年产200吨绿原酸项目可行性研究报告.docx
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年产200吨绿原酸项目可行性研究报告
200吨/年绿原酸
项目可行性研究报告
2014-03-27
第一章:
绿原酸投资项目总论
第一节:
项目提要
(1)项目名称:
200吨/年绿原酸项目
(2)项目单位:
**省清远生物科技有限公司
(3)项目地点:
**省GZ市文峰县
(4)项目规模:
200吨/年
(5)项目法人代表:
XX
第二节:
可行性研究报告的范围与依据
1)项目报告研究范围
可行性研究报告范围包括:
总论、项目建设背景、项目必要性及可行性分析、项目建设单位基本情况、市场分析与产品方案、项目建设方案、环境保护与节能节水、组织机构和劳动定员、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析、结论与建议。
2)可行性研究报告编制依据
①《食品工业“十二五”发展规划》
②《医药工业“十二五”发展规划》
③《“十二五”科技进步纲要》
第三节:
主要的技术和经济指标(用表格的方式进行描述)
本项目建设完成投产后,总项目主要经济指标列示如表1。
表1:
总项目主要经济指标表
1
总投资(万元)
5000.0
1.1
建设投资(万元)
3000.0
1.2
流动资金(万元)
2000.0
2
企业自筹资金(万元)
5000.0
3
达产年产量
年产200吨,投产第2年达产
4
年均营业收入(万元)
24000.0
5
年均总成本费用(万元)
18699.4
6
年均毛利润总额(万元)
5300.6
7
年均增值税(万元)
840.8
8
销售税及附加(万元)
84.1
9
所得税(万元)
1325.1
10
年均净利润(万元)
3050.6
11
投资回收期(年)
含建设期1年
11.1
全部投资(静态)
2.48
11.2
全部投资(动态)
2.63
本项目建设完成投产后,各期项目主要经济指标列示如表2。
表2:
各期项目主要经济指标
一期
二期
1
总投资(万元)
4000.0
1000.0
1.1
建设投资(万元)
2500.0
500.0
1.2
流动资金(万元)
1500.0
500.0
2
企业自筹资金(万元)
4000.0
1000.0
3
达产年产量
年产100吨,投产第2年达产
年产100吨,投产第2年达产
4
年均营业收入(万元)
12000.0
12000.0
5
年均总成本费用(万元)
9392.5
9307.0
6
年均毛利润总额(万元)
2607.5
2693.0
7
年均增值税(万元)
405.9
434.9
8
销售税及附加(万元)
40.6
43.5
9
所得税(万元)
651.9
673.3
10
年均净利润(万元)
1509.2
1541.3
11
投资回收期(年)
含建设期1年
含建设期1年
11.1
全部投资(静态)
3.16
1.82
11.2
全部投资(动态)
3.35
1.94
第二章:
绿原酸投资项目背景
第一节:
项目的由来
绿原酸又3-咖啡酰奎尼酸或咖啡鞣酸,是植物体在有氧呼吸过程中合成的一种苯丙素类物质。
绿原酸是许多中草药如金银花、杜仲、茵陈等的主要有效成分之一,也是众多水果蔬菜中的重要活性成分。
绿原酸具有清除自由基、抗菌消炎、抗病毒、降糖、降脂、保肝利胆等多种功效。
近年来,由于绿原酸的需求增长强劲,特别是在医药、食品、保健品等领域等消费增长较快,产品供求失衡,全球生产商纷纷考虑扩建和新建生产装置。
特别是国内增长增速最快,需求的年增长率为18.5%。
2013年我国绿原酸产量约为1550吨,国内需求量在4500吨以上,市场缺口在2880吨以上,因此国内不少企业正在筹备绿原酸项目的建设。
另外金银花作为常用大宗中药材,药用价值高,在国内外久负盛名。
其花叶根均可入药,含30多种人体所需的元素,主要成分为多种绿原酸类化合物及木犀草苷,主要用于清热解毒、凉散风热,用于痛肿疗疮、喉痹丹毒,热血毒痢,风热感冒等疾病的治疗,含有很高的药用价值,随着国际市场的开放和种植的规范化,金银花及其保健制品的需求量将大大增加,其市场潜力巨大,因此以金银花为原料提取绿原酸也具有良好的市场发展前景。
因此,200吨/年绿原酸项目的建设非常重要和必要,该项目的实施可提高国内绿原酸的供应能力,解决国内生产企业的需求,带动区域经济发展,促进国内医药、食品、保健品等产业稳定与持续发展。
第二节:
项目建设的重要性与必要性
随着绿原酸在医药、食品、保健品等领域应用的不断推广,绿原酸的产量和需求量稳定增长。
2013年国内绿原酸的产量达1550吨,是2006年的2.31倍,平均年增长率为15%。
随着国内绿原酸拟在建项目的逐渐投产及下游需求的不断增大,预计2014年国内产量将达到1780吨,2016年将达到2360吨。
2014年,预计国内需求量在5000吨以上,国内市场缺口在3200吨以上。
因此,建设200吨/年绿原酸项目非常重要和必要,该项目的实施可提高国内绿原酸的供应能力,带动区域经济发展,促进国内化工产业稳定与持续发展。
第三节:
项目拟建区域(项目区)的基本情况
1.**省GZ市文峰县概况
文峰县位于**省东南部,GZ的东北部,东邻福建宁化,南抵福建长汀县及本省的瑞金市,西毗宁都,北靠广昌;地处东经116°05′46″至116°38′03〞,北纬25°57′47〞至26°36′13〞之间。
自古以来,文峰都是**进入闽西粤东必经之地,素有“闽粤通衢”之称。
南北同经长71.8公里,东西纬宽53.7公里,全县总面积1581.53平方公里。
人谓“八山半水一分田,半分道路和庄园”,是个典型的东南丘陵低山地区。
文峰县是**著名风景区,古代遗址丰硕,现有国家级文保护单位1处,省级文物保护单位5处,省级天然保护区一个,天然风景名胜区6个。
主要景点有赣江源天然保护区,龙岩摩崖石刻,县城东南7千米通天寨中及玉孟寺,如日山普照禅寺等;革命遗址主要有:
红军长征前夕李腊石文峰阻击战遗址、红军秋溪整编旧址(中心临时军事委员会驻地)、红军攻克当年中心苏区最大的白色据点——红石寨旧址;江右文化遗迹主要有:
宋宝福院塔,小松杨村亭式坊,清永宁廊式古桥,古驿道闽粤通衢等。
2.2012年**省GZ市文峰县经济及工业生产概况
2012年,是实施“十二五”规划承上启下之年,文峰县人民在县委、县政府的正确领导下,以科学发展观为指导,紧紧围绕“加快发展、转型发展、进位赶超”总体目标,深入实施“强攻工业、主攻旅游、产业兴县、富民强县”发展战略,大力推进苏区文峰振兴发展,全县经济社会发展呈现稳中趋好的态势。
1)综合
国民经济实现加快发展。
全年实现生产总值310603万元,按可比价同比增长11.5%,增速同比加快0.3个百分点,其中第一、二、三产业分别实现增加值104366万元、92592万元和113645万元,同比分别增长6.7%、15.1%和13.3%,其中工业实现增加值68545万元,同比增长14.7%;三次产业结构由上年的34.7:
29.1:
36.2调整为33.6:
29.8:
36.6,第一产业比重下降1.1个百分点,第二、三产业比重分别上升0.7和0.4个百分点;三次产业对经济增长的贡献率分别为25.3%、34.8%、40.0%,分别拉动经济增长2.4、4.2和4.9个百分点。
非公有制经济快速发展,实现增加值171483万元,同比增长12.3%,占GDP的比重达55.2%。
2)农业
农业经济稳定发展。
全年实现农林牧渔业总产值166491万元,按可比价同比增长14.2%;其中,农业产值68836万元,同比增长10.7%,林业产值13711万元,同比增长17.5%,牧业产值33278万元,同比增长14.8%,渔业产值48399万元,同比增长18.3%,农林牧渔服务业产值2267万元,同比增长11.6%。
全年实现农林牧渔业增加值104366万元,按可比价同比增长6.7%。
全年粮食种植面积26.03万亩,同比下降0.2%,总产量9.34万吨,同比下降1.2%;烤烟种植面积3.52万亩,同比增长7.3%,总产量4414吨,同比下降15.1%,优等烟叶比例位居全省第一,成为全省最大的优质烟叶生产基地县;白莲种植面积4.43万亩,同比增长1.1%,总产量2927吨,同比下降7.3%;新增集中连片百亩以上大棚蔬菜基地2个、面积716亩;全县规模以上农业龙头企业20家,年销售收入超3亿元,带动农户4.2万户。
大畲荷花园被国家农业部、共青团中央授予“全国青少年农业科普示范基地”。
3)工业和建筑业
工业经济较快发展。
全年完成500万元以上工业固定资产投资47736万元,同比增长32.5%。
古樟工业园、小松创业园、屏山创业园建设进一步加快,园区面积达3517亩,入园企业达79家。
全年工业实现增加值68545万元,可比价同比增长14.7%,对GDP增长的贡献率为25.1%,拉动GDP增长3.1个百分点。
新增规模以上工业企业比上年增加5家,累计22家,超百万元纳税企业达到10家。
全年全县规模以上工业实现增加值24569万元,同比增长15.6%;实现主营业务收入88868万元、利税7880万元,同比分别增长32.5%和41.9%。
4)固定资产投资
投资规模继续扩大。
全年全社会固定资产投资完成228000万元,同比增长22.8%。
其中500万元以上固定资产投资143073万元,同比增长41.1%。
按三次产业分组,第二产业完成投资47736万元,同比增长32.5%;第三产业完成投资95337万元,同比增长47.6%。
防洪堤一期提质改造、爱莲山庄一期、通天寨景区、大畲莲花观光园、G206线县城至广昌段改造、新琴江中心小学等项目提前或如期完工。
温坊拦河坝、兴隆大桥全面竣工并投入使用,防洪堤二期温仙段基本建成。
振兴大道及其延伸段、赣江源大道、莲乡大道及东环路等城市道路工程全面铺开,在建和建成一级公路超过20公里,完成二级公路19公里。
第四节:
项目承担单位(即项目法人单位)的基本情况
“200吨/年绿原酸项目”由**省清远生物科技有限公司投资建设。
第三章:
绿原酸投资项目市场预测与分析
第一节:
国内市场现状的调查
国内绿原酸的生产地区主要分布在华中、西南、华东、西北等地,2014年国内产能约为4500吨。
国内绿原酸产能分布如表3。
表3:
国内绿原酸产能分布
地区
生产规模(吨/a)
份额(%)
华中
1680.35
37.34
西南
1457.5
32.39
华东
941.85
20.93
西北
292.95
6.51
其它
127.35
2.83
合计
4500
100.00
第二节:
国内市场供需情况的预测
绿原酸主要应用在医药、食品、保健品等领域,大部分的绿原酸产品用于国内消费,出口绿原酸量仅占一少部分。
国内绿原酸的消费地区主要分布在华东、华中、华北、华南等地,预计国内2014年需求量约5000吨。
国内绿原酸消费分布如表4。
表4:
国内绿原酸需求分布
地区
需求量(吨)
份额(%)
华东
2193
43.86
华北
1316
26.32
华中
512
10.24
华南
614
12.28
其它
365
7.30
合计
5000
100.00
华东、华中、华北、华南4个地区占国内绿原酸总需求量的92.7%以上。
其中华东占43.86%、华北占26.32%、华中占10.24%、华南占12.28%。
预计2014年国内绿原酸产能约4500吨左右,未来几年产能增长率将在15.0%以上。
表5为未来5年国内外绿原酸产能、产量、需求以及供需缺口预测。
预计2014年国内消费需求将达到5000吨,缺口3220吨以上,2015年国内消费需求量将达到5925吨,缺口3878吨以上。
2016年国内消费需求量将达到7021吨,缺口4667吨以上。
2017年国内消费需求量将达到8320吨,缺口5613吨以上。
2018年国内消费需求量将达到9859吨,缺口6746吨以上。
表5:
未来5年国内绿原酸产能、产量、需求以及供需缺口预测
2014
2015
2016
2017
2018
未来5年增长率
国内产能(吨)
4500
5175
5951
6844
7871
15.00%
国内产量(吨)
1780
2047
2354
2707
3113
15.00%
国内需求量(吨)
5000
5925
7021
8320
9859
18.50%
供需缺口(吨)
3220
3878
4667
5613
6746
--
本项目实施后不但可以满足本地区的需求,也可以缓解周边地区的供应压力。
第三节:
产品(或服务)的价格预测
2009年以来,随着国内绿原酸需求量的逐渐增大,绿原酸的市场价格有上升的趋势。
2010年,国内35%的绿原酸价格为105~112万元/吨,2011年大约110~115万元/吨。
2012年国内绿原酸价格为112~120万元/吨。
2009-2011年间价格在105~120万元/吨之间。
2013年价格在115~125万元/吨之间。
预计未来几年绿原酸的价格将在120~140万元/吨之间波动。
表6为2010年到2013年绿原酸国内销售价格统计以及未来5年价格预测。
表6:
2010年到2013年绿原酸国内销售价格统计
2010年
2011年
2012年
2013年
2014-2018年
平均价格(万元/吨)
105~112
110~115
112~120
115~125
120~140
第四节:
产品(或劳务)的市场竞争能力分析
本项目产品的市场定位目标主要是满足当地及医药、保健品、食品等领域未来几年的需求。
该地区市场需求较大。
本地区原料资源丰富,生产成本也低,实施后将占有较大优势。
由于目前本地区绿原酸需求大于供给,对于新建项目企业比较有利。
而且本地绿原酸新建项目规模不宜过小,200吨/年以上比较合适。
第五节:
产品(或劳务)市场风险性分析
绿原酸项目的市场风险主要来自现有生产企业的竞争。
由于现有生产企业对国内的客户状况比较熟悉,在市场方面已经占有领先地位,因此新建项目的销售势必要和现有生产企业之间形成竞争,存在一定的商业风险。
本项目是为了配套国内医药、食品、保健品等领域公司未来几年的需求。
不存在来自外部生产企业的竞争,降低了销售方面的商业风险。
第四章:
绿原酸投资项目地点的选址
第一节:
项目选址原则和基本思路
项目选址原则和基本思路是:
1)项目地址尽可能靠近需求客户;
2)项目地址附近要有丰富的原料资源;
3)项目地址附近水电汽资源配置完备。
第二节:
场址选择(要附上详图)
厂址为:
**省GZ市文峰县。
图1:
**省GZ市文峰县
第三节:
项目区的建设条件
**省GZ市文峰县交通便利,水、电、路等基础设施完善,政府支持,政策优惠,是理想的投资地。
(1)供水:
供应充足。
(2)供电:
完全可以满足本项目需求。
(3)煤:
完全可以满足本项目需求。
第五章:
绿原酸投资项目总体方案设计
第一节:
项目建设的指导思想
依托本地区资源优势,以用金银花等原料综合利用为发展方向,发展精细化工产品制造产业,大力发展循环经济,实现可持续发展。
第二节:
项目建设总体方案
本项目总体方案是在**省GZ市文峰县投资建设200吨/年绿原酸生产装置。
本项目分两期完成,一期的实施主要分为6个阶段:
1、制定建设方案、完成工厂设计2个月;
2、完成土建工程4个月;
3、完成装修水电工程2个月;
4、完成设备购置2个月;
5、安装调试1个月;
6、竣工验收1个月。
二期的实施主要分为4个阶段:
1、完成装修水电工程4个月;
2、完成设备购置4个月;
3、安装调试2个月;
4、竣工验收2个月。
第三节:
项目建设内容与规模
建设内容和规模:
新征土地30亩,新增建筑面积10900平方米;新购置设备67台(套),分两期建设2条绿原酸生产线以及相应配套设施,形成年产200吨绿原酸的生产能力。
建设起止年限:
2014年5月-2016年4月
第四节:
主要生产工艺路线介绍
1.工艺先进性及特点介绍
本工艺提供一种利用金银花叶提取绿原酸的方法,以及经过粉碎、浸泡、过滤、纯化、浓缩、干燥等步骤,以最大限度的获取有效资源,减少浪费。
本工艺优点在于:
1)工艺过程简单、生产成本低;
2)适合大规模生产。
3)所得产品质量高。
2.工艺原理
将金银花依次经过粉碎、浸泡、过滤、纯化、浓缩、干燥等步骤,从金银花中最大限度的提取绿原酸。
3.生产工艺流程图
工艺流程如图2所示。
图2:
绿原酸生产工艺流程示意图
4.生产工艺过程
将经过粗加工后的干燥金银花粉碎,过四号筛;然后将粉末浸泡在70%乙醇溶液中,浸泡时间50min,过滤得到提取液,留下滤渣;然后在滤渣继续加入浓度为70%乙醇,浸泡40min,过滤得到提取液,留下滤渣;接着将第二次滤渣加入浓度为70%乙醇,浸泡35min,过滤得到提取液;然后合并三次的提取液待用。
在提取液中加入澄清剂,充分搅拌后静置12小时,分离上清液和沉淀物,然后过滤得到上清液滤液;再用粒径为0.8mm的大孔树脂将上清液进行吸附上清液滤液;然后用纯化水洗脱,纯化水洗脱液总量为1倍树脂体积量,弃去洗脱液;再用pH值为2.5、浓度为55%的乙醇溶液洗脱,洗脱液(50%乙醇)为3倍树脂体积量。
将含有绿原酸的洗脱液浓缩、干燥,即得绿原酸黄色粉末,含量35%左右。
5.绿原酸质量标准
表7:
绿原酸质量标准
检测项目
指标
颜色
黄色粉末
干燥失重
<5.0%
重金属
20ppm
总砷
<2mg/kg
含量测定(HPLC)
≥35%
粒度
98%通过100目筛
细菌总数
<1000cfu/g
酵母菌/霉菌
<100cfu/g
大肠杆菌
阴性
绿脓杆菌
阴性
金黄色葡萄球菌
阴性
第五节:
工程建设规划(土建工程和附属工程)
本项目总体方案是在**省GZ市文峰县投资建设200吨/年绿原酸生产装置,工程建设主要分为土建工程和附属工程建设。
土建工程主要涉及生产车间、仓库、办公楼、场内外道路(水泥路)、环境绿化等。
第六节:
项目建设内容与规模
厂址及面积:
**省GZ市文峰县,面积30亩。
项目主要生产设施建设规划、辅助生产设施建设规划、其他设施建设规划、技术引进及总设计费用规划见表8,9,10和11。
表8:
主要生产设施建设规划
序号
工程名称
工程量
单位
单位装修价(元)
单位
投资额(万元)
1
原料库(一期)
2000
m2
800
元/m2
160
2
粉碎车间(一期)
800
m2
1800
元/m2
144
3
提取车间(一期)
1500
m2
1800
元/m2
270
4
纯化车间(一期)
1500
m2
1800
元/m2
270
5
干燥车间(一期)
800
m2
1800
元/m2
144
6
产品库(一期)
1000
m2
1800
元/m2
180
7
污水处理站(一期)
500
m2
1800
元/m2
90
8
分析室(一期)
200
m2
1800
元/m2
36
合计
8300
1294
表9:
辅助生产设施建设规划
序号
工程名称
工程量
单位
单位造价
单位
投资额(万元)
1
仪表(一期)
200
m2
1800
元/m2
36
2
配电房(一期)
200
m2
1800
元/m2
36
3
机修(一期)
200
m2
1800
元/m2
36
4
备品备件库(一期)
500
m2
1800
元/m2
90
5
其它(一期)
20.4
合计
1100
218.4
表10:
其他设施建设规划
序号
工程名称
工程量
单位
单位造价
单位
投资额(万元)
1
办公房(一期)
1500
m2
1800
元/m2
270
4
场内外道路(水泥路)(一期)
4000
m2
20
元/m2
8
6
环境绿化(一期)
5000
m2
10
元/m2
5
7
其它(一期)
4.6
合计
10500
287.6
表11:
技术引进及总设计费用规划
序号
项目名称
投资额(万元)
1
技术引进费
100
2
总设计费
100
合计
200
第七节:
原材料、能源(水、电力等)消耗
原材料、能源(水、电力等)消耗如表12。
表12:
原材料、能源(水、电力等)消耗
序号
原料名称
平均单耗(吨/吨)
消耗量(t/a)
1
金银花
7.5
1500
2
乙醇
2.5
500
3
电能(Kw·h380/220V、三相、50Hz)
368
73600(Kw·h)
4
水
10
2000
5
汽(m3)
300
60000(m3)
第八节:
项目平面布置
1原料库(一期建成);2粉碎车间(一期建成);3提取车间(一期建成);4纯化车间(一期建成);5干燥车间(一期建成);6产品库(一期建成);7三废处理站(一期建成);8分析室(一期建成);9仪表(一期建成);10备品备件库(一期建成);11配电房(一期建成);12机修(一期建成);13办公房(一期建成);14门卫室(一期建成)
图3:
项目平面布置
第九节:
项目实施计划
1.项目实施计划概述
项目一期计划建设时间为2014年5月-2015年4月,从2014年4月开始筹备,2014年5月-2015年4月为建设期,2015年5月起投产。
其中建设期为1年;投产期第一年(2015年4月)达到生产能力50%,投产期第二年起(2016-2030年)达到生产能力的100%。
项目二期计划建设时间为2015年5月-2016年4月,从2015年4月开始筹备,2015年5月-2016年4月为建设期,2016年5月起投产。
其中建设期为1年;投产期第一年(2016年4月)达到生产能力50%,投产期第二年起(2017-2031年)达到生产能力的100%。
2.实施进度计划
本项目分两期完成,一期的实施主要分为6个阶段:
1、制定建设方案、完成工厂设计2个月;
2、完成土建工程4个月;
3、完成装修水电工程2个月;
4、完成设备购置2个月;
5、安装调试1个月;
6、竣工验收1个月。
二期的实施主要分为4个阶段:
1、完成装修水电工程4个月;
2、完成设备购置4个月;
3、安装调试2个月;
4、竣工验收2个月。
具体的实施计划进度安排见表13。
表13:
项目具体的实施计划进度安排
工程进度
一期时间
二期时间
制定建设方案及设计
2014年5月到6月
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土建工程
2014年7月
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 年产 200 吨绿原酸 项目 可行性研究 报告