会计信息系统图汇总.docx
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会计信息系统图汇总.docx
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会计信息系统图汇总
1、5会计信息系统的功能结构
折旧费
1、5、3企业集团会计信息系统的功能结构设计
会计信息糸统王要功能
合并
报表
财务分析绩效评价人力资源资金集中
预算管理集中采购销售管理责任管理资产管理
总账应收应付
固定资产成本管理
成本核算存货核算采购核算
投资型企业集团
管理型企业集团
J
J
J
产业型投资集团
3.2财务处理流程
科目裳
艮她果
CSSEft
企业IB行叔件
银行赫单文件
3、3、2总账子系统的基本功能
总账子系统
序号
字段名称
说明
1
科目编码
如10011002
2
科目名称
如现金、银行存款
3
科目类型
如资产、负债
4
余额方向
如借/贷
(3)科目文件的结构设计方案二(P95)
序号
字段名称
说明
1
科目编码
如1001、1002
2
科目名称
如现金、银行存款
3
科目类型
如资产、负债
4
科目级别
说明科目的级次
5
上级科目
表明上级科目编码
6
是否末级科目
T”为末级科目F”为非末级科目
7
余额方向
如借/贷
序号
字段名称
说明
1
科目编码
如1001、1002
2
科目名称
如现金、银行存款
3
科目类型
如资产、负债
4
科目级别
说明科目的级次
5
上级科目
表明上级科目编码
6
是否末级科目
T”为末级科目F”为非末级科目
7
辅助核算
部门核算、项目核算
8
余额方向
如借/贷
(2)汇总文件结构设计一(P97)
序号
字段名称
说明
1
科目编码
如1001、1002
2
月末余额方向
如借/贷
3
月初余额
如果有外币、数量等核算,分为三项:
外币、汇率、人民币
4
借方发生额
5
贷方发生额
6
本年借方累计
7
本年贷方累计
(3)汇总文件结构设计二(P97)
序号
项目
说明
1
科目编码
如1001、1002
2
方向
如借/贷
3
年初余额
4
1月借方合计
5
1月贷方合计
6
2月借方合计
7
2月贷方合计
12
12月借方合计
13
12月贷方合计
■it同麵上1计啊尙十_I函抚F.・.Ia朗怖册I 注: (1)部门核算通常适用于收入和费用类科目。 (2)为了加强管理,企业对各种收支类科目除了需要按类别进行核算外,还需按部门进行核算,如管理费用科目下,首先要按类别分成管理人员工资、办公费、差旅费、业务招待费等项目进行核算,然后还需对每个费用项目在不同部门的发生情况进行核算,这种核算要求在手工条件下是很难实现的,但在计算机条件下,利用系统提供的部门核算辅助功能,却是轻而易举的事情。 4、2IT环境下销售与收款子系统的流程分析 4、2、1销售与收款子系统的目标 库存管理 现存量 出库单 基础设置 /^匸点乞丁中 销售成本 存货核算 ,系管^理 销售管理 存货核算出库单 发票、单据 收款信息 应收款管理 案例分析——案例2答案 职能部门 作用 验收部门: 当已发商品退回时,验收部门的鴨工要进行核查,填制退货蓿单,一联随退回物品送仓储耕门,另一联交销售部门. 销售部打1 根据验收部门转来的退苗■漬单・销售部门职员填制退货通知,授权对退回商品的客户往来账户做冲账处理-退货通知的恪式类愎钳货单.若属于犬颔退货或者退货原因不明者,则退货通知必须迸信用部门审核,然后再送开单部门处理.信用部门职员将分析及评估客户退货原因,決定是否批准或拒绝有关的退货通知,并将退货通知退回誚售部门. 幵单部门: 根据销售部门送来的退货通知,壤制销货白记冲账分眾,然層把退货通知转送存货控制部门-在各个期末,开单削职员将汇总期间內发生的全祁销隧退回.填制记喘凭证送往总喘祁门过账处理- 存货控制: 依据退货通知调整存货明细记录,即冲转庾先飾存货減少分录,然右把退货通知转迸应收账款部门O期末需要编制存货冲账分录汇总记账凭证,送总账部门过账・ 应收账款部门: 应收账款职员将冲转退回商品客户的应收账歎明细记录,既减少应收账款账户余颔,并于期末填制应收账款沖账分录汇总送往总账部门. 总喘处理, 总账弼门职员将核对由开单、存货控制和应收账款部门转来的退货冲账凭证及其金瓢囚及账户登录的正确性,据囚过入育关的总账账户,核实总账账户与所属明细账户的余额之间时一致性,并把各种凭证存档. 5、1采购与付款循环的核算与管理需求分析 5、1、1采购与付款业务流程分析 1、接受采购申请,编制采购计划 采购申请是物料需求部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货或零星需求等实际情况,向主管管部门提出购货申请,采购部门进行综合分析,编制采购计划。 2、订购业务处理过程 采购人员接到经审核的采购申请单后,应以采购订购单”向厂商订购,并以电话或传 真确定交货日期,同时要求供应商在送货单”上注明请购单编号”及包装方式”。 采购订单是采购业务流程中的起点,在采购管理系统中处于核心地位,用以确认采购活动的标志。 3、物料到达后,填写收料通知单 收料通知单是采购部门在物料到达企业后,登记由谁验收、由那个仓库入库等情况详细单据,以便于对物料的跟踪与查询。 收料通知单是采购订单的重要执行单据,它不仅要处理采购订单直接关联的执行情况,还要处理外购入库单与采购订单间接关联的执行情况,起到承上启下的业务管理作用。 4、收料检验,实现采购入库的检验功能 收料检验通过采购管理的检验流程实现,即由收料通知单直接生产检验单,检验员执行质检后处理检验数据,将合格数反写回收料通知单 根据合格数量生成外购入库单。 5、整理付款,获取采购发票 物料管理部门应按照已办妥收料的请购单”连同材料检验报告表”,送采购部门,经 与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。 会计部门与结账前办妥付款手续。 采购订单文件 请购单文件 入库单文件 采购发票文件 售预收款业务流程图u w? *c 1113 *1 销货退回业务: 企业开具红字销售岌票,财势詡门退换货款,冲算收入、税金及 I0fftl 记輩 柯戟X坏账管理 发运汇总資料J 〉 _J理倉F d ■ I 4、2收款流程 ”可见,一个人的心胸和眼光,决 清代红顶商人”胡雪岩说: 做生意顶要紧的是眼光,看得到一省,就能做一省的生意;看得到天下,就能做天下的生意;看得到外国,就能做外国的生意。 定了他志向的短浅或高远;一个人的希望和梦想,决定了他的人生暗淡或辉煌。 人生能有几回搏,有生不搏待何时! 所有的机遇和成功,都在充满阳光,充满希望的大道之上! 我们走过了黑夜,就迎来了黎明;走过了荆棘,就迎来了花丛;走过了坎坷,就走出了泥泞;走过了失败,就走向了成功! 皎定青山不放松,立根原在破岩中。 千磨万 一个人只要心存希望,坚强坚韧,坚持不懈,勇往直前地去追寻,去探索,去拼搏,他总有一天会成功。 正如郑板桥所具有的人格和精神: 击还坚劲,任尔东南西北风。 ” 梦想在,希望在,人就有奔头;愿奋斗,勇拼搏,事就能成功。 前行途中,无论我们面对怎样的生活,无论我们遭遇怎样的挫折,只要坚定执着地走在充满希望的路上,就能将逆境变为顺境,将梦想变为现实。
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