SAPMM模块库存管理操作手册.docx
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SAPMM模块库存管理操作手册.docx
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SAPMM模块库存管理操作手册
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1.MM7.3.01:
采购入库流程
1.1流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资(非外协)收货的处理过程。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
供应商送货
供应商根据采购订单送货并通知采购员。
20
货物签收
根据物资交货签收单对货物进行初步验收。
院本部/南瑞集团产业分公司收货人;
院本部/南瑞集团科研体系收货人;
国电南瑞生产管理部收货人;
国电南瑞下属分公司收货人
物资交货签收单
30
根据质管部规定判断是否需要送检
判断物资是否需要进一步进行质验。
院本部/南瑞集团产业分公司收货人;
国电南瑞生产管理部收货人;
国电南瑞下属分公司收货人;
院本部/南瑞集团科研体系收货人
40
与供应商谈判
针对不合格产品,与供应商进行谈判。
国电南瑞生产管理部采购员;
院本部/南瑞集团产业分公司采购员;
院本部/南瑞集团科研体系采购员;
院本部/南瑞集团物资部采购员
50
系统内入质检状态
对需要质检的物资入质检库存。
国电南瑞下属分公司库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员;
国电南瑞生产管理部库管员
物资交货签收单
物资入库单
MIGO
60
实物入待检区
收货人打印物资送检单,并将实物入待检区
国电南瑞生产管理部收货人;
国电南瑞下属分公司收货人;
院本部/南瑞集团科研体系收货人;
院本部/南瑞集团产业分公司收货人
物资送检单
70
质管部组织检验
对实物进行质检。
院本部/南瑞集团质管部人员;
国电南瑞质管部人员
检验报告
物资送检单
80
系统入库记账
对于不需要质检的物资进行入库。
国电南瑞生产管理部库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员;
国电南瑞下属分公司库管员
物资交货签收单
物资入库单
MIGO
90
实物入库
实物入库。
国电南瑞生产管理部库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员;
国电南瑞下属分公司库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员
100
填写退货确认单
对于不合格货物填写退货确认单。
院本部/南瑞集团科研体系采购员;
国电南瑞生产管理部采购员;
院本部/南瑞集团物资部采购员;
院本部/南瑞集团产业分公司采购员
退货确认单
110
质检库存转正常库存
将质检合格的物资由质检状态转为正常状态。
国电南瑞生产管理部库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员;
国电南瑞下属分公司库管员
检验报告
MB1B
1.2流程图
1.3系统操作—采购订单入库
1.3.1操作范例:
采购订单入库
1.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜单
后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→采购订单号已知
事务代码
MIGO
1.3.3操作步骤
(1)双击事务代码MIGO,出现如下界面:
(2)在如上图的界面从左至右输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
业务类型
指出要在系统中输入的业务交易
A01收货
必输
参考凭证
指出当前输入事务时希望参考的凭证类型
R01采购订单
必输
采购订单号码
在此处输入采购订单号码
4500000041
必输
移动类型
货物移动的方式
101
根据采购订单收货
(3)选择回车,系统调出采购订单信息,界面如下:
(4)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
项目确定
对收货项目进行确定,确定后才能保存过账。
勾选
必输
(5)点击“何处”
,进入如下界面:
(6)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
库存类型
在此处输入库存类型
非限制使用
必输(根据实际情况选择)
库存地点
在此处输入库存地点,系统默认为物料主数据维护的外部采购仓储地点。
8101(原材料库)
必输
(7)点击“数量”
,出现如下界面:
(8)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
以输入单位计的数量
在此输入实际收货数量,系统默认为订单采购数量。
2
必输
(9)点击
或者
保存。
完成采购订单收货入库。
1.3.4结论
采购订单入库成功
1.4系统操作—采购订单入库为质检状态
1.4.1操作范例:
采购订单入库为质检状态
供应商所送货物需要质检,则由库管员首先将物料入库位质检状态,当之间完成后再将物料从质检状态转为正常库存。
1.4.2系统菜单及交易代码
ERP菜单
后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→采购订单号已知
事务代码
MIGO
1.4.3操作步骤
(1)双击事务代码MIGO,出现如下界面:
(2)在如上界面输入以下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
业务类型
指出要在系统中输入的业务交易
A01收货
必输
参考凭证
指出当前输入事务时希望参考的凭证类型
R01采购订单
必输
采购订单号码
在此处输入采购订单号码
4500000340
必输
移动类型
货物移动的方式
101
根据采购订单收货
(3)回车,系统调出采购订单详细信息:
(4)在如上界面输入库存地点:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
库存地点
8104
标贴元器件库
(5)选择库存类型:
(6)勾选
,点击
检查信息输入正确性,如果没有错误,点击
保存。
系统提示:
1.4.4结论
采购订单入库成功。
1.5系统操作—质检库存转非限制库存
1.5.1操作范例:
质检库存转非限制库存
当物资质检合格后,库管员将质检物资由质检状态转为非限制库存(正常库存)。
1.5.2系统菜单及交易代码
ERP菜单
后勤→物料管理→库存管理→货物移动→转移过账
事务代码
MB1B
1.5.3操作步骤
(1)双击事务代码MB1B,出现如下界面:
(2)在以上界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
移动类型
货物移动的类型
321
质检状态转非限制库存
工厂
0801
国电南瑞
(3)回车,进入如下界面:
(4)在如上界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
物料
600001465
表贴IC(通用逻辑器件)74HC245(SO20,跨距8.2mm)
数量
转为非限制库存的数量
10
库位
8104
表贴元器件库
(5)点击
,保存,系统提示:
1.5.4结论
库存物资状态转换成功。
2.MM7.3.03:
自制成品、半成品入库流程
2.1流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞自制半成品、成品的入库处理。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
运送成品、半成品
生产人员根据生产订单打印生产任务单,并运送生产完成的成品、半成品。
20
货物验收
根据生产任务单对实物进行验收
院本部/南瑞集团产业分公司生产现场库物资管理人员;
国电南瑞下属分公司生产现场库物资管理人员
生产任务单
30
系统入生产现场库
在系统内根据生产任务单进行物资入库记账并打印物资入库单。
国电南瑞下属分公司生产现场库物资管理人员;
院本部/南瑞集团产业分公司生产现场库物资管理人员
物资入库单
生产任务单
MB31
MIGO
40
货物验收
根据生产部门提供的生产任务单对送达仓库的实物进行验收。
国电南瑞下属分公司库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员;
国电南瑞生产管理部库管员
生产任务单
自制成品、半成品质检报告
50
系统入库操作
根据生产任务单在系统内对成品、半成品进行入库记账并打印物资入库单。
国电南瑞生产管理部库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员;
国电南瑞下属分公司库管员
物资入库单
生产任务单
MIGO
MB31
60
实物入库
实物入库
院本部/南瑞集团产业分公司库管员;
国电南瑞生产管理部库管员;
国电南瑞下属分公司库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员
生产任务单
2.2流程图
2.3系统操作—生产订单入库
2.3.1操作范例:
生产订单入库
2.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜单
后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对于订单
事务代码
MB31
2.3.3操作步骤
(1)双击事务代码MB31,出现如下界面:
(2)点击
,出现如下界面:
(3)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
移动类型
在此处输入移动类型
101(仓库中的订单收货)
必输
库存地点
在此处输入库存地点
8110(插件库)
必输
订单
在此处输入生产订单号码
20000106
必输
工厂
在此处输入工厂代码
0801(国电南瑞公司)
必输
(4)选择回车或点击
,出现如下界面:
(5)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
数量
在此输入实际收货数量,系统默认为订单采购数量。
10
必输
(6)点击
保存,完成生产订单的入库。
2.3.4结论
自制成品半成品入库完成。
2.3.5打印成品半成品入库单
运行程序ZMM46020
输入工厂和库存地点代码,点击执行按钮,如下图:
点击打印按钮进行打印
3.MM7.3.09:
成本中心领料
3.1流程说明
该流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞成本中心使用的物资需求提报和领料业务处理。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
创建预留
根据实际需求创建预留。
院本部/南瑞集团产业分公司需求人员;
国电南瑞生产管理部需求人员;
国电南瑞下属分公司需求人员;
院本部/南瑞集团支撑部门需求人员;
院本部/南瑞集团科研体系需求人员;
院本部/南瑞集团职能部门需求人员
MB21
20
查看库存
查看需求物资是否有库存。
国电南瑞库存查看人员;
院本部/南瑞集团产业分公司库存查看人员;
院本部/南瑞集团科研体系库存查看人员
MMBE
MB52
30
打印领料单
打印领料单。
国电南瑞下属分公司需求人员;
院本部/南瑞集团科研体系需求人员;
院本部/南瑞集团职能部门需求人员;
国电南瑞生产管理部需求人员;
院本部/南瑞集团产业分公司需求人员;
院本部/南瑞集团支撑部门需求人员
部门需求领料单
ZMMXX
32
需求确认签字(分级确认)
对领料单进行签字确认。
院本部/南瑞集团科研体系综合办公室领导;
院本部/南瑞集团产业分公司计划人员;
国电南瑞生产管理部领导;
国电南瑞生产管理部计划人员;
院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导
40
实物出库
根据领料单进行实物出库。
国电南瑞下属分公司库管员;
国电南瑞生产管理部库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员
50
系统出库记账
根据领料单进行系统内出库记账。
国电南瑞生产管理部库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员;
国电南瑞下属分公司库管员
物资出库单
部门需求领料单
MB1A
3.2流程图
3.3系统操作—成本中心领料
3.3.1操作范例:
成本中心领料(对预留发货)
3.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜单
后勤→物料管理→库存管理→货物移动→发货
事务代码
MB1A
3.3.3操作步骤
(1)双击事务代码MB1A,出现如下界面:
(2)点击
,出现如下界面:
(3)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
预留编号
在此处输入预留号
347
必输
(4)选择回车或点击
,出现如下界面:
(5)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
数量
在此处输入实际发货数量,系统默认为预留数量。
2
必输
库位
在此处输入库存地点
8101(原材料库)
必输
(6)点击
保存,完成对预留的物资发料出库。
3.3.4结论
成本中心领料完成。
4.MM7.3.04:
生产领用流程
4.1流程说明
本流程适用院本部/南瑞集团、国电南瑞生产领料业务。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
打印生产领料单
根据实际需求打印生产领料单。
国电南瑞下属分公司需求人员;
院本部/南瑞集团产业分公司需求人员;
国电南瑞生产管理部需求人员
生产领料单
ZMMXX
20
实物出库
根据领料单进行实物发货。
国电南瑞生产管理部库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员;
国电南瑞下属分公司库管员
30
系统出库记账
根据领料单进行系统内出库记账。
国电南瑞生产管理部库管员;
国电南瑞下属分公司库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员
物资出库单
生产领料单
MB1A
4.2流程图
4.3系统操作—生产物资出库
4.3.1操作范例:
生产物资出库
生产物资的出库是依据生产部门在系统内创建的生产订单完成发货操作的。
4.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜单
后勤→物料管理→库存管理→货物移动→发货
事务代码
MB1A
4.3.3操作步骤
(1)双击事务代码MB1A,出现如下界面:
(2)点击
,出现如下界面:
(3)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
订单
在此处输入生产订单号
20000243
必输
(4)选择回车或点击
,出现如下界面:
(5)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
数量
在此处输入实际发料数量,系统默认为生产订单数量。
1
必输
库位
输入库存地点
8110(插件库)
必输
数量
在此处输入实际发料数量,系统默认为生产订单数量。
1
必输
库位
输入库存地点
8112(装置、插箱库)
必输
(6)点击
保存。
完成对生产订单的物资发料出库。
4.4.4结论
物资出库已完成。
5.MM7.3.06:
外协收、发货流程
5.1流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外协加工的材料发货和外协产品收货业务处理。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
通知领料人领料
领料人员携带领料单到仓库领料。
院本部/南瑞集团科研体系通知外协领料相关人员;
国电南瑞生产管理部通知外协领料相关人员;
院本部/南瑞集团产业分公司通知外协领料相关人员;
国电南瑞下属分公司通知外协领料相关人员
20
实物出库
根据外协加工领料单进行实物出库。
院本部/南瑞集团产业分公司库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员;
国电南瑞下属分公司库管员;
国电南瑞生产管理部库管员
外协加工领料单
30
发货到外协供应商
在系统内将被加工物资发到供应商库存。
院本部/南瑞集团产业分公司库管员;
国电南瑞生产管理部库管员;
国电南瑞下属分公司库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员
外协加工出库单
外协加工领料单
MB1B
32
供应商产品加工
供应商产品加工
40
送货到仓库
外协供应商送货到物资仓库。
50
实物签收
对实物进行初步验收。
国电南瑞生产管理部收货人;
院本部/南瑞集团科研体系收货人;
院本部/南瑞集团产业分公司收货人;
国电南瑞下属分公司收货人
采购订单
60
根据质管部规定判断是否需要送检
判断货物是否需要进一步质检。
院本部/南瑞集团科研体系收货人;
院本部/南瑞集团产业分公司收货人;
国电南瑞生产管理部收货人;
国电南瑞下属分公司收货人
70
质管部组织检验
对货物进行质检。
院本部/南瑞集团质管部人员;
国电南瑞质管部人员
检验报告
80
实物入物资仓库
将验收合格的物资入库。
院本部/南瑞集团科研体系库管员;
国电南瑞生产管理部库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员;
国电南瑞下属分公司库管员
检验报告
采购订单
90
系统入库记账
在系统内对质检合格物资进行入库记账。
国电南瑞下属分公司库管员;
国电南瑞生产管理部库管员;
院本部/南瑞集团科研体系库管员;
院本部/南瑞集团产业分公司库管员
检验报告
物资入库单
采购订单
MIGO
100
送货到生产现场库
外协供应商送货至生产现场库。
110
实物验收
对实物进行验收。
院本部/南瑞集团产业分公司物资入库验收人员;
院本部/南瑞集团产业分公司生产现场库物资管理人员;
院本部/南瑞集团科研体系物资入库验收人员;
国电南瑞物资入库验收人员;
国电南瑞下属分公司生产现场库物资管理人员
采购订单
120
实物入生产现场库
验收合格物资入生产现场库。
院本部/南瑞集团产业分公司生产现场库物资管理人员;
国电南瑞下属分公司生产现场库物资管理人员
130
系统入库生产现场库
在系统内入生产现场库。
院本部/南瑞集团产业分公司生产现场库物资管理人员;
国电南瑞下属分公司生产现场库物资管理人员
物资入库单
MIGO
5.2流程图
5.3系统操作—发货到外协供应商
5.3.1操作范例:
发货到外协供应商
此处的外协是指甲方供料的外协采购,甲供料的外协物资库存操作分两步:
一是将需要加工的材料由库房发至供应商,形成供应商库存。
二是待供应商加工完毕后将成品或半成品入库记账。
首先介绍一下发货到外协供应商。
5.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜单
后勤→物料管理→库存管理→货物移动→转移过账
事务代码
MB1B
5.3.3操作步骤
(1)双击事务代码MB1B,出现如下界面:
(2)点击
,出现如下界面
(3)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
移动类型
在此处输入移动类型
541
非限制库存发货到外协供应商
采购订单
在此处输入采购订单号
4500000252
必输
(4)选择回车或点击
,出现如下界面:
(5)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
数量
在此处输入实际发货数量,系统默认为采购订单数量。
5
必输
库位
在此处输入库存地点
8112(装置、插箱库)
必输
(6)点击
保存。
完成外协采购订单的发货。
5.3.4结论
发货到供应商库存已完成。
5.3系统操作—查看供应商库存
5.3.1操作范例:
查看供应商库存
以下操作将介绍如何查询供应商库存。
5.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜单
后勤->物料管理->库存管理->环境->库存->库存总览
事务代码
MMBE
5.3.3操作步骤
(1)双击事务代码MMBE后,进入如下界面:
(2)在如上界面输入以下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
物料编码
900000241
必输
工厂
0801
国电南瑞
(3)点击
执行,系统调出库存详细信息:
(4)如上图中红圈所示,“位供应商提供的存储”表示位于外协供应商处的加工库存。
5.4系统操作—外协物资收货
5.4.1操作范例:
外协物资收货
5.4.2系统菜单及交易代码
ERP菜单
后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→采购订单号已知
事务代码
MIGO
5.4.3操作步骤
(1)双击事务代码MIGO,出现如下界面:
(2)在如上图的界面从左至右输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
业务类型
指出要在系统中输入的业务交易
A01收货
必输
参考凭证
指出当输入事务时希望参考的凭证
R01采购订单
必输
采购订单号码
在此处输入采购订单号码
4500000252
必输
(3)回车,出现如下界面:
(4)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
项目确定
对收货项目进行确定,确定后才能保存过账
勾选
必输
(5)在此界面点击
,可以查看此采购订单中消耗的组件清单,收货之后即消耗掉。
本采购订单中所采购的物料“插箱”需消耗的组件如下图所示:
(6)点击“数量”
,出现如下界面:
(7)在如上图的界面输入如下数据:
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
以输入单位计的数量
在此输入实际收货数量,系统默认为订单采购数量。
5
必输
(8)点击“何处”
,出
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