试验室拌和站验收指南100706.docx
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试验室拌和站验收指南100706
合福铁路安徽段、合肥枢纽
现场试验室与混凝土搅拌站验收程序指南
(试行版)
1.总则
1.1为规范合福铁路安徽段、合肥枢纽现场试验室与混凝土搅拌站正式运营前的验收程序,统一检查标准,现明确试验试验室及搅拌站验收基本程序:
施工单位中心试验室、梁场搅拌站试验室由公司安质部组织验收,监理单位派员参加;监理中心试验室及工地试验室由公司安质部组织验收。
各单位具备验收条件后,施工单位先将申请材料报监理项目部审批合格后,由监理项目部报公司安质部;监理单位试验室由监理项目部组织自检合格后,申请材料直接报公司安质部。
1.2.本指南适用于施工单位和监理单位在工程现场自建试验室(包括中心试验室和工地试验室)、以及施工单位在工程现场自建混凝土搅拌站的正式启用前对标检查和评价。
1.3本指南所称“验收”均是指对试验室、搅拌站的资源配置、资质条件和工作环境等是否符合国家有关规定、是否符合投标承诺、是否满足工作需要、是否满足质量控制要求等方面的综合对标复查。
2.验收项目和方法
2.1组织机构及人员
组织机构设置合理,分工明确;中心试验室主任资格审查:
按《铁路建设项目工程试验室管理标准》TB10442-2009要求,试验室主任必须是母体资质认定的授权签字人(即铁道认证评审组批准的母体试验室授权签字人的名单之列)且持铁路试验工程师。
试验人员必须持有铁路试验员(师)证(从事铁路工程),且持证率百分百。
符合招标和投标文件要求,并满足现场工程需要。
查标书、证件和身份证。
2.2仪器设备
现场试验室仪器设备根据现场试验检测项目要求配置,必须全部通过检定。
查标书和证件并实地核对。
2.3试验室工作规章制度。
至少应建立以下规章制度,并做到思路清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强,并通过项目技术负责人的审批。
2.3.1组织与管理机构图。
现场查书面和上墙图文。
2.3.2工作程序与质量管理。
现场查书面和上墙图文。
2.3.3岗位责任制。
现场查书面和上墙图文。
2.3.4仪器设备操作规程、保养维修及管理。
现场查书面和上墙图文。
2.3.5仪器设备的计量检定、校准及管理。
现场查书面和上墙图文。
2.3.6试验室管理制度,环境卫生、安全管理。
现场查书面和上墙图文。
2.3.7样品、资料、档案管理制度。
现场查书面和上墙图文。
2.3.8试验室、养护室温度管理。
现场查书面和上墙图文、实地查看。
2.3.9有关试验检测标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。
查目录和标准样本。
2.4质量手册
质量手册内容完善实用、质量保证体系健全,操作性强。
查书面和上墙图文。
2.5工作环境
2.5.1现场试验室的环境条件应满足其检测项目的要求。
实地查看。
2.5.2试验室平面布设和房间分配合理、结构牢固安全,并根据需要砌筑牢固平整的试验操作台,试验室面积的大小与申请的检测项目数量相匹配,仪器设备布局合理、试验操作方便,试验室内干净整洁。
实地查看。
2.5.3办公座椅、电脑等满足工作和信息化管理需要。
实地查看。
2.5.4室内通风、采光好,沥青及沥青混凝土室应配置通风设备。
实地查看。
2.5.5试验室要综合考虑供电、排水、消防等措施,做到设施完善、功能良好。
实地查看。
2.5.6试验室遗弃的废液等有害物质的处理符合环保要求。
实地查看。
2.5.7各种试验记录、报告表格齐全规范。
查看样本。
2.5.8岗前培训和学习。
参加针对本项目的岗位培训或专项学习。
查看培训学习记录或证件。
3混凝土搅拌站验收项目及方法
3.1申请混凝土搅拌站验收提交材料份数
一式三份,待审查合格后,施工单位、监理单位和指挥部各留一份。
3.2提交材料项目
3.2.1申请表(见附件二)。
3.2.2搅拌站人员从业资格证书。
现场对照人员查看证件和身份证。
3.2.3设备检定证书。
现场查看证件和实地标签。
3.2.4混凝土外加剂匀质性试验报告。
现场查看试验报告和记录。
3.2.5原材料检验报告(施工单位自检和监理的平行检验报告);砼配合比报告;试拌记录。
3.2.6执行的标准、规范、规程及管理文件清单。
现场查看清单和实物。
上述证书提交申请材料时可以是复印件或扫描件,在现场复查时应提交原件。
3.3验收项目
3.3.1组织机构及人员
组织机构设置合理,分工明确;配置检测试验机构和专业人员;混凝土搅拌操作人员、特殊工种和试验人员均应持证上岗,其它人员应参加过相关培训学习。
现场对照人员查看证件和身份证,以及有关培训或学习记录。
3.3.2仪器设备
符合项目要求,全部通过检定。
现场查看证件和实物标签。
3.3.3搅拌站工作规章制度。
至少应建立以下规章制度,并做到思路清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强,并由负责人审批。
3.3.3.1组织与管理机构图。
现场查书面和上墙图文
3.3.3.2工作程序与质量管理。
现场查书面和上墙图文
3.3.3.3岗位责任制。
现场查书面和上墙图文
3.3.3.4仪器设备操作规程、保养维修及管理。
现场查书面和上墙图文
3.3.3.5仪器设备的计量检定、校准及管理。
现场查书面和上墙图文
3.3.3.6搅拌站安全、卫生、环保管理制度。
现场查书面和上墙图文。
3.3.3.7文档资料管理制度。
现场查书面和上墙图文。
3.3.3.8有关标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。
现场查目录清单和实物。
3.3.3.9混凝土配合比控制和管理制度。
现场查书面和上墙图文。
3.3.3.10混凝土生产、运输和调度管理制度。
现场查书面和上墙图文。
3.3.3.11原材料质量控制措施。
现场查书面和上墙图文。
3.4现场管理
3.4.1料场场地和行车道路必须进行地基处理和表面硬化,并满足重载车辆通行要求;场地应排水设施完善、排水畅通,无明显积水或坑凹现象。
现场实地查看。
3.4.2砂子、碎石必须实行分区存放,按“待检区”和“合格区”分别设置,并每个区内应按不同品种和规格用隔离墙分离,同时设置或预留必要的冲洗或筛分设施。
现场实地查看。
3.4.3“合格区”的砂子、碎石应采用牢固的棚架进行遮挡防护,达到遮阳、防雨、防尘等目的,并设置或预留夏季降温和冬季保温措施,保证混凝土温度符合要求。
现场实地查看。
3.4.4所用水泥、粉煤灰应妥善保管,防止受潮、变质。
实地查看。
3.4.5各种原材料应按ISO9000标准要求进行产品标识,做到标识内容齐全、醒目和规范。
现场实地查看。
3.4.6混凝土外加剂匀质性试验。
试验参照《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2000进行,结果满足工程要求。
查看试验报告和记录。
3.4.7混凝土试拌。
在报审前必须进行混凝土试拌,报监理工程师旁站并形成记录和签认。
现场查看试验报告和记录。
3.4.8生产能力。
设备配置和生产能力满足供应管段工程需要。
与管段工程量、工期等进行对比分析。
4试验室及搅拌站的命名
4.1试验室命名;例如:
中铁XX局客运专线项目经理部中心试验室命名为《中铁XX局合福铁路安徽段站前X标中心试验室》;X分部工地试验室命名为《中铁XX局合福铁路安徽段站前X标X分部试验室》;X分部有多个工地试验室的,依次命名为《中铁XX局合福铁路安徽段站前X标X分部第一试验室》、《中铁XX局合福铁路安徽段站前X标X分部第二试验室》。
4.2搅拌站命名;例如:
中铁XX局客运专线项目经理部X分部搅拌站命名为:
《中铁XX局合福铁路安徽段站前X标X分部搅拌站》,X分部有多个搅拌站的,依次命名为《中铁XX局合福铁路安徽段站前X标XX分部1#搅拌站》;《中铁XX局合福铁路安徽段站前X标XX分部2#搅拌站》.
5附则
5.1路基填料改良拌合站、沥青混凝土拌合站的验收细则比照本指南编制,并组织监理单位对标检查验收。
5.2采用地方商品混凝土搅拌站或委托当地检测试验机构进行阶段性工作时,比照本指南,组织监理单位对标检查验收,并要求其执行公司制定的有关表格格式、书写、签字和印章等有关规定。
5.3附件
(一)现场试验室验收材料申报内容
(二)现场试验室验收申请表。
(三)混凝土搅拌站验收申请内容
(四)混凝土搅拌站验收申请表。
5.4本指南中没有明确要求的,均按国家和铁道部的有关规定执行。
5.5本指南由公司安质部负责解释。
如有建议及时反馈。
附件一
试验室验收申报材料内容
一、试验室验收报审表
二、申报资料
1、试验室简介
2、上级试验室资质证书及附件;
3、上级主管试验室授权书
4、试验室质量方针和目标
5、本试验室组织机构框图
6、质量保证体系框图
7、试验人员基本情况登记表及证书复印件
8、主要人员简历:
主任、技术负责人、质量负责人、试验工程师、工地试验室主任等。
9、主要仪器设备一览表及标定证书
10、拟开展的试验检测项目一览表
11、拟外委的试验检测项目一览表
12、外委检测单位资质认证书及附件
13、标准规范及其他有效文件清单
14、试验管理制度及岗位职责
15、作业指导书及仪器操作规程
16、试验室布置图
合福铁路安徽段
现场试验室验收申请表
申请单位:
(项目部名称及章)
试验室名称:
附件2-1
监理中心试验室验收报审表
工程名称:
合同段:
编号:
监理单位报验意见:
监理单位(章):
总监理工程师:
日期:
授权单位意见:
授权单位(章):
负责人:
日期:
建设单位意见:
建设单位(章):
负责人:
日期:
注:
本表一式3份;监理单位2份,公司安质部1份
附件2-1.1
施工单位中心试验室验收报审表
工程名称:
施工合同段:
编号:
施工单位报验意见:
承包单位(章):
负责人:
日期:
监理单位验收意见:
监理单位(章):
总监理工程师:
日期:
建设单位意见:
建设单位(章):
负责人:
日期:
注:
本表一式5份;承包单位2份、监理单位2份,公司安质部1份
附件2-1.2
试验室验收检查项目
序号
评价项目及标准
初审情况
复审情况
主控项目
1
验收申请主体和盖章是否正确。
2
自行检测试验项目有关资质证件
2.1
母体检测机构资质证书是否符合要求
2.2
母体检测机构营业执照是否符合要求并在有效期内。
2.3
母体检测机构计量认证证书CMA是否有并符合要求
2.4
母体检测机构质量管理体系认证证书是否符合招标文件要求并在有效期内。
2.5
母体检测机构计量认证证书及其附表是否符合要求并在有效期内。
2.6
母体检测机构是否授权并有授权书。
3.
委外检测试验项目有关资质证件(同上述2.1~2.6款要求)
4
仪器检定是否完成、检定机构是否合法有效、检定标签或证书是否齐全和在有效期内。
5
试验室人员数量、资质、上岗证是否符合招标文件要求、投标承诺或工作需要。
一般项目
1
试验室布局是否合理和满足工作需要。
2
本试验室职责是否详细、明确和规范。
3
试验室人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范。
4
试验室管理制度是否详细、明确和规范,是否具有操作性。
5
常用标准、规范和规程目录清单是否全面、版本是否有效。
6.
试验室仪器设备是否符合投标文件和现场检测工作需要。
7
质量手册是否健全、符合实际和具有操作行。
8.
试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求。
9
供电、排水、消防、环保措施是否齐全和有效。
10
办公座椅、电脑等设施是否满足工作和信息化管理需要。
11.
各种记录用表是否准备齐全和符合要求。
12.
各种岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识。
13
试验设备铭牌、标识是否醒目、一致,管理是否规范。
初
审
意
见
意见:
检查组成员签字:
审
定
意
见
意见:
检查组成员签字:
检查人:
被检查人:
附件2-2
试验室验收检查表
(一)
被检查单位:
负责人及电话:
日期:
项目
检查内容
检查情况
备注
资质及授权
是否有上级授权单位
资质范围是否同拟检测项目相符
授权书是否真实有效
房屋及检测环境状况
房屋结构及面积是否满足工作需求
工作间环境是否满足检测要求
工作间是否合理
人员
人员在岗情况
人员持证情况
人员变更情况及审批情况
主要人员资质是否满要求足
要求仪器设备
仪器设备到位情况
仪器运行情况、标养室是否满足
仪器设备档案及标示情况
是否建立设备运行维修及保养制度及记录
仪器设备数量精度是否满足工作需要
仪器设备操作规程是否齐全正确
检查人:
被检查人:
附件2-2
试验室验收检查表
(二)
被检查单位:
负责人及电话:
日期:
项目
检查内容
检查情况
备注
试验检测程序及管理工作程序
样品管理制度
试验资料管理制度
检查工作管理制度
标准规范清单
工地试验室管理程序
质量保证体系
试验室组织机构图
质量保证体系框图
人员培训制度
人员分工及岗位职责
不合格控制程序
质量体系运行记录
试验过程
试验人员操作是否规范、熟练
标准规范是否熟悉
安全消防
是否建立安全管理制度
是否配备消防器材
办公配置
电话、电脑、复印机、打印机、传真机等办公用品配备是否满足办公需要
交通工具是否满足试验检测工作需要
网络是否开通
检查人:
被检查人:
附件2-4
试验室验自检及外委试验检测项目表
序号
试验检测产品类别
自检项目或参数
外委项目或参数
1
2
3
4
5
附件2-5
试验设备情况登记表
编号
设备名称
规格型号
数量
出厂日期
标定时间
有效时间
附件2-6
试验设备情况登记表
基本情况
单位名称
地址
负责人姓名电话
管段里程
资质及授权
上级单位名称
资质等级
授权日期
授权人及联系电话
被授权人
授权日期
基础设施
房屋结构
房屋面积
工作间具体分类情况
试验工作间面积
办公面积
人员情况
管段人员总数
本试验室人员总数
高工、工程师
技术员、助工
试验员
持证人数
部证人数
设备状况及环境
设备总台数
标定情况
标养室面积
恒温恒湿面积
车辆及办公条件
车辆配备型号及规格
电脑型号及数量
打印机型号数量
复印机型号数量
网络是否接通
管理制度
仪器设备
样品
试验资料
人员岗位职责
仪器操作规程
标准规范清单
其它要求
质量手册
程序文件
试验室管理办法
试验台帐
说明
附件2-7
试验室资质、环境、人员、办公条件等资源配置要求
项目
监理单位
施工单位
中心试验室
监理分站试验室
中心试验室
梁场试验室
工地试验室
上级试验检测机构授权
必须
必须
必须
试验总面积
不低于300平米
不低于150平米
不低于350平米
不低于300平米
不低于200平米
养护室面积
低于30平米
不低于20平米
不低于50平米
不低于50平米
不低于40平米
人员总数
满足现场工程需要
车辆
1
1
至少1台
1
1
附件2-8
填表说明
一、“申请单位”为标段合同单位的现场项目管理机构,分支机构或专业联合机构的试验室须以牵头单位现场项目机构名义提出,不得单行提出。
二、验收项目和标准
1.验收项目分主控项目和一般项目,每个试验室验收的全部项目必须同时满足下列条件,才可评价该试验室为合格,同意投入使用。
(1)主控项目:
全部符合要求。
(2)一般项目:
80%及以上验收项目合格,且不合格项目中不得出现0.5分以下的项目。
2.合格条件
(1)主控项目:
每一项指标和要求全部符合要求。
(2)一般项目:
每个项目按满足要求的程度进行评价打分,满分为1分,合格分为0.7分,得分范围为0~1分,并注明扣分原因。
3.对存在的问题应由责任单位限期整改,并组织复查。
三、有关附件材料另行单独组装。
四、此表和附件材料均采用A4纸(如有大型图表,应折迭成A4纸大小),由申请单位按此格式自行编制、打印和装订。
附件3
搅拌站申报材料内容
1.混凝土搅拌站验收申报表
2.混凝土搅拌站供应范围和时间
3.混凝土搅拌站基本情况
4.试验工作开展说明
5.相关规范标准
6.搅拌站技术性能参数
7.搅拌站管理制度
7.1搅拌站仪器设备管理制度
7.2事故分析与处理制度
7.3搅拌站环境、安全检测制度
7.4原材料进场、试验、检测工作流程
7.5质量保证体系框图
7.6混凝土搅拌站设备选型
7.7混凝土搅拌站砼生产质量保证体系
7.8搅拌站砼工艺及质量控制流程图
7.9混凝土搅拌站部门职责
7.10搅拌站防污、排污环保措施
7.11搅拌站停电预案
7.12搅拌站防火安全措施
7.13搅拌站治安防盗措施
7,14搅拌站组织机构管理图
附件:
1、混凝土搅拌生产记录
2、搅拌站电子称自校记录表
3、砼浇筑令
4、混凝土施工配料通知单
5、设备合格证
6、搅拌站资质证书
7、混凝土配料称检定证书
8、混凝土外加剂试验报告
9、操作人员资质
10、搅拌站培训材料及签到表
11、临时租赁搅拌站合同
附件4
合福铁路安徽段
混凝土搅拌站验收申请表
申请单位:
(项目部名称及章)
搅拌站名称:
附件4-1
施工单位中心试验室验收报审表
工程名称:
施工合同段:
编号:
施工单位报验意见:
承包单位(章):
负责人:
日期:
监理单位验收意见:
监理单位(章):
总监理工程师:
日期:
建设单位意见:
建设单位(章):
负责人:
日期:
注:
本表一式3份;承包单位1份、监理单位1份,公司安质部1份
附件4-2
混凝土搅拌站基本情况
工程标段名称
所属项目管理机构名称
所承担工程项目区段及内容
混凝土搅拌站名称和地点
占地面积
搅拌设备规格型号
生产能力
搅拌站负责人
职称
电话
试验室负责人
职称
电话
本搅拌站所承担工程混凝土数量、混凝土类型和等级,以及其它情况:
附件6
混凝土搅拌站验收检查项目
序号
评价项目及标准
初审情况
复审情况
主控项目
1
验收申请单位和盖章是否正确。
2
搅拌设备要求
2.1
是否有产品证明或出场质量证明。
2.2
设备检定是否完成、检定机构是否合法有效、检定标签或证书是否齐全和在有效期内。
2.3
规格型号和机械性能是否满足质量控制要求。
3
操作人员数量、资质、上岗证是否符合要求或工作需要。
4
是否配置检测试验室并满足检测试验工作需要。
5
是否进行了外加剂均质性试验和搅拌工艺试拌并经监理工程师确认。
一般项目
1
场内道路是否硬化并满足重载车辆通行,场地排水是否畅通。
2
砂子、碎石存放要求
2.1
存料场地是否硬化,排水是否畅通。
2.2
是否分区存放和隔离,标识是否醒目、内容齐全并与实际相符。
2.3
合格区是否有可靠的棚架、是否有保温或降温措施。
2.4
待检区是否有含泥量、粉尘量等超标后的纠正处理措施。
3
本搅拌站职责是否详细、明确和规范。
4
搅拌站人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范。
5
搅拌站各项管理制度是否详细、明确和规范,是否具有操作性。
混凝土搅拌站验收检查项目
序号
评价项目及标准
初审情况
复审情况
6
质量保证体系是否健全、符合实际和具有操作行。
7
安全、卫生、环保、消防措施是否符合要求。
8.
办公座椅、电脑等设施是否满足工作和信息化管理需要。
9
各种记录用表是否准备齐全和符合要求。
10.
各种岗位人员是否进行了必要的专项培训并掌握基本知识。
11
有关安全、消防、环保、质量等标识是否规范、齐全和醒目。
初
审
意
见
意见:
检查组成员签字:
审
定
意
见
意见:
检查组成员签字:
检查人:
被检查人:
附件6-1
填表说明
一、“申请单位”为标段合同单位的现场项目管理机构,作业工区或专业联合机构的搅拌站须以牵头单位现场项目管理机构名义提出,不得单行提出。
二、验收项目和标准
1.验收项目分主控项目和一般项目,每个搅拌站验收的全部项目必须同时满足下列条件,才可评价该搅拌站为合格,同意投入使用。
(1)主控项目:
全部符合要求。
(2)一般项目:
80%及以上验收项目合格,且不合格项目中不得出现0.5分以下的项目。
2.合格条件
(1)主控项目:
每一项指标和要求全部符合要求。
(2)一般项目:
每个项目按满足要求的程度进行评价打分,满分为1分,合格分为0.7分,得分范围为0~1分,并注明扣分原因。
3.对存在的问题应由责任单位限期整改,并组织复查。
三、有关附件材料另行单独组装。
四、此表和附件材料均采用A4纸(如有大型图表,应折迭成A4纸大小),由申请单位按此格式自行编制、打印和装订。
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- 关 键 词:
- 试验室 拌和 验收 指南 100706