上海浦东新区万祥镇.docx
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上海浦东新区万祥镇
上海市浦东新区万祥镇
文化服务中心
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
1、根据上级业务部门和镇党委、政府的指示精神,结合实际,制定全镇文化工作计划并组织实施;
2、积极宣传贯彻文化方面的法律、法规及党的路线、方针和政策。
3、紧紧围绕党委、政府的中心工作,有针对性地开展群众性的文化娱乐活动;
4、大力弘扬先进文化,巩固镇、村两级文化阵地,加强精神文明建设,活跃广大群众文化生活。
5、积极组织指导村文化活动,积级完成上级主管部门下达的各项工作任务。
6、协助文化执法部门,依法行政抓好我镇文化市场管理,使我镇文化市场健康发展。
7、鼓励、扶持群众协会组织,协助文艺协会开展各类健康有益的活动;组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文娱活动。
8、搜集、整理民族民间文化遗产,配合上级依法核定镇行政区域的文物单位。
9、完成镇党委、政府及上级文化部门交办的其它工作任务。
二、机构设置
上海市浦东新区万祥镇文化服务中心无内设机构。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
233.42
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.09
七、文化体育与传媒支出
222.17
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
6.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.02
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
233.51
本年支出合计
233.48
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
10.10
年末结转和结余
10.13
总计
243.61
总计
243.61
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
233.51
233.42
0.09
207
文化体育与传媒支出
222.20
222.11
0.09
207
01
文化
222.20
222.11
0.09
207
01
09
群众文化
222.20
222.11
0.09
210
医疗卫生
6.29
6.29
210
11
医疗保障
6.29
6.29
210
11
02
事业单位医疗
6.29
6.29
221
住房保障支出
5.02
5.02
221
02
住房改革支出
5.02
5.02
221
02
01
住房公积金
5.02
5.02
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
233.48
154.64
78.84
207
文化体育与传媒支出
222.17
143.33
78.84
207
01
文化
222.17
143.33
78.84
207
01
09
群众文化
222.17
143.33
78.84
210
医疗卫生
6.29
6.29
210
11
医疗保障
6.29
6.29
210
11
02
事业单位医疗
6.29
6.29
221
住房保障支出
5.02
5.02
221
02
住房改革支出
5.02
5.02
221
02
01
住房公积金
5.02
5.02
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
233.42
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
222.17
222.17
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
6.29
6.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.02
5.02
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
233.42
本年支出合计
233.48
233.48
年初财政拨款结转和结余
3.96
年末财政拨款结转和结余
3.90
3.90
一般公共预算财政拨款
3.96
政府性基金预算财政拨款
总计
237.38
总计
237.38
237.38
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
222.17
143.33
78.84
207
01
文化
222.17
143.33
78.84
207
01
09
群众文化
222.17
143.33
78.84
210
医疗卫生
6.29
6.29
210
11
医疗保障
6.29
6.29
210
11
02
事业单位医疗
6.29
6.29
221
住房保障支出
5.02
5.02
221
02
住房改革支出
5.02
5.02
221
02
01
住房公积金
5.02
5.02
合计
233.48
154.64
78.84
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
141.30
141.30
301
01
基本工资
74.99
74.99
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
20.70
20.70
301
09
职业年金缴费
5.27
5.27
301
99
其他工资福利支出
40.34
40.34
302
商品和服务支出
8.32
8.32
302
01
办公费
1.23
1.23
302
02
印刷费
302
03
咨询费
0.10
0.10
302
04
手续费
0.01
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.72
0.72
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.94
0.94
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.14
0.14
302
17
公务接待费
0.05
0.05
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.50
1.50
302
29
福利费
3.09
3.09
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.55
0.55
303
对个人和家庭的补助
5.02
5.02
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
5.02
5.02
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
154.64
146.32
8.32
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2.00
0.15
2.00
0.15
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为243.61万元、支出总计为243.61万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加39.36万元。
主要原因:
项目支出增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计233.51万元,其中:
财政拨款收入233.42万元,占99.96%;其他收入0.09万元,占0.04%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计233.48万元,其中:
基本支出154.64万元,占66.23%;项目支出78.84万元,占33.77%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算237.38万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加39.28万元,增长19.83%。
主要原因:
项目支出增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出233.48万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.34万元,增长20.26%。
主要原因:
项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出233.48万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出(类)222.17万元,占95.16%;医疗卫生(类)6.29万元,占2.69%;住房保障支出(类)5.02万元,占2.15%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.42万元,支出决算为233.48万元,完成年初预算的95.92%。
决算数小于预算数的主要原因:
厉行节约。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。
主要用于人员支出:
222.17万元。
年初预算为234.83万元,支出决算为222.17万元。
决算数小于预算数的主要原因:
厉行节约。
2、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。
主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
年初预算为5.05万元,支出决算为6.29万元。
决算数大于预算数的主要原因:
增加事业编制人数。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于住房公积金。
年初预算为3.54万元,支出决算数为5.02万元。
决算数大于预算数的主要原因:
增加事业编制人数。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出154.64万元,包括人员经费146.32万元,公用经费8.32万元。
基本支出中:
1、工资福利支出141.3万元,主要用于:
基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出8.32万元,主要用于:
办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
3、对个人和家庭的补助5.02万元,主要用于住房公积金。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元,支出决算为0.15万元,完成预算的7.5%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数为0万元;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的7.5%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.03万元,增长25%,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长25%。
公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.15万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出0.15万元。
其中:
国内公务接待支出0.15万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于接待上级部门及相关人员所发生的伙食费,公务接待1批次、25人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为2.15万元,其中:
货物采购金额2.15万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位按照财政部门制度:
《浦东新区预算绩效管理实施方法》(浦财督【2015】48号)、《浦东新区预算绩效管理服务委托管理第三方机构办法》(浦财督【2016】5号)开展本单位预算绩效管理工作;建立了内部和外部的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是:
利息收入。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要用于接待其他部门(单位)来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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