表四财政拨款收入支出决算总表001.docx
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表四财政拨款收入支出决算总表001
田林县交通运输局
2017年部门决算公开报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
9286.69
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
60.66
七、医疗卫生与计划生育支出
17.85
八、农林水支出
50.00
九、交通运输支出
9350.45
本年收入合计
9286.69
本年支出合计
9478.96
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
281.50
年末结转与结余
89.23
收入总计
9568.19
支出总计
9568.19
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
9286.69
9286.69
208
社会保障和就业支出
60.66
60.66
20805
行政事业单位离退休
60.66
60.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
42.61
42.61
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.05
5.05
2080599
其他行政事业单位离退休支出
13.00
13.00
210
医疗卫生与计划生育支出
17.85
17.85
21011
行政事业单位医疗
17.85
17.85
2101101
行政单位医疗
3.85
3.85
2101102
事业单位医疗
14.00
14.00
213
农林水支出
57.65
57.65
21305
扶贫
57.65
57.65
2130504
农村基础设施建设
50.00
50.00
2130599
其他扶贫支出
7.65
7.65
214
交通运输支出
9150.53
9150.53
21401
公路水路运输
9005.28
9005.28
2140101
行政运行
143.80
143.80
2140104
公路建设
7140.85
7140.85
2140106
公路养护
1077.80
1077.80
2140111
公路还贷专项
253.00
253.00
2140112
公路运输管理
71.05
71.05
2140136
水路运输管理支出
3.42
3.42
2140199
其他公路水路运输支出
315.36
315.36
21402
铁路运输
99.00
99.00
2140204
铁路路网建设
99.00
99.00
21404
成品油价格改革对交通运输的补贴
13.25
13.25
2140402
对农村道路客运的补贴
13.25
13.25
21406
车辆购置税支出
33.00
33.00
2140601
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
33.00
33.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
9478.96
523.98
8954.98
208
社会保障和就业支出
60.66
60.66
20805
行政事业单位离退休
60.66
60.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
42.61
42.61
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.05
5.05
2080599
其他行政事业单位离退休支出
13.00
13.00
210
医疗卫生与计划生育支出
17.85
17.85
21011
行政事业单位医疗
17.85
17.85
2101101
行政单位医疗
3.85
3.85
2101102
事业单位医疗
14.00
14.00
213
农林水支出
50.00
50.00
21305
扶贫
50.00
50.00
2130504
农村基础设施建设
50.00
50.00
214
交通运输支出
9350.45
445.47
8904.98
21401
公路水路运输
9205.20
445.47
8759.73
2140101
行政运行
143.80
143.80
2140104
公路建设
7345.22
7345.22
2140106
公路养护
1077.80
175.15
902.65
2140111
公路还贷专项
253.00
253.00
2140112
公路运输管理
71.05
71.05
2140136
水路运输管理支出
3.42
3.42
2140199
其他公路水路运输支出
310.91
52.05
258.86
21402
铁路运输
99.00
99.00
2140204
铁路路网建设
99.00
99.00
21404
成品油价格改革对交通运输的补贴
13.25
13.25
2140402
对农村道路客运的补贴
13.25
13.25
21406
车辆购置税支出
33.00
33.00
2140601
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
33.00
33.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
9286.69
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
60.66
60.66
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
17.85
17.85
8
八、农林水支出
25
50.00
50.00
9
九、交通运输支出
26
9350.45
9350.45
10
27
11
28
本年收入合计
12
9286.69
本年支出合计
29
9478.96
年初财政拨款结转和结余
13
281.50
年末结转和结余
30
89.23
一般公共预算财政拨款
14
281.50
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
9568.19
合计
34
9568.19
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
9478.96
523.98
8954.98
208
社会保障和就业支出
60.66
60.66
20805
行政事业单位离退休
60.66
60.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
42.61
42.61
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.05
5.05
2080599
其他行政事业单位离退休支出
13.00
13.00
210
医疗卫生与计划生育支出
17.85
17.85
21011
行政事业单位医疗
17.85
17.85
2101101
行政单位医疗
3.85
3.85
2101102
事业单位医疗
14.00
14.00
213
农林水支出
50.00
50.00
21305
扶贫
50.00
50.00
2130504
农村基础设施建设
50.00
50.00
214
交通运输支出
9350.45
445.47
8904.98
21401
公路水路运输
9205.20
445.47
8759.73
2140101
行政运行
143.80
143.80
2140104
公路建设
7345.22
7345.22
2140106
公路养护
1077.80
175.15
902.65
2140111
公路还贷专项
253.00
253.00
2140112
公路运输管理
71.05
71.05
2140136
水路运输管理支出
3.42
3.42
2140199
其他公路水路运输支出
310.91
52.05
258.86
21402
铁路运输
99.00
99.00
2140204
铁路路网建设
99.00
99.00
21404
成品油价格改革对交通运输的补贴
13.25
13.25
2140402
对农村道路客运的补贴
13.25
13.25
21406
车辆购置税支出
33.00
33.00
2140601
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
33.00
33.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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- 财政 拨款 收入 支出 决算 001