皮划艇项目策划方案.docx
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皮划艇项目策划方案.docx
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皮划艇项目策划方案
皮划艇项目
策划方案
一、项目名称及项目单位
项目名称:
皮划艇项目
项目单位:
xxx投资管理公司
二、项目建设地点
本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约75.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
三、编制依据和技术原则
(一)编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
2、《中国制造2025》;
3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。
(二)技术原则
为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:
1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:
资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。
2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。
3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。
4、坚持可持续发展原则。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
50000.00
约75.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
98953.35
1.2
基底面积
㎡
30000.00
1.3
投资强度
万元/亩
357.40
2
总投资
万元
34826.99
2.1
建设投资
万元
27182.59
2.1.1
工程费用
万元
23657.55
2.1.2
其他费用
万元
2722.21
2.1.3
预备费
万元
802.83
2.2
建设期利息
万元
678.37
2.3
流动资金
万元
6966.03
3
资金筹措
万元
34826.99
3.1
自筹资金
万元
20982.52
3.2
银行贷款
万元
13844.47
4
营业收入
万元
67400.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
53184.89
""
6
利润总额
万元
13848.29
""
7
净利润
万元
10386.22
""
8
所得税
万元
3462.07
""
9
增值税
万元
3056.79
""
10
税金及附加
万元
366.82
""
11
纳税总额
万元
6885.68
""
12
工业增加值
万元
23392.17
""
13
盈亏平衡点
万元
27027.40
产值
14
回收期
年
5.91
15
内部收益率
21.78%
所得税后
16
财务净现值
万元
10302.27
所得税后
四、主要结论及建议
该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。
该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。
综上所述,本项目是可行的。
五、项目背景分析
皮划艇分皮艇和划艇两个项目。
皮艇起源于格陵兰岛上的爱斯基摩人所制作的一种小船,这种船用鲸鱼皮、水獭皮包在骨头架子上,用两端有桨叶的桨划动。
划艇则起源于加拿大,因此又称加拿大划艇。
六、建筑工程建设指标
本期项目建筑面积98953.35㎡,其中:
生产工程64959.00㎡,仓储工程23490.00㎡,行政办公及生活服务设施6535.35㎡,公共工程3969.00㎡。
建筑工程投资一览表
单位:
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
17700.00
64959.00
7949.49
1.1
1#生产车间
5310.00
19487.70
2384.85
1.2
2#生产车间
4425.00
16239.75
1987.37
1.3
3#生产车间
4248.00
15590.16
1907.88
1.4
4#生产车间
3717.00
13641.39
1669.39
2
仓储工程
8700.00
23490.00
2041.26
2.1
1#仓库
2610.00
7047.00
612.38
2.2
2#仓库
2175.00
5872.50
510.31
2.3
3#仓库
2088.00
5637.60
489.90
2.4
4#仓库
1827.00
4932.90
428.66
3
办公生活配套
1545.00
6535.35
932.77
3.1
行政办公楼
1004.25
4247.98
606.30
3.2
宿舍及食堂
540.75
2287.37
326.47
4
公共工程
2100.00
3969.00
401.04
辅助用房等
5
绿化工程
7920.00
129.83
绿化率15.84%
6
其他工程
12080.00
36.32
7
合计
50000.00
98953.35
11490.71
七、社会经济发展目标
在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,经济保持中高速,增长速度高于全国平均水平;发展迈入中高端,质量效益提升幅度高于周边地区;环境治理大见效,空气质量改善程度明显高于以往;生产总值比2010年翻一番以上,城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番以上;到2020年如期全面建成小康社会。
——综合实力跨上新台阶。
经济持续健康发展,全省生产总值年均增长7%左右,到2020年突破4万亿元,一般公共预算收入年均增长8%以上,到2020年力争达到4000亿元,基础设施支撑能力显著增强。
——协同发展取得新进展。
承接非首都功能疏解取得重大成效,区域一体化交通网络基本形成,生态环境质量得到有效改善,产业联动发展实现重要突破,公共服务共建共享取得积极成效,与京津发展差距缩小,建设全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区取得重大进展。
——转型升级实现新突破。
创新能力显著提升,全社会研发经费支出明显提高,产业迈向中高端水平,钢铁、水泥、玻璃等行业过剩产能化解任务全面完成,新增长点形成规模,消费对经济增长贡献明显加大,农业现代化取得明显进展,服务业主导作用明显增强,战略性新兴产业占规模以上工业增加值比重达到20%以上。
——新型城镇化迈出新步伐。
城镇化进程进一步加快,城镇体系更趋合理,城镇功能和服务能力显著提升,城乡发展一体化水平显著提高,具备条件的农村全部建成美丽乡村,全省常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右。
——改革开放开创新局面。
重点领域和关键环节改革取得决定性成果,改革红利充分释放,参与国际经济合作竞争的能力和水平进一步提升,基本构建起开放型经济体系。
——人民生活得到新改善。
居民收入增长高于经济增长,就业持续增加,社会保障体系更加健全,公共服务水平稳步提高,现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,人民群众生活质量、健康水平、居住环境明显提升。
——社会文明达到新水平。
中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心,公民思想道德素质、科学文化素质、法治素质明显提高,人民民主更加健全,社会事业全面发展,公共文化服务体系基本建成,社会治理体系更加完善,社会更加和谐稳定。
——生态文明建设取得新成效。
污染治理和生态修复实现重大突破,空气质量明显好转,生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升,污染严重的城市力争退出全国空气质量后10位,森林覆盖率提高到35%,天蓝、地绿、水清、村美的美丽河北基本展现。
八、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。
产品规划方案一览表
序号
产品(服务)名称
单位
单价(元)
年设计产量
产值
1
皮划艇
条
undefined
2
皮划艇
条
undefined
3
皮划艇
条
undefined
4
...
条
5
...
条
6
...
条
合计
xx
67400.00
九、各部门职责及权限
(一)销售部职责说明
1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。
2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。
3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。
4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。
5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。
6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。
7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。
8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。
9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。
10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。
(二)战略发展部主要职责
1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。
2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。
3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。
4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。
5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。
6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。
7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。
8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。
9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。
(三)行政部主要职责
1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。
2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。
3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。
4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(
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