《恒邦集团实测实量管理办法优秀范文五篇》.docx
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《恒邦集团实测实量管理办法优秀范文五篇》
《恒邦集团实测实量管理办法[优秀范文五篇]》
第一篇:
恒邦集团实测实量管理办法实测实量管理办法
总则
第一条为不断提高工程质量管理水平,识别并消除项目风险,通过对质量缺陷和管理风险的整改措施的跟踪和落实,持续提升工程质量标准和观感,消除客户投诉隐患,特制定本办法。
第二条本办法适用于集团及集团各房产项目公司工程管理工作。
第一章取样原则
第三条房产项目公司实测原则:
(一)实测比例要求:
施工单位应按分户对所有实测区进行100%实测并在实体上进行标识;监理公司与项目公司工程部对施工单位实测数据按不低于10%的比例且分楼栋、楼层进行复测,并形成资料并在墙体上编号标识。
(二)项目实测管理须遵循以下原则:
1.随机原则。
各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。
2.可追溯原则。
对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。
3.完整原则。
同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。
4.效率原则。
在选取实测区时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使实测区包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。
5.真实原则。
测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。
6.常态原则。
各项目对施工现场的管理要保持常态化。
(三)要求各项目公司每周由工程管理部资料员将各专业工程师实测资料进行收集并以扫描件形式报送运营中心工程管理部。
第四条集团运营中心工程管理部管理原则:
(一)集团运营中心对各项目的实测资料进行收集和分类,并按月分析合格率及偏差原因。
(二)月度巡查时,由运营中心管理工程部对当月施工内容进行实测,并提前对实测楼层部位进行确定,以保证实测的随机性,总体原则为项目公司实测点位占50%,未抽测的点位占50%;月度抽测的成绩纳入季度检查成绩。
(三)季度综合检查时由运营中心工程管理部对当季施工内容进行实测(月度检查已抽测的,仅检查当季最后一月的施工楼层),检查前由检查小组成员做出检查计划,总体原则为项目公司实测点位占50%,未抽测的点位占50%。
(四)施工楼栋抽测要求。
当项目仅有一个总包单位时,抽测不得少于两栋,根据施工阶段由运营中心工程管理部在检查前做出检查计划;当项目有2个及以上总包单位时,每个施工单位抽测不得少于1栋。
第二章操作细则
第五条混凝土工程
(一)基本原则
1.墙柱模板拆除后3天内要求项目公司、监理公司对该区域进行实测。
2.现浇板拆除,楼层清理完成后3天内要求项目公司、监理公司对该区域进行实测。
3.抽测项目有墙柱垂直度、平整度、现浇构件截面尺寸、天棚水平度、现浇板厚度。
(二)抽测具体要求:
1.垂直度
(1)合格标准:
[8]mm
(2)测量工具:
2米靠尺(3)测量方法和数据记录:
①剪力墙:
任取长边墙的一面作为1个实测区,每栋每层累计实测10个实
测区。
②当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:
一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。
这2个实测值偏差最大数作为1个合格率计算点。
③当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:
一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。
这3个实测值偏差最大数作为1个合格率计算点。
④混凝土柱。
任选混凝土柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部混凝土顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。
这2个实测值偏差最大值作为合格率1个计算点。
⑤示例:
2.平整度
(1)合格标准:
[8]mm
(2)测量方法和数据记录:
①剪力墙/柱。
选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区,累计每栋每层实测10个实测区。
②当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。
按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。
跨洞口部位必测。
这2个实测值偏差最大值作为1个计算点。
③当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。
跨洞口部位必测。
这3个实测值偏差最大值作为1个计算点。
④混凝土柱:
可以不测表面平整度。
⑤示例:
3.截面尺寸:
(1)合格标准:
截面尺寸偏差[-5,8]mm
(2)测量方法和数据记录:
①以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。
②同一墙/柱面作为1个实测区,累计每栋每层实测10个实测区。
每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。
4.天棚水平度:
(1)合格标准:
[15]mm
(2)测量方法和数据记录:
①以钢卷尺测量,精确至毫米,每栋每层抽测5个实测区。
②同一实测区距顶板天花线约30cm处选取4个角点,以及板跨几何中心位,分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。
以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差值。
偏差值≤15mm时,5个实测点均合格;偏差值﹥15mm时,则该实测区不合格,即5个计算点均不合格。
5.项目公司实测样表详附件一第六条砌筑工程
(一)基本原则
1.要求施工单位对当天完成的墙体进行实测,并将实测数据上墙,完成百分之百实测。
2.项目公司按楼、层完成后进行实测,实测数据每栋每层不少于10个抽测区。
(二)抽测具体要求:
1.表面平整度
(1)合格标准:
[8]mm
(2)测量工具:
2米靠尺、楔形塞尺(3)测量方法和数据记录:
①每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。
测量部位选择正手墙面,累计实测实量10个实测区。
②当墙面长度小于3米,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下2个角。
按45度角斜放靠尺分别测量2次,这2个实测值偏差最大值作为1个计算点。
③当墙面长度大于3米时,还需在墙长度中间位置增加1次水平测量,3次测量值中偏差最大值作为1个计算点。
④墙面有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜交测一次,作为新增实测指标合格率的1个计算点。
⑤抽测时每栋每层选2套房,各取5个抽测区。
⑥示例。
2.垂直度
(1)合格标准:
[5]mm
(2)测量工具:
2米靠尺(3)测量方法和数据记录:
①每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。
测量部位选择正手墙面,每栋每层累计实测10个实测区。
②实测值主要反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或混凝土反坎、墙体斜顶砖,消除其测量值的影响。
③当墙长度小于3米时,同一面墙距两侧阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:
一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30cm时测1次垂直度。
墙体洞口一侧为垂直度必测部位。
这2个实测值偏差最大值作为1个计算点。
④当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙体中间位置,分别按以下原则实测3次:
一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30cm时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。
这3个实测值偏差最大值作为1个计算点。
⑤抽测时每栋每层选2套房,各取5个抽测区。
⑥示例。
3.轴线
(1)指标说明。
考虑实测的可操作性,选用砌体根部第一匹砖作为轴线实测位置,作为检查砌体轴线及方正度。
(2)合格标准:
[-10,+10]mm
(3)测量工具:
激光测距仪(4)测量方法和数据记录:
①每一个房间墙作为1个实测区。
轴线测量应选取相邻两墙体最下面一皮砖作为测量点,每一测量点作为一个实测区。
②测量数据记录。
轴线测量后原始数据直接记录,每一测量尺作为一个合格率计算点。
③示例:
4.过梁
(1)合格标准。
厚度≥设计要求,支座长度≥240mm,大于600的洞口需设置过梁。
(2)测量工具:
钢卷尺(3)测量方法和数据记录:
实测区与合格率计算点。
户内每一面砌体墙作为1个实测区,累计实测实量10个实测区,每栋每层选2房各抽5个抽测区,当实测一个实测区有一个点不符合标准时及该实测区评定为不合格。
5.空调孔预留孔洞
(1)合格标准:
定位误差≤15㎜,无倒坡现象。
(2)测量方法:
采用目测、尺量检查方法。
(3)实测区与合格率计算点。
户内每一面砌体墙作为1个实测区,每栋每层累计实测实量5个实测区,当实测一个实测区有一个点不符合标准时及该实测区评定为不合格。
6.门窗洞口
1.指标说明。
反应墙体砌筑中,控制过梁安装高度及砌体门洞口预留尺寸。
2.合格标准。
过梁安装高度[-20,+20]mm,按图纸设计尺寸计算门洞口宽度[-5,+10]mm。
3.测量工具:
激光测距仪4.测量方法和数据记录
对于平外墙面的门窗洞口。
同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区,累计实测10个实测区。
测量时不包括抹灰收口厚度,以砌体边对边,各测量2次门洞口宽度及高度净尺寸(对于落地外门窗,在未做水泥砂浆地面时,高度可不测),取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值,作为判断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。
7.实测样表详附件二砌体工程实测记录表。
第八条抹灰工程
(一)基本原则
1.要求施工单位对当天完成的部位进行实测,并将实测数据上墙,实测率百分之百。
2.项目公司按楼栋、楼层完成后进行实测,实测数据每栋每层不少于10个抽测区。
(二)抽测具体要求:
1.墙体表面平整度
(1)合格标准:
[4]mm
(2)测量工具:
2米靠尺、楔形塞尺(3)测量方法和数据记录:
①实测区与合格率计算点。
每一面墙作为1个实测区,每栋每层抽测一次,抽测不得少于10个抽测区。
②当墙面长度小于3米,在同一墙面顶部和根部4个角中,选取左上、右下2个角按45°角斜放靠尺分别测量1次,在距离地面20cm左右的位置水平测1次;
③当墙面长度大于3米,在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次,在
墙长度中间位置增加1次水平测量,在距离地面20cm左右的位置水平测1次;
④所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜测一次;
⑤以上各实测值作为合格率1个计算点。
⑥数据记录:
同一实测区,一个实测值作为一个合格率计算点。
⑦示例:
2.墙面垂直度
(1)合格标准:
[4]mm
(2)测量工具:
2米靠尺(3)测量方法和数据记录
①实测区与合格率计算点。
每一面墙作为1个实测区,每一测尺的实测值作为一个合格计算点。
②当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:
一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度;
③当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙体中间位置,分别按以下原则实测3次:
一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度;具备实测条件的门洞口墙体垂直度为必测项。
④数据记录:
同一实测区,一个实测值作为一个合格率计算点。
⑤示例:
3.阴阳角方正
(1)合格标准:
≤4mm
(2)测量工具:
阴阳角尺(3)测量方法和数据记录:
①每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区,每栋每层累计实测实量10个实测区。
②选取对观感影响较大的阴阳角,同一个部位,从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次,2次实测较大值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。
4.房间开间/进深极差
(1)合格标准:
[-20,-20]mm
(2)测量工具:
激光测距仪(3)测量方法和数据记录
每一个功能房间的开间和进深的第一尺和第二尺差值为合格判定值,两尺差值较大值做为一个合格率计算点。
(4)示例
5.窗台宽度极差
(1)合格标准:
[10mm]
(2)测量工具:
钢卷尺(3)测量方法和数据记录:
在窗台两端各测量一尺,精确到毫米,以两尺极差作为一个计算点来计算合格率,重点对于飘窗进行实测,每栋每层抽测10个抽测区。
6.实测样表详附件三抹灰工程实测记录表第九条楼地面工程
(一)基本原则
1.要求施工单位在楼地面施工完成达到养护期后进行率百分之百实测;在天棚腻子工程找平层(第一遍)施工完成后进行百分之百实测,对于不合格点位及时修复。
2.项目公司按楼栋、楼层在地面、天棚完成后分别进行实测,实测数据每栋每层不少于5个抽测区,对于不合格点位应进行记录,在分户验收时重点复查。
(二)具体实测要求
1.表面平整度
(1)合格标准:
①毛坯房交付地面≤4mm;
②面层为瓷砖或石材的地面基层表面平整度≤4mm;③装修房地板交付面表面平整度≤3mm。
(2)测量工具:
2米靠尺、楔形塞尺(3)测量方法和数据记录:
①每一个功能房间地面都可以作为1个实测区。
②任选同一功能房间地面的2个对角区域,按与墙面夹角45度平放靠尺测量2次,加上房间中部区域测量一次,共测量3次。
客\餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。
③同一功能房间内的3或4个地面平整度实测值,作为判断该实测指标合格率的3或4个计算点。
(4)示例:
2.室内净高及极差
(1)合格标准。
[净高>-20mm],[极差<20mm],层高必须控制,因极差可以处理但层高处理不了。
(2)测量工具:
激光测距仪(3)测量方法和数据记录:
①实测区。
每层抽测5个房间,每个房间作为1个实测区。
每个房间实测5个点,5个实测值间最小值与最大值之差,作为判断实测指标合格率的1个计算点。
②测量方法。
各房间地面的4个角部区域,距地脚边线30cm附近各选取1点在地面几何中心位选取1点,测量出找平层地面与天花顶板间的5个垂直距离,即当前施工阶段5个室内净高实测值。
(4)示例:
第十条栏杆工程
(一)基本原则
要求施工单位全数自检,项目公司按栋号五层验收一次的原则进行实测,每五层实测不得少于十个抽测区。
(二)具体实测要求
1.指标说明。
反应栏杆安装高度是否满足规范要求高度。
2.合格标准:
高度≥规范要求,矩管栏杆间距≤11cm3.测量工具:
钢卷尺4.测量方法和数据记录
(1)用卷尺测量栏杆高度及栏杆间距度,每一套房作为一个测试区,每处栏杆做为一个实测点计算合格率。
测量栏杆高度从可踏面上从两端离墙300分两尺分别测试其栏杆有效高度,如有负偏差值测点,则该处栏杆不合格,如无则合格,栏杆长度大于3米的在中间部位加测一尺;测量矩管栏杆间距随机抽测1米长度,检测其间距,如有负偏差值超过11cm则该处栏杆不合格,当栏杆长度大于3米时从两端离栏杆边300距离各测量一尺,如有负偏差值超过10㎜则该处栏杆不合格
(2)栏杆在自检过程中发现的间距和高度不符合要求的必须要求施工单位进行整改。
第三章督查管理
第十一条项目公司严格按照本制度相关要求落实工作,同时严格要求施工单位对照本制度制定相应的管理办法,如在月度巡查或季度检查发现未按制度执行的按以下要求实施处罚:
(一)项目公司未按要求进行实测或实测资料数据与检查数据存在差异较大有失真行为的,每次对项目公司工程管理部处罚500元。
(二)未按要求在每周检查会议上后附实测资料的,每次对项目公司工程管理部处罚200元。
(三)未按要求检查数据上墙的,每栋每层处罚50元。
第十二条实测实量实行月度检查,季度考核的方式落实奖罚,集团运营管理中心在月度巡查时,按本制度相关要求对当月完成的工程进行实测,实测数据纳入季度检查成绩;如在当季未进行月度巡查的,在季度检查时对当季完成的工程进行实测,实测成绩直接做为季度考核成绩,季度考核成绩(当季实测合格点位/当季所有实测点位)按以下要求落实奖罚:
(一)处罚:
1.现浇砼工程实测合格率低于80%(不包含),对责任工程师处罚200元/栋,合格率低于80%,每降低1%增加处罚100元。
2.砖砌体工程、楼地面工程合格率低于85%(不包含),对责任工程师处罚200元/栋,合格率低于85%,每降低1%增加处罚100元。
3.抹灰工程(含内保温工程)合格率低于90%(不包含),对责任工程师处罚200元/栋,合格率低于90%,每降低1%增加处罚100元。
4.检查过程中发现存在1.5倍偏差的,按20元每点对责任工程师进行处罚,栏杆工程不符合要求,按20元每处对责任工程师进行处罚。
4.项目综合合格率(按实测楼栋合格率平均数)低于85%(如仅有现浇砼工程时按80%,如仅有抹灰、楼地面的按90%),对项目设置主管岗位的处罚400元,对工程部经理处罚500元,对项目总经理、分管工程副总处罚800元。
5、现浇砼尽高若有负偏差超过-10cm,按每点进度处罚300元。
施工方按每点处罚3000元,
6、交房验收检查尽高有负偏差超过-20cm,按每点处罚500元。
施工方每点处罚5000元。
7、开间尺寸
(二)奖励
1.现浇砼工程实测合格率高于85%(含),对责任工程师奖励200元/栋,合格率每增加1%,按100元/1%进行奖励。
2.砖砌体工程、楼地面工程合格率高于90%(含),对责任工程师奖励200元/栋,合格率每增加1%,按100元/1%进行奖励。
3.抹灰工程(含内保温工程)合格率高于95%(含),对责任工程师奖励200元/栋,合格率每增加1%,按100元/1%进行奖励。
4.项目综合合格率(按实测楼栋合格率平均数)高于90%(如仅有抹灰、楼地面的按95%),对项目设置主管岗位的奖励400元,对工程部经理奖励500元,对项目总经理、分管工程副总奖励800元。
第十三条本制度下发后新建工程实行竣工实测实量考核,按项目期数以集团抽测数据(所有现浇砼工程、砖砌体工程、抹灰工程、楼地面工程合格率平
均数)为依据进行考核,当综合合格率为80%-85%的,对项目公司处罚xx元;当综合合格率低于80%的,对项目公司处罚5000元;当综合合格率为90%-95%的对项目公司奖励xx元;当综合合格率高于95%的,对项目公司奖励5000元。
第四章附则
第十四条本办法由集团运营管理中心进行修订,经集团审批后发布,根据实施效果和集团发展需求修订和完善。
第十五条本办法自修订发布之日起生效,相关事项以本制度为准。
第二篇:
建筑施工实测实量实施办法工程质量实测实量实施办法(意见稿)
1.目的
建立工程实体质量实测实量管理体系,发挥实测实量指导、监督作用,规范施工管理行为,持续提升工程质量,实现公司开发建设工程施工阶段的工程质量目标。
2.适用范围
工程管理部、公司各项目部、在建项目参建单位(监理单位、总包施工单位)。
3.工作职责3.1.工程管理部3.1.1.3.1.2.监督公司各项目的实测实量工作。
制定实测实量工作操作办法,在公司范围内全面落实实测实量工作。
3.1.3.针对实测实量工作,对各项目部、监理、总包单位相关人员进行相关内容的培训。
3.1.4.制定工程质量实测实量操作指引,对实测实量内容、操作方法做出明确规定。
3.1.5.审核各项目实测实量执行细则、实测实量报告、整改报告等,抽查验证各项目实测实量数据的真实性,跟踪检查实测实量工程的整改实施。
3.1.6.组织实测实量联检组,每年3月、6月、9月、12月对各项目进行实测实量抽检,抽检范围为本《实测实量操作指引》所含的内容。
3.1.7.制定实测实量抽检合格率的计算规则。
抽检合格率以实测实量联检组的抽检记录为依据进行计算。
根据各项目工程进度情况,选取具备实测实量条件的栋楼进行抽检。
监理抽检合格率、项目抽检合格率分别以所辖标段的建筑面积为权重进行计算。
3.2.公司项目部3.2.1.3.2.2.组织、落实本项目的实测实量工作。
根据实测实量内容制定本项目实测实量工作执行细则及计划,并报工程管理部审核、备案。
3.2.3.项目部设立专职实测实量人员,原则应为目前现场工程管理岗位人员。
3.2.4.指定专人每月25日前向工程管理部报送当月实测实量报告,并确保实测实量报告的准确性、及时性。
3.2.5.项目部实测实量报告应包括项目部抽测、监理单位抽测、施工单位实测实量情况,以及实测实量跟踪落实整改、预防措施等。
3.2.6.所辖标段实测实量抽测。
抽测数量不低于施工单位实测实量数据的30%,抽测范围包括但不限于本《实测实量操作指引》所含的内容,并验证监理单位实测实量数据的真实性。
3.2.7.跟踪落实实测实量工程的整改实施,确保达到相关标准、规范要求。
3.3.监理单位3.3.1.3.3.2.协助项目部组织本项目的实测实量工作。
根据项目部的要求制定实测实量执行细则(包括检查范围、检查方式、检查数量、检查结果反馈、检查问题整改等情况)及计划,并报项目部审核、备案。
3.3.3.所辖标段的实测实量复测。
对施工单位实测数据按不低于50%的比例进行复测,实测实量范围包括但不限于本《实测实量操作指引》所含内容。
验证施工单位实测数据的真实性。
3.3.4.根据项目部的时间安排,定期向项目部报送实测实量报告,并确保实测实量报告的准确性、真实性。
3.3.5.监理单位实测实量报告应包括监理单位复测、施工单位实测实量情况,以及实测实量跟踪落实整改、预防措施等。
3.3.6.审核总包单位实测实量执行细则、实测实量报告、跟踪更改报告等,协调落实实测实量跟踪整改工作。
3.4.施工单位3.4.1.3.4.2.组织所属标段的实测实量工作。
根据项目部要求制定工程实测实量执行细则,监理审核通过后,报项目部审核、备案。
3.4.3.施工单位实测实量执行细则应包括组织架构、质量目标、实测实量内容、实施方案、时间安排等相关内容。
3.4.4.对所有具备实测条件的实测区进行100%实测实量,并建立分户、分层实测档案。
3.4.5.根据项目部的安排,编制实测实量报告,经监理审核通过后,定期报项目部审核、备案,并确保实测实量报告的准确性、真实性。
3.4.6.实测实量报告中应包括分户、分层实测基础数据,发生质量问题的原因以及解决、预防措施等分析内容。
3.4.7.实测实量跟踪整改实施工作,跟踪整改报告经监理单位审核通过后,报项目部审核、备案。
4.考核管理4.1.
考核依据4.1.1.工程管理部组织各在建项目进行实测实量抽检,实测实量抽检合格率为考核主要依据之一。
工程管理部组织在建项目进行实测实量抽检的合格率,以下简称抽检合格率。
4.1.2.公司对项目部以及各相关参建单位的考核管理制度等。
考核范围
公司各项目部、在建工程相关参建单位(监理单位、总包施工单位)等。
4.3.公司项目部4.3.1.实测实量抽检合格率与绩效考核挂钩
抽检合格率,将与各项目部的绩效考核挂钩。
每期抽检实测实量合格率将分别列入项目部考核中工程质量部分的考核指标,得分为项目抽检合格率与工程质量权重的乘积(得分取整数,小数点后四舍五入),抽检实测实量合格率占工程质量的权重为40%(本季度有第三方评估合格率情况下)。
如本季度没有第三方评估合格率,抽检实测实量合格率占工程质量的权重为100%。
实测实量合格率将成为公司预算考核委员会对各项目部进行绩效评价的重要参考依据之一。
4.3.2.实测实量情况上报公司经理办公会
工程管理部每季度组织在建工程实测实量抽查,各项目实测实量工作的实施情况以及抽检结果等,将提报公司经理办公会。
4.3.3.实测实量成果公示
工程管理部组织实测实量抽检,每期抽检成果将位列前三名的项目部公示于公司oa系统,以示表扬。
监理单位4.4.1.抽检合格率是对监理单位进行评估的重
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