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统计整改报告
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统计整改报告
篇一:
统计整改报告
整改报告
市统计局:
20XX年4月24日你局来我公司进行检查工作,主要是征对我单位的统计法和统计制度
执行情况进行了检查。
发现主要存在如下问题:
1、20XX年建筑业总产值上报数为2280千元,检查核实数为2040千元;
2、未按规定设置统计台帐;
3、未按照“企业一套表”制度规定独立向国家统计部门网报统计数据。
通过这次检查,公司对统计工作有了新的认识和了解,深刻认识到统计工作的重要性,
而且每个单位每个统计人员都有义务将统计工作认真负责的做好等。
我们单位通过这次问题的出现,并将这些问题进行了详细的查找和深入的分析,总结出
造成这些问题的主要原因是由于我们公司建立时间短、规模小、管理制度不健全等,导致统
计工作不受重视,特别是财务制度不健全,因而上报提取的数据来源不准确不全面,加之现
有的专业统计员也由于没有实际工作经验而对网报工作不熟练,因此出现以上问题。
检查问题出现后,公司领导特别重视,而且对相关责任人进行了严厉批评和处罚,并带
头要求自已今后也要把统计工作放在工作的重要位置上,以身作责配合统计人员将统计工作
做好,立刻要求相关责任人人员及时给予改正。
公司于5月份已去区统计局办理了单位统计登记证。
统计人
员于6月份去参加了统计人员继续教育以及“企业一套表”的培训工作。
财务工作也在逐步
走向正规和健全。
相信在今后的工作中我们不再出现以上问题。
****************************有限公司二0一二年
六月二十五日篇二:
金融统计检查的整改报告平凉市商业银行
关于金融统计执法情况的整改报告人民银行平凉市中心支行:
通过这次现场检查,及时的发现了我行在金融统计方面存在的问题,并提出了宝贵的整
改意见和对今后统计工作的要求,这对规范、完善我行金融统计业务有十分积极的意义。
根
据《执法检查意见书》((平)银检【20XX】13号)要求,我行对现场检查中发现的问题进行
了严肃整改,现将整改情况汇报如下:
一、加强统计管理工作
1.加强统计制度建设,为金融统计提供制度保障我行制定了统一的内部填报制度和实
施细则,特别是强化建立数据来源和报表项目之间的对应规则,进一步明确内部报表各科目与
金融统计报表项目之间的对应关系,全面梳理统计人员所采用统计方法的正确性,并设置相关
核查复合机制。
另外,对于我行统计人员自行整理的《统计岗操作流程手册》进行核实和更新,
确保统计工作有规则制度可依,有细则说明可核,确保能够具备对报表质量进行整体评估和复
核的操作依据,从制度上对统计人员和统计工作进行约束和指导,为统计工作的规范性和准确
性奠定基础。
2.注重金融统计制度的学习培训在加强统计人员业务学习方面,由于我行报表大部分需1要手工进行填报、处理,统计人员任务重、工作量大,资料统计报送时间又集中在月初,
因此为了确保数据统计报送质量,我行加大对统计人员的岗前培训和继续教育,加强对金融统
计制度的学习,全面提升统计人员的素质,让统计岗位工作人员对报表填报程序和方法有正确
理解和掌握,确保统计报表能按时保质保量完成。
我行逐步加强金融统计制度的培训学习,加深对报表填报说明的理解,使每一位统计人
员都能按要求同口径统计数据,保证报送数据口径统一、准确完整。
我行制定了详细的统计
培训制度,一是积极参加人行相关部门组织的培训,形成培训笔记及时与相关未参加培训人
员交流学习,掌握好金融统计制度变化的重点、细节等,积极应用到报表的填制中;二是不
断学习我行制定的相关统计制度、统计工作流程,做到严格按照制度开展统计工作;三是仔
细研究学习报表填报说明,明确每一个指标的具体含义,掌握每一个数字的统计口径,做到
统计取数的连续性和一贯性,减少填报漏洞提高统计技能和统计数据质量。
二、注重细节,提升统计数据质量由于我行中间业务比较单一,只有银行卡业务,且上线时间较短,收入金额较少,所以
在统计报表的填制过程中容易被忽视。
“中间业务季报表”是金融统计报表中今年新增的一张
表单,填报人员对报表结构不够熟悉,误把我行代收代付业务合计金额填入“其他银行卡业
务收入”。
为此我行2采取措施,加强统计人员业务培训和统计复核制度建设,要求金融统计人员仔细研究重
新学习报表填报说明,明确每一个项目、指标的具体含义、统计口径,保持统计取数的连续
性,彻底消除错报、漏报等错误,提高金融统计数据质量。
三、加强科技支持力度,从根本上提高整体统计工作质量由于我行核心系统不能和对外的报表系统同步,会计科目的设置不够全面,所以从核心
系统直接提取的数据暂时不能满足系统上报数据的需求,统计工作暂时还未实现自动化、系
统化和网络化。
统计工作仅仅依靠手工进行筛选、汇总、填报、分析,难以确保数据质量的
准确性、完整性、及时性。
统计报表由相关统计部门根据具体业务情况及对报表项目的理解
自行填报,不同填报人员选用的统计方法有差异,准确统一的取数来源和数据处理流程急需进
一步完善。
统计工作的科技支持力度薄弱,统计复核工作无法利用系统直接进行表内、表间
的校验,缺乏对报表质量进行快速、有效、系统的复核和评估的科技技术支持平台。
我行已经与中国金融电子公司签订合作协议,由其为我行建设新一代核心业务系统、信
贷管理系统、报表管理系统及相关附属系统。
新一代信贷管理系统包括常规信贷管理、微小
企业信贷管理、企业(个人)征信管理功能,并可实现对客户信息、贷款业务、存款记录、
微小贷款等各种信息的整合,自动对这些数据进行汇总、分析。
报表管理系统包括3非现场金融信息系统、人民银行金融机构统计信息系统及其他辅助报表,能够及时、完
整的提取统计报表,提升统计工作效率,加强风险控制和数据管理,以适应金融统计和金融
统计发展的需要。
4〇一〇年十一月十三日二篇三:
--镇关于统计工作的整改方案----镇关于统计工作的整改方案5月初,县统计局检查组一行对----镇统计工
作进行了一次检查,检查组听取了----有关领导对统计工作的汇报,又深入到基层,厂矿,
企业了解情况。
在检查过程中,检查组发现我镇统计工作存在的很多问题。
现根据县局的要
求和—的实际情况,对检查组提出的问题,作出如下整改意见。
一.进一步提高对统计工作的认识。
从这次检查所发现的问题看,存在问题的根本原
因是基层统计工作基础不牢,对统计工作的认识不高,重视不够。
所以在今后的统计工作中,
要进一步提出高对统计工作的认识,大力支持和重视统计工作,为统计工作的新局面创造条
件。
二.加大对统计基础工作的建设力度。
统计基础工作建设是搞好统计工作的前提,在
今后的工作中,我们要加大对统计基础工作的建设力度。
①巩固和发挥“八有八化”双基
建成设成果,为统计工作打牢基础。
②配齐配强基层统计力量。
③加大对基层统计人员
的培训力度,提高基层统计人员的素质和业务水平。
④大力宣传统计法律和法规,使统计
工作走上依法统计的轨道上来。
三.规范统计行为,严格报表纪律。
针对这次检查中发现的有些数据质量不高,报
表填写上报不规范的问题,在今年内后的工作中,①所有报表数据上报必须严格按照统计
方法和制度,不折不扣,认真收集整理,从源头上确保各种数据资料质量真实可信。
②根据统计方法和工作流程,做好各种上报数据的评估衔接和审
核,做到数出有据,全面完整。
③做好各种统计报表和统计台帐的收集整理的基础工作,做
到口径一致,上下衔接,规范可信。
④及时督办各种统计报表的上报工作,保质保量完成
各种统计工作。
以上整改措施,镇政府已要求镇统计站抓紧整改落实,并在今后的工作中,严格按统计
制度和方法,依法统计,确保---各种统计数据的真实性和合法性,使----的统计工作再上一
个新的台阶。
------镇人民政府20XX年6月18篇四:
整改报
告(范本)蓬莱中心卫生院
慢性病管理整改报告20XX年5月28日卫生局的各位领导亲临我院进行慢性病等专项检查。
对我院的基本情
况做了详细的检查工作,给我院提出很多的宝贵意见许多不足之处,我院将针对卫生局提出
的问题积极配合做如下整改:
1、部分老年人未做辅助检查整改措施:
老年人辅查目前正与院领导沟通落实,确定好后马上进行工作。
2、个别随访表未测血糖整改措施:
目前鼓励村医生购买血压仪或由我院统计发放血糖仪,做到人手一台为糖尿
病患者做好随访管理。
3、精神病患者均未开展辅查,无监护人拒绝检查签字记录,少精神专科诊断记录整改措施:
马上联系乡村医生,由他们通知精神病患者家属,统计检查人数,对不同意
检查的患者予以签字证明。
积极收集精神病患者相关住院或门诊诊断记录。
整改报告人:
唐波
20XX年5月29日篇五:
20XX年金融统计自查报告xx农商行20XX年金融统计
自查报告根据《中国人民银行xx分行转发总行关于开展20XX年金融统计检查的通知》(xx【20XX】
40号)、《关于开展20XX年金融统计检查的通知》(xx发【20XX】22号)的要求,为严格执
行金融统计制度,提升金融统计水平,我行立即成立金融统计工作自查领导小组对照统计检
查内容进行了自查,现将自查情况报告如下:
一、成立自查专班,认真组织实施为认真开展好此项自查工作,我行高度重视,加强组织领导,成立了自查工作领导小组,
农商行副行长xxx为组长,财务、信贷、资金运营部门负责人为成员的工作小组,并召开专
题会议,组织认真学习了《中国人民银行关于开展20XX年金融统计检查的通知》文件内容。
通过学习提高了对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识,明确了自查的重点内容,
提出了具体要求,从而保证了自查效果。
二、金融统计工作自查情况
(一)检查整改情况
20XX年金融执法检查中发现问题的情况我行对照去年人民银行xx市支行检查中发现的
问题进行了有针对性的复查。
20XX年金融统计检查中存在问题:
20XX年7月,我行按照贵行x银检意字(20XX)第02-6号,关于20XX年至20XX年3月末金融统计检查情况的意
见书,我行对照意见书提出的问题,逐项予以整改落实。
针对行业分类、企业规模分类不准
的问题,我行首先组织信贷员学习大中小企业最新版分类标准、行业分类标准,其次根据贵
行要求对信贷风险系统进行数据清理。
经贵行检查和验收,整(:
统计整改报告)改后的数据符合贵行的要求,
围绕整改中发现的问题进行了逐一检查,未发现重复问题,杜绝一切统计工作中的违规、违
法行为,更好地保障了金融统计工作的质量。
(二)落实人民银行统计制度的情况
1、认真贯彻《中华人民共和国统计法》、《金融统计管理规定》等法律、法规,以及相关
管理规定,
2、贯彻执行中国人民银行制定的金融统计制度及有关管理办法,并接受人民银行的监督、
检查。
3、我行依法执行房地产、保障性安居工程、大中小企业、地方融资平台、中长期、涉农
贷款统计和其他统计制度,所报境内大中小企业贷款情况统计表等各类报表均能及时、保质、
保量地报送。
4、统计工作管理情况。
我行统计集中管理系统配有专用计算机,专机专用,内外网隔离,
使用合理,系统运行正常,做到专人负责使用。
统计人员业务规范,操作熟练,各司其职,
能按时、准确上报各类统计报表、撰写统计分析,统计人员具备良好的职业道德,具有必要
的统计专业基础知识和一定的计算机操作技能,统计人员实行岗位培训,未经岗前培训或培训不合格者不得上岗。
统计
岗位责任制度健全并严格遵照执行,通过检查,我行加强了对统计工作的领导,统计报表质
量和统计人员执行统计法规的自觉性有了一定提高。
5、各类统计报表、统计数据能做到及时整理并归档保存,认真开展统计工作,设置统计
管理员和操作员,互相监督、检查,确保统计工作保质保量,及时完成数据统计、上报工作。
.
通过对历年来现场检查统计数据的情况,上报数据真实完整,未利用常规的业务操作虚增、
虚减原始统计记录,未虚报、瞒报、伪造、篡改报表数据,能够做到报送报表数据的及时性、
准确性、完整性。
6、按时、按质、按量完成人民银行仙桃支行布置的各项统计调查工作。
三、主要业务自查情况
(一)存、贷款统计归属与统计数据的准确性。
截止20XX年3月31日,我行各项存款余额为907364万元,存款总额中,单位存款214925
万元,个人存款678989万元,应解汇款及保证金13450万元,各项贷款余额为448264万元,
其中正常类贷款为438502万元,关注类贷款为1144万元,次级类贷款为1746万元,可疑类
贷款为6835万元,损失类贷款为37万元。
我行各项金融统计数据主要来源于综合业务系统,
分别通过信贷台账系统和业务报表系统等自动取数,保障了金融统计数据的真实性和准确性。
我行在自查期间通过对20XX年和20XX年一至三月上报市人民银行各类报表中存贷款统计数据进行了认
真核对,认为上报数据及时、真实、完整,提交接收程序合规,未发现重要错报和遗漏情况,
也没有发现统计违法行为。
具体如下:
1、月报主报中存贷款统计数据的准确性.我行均按照人民银行金融统计制度设立的相应
统计科目,将统计数据正确归属,没有将数据混入其他统计科目填报。
2、未利用常规的业务操作虚增,虚减原始统计记录或与统计有关的其他原始资料行为。
无虚增存款规模、虚降贷款规模的现象。
3、统计数据与原始统计记录,统计台账、统计报表以及与统计有关的其他资料核对基本
一致。
一些四舍五入的数据差异在允许范围之类。
(二)与信托、证券、保险等金融机构往来情况。
我行只涉及保险代理业务。
其中:
人
保、中华联合、中国平安、太平洋保险xx分公司代理财产保险业务,20XX年度代理财险发
生额64.9万元;与新华、人寿、泰康太平洋人寿代理意外保险业务,20XX年度代理意外险
发生额167.8万元,我行与上述保险机构无其他资金往来。
(三)回购、投资业务统计情况。
一是持有至到期投资(债券组合)。
20XX年1月持有
至到期投资余额262792万元,其中国债5000万元;央行票据余额为20000万元,政策性银
行债券余额为122084万元,企业债券余额为115708万元;20XX年2月持有至到期投资余额254765万元,其中央行票据余额为20000万元,政策性银行
债券余额为119083万元,企业债券余额为115682万元;20XX年3月持有至到期投资余额
254734万元,其中央行票据余额为20000万元,政策性银行债券余额为119080万元,企业
债券余额为115654万元。
自查核对无误。
二是存放同业款项。
存放兴业银行应急账户2万
元(除3月份季度结息外无其他发生额)。
三是回购业务。
质押式逆回购业务,交易对手方均
为境内银行业存款类金融机构,在买入返售资产科目反映,1至3月余额分别为20000万元,
40000万元,69220万元。
自查核对无误。
质押式正回购业务,2月份有余额15200万元,在
卖出回购金融资产款科目反映,对手方为境内银行业存款类金融机构,自查核对无误。
(四)房地产、保障性安居工程、大中小企业、地方融资平台、中长期、涉农贷款情况。
截止20XX年3月末,我行房地产贷款余额65404万元,无保障性安居工程贷款,大中小微企
业贷款余额分别为9000万元、110493万元、142257万元、2950万元,地方政府融资平台贷
款9660万元,涉农贷款354575万元。
目前,我行信贷风险管理中统计模块在原有基础上,
针对人民银行和银监部门等要求的报送口径,经过改进和完善,基本能系统生成监管部门要
求的数据。
另一方面,出于保证专项统计数据质量,在我行多次信贷培训会议上,信贷系统
培训负责人专门针对系统基础数据输入进行了培训和强调,并下发了相关通知。
因此,通过
自查,上述报送的数据符合实际情况。
篇二:
统计局整改书面报告
整改报告
市统计局:
20XX年4月24日你局来我公司进行检查工作,主要是征对我单位的统计法和统计制度执行情况进行了检查。
发现主要存在如下问题:
1、20XX年建筑业总产值上报数为2280千元,检查核实数为2040千元;
2、未按规定设置统计台帐;
3、未按照“企业一套表”制度规定独立向国家统计部门网报统计数据。
通过这次检查,公司对统计工作有了新的认识和了解,深刻认识到统计工作的重要性,而且每个单位每个统计人员都有义务将统计工作认真负责的做好等。
我们单位通过这次问题的出现,并将这些问题进行了详细的查找和深入的分析,总结出造成这些问题的主要原因是由于我们公司建立时间短、规模小、管理制度不健全等,导致统计工作不受重视,特别是财务制度不健全,因而上报提取的数据来源不准确不全面,加之现有的专业统计员也由于没有实际工作经验而对网报工作不熟练,因此出现以上问题。
检查问题出现后,公司领导特别重视,而且对相关责任人进行了严厉批评和处罚,并带头要求自已今后也要把统计工作放在工作的重要位置上,以身作责配合统计人员将统计工作做好,立刻要求相关
责任人人员及时给予改正。
公司于5月份已去区统计局办理了单位统计登记证。
统计人员于6月份去参加了统计人员继续教育以及“企业一套表”的培训工作。
财务工作也在逐步走向正规和健全。
相信在今后的工作中我们不再出现以上问题。
****************************有限公司二0一二年六月二十五日
篇三:
统计自查报告及整改措施
一、通过对我镇镇、村两级20XX年5月至20XX年12月的统计表和各项调查工作进行自查,我镇在统计工作中没有发生以下违法行为:
1、没有虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料的行为;
2、没有拒报、多次迟报统计资料的行为;
3、没有未经批准,擅自制印统计调查表的行为;
4、没有单位领导干扰统计数据,从而造成统计数据失真的行为;
5、没有益用统计调查侵害社会公共利益或进行讹诈活动的行为;
6、重点对各项统计调查和统计资料进行自查、复查。
二、我镇在抓好统计基础工作中做了以下几个方面的工作:
1、建立了镇统计站、统计站由党政办公室、统计办公室、计生办公室、经管办公室组成。
职员有党政办主任、政府统计员、计生统计员、经管统计员,办公室设在党政办。
2、政府、计生、经管、教办、公安及9个村均落实了专兼职统计员。
3、镇、村统计工作均依照统计制度的规定设置原始记录,建立健全统计档案。
4、统计工作制度在自查自纠工作中进一步完善。
5、政府专职统计员按文件要求持证上岗。
三、存在题目:
1、少数兼职统计职员业务素质较差还不适应新时期统计工作的要求;
2、村级由于三年一届的换届选举,直接影响统计职员的工作情绪,造成部份统计表册不健全。
3、村向各部分上报的表册数占有不同一的情况。
4、企业上报统计报表多次迟报统计资料和数据失真的情况。
针对上述情况,经政府及执法领导组研究决定,制定以下纠改措施:
1、每个月统计站对村级统计员进行一至二次业务培训,不断进步村级统计职员的业务素质和业务水平;
2、进一步做好村级统计员的思想工作,尽可能稳定统计职员队伍;
3、建议上级统计执法部分对相干企业加大执法力度;
4、同一思想,进步对统计工作的熟悉,完善统计工作制度,强化责任感,严禁统计资料遗失,杜尽数出多门。
确保统计数据及时、正确、同一、完善。
真正做到向各级领导体统制定政策真实可用的统计资料。
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