建设工程质量安全监督检查表doc.docx
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建设工程质量安全监督检查表doc.docx
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建设工程质量安全监督检查表doc
附件2
建设工程质量安全监督检查表(表2-1)
(保障性安居工程、公共建筑工程基本情况表)
检查地区:
工程名称
工程地点
开工日期
用地许可证号
规划许可证号
施工许可证号
形象进度
建筑规模(总面积或投资额)
平方米(或万元)
结构类型
建筑层数
质量安全责任主体和有关机构
单位名称
单位
资质情况
项目负责人及
资格情况
建设单位
勘察单位
设计单位
监理单位
施工单位
分包单位
施工图审查机构
质量检测机构
检查组成员签字:
检查日期:
工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表2-2)
(质量行为部分)
序号
检查项目
检查情况
评价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
勘
察
设
计
单
位
7
勘察单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
8
设计单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
9
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
全部参加验收工作
部分参加验收工作
未参加任何验收工作
□符合
□基本符合
□不符合
10
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
全部签发
签发主要的设计变更、技术洽商通知
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
11
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
施
工
单
位
12
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
13
项目经理资格和到位情况
资格符合相应要求,人员到位
资格符合相应要求,但人员没到位
资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
14
主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位
主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
施
工
单
位
15
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批,并严格执行
按管理制度审批,但执行过程中有偏差
审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合
16
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
按规定配置
配置不全
没按规定配置
□符合
□基本符合
□不符合
17
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□基本符合
□不符合
18
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效
处理及时,但整改不到位
未及时处理
□符合
□基本符合
□不符合
监
理
单
位
19
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
20
总监理工程师资格及到位情况
总监理工程师资格符合相应要求,人员到位
总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位
总监理工程师资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
21
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批,并严格执行
按规定编制、审批,但执行不认真
未按规定编制、审批
□符合
□基本符合
□不符合
22
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
认真进行审查
不认真进行审查
未进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
23
对分包单位的资质进行核查情况
严格进行核查
不严格进行审查
未进行核查
□符合
□基本符合
□不符合
24
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
25
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定实施旁站监理
实施旁站监理,但不严格到位
未实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
监
理
单
位
26
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
□符合
□基本符合
□不符合
27
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全
不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
工
程
质
量
检
测
机
构
28
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
29
检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
检测报告严格按规定、按程序审批
出具虚假检测报告
□符合
□不符合
施工图审查机构
30
是否超越认定的审查范围
严格在认定的审查范围从事审查工作
超越认定的审查范围从事审查工作
□符合
□不符合
31
是否按国家规定的审查内容进行审查
严格按国家规定进行施工图审查
存在错审、漏审
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项/基本符合项/不符合项
勘察设计单位
符合项/基本符合项/不符合项
施工单位
符合项/基本符合项/不符合项
监理单位
符合项/基本符合项/不符合项
工程质量检测机构
符合项/基本符合项/不符合项
施工图审查机构
符合项/基本符合项/不符合项
合计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字:
检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表(表2-3)
(工程勘察部分)
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
现场及试验室工作执行强制性标准情况
钻探及取样
2
原位测试
3
室内试验
4
其他工作
5
编制技术文件执行强制性标准情况
勘察手段和勘察工作量是否合理
6
岩土指标和承载力是否正确
7
场地类别和地震液化的判定是否正确
8
对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确
9
地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价
10
技术文件内容是否存在重要缺漏
11
是否有其他文字、数据、图纸的错误
12
勘察成果与实际情况的符合程度
持力层
13
地震效应评价结论
14
地下水
15
承载力和变形参数
16
基坑支护参数
17
文件中其他重要结论
18
勘察文档情况
勘察文档记录是否详实
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字:
检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表(表2-4)
(房屋建筑工程设计部分)
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
地基基础设计
设计采用的地基参数是否符合勘察成果,地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。
2
结构类型
是否采用了规范规定的结构类型,多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。
3
设计荷载
设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定,标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。
4
抗震设防类别和抗震设防标准
抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定,建筑场地类别是否符合勘察成果。
5
建筑设计和建筑结构的规则性
建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定。
6
结构材料
结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第3.9.2条等强制性标准的规定。
7
地震作用和抗震验算
地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。
8
钢筋混凝土构件的最小配筋率
钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010的规定。
9
多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施
结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率(量)、箍筋的最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。
10
砌体结构基本构造
砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003的规定。
11
多层砌体结构的抗震措施
房屋抗震横墙的间距、构造柱(芯柱)和圈梁的设置和构造、楼(屋)盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定。
12
多、高层钢结构
多、高层钢结构构件的设计是否符合GB50017、JGJ99的规定,其抗震构造措施是否符合GB50011的规定。
13
超限高层建筑结构
按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建设部建质[2006]220号)规定属于超限高层的项目,是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查,施工图设计文件中是否落实了抗震专项审查的内容。
14
地基方案
建议的地基方案是否合理可行
15
设计文档
设计文档应记录详实
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字:
检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表(表2-5)
(施工质量部分)
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一、工程资料
1
技术交底、施工日志
技术交底和施工日志应记录详实
2
原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验(检验)报告单,对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验,预制构件应进行结构性能检测,砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告
3
见证取样和送检记录
承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单
4
现场计量器具的运行状况
水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书
5
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整。
6
施工试验报告(记录)
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。
7
施工记录
工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录;混凝土施工记录;预应力张拉、灌浆记录;桩基施工记录应内容完整、记录真实。
8
质量验收记录
检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格。
二、地基基础
9
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。
10
桩位偏差、桩顶标高、试件强度
偏差和试件留置数量应符合要求。
11
基坑施工
基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑周边严禁超堆荷载,基坑(槽)开挖对周围建筑物的影响及监控
三、混凝土结构
12
模板与支架的设计
模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,高支模应有专家论证方案
13
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查。
14
钢筋代换
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。
15
钢筋的加工、绑扎和连接
加工、绑扎质量是否满足要求,连接方式和连接质量
16
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。
17
预应力钢筋
检查预应力筋张拉锚固,外露预应力筋的处理及锚具封闭
18
混凝土强度和试块留置
检查现场混凝土配合比实际应用情况,计量器具设置应用,预拌混凝土的坍落度,混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
19
混凝土的外观质量和尺寸偏差
检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差
四、砌体结构
20
砌筑砂浆强度和试块留置
检查现场砂浆配合比实际应用情况,严禁使用脱水硬化的石灰膏,检查计量器具设置应用,砌筑砂浆稠度、分层度,砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
21
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上。
22
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区设置拉结筋情况
23
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度。
24
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。
25
施工荷载控制
观察检查楼层堆载情况
26
构造措施
构造柱、圈梁设置情况
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字:
检查日期:
工程建设情况检查表(表2-6)
(施工安全部分)
序号
检查项目
检查内容与标准
评价
符合
基本符合
不符合
1
危险性较大的分部分项工程
危险性较大的分部分项工程是否按规定编制专项施工方案
2
超过一定规模的是否按规定组织专家论证
3
专项施工方案编制审核、批准程序是否符合要求
4
专项施工方案是否与现场实际施工作业相符
5
现场安全防护
现场外脚手架是否按要求张挂合格的密目式安全立网
6
现场预留洞口、楼梯口、电梯井道及各类临边防护是否到位
7
现场各类通道、机械是否按要求搭设防护棚
8
企业是否按规定向作业人员发放安全用品,作业人员是否正确佩戴安全防护用品
9
现场临时施工用电是否符合要求
10
起重机械安全使用
是否按规定履行产权备案、安拆前告知及使用登记程序
11
是否按要求进行使用前的检测,相关企业是否组织参与验收
12
各类安全设备是否灵敏可靠,附墙设备是否按照要求设置
13
施工现场塔机、垂直运输设备、外脚手架、卸料平台、吊篮等设施搭拆机安全使用情况
14
是否按要求落实现场起重机械的日常维修保养工作
15
作业人员教育及持证上岗
现场务工人员是否按要求进行三级安全教育、技术交底和岗前培训
16
现场特种作业人员是否持证上岗
17
危险源辨识及监控
是否建立重大危险源辨识及监控制度
18
是否设置重大危险源现场安全警示标志
19
是否建立应急救援预案,储备应急救援物资、设备
27
消防安全
消防安全责任制落实情况
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字:
检查日期:
工程建设情况检查表(表2-7)
(建筑市场行为部分)
序号
检查项目
检查内容与标准
检查情况
符合
不符合
1
工程发承包
是否依法实施招投标
2
招投标程序是否符合相关要求
3
建设单位是否存在将分包工程直接发包或者指定分包单位
4
是否存在非法转包、违法分包等行为
5
施工承包合同是否已备案
6
是否存在与备案合同明确实质性内容相违背的合同或补充协议
7
建设单位
业主代表是否到岗履职
8
是否按规定办理施工许可证、施工图审查等手续
9
是否按合同约定支付工程款
10
监理单位
是否具有相应资质
11
总监理工程师是否到岗履职
12
监理单位和总监理工程师及现场主要管理人员是否有合法人事社保关系
13
现场项目管理班子是否和投标文件、监理合同一致
14
总监理工程师和监理人员是否具有相应资格证书
15
人员变更是否办理变更审批手续
16
施工单位
项目经理是否到岗履职
17
施工单位和项目经理及现场主要管理人员是否有合法人事、社保关系
18
管理人员、特种作业人员资格是否符合要求
19
人员变更是否办理变更审批手续
20
项目现场是否实现实名制管理,劳务分包管理制度是否健全
统计结果
符合项/不符合项
检查组成员签字:
检查日期:
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