决算持平,公务接待费支出决算增加0.04万元,增长0.04%。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.59万元,占100%。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元

    14、。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.59万元。国内公务接待支出0.59万(含外宾接待支出0万元)。主要用于购买茶叶及用餐招待,列明公务接待9批次、80人次,其中:接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十

    15、、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。(二)政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)1.44万元,其中:货物采购金额1.44万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.44万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1.44万元。(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值


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