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2017年度
莒县人民检察院决算
(参考文本)
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职责及机构设置情况
主要职责:
莒县人民检察院是国家的法律监督机关,行使国家检察权.履行对贪污贿赂渎职侵权等案件的侦查和对公诉案件的检控等职能以及其他法律监督职能。
机构设置情况:
莒县人民检察院位于县城银杏大道369号,属副处级单位,编制人数89人,实有干警89人,党组成员6人。
内设政治处、办公室、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科等12个局科室队,及派驻开发区检察室、城阳检察室。
二、部门决算单位构成
检察院部门决算包括:
局本级决算
纳入检察院2017年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:
检察院本级
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,763.96
一、一般公共服务支出
30
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
23
1,763.96
本年支出合计
50
1,763.96
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
0.00
年末结转和结余
52
0.00
28
57
合计
29
1,763.96
合计
58
1,763.96
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,763.96
1,763.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
1,763.96
1,763.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20404
检察
1,763.96
1,763.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040401
行政运行
1,763.96
1,763.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,763.96
1,763.96
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
1,763.96
1,763.96
0.00
0.00
0.00
0.00
20404
检察
1,763.96
1,763.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2040401
行政运行
1,763.96
1,763.96
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,763.96
一、一般公共服务支出
15
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
16
0.00
0.00
0.00
3
0.00
三、国防支出
17
0.00
0.00
0.00
4
0.00
四、公共安全支出
18
1,763.96
1,763.96
0.00
5
0.00
五、教育支出
19
0.00
0.00
0.00
6
0.00
六、科学技术支出
20
0.00
0.00
0.00
7
0.00
……
21
0.00
0.00
0.00
8
0.00
22
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
9
1,763.96
本年支出合计
23
1,763.96
1,763.96
0.00
年初财政拨款结转和结余
10
0.00
年末财政拨款结转和结余
24
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
11
0.00
25
0.00
0.00
0.00
政府性基金预算财政拨款
12
0.00
26
0.00
0.00
0.00
13
0.00
27
0.00
0.00
0.00
合计
14
1,763.96
合计
28
1,763.96
1,763.96
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1,763.96
1,763.96
0.00
204
公共安全支出
1,763.96
1,763.96
0.00
20404
检察
1,763.96
1,763.96
0.00
2040401
行政运行
1,763.96
1,763.96
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,077.22
302
商品和服务支出
293.32
310
其他资本性支出
193.87
30101
基本工资
452.58
30201
办公费
3.64
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
407.83
30202
印刷费
1.40
31002
办公设备购置
2.38
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
191.49
30104
其他社会保障缴费
180.45
30204
手续费
0.04
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.23
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
1.43
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.57
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
29.87
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
36.36
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
199.55
30211
差旅费
18.04
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
1.72
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
17.82
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
1.03
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
3.77
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.75
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
21.12
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
71.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
15.60
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
116.30
30229
福利费
0.92
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
9.70
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
77.94
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
12.25
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
87.73
人员经费合计
1,276.77
公用经费合计
487.19
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11.00
0.00
10.00
0.00
10.00
1.00
10.45
0.00
9.70
0.00
9.70
0.75
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2017年度收、支总计1763.96万元。
与2016年相比,收、支总计各增加149.75万元,增长9%。
(二)收入决算情况
本年收入合计1763.96万元,其中:
财政拨款收入1763.96万元,占100%。
(三)支出决算情况
本年支出合计1763.96万元,其中:
基本支出1763.96万元,占100%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总计1763.96万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加149.75万元,增加9%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1763.96万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长149.75万元,增长9%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1763.96万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出1763.96万元,占100%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1484.7万元,支出决算为1763.96万元,完成年初预算的118%。
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
主要反映用于……支出。
年初预算为378.5万元,支出决算为487.19万元,完成年初预算的128%。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
主要反映用于……支出。
年初预算为19.6万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数主要原因是……。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1763.96万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费1276.77万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金……等。
公用经费487.19万元,主要包括:
办公费2.38万元、印刷费1.44万元、水电费1.66万元、取暖费29.87万元、差旅费18.04万元、维护费1.72万元、租凭费17.82万元、会议费1.03万元、培训费3.77万元、办公设备2.38万元、专用设备191.49万元、公务接待费0.75万元、劳务费21.12万元、工会经费15.6万元、福利费0.92万元、公务用车9.7万元、其他交通费77.94万元、其他商品87.73万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.45万元(含局机关及个所属预算单位),其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费9.7万元,公务接待费0.75万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.55万元。
其中:
因公出国(境)费增加(减少/与2017年预算基本持平)0万元、公务用车购置及运行费减少/与2017年预算基本持平0.3万元、公务接待费减少/与2017年预算基本持平0.25万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2017年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车运行维护费9.7万元。
2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
其中:
国内接待费0.75万元。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年度,检察院运行经费支出487.19万元,比2016年增长163.67万元,增长50%。
(二)政府采购支出情况说明
2017年度,政府采购金额193.87万元,其中:
政府采购货物金额万元、政府采购工程金额万元、政府采购服务金额万元。
授予中小企业合同金额万元,占政府采购总额的%,其中:
授予小微企业合同金额万元,占政府采购总额的%。
(若无政府采购支出,该项标题须保留,加文字说明,如:
本年度内本部门无政府采购支出;若有政府采购支出,但无授予中小企业合同金额或者小微企业合同金额,加相应文字说明:
“本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。
”)
(上述数据请登录“山东省政府采购管理交易系统”-“综合分析”-“政府采购决算”模块中查询)
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年底,本部门共有车辆19辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车辆12辆、特种专业技术用车5辆、应急用车2辆,其他用车主要应急;单位价值50万元以上通用设备台(套),单位价值100万元以上专用设备台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
莒县检察院已完成预算绩效管理制度建设。
认真落实预算,完成预算绩效目标绩。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由县级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用
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