质量策划实施检查表.docx
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质量策划实施检查表.docx
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质量策划实施检查表
深圳华程瑞机电技术有限公司
质量策划实施检查表
编号:
部门:
(表式修订状态:
0)日期:
内容
完成情况
未完成原因
纠正预防措施或计划更改
验证
文件发布前是否得到批准?
新文件及现有文件是否评审?
有无更新?
有无批准?
文件更改手续是否齐全?
相关文件是否更改?
现行修订状态是否识别?
文件是否发放到使用部门?
是否现行有效?
是否易于检索、编号?
是否保持清晰?
外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制?
作废文件如何处理?
记录是否符合标准要求?
编号、保存期限、贮存情况、处置情况如何?
各部门填写是否符合要求?
各部门内部沟通方式、记录、是否有效?
管理评审何时进行?
计划、输入、会议记录、报告是否齐全?
改进项目及完成、验证情况如何?
检查人:
质量策划实施检查表
编号:
部门:
(表式修订状态:
0)日期:
内容
完成情况
未完成原因
纠正预防措施或计划更改
验证
办公室、厂房、办公设施是否按规定维护?
办公环境及厂区环境是否符合要求?
内审何时进行?
计划、检查表、现场检查、报告是否齐全?
纠正措施是否验证?
对体系过程监视频次?
是否符合规定?
体系有何纠正、预防措施?
是否验证?
收集了哪些证据?
是否包括顾客满意、产品合格率、供方、过程趋势等?
对这些数据分析结果?
检查人:
质量策划实施检查表
编号:
部门:
(表式修订状态:
0)日期:
内容
完成情况
未完成原因
纠正预防措施或计划更改
验证
各岗位员工及新招员工是否按规定分配?
是否胜任本岗位工作?
对员工是否进行年终考核?
不合格者采取什么措施?
培训计划是否制定?
是否按计划完成?
培训有效性如何考核?
是否有效?
办公室、厂房、办公设施是否按规定维护?
办公环境及厂区环境是否符合要求?
内审何时进行?
计划、检查表、现场检查、报告是否齐全?
纠正措施是否验证?
对体系过程监视频次?
是否符合规定?
体系有何纠正、预防措施?
是否验证?
检查人:
质量策划实施检查表
编号:
部门:
(表式修订状态:
0)日期:
内容
完成情况
未完成原因
纠正预防措施或计划更改
验证
生产设备维修记录?
设备是否完好?
完好率?
车间工作环境是否符合要求?
卫生检查是否合格?
生产通知单?
是否按作业指导书生产?
是否按规定填写生产记录?
关键过程是否识别?
有无规定确认准则?
如何规定?
是否按准则进行确认?
对产品标识的方式?
是否标识?
产品的状态标识?
对成品追溯其销往地点、生产日期、班组、原料供方?
搬运、包装规定?
是否按规定执行?
产品保护如何?
对生产过程监测情况?
生产中的纠正预防措施,是否跟踪、验证?
生产过程中的不合格品?
是否处置?
质量策划实施检查表
编号:
部门:
(表式修订状态:
0)日期:
内容
完成情况
未完成原因
纠正预防措施或计划更改
验证
有无新产品策划?
是否制定质量计划?
设计开发项目?
其策划是否符合要求?
输入内容是否符合要求?
是否评审?
输出是否符合要求?
是否评审?
验证方式?
记录?
批准?
确认方式?
记录?
有无更改?
批准?
有无评审、验证、确认?
检查人:
质量策划实施检查表
编号:
部门:
(表式修订状态:
0)日期:
内容
完成情况
未完成原因
纠正预防措施或计划更改
验证
监测装置是否按周期检定或校准?
检定或校准后有无标识?
是否标识了有效期?
内部校准有无规程、记录?
有无偏离校准状态情况?
如何处置?
对进货检验是否按检验规程检验或验证?
过程检验是否按检验规程检验或验证?
最终检验是否按检验规程检验或验证?
有无不合格品?
是否通知有关部门?
是否隔离、标识、处置?
检查人:
质量策划实施检查表
编号:
部门:
(表式修订状态:
0)日期:
内容
完成情况
未完成原因
纠正预防措施或计划更改
验证
顾客要求是否确定?
是否包括交付及交付后活动、法律法规要求、明示及隐含要求?
本公司承诺?
是否按规定评审?
评审方式、记录?
有无变更?
是否通知有关部门?
与顾客是否就产品信息沟通?
是否搜集顾客反馈?
顾客满意度测量情况?
采购要求是否规定?
对供方是否规定评价准则?
是否按准则评价、选择?
合格供方是否建立?
采购计划?
批准?
是否在合格供方中采购?
进货产品验证记录?
有无不合格如何处置?
检查人:
质量策划实施检查表
编号:
部门:
(表式修订状态:
0)日期:
内容
完成情况
未完成原因
纠正预防措施或计划更改
验证
采购要求是否规定?
对供方是否规定评价准则?
是否按准则评价、选择?
合格供方是否建立?
采购计划?
批准?
是否在合格供方中采购?
检查人:
质量策划实施检查表
编号:
部门:
(表式修订状态:
0)日期:
内容
完成情况
未完成原因
纠正预防措施或计划更改
验证
产品搬运贮存是否符合要求?
产品标识(料位卡)是否符合要求
有无状态标识
追溯一成品,查其生产日期、人员、原料名称、供方、生产批次
检查人:
质量策划实施检查表(目标)(质检科)
编号:
(表式修订状态:
0)NO10
季度
内容
计算
完成情况
未完成原因
纠正预防措施
验证
1
监测装置按周期检定率100%
按周期检定台数/全部监测装置台数
漏检率为0
未检验批次/生产批次
产品交付合格率100%
出厂产品合格批数÷总批数
2
监测装置按周期检定率100%
按周期检定台数/全部监测装置台数
漏检率为0
未检验批次/生产批次
产品交付合格率100%
出厂产品合格批数÷总批数
3
监测装置按周期检定率100%
按周期检定台数/全部监测装置台数
漏检率为0
未检验批次/生产批次
产品交付合格率100%
出厂产品合格批数÷总批数
4
监测装置按周期检定率100%
按周期检定台数/全部监测装置台数
漏检率为0
未检验批次/生产批次
产品交付合格率100%
出厂产品合格批数÷总批数
质量策划实施检查表(目标)(办公室)(人力资源部)
编号:
(表式修订状态:
0)NO11
季度
内容
计算
完成情况
未完成原因
纠正预防措施
验证
1
新员工入厂培训率100%
新员工全部培训
员工培训率大于90%
员工培训数量/员工总数
文件有效率100%
文件发放全部有效
2
新员工入厂培训率100%
新员工全部培训
员工培训率大于90%
员工培训数量/员工总数
文件有效率100%
文件发放全部有效
3
新员工入厂培训率100%
新员工全部培训
员工培训率大于90%
员工培训数量/员工总数
文件有效率100%
文件发放全部有效
4
新员工入厂培训率100%
新员工全部培训
员工培训率大于90%
员工培训数量/员工总数
文件有效率100%
文件发放全部有效
质量策划实施检查表(目标)(生产部、车间)
编号:
(表式修订状态:
0)NO12
季度
内容
计算
完成情况
未完成原因
纠正预防措施
验证
1
成品一次检验通过率95%以上
一次检验合格台数/全部台数
成品合格率100%
检验合格台数/全部台数
2
成品一次检验通过率95%以上
一次检验合格台数/全部台数
成品合格率100%
检验合格台数/全部台数
3
成品一次检验通过率95%以上
一次检验合格台数/全部台数
成品合格率100%
检验合格台数/全部台数
4
成品一次检验通过率95%以上
一次检验合格台数/全部台数
成品合格率100%
检验合格台数/全部台数
质量策划实施检查表(目标)(供应部)
编号:
(表式修订状态:
0)NO13
季度
内容
计算
完成情况
未完成原因
纠正预防措施
验证
1
进货产品入库合格率100%
入库产品检验合格台数/全部台数
2
进货产品入库合格率100%
入库产品检验合格台数/全部台数
3
进货产品入库合格率100%
入库产品检验合格台数/全部台数
4
进货产品入库合格率100%
入库产品检验合格台数/全部台数
质量策划实施检查表(目标)(营销部)
编号:
(表式修订状态:
0)NO14
季度
内容
计算
完成情况
未完成原因
纠正预防措施
验证
1
合同执行率不低于98%/年
符合合同要求台数/全部台数
2
合同执行率不低于98%/年
符合合同要求台数/全部台数
3
合同执行率不低于98%/年
符合合同要求台数/全部台数
4
合同执行率不低于98%/年
符合合同要求台数/全部台数
质量策划实施检查表(目标)(库房)
编号:
(表式修订状态:
0)NO15
季度
内容
计算
完成情况
未完成原因
纠正预防措施
验证
1
盘点差错率为0
每季度盘点无差错
2
盘点差错率为0
每季度盘点无差错
3
盘点差错率为0
每季度盘点无差错
4
盘点差错率为0
每季度盘点无差错
质量策划实施检查表(目标)(研究所)
编号:
(表式修订状态:
0)NO16
季度
内容
计算
完成情况
未完成原因
纠正预防措施
验证
1
图纸投产后更改率〈5%
投产后更改数/全部数量
2
图纸投产后更改率〈5%
投产后更改数/全部数量
3
图纸投产后更改率〈5%
投产后更改数/全部数量
4
图纸投产后更改率〈5%
投产后更改数/全部数量
质量策划实施检查表(目标)(公司)
编号:
(表式修订状态:
0)NO17
季度
内容
计算
完成情况
未完成原因
纠正预防措施
验证
1
一次合格率95以上%
同车间
顾客满意率90%以上
见手册
2
一次合格率95以上%
同车间
顾客满意率90%以上
见手册
3
一次合格率95以上%
同车间
顾客满意率90%以上
见手册
4
一次合格率95以上%
同车间
顾客满意率90%以上
见手册
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- 质量 策划 实施 检查表