上海浦东新区南码头路街道部门决算.docx
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上海浦东新区南码头路街道部门决算
上海市浦东新区南码头路街道2016年度部门决算
第一部分上海市浦东新区南码头路街道概况
一、主要职能
浦东新区南码头路街道办事处是浦东新区人民政府的派出机关,受浦东新区人民政府的领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。
主要职能包括:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法律、法规、规章及市、区关于街道工作方面的指示,负责协调解决辖区内行政事务和社会服务方面的问题。
2、指导居民区开展组织建设、制度建设和居民服务工作,开展居民区建设工作。
3、兴办社会福利事业,做好社会救助、劳动就业管理和其他社会保障工作,开展便民利民社区服务。
4、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的建设和管理,加强辖区内城市日常管理工作,开展社区教育、文化、卫生、科普、体育、人口和计划生育管理工作。
5、组织实施社会治安综合治理规划,开展治安保卫、人民调解工作,做好常住和外来流动人口的管理,向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。
6、负责开展辖区的宣传教育,开展辖区的宣传统战工作。
7、协助区武装部门搞好辖区内的武装工作,开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。
8、领导街道经济服务工作,改善、营造本辖区的投资和营商环境,为发展城市经济提供有效服务。
9、其他各类工作
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市浦东新区南码头路街道部门决算包括:
上海市浦东新区南码头路街道本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市浦东新区南码头路街道2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
上海市浦东新区南码头路街道办事处(本级)
2
上海市浦东新区南码头路街道城市网格化综合管理中心
3
上海市浦东新区南码头路街道社区事务受理服务中心
4
上海市浦东新区南码头路街道社区党建服务中心
第二部分上海市浦东新区南码头路街道2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
15,485.97
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
43.50
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
220.84
七、文化体育与传媒支出
224.55
八、社会保障和就业支出
1,941.61
九、医疗卫生与计划生育支出
195.61
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
12,615.36
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
336.35
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
486.01
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
15,706.81
本年支出合计
15,842.99
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
421.76
年末结转和结余
285.58
总计
16,128.57
总计
16,128.57
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
15,706.81
15,485.97
220.84
204
公共安全支出
43.50
43.50
204
99
其他公共安全支出
43.50
43.50
204
99
01
其他公共安全支出
43.50
43.50
207
文化体育与传媒支出
224.55
224.55
207
01
文化
169.48
169.48
207
01
09
群众文化
160.00
160.00
207
01
99
其他文化支出
9.48
9.48
207
03
体育
24.46
24.46
207
03
08
群众体育
24.46
24.46
207
99
其他文化体育与传媒支出
30.61
30.61
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
30.61
30.61
208
社会保障和就业支出
1,941.61
1,941.61
208
02
民政管理事务
316.48
316.48
208
02
05
老龄事务
31.18
31.18
208
02
99
其他民政管理事务支出
285.30
285.30
208
05
行政事业单位离退休
282.23
282.23
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
22.29
22.29
208
05
02
事业单位离退休
31.36
31.36
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
191.08
191.08
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
37.50
37.50
208
07
就业补助
677.05
677.05
208
07
99
其他就业补助支出
677.05
677.05
208
10
社会福利
100.00
100.00
208
10
02
老年福利
100.00
100.00
208
11
残疾人事业
57.10
57.10
208
11
99
其他残疾人事业支出
57.10
57.10
208
99
其他社会保障和就业支出
508.75
508.75
208
99
01
其他社会保障和就业支出
508.75
508.75
210
医疗卫生与计划生育支出
195.61
195.61
210
05
医疗保障
186.10
186.10
210
05
01
行政单位医疗
141.69
141.69
210
05
02
事业单位医疗
44.40
44.40
210
07
计划生育事务
9.51
9.51
210
07
99
其他计划生育事务支出
9.51
9.51
212
城乡社区支出
12,479.18
12,258.34
220.84
212
01
城乡社区管理事务
12,479.18
12,258.34
220.84
212
01
01
行政运行
1,961.06
1,961.06
212
01
04
城管执法
764.48
764.48
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
9,753.64
9,532.80
220.84
215
资源勘探信息等支出
336.35
336.35
215
08
支持中小企业发展和管理支出
336.35
336.35
215
08
99
其他支出中小企业发展和管理支出
336.35
336.35
221
住房保障支出
486.01
486.01
221
02
住房改革支出
486.01
486.01
221
02
01
住房公积金
205.95
205.95
221
02
03
购房补贴
280.06
280.06
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
15,842.99
4,875.84
10,967.15
204
公共安全支出
43.50
43.50
204
99
其他公共安全支出
43.50
43.50
204
99
01
其他公共安全支出
43.50
43.50
207
文化体育与传媒支出
224.55
224.55
207
01
文化
169.48
169.48
207
01
09
群众文化
160.00
160.00
207
01
99
其他文化支出
9.48
9.48
207
03
体育
24.46
24.46
207
03
08
群众体育
24.46
24.46
207
99
其他文化体育与传媒支出
30.61
30.61
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
30.61
30.61
208
社会保障和就业支出
1,941.61
282.23
1,659.38
208
02
民政管理事务
316.48
316.48
208
02
05
老龄事务
31.18
31.18
208
02
99
其他民政管理事务支出
285.30
285.30
208
05
行政事业单位离退休
282.23
282.23
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
22.29
22.29
208
05
02
事业
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