常用表单范本大全档.docx
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常用表单范本大全档
文件登记表
序号:
编号:
序号
文件编号
文件名称
数量
发布日期
实施日期
发放日期
版次
备注
0
1
2
3
4
注:
更改情况在相应框内画“√”
文件发放记录表
序号:
编号:
序号
文件编号
文件名称
受控号
收文人
日期
回收记录
备注
文件制(修)订申请单
序号:
编号:
文件编号
文件名称
申请部门
部门负责人
申请原因及制(修)订内容:
发放范围:
申请人:
年月日
会签意见:
审核人:
批准人:
年月日
更改状态
第版
第次更改
更改方式
发布日期
实施日期
文件更改通知单
序号:
编号:
文件更改申请部门
更改文件编号
更改文件名称
更改条款
页码
文件更改内容
文件更改前状态
文件更改后状态
文件更改人
文件更改批准人
发布日期
实施日期
借阅文件登记表
序号:
编号:
序号
文件编号
文件名称
借阅份数
借阅单位
借阅人
借阅期限
经办人
归还日期
归还经办人
备注
文件销毁记录表
序号:
编号:
序号
销毁文件编号
销毁文件名称
受控
/非受控
申请人
审批人
执行人
监销人
销毁日期
年/月/日
备注
文件更改记录表
序号:
编号:
序号
文件编号
文件名称
版次
第次更改
更改方式
生效日期
申请部门及更改人
申请部门及批准人
质量记录清单
序号:
编号:
序号
质量记录编号
质量记录名称
填写部门
保存部门
保存期
备注
职能部门:
资料员:
质量记录归档移交清单
序号:
编号:
序号
质量记录名称
质量记录编号
移交数量
移交人签字
接收人签字
日期
质量记录归档移交清单
序号:
编号:
申请部门
申请人
年月日
销
毁
原
因
审批人
销毁执行人
监销人
销毁日期
年月日
销毁文件/质量记录名称
销毁文件/质量记录编号
数量
备注
查(借)阅档案质量记录
序号:
编号:
序号
借阅日期
借阅文件资料名称
借阅人
批准人
归还日期
备注
质量记录销毁清单
序号:
编号:
销毁文件人
批准人
监督销毁人
销毁日期
销毁方法
销毁原因:
序号
文件编号
销毁文件名称
数量
管理评审计划
序号:
编号:
评审目的
评审内容
日期/时间
地点
参加评审的部门/人员
准备工作要求
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
管理评审报告
序号:
编号:
评审目的
评审内容
评审时间
主持人
参加人员
评审综述(包括整改措施建议和要求):
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
整改/改进措施报告
序号:
编号:
管理评审报告中提出的整改措施建议和要求:
整改措施计划:
责任部门负责人:
日期:
批准人:
日期:
整改措施实施情况及效果:
责任部门负责人:
日期:
整改措施实施效果验证:
验证人员:
日期:
员工聘用申请表
序号:
编号:
姓名
出生年月
性别
民族
职务
职称
文化程度
身体状况
聘任职务
学习专业
专长
工作单位
邮编
通讯地址
电话
学习/培训简历:
工作简历:
部门意见:
年月日
人事部意见:
年月日
员工()年度考核表
序号:
编号:
姓名
聘任职责
部门
聘任有效期
年月日至年月日
业绩考核记录
结论意见
负责人(签字):
年月日
员工培训需求计划
序号
培训内容
培训人员
要求期限
备注
职工培训计划表
序号:
编号:
序号
培训内容
培训形式
培训时间和地点
参加人员
实施部门
批准人:
编制人:
年月日年月日
职工培训登记表
序号:
编号:
序号
姓名
性别
年龄
职务及工种
培训内容
培训地点
学习时间
成绩
备注
特殊岗位人员名单及资格要求
序号:
编号:
序号
姓名
性别
年龄
工种
取证日期
所持证件及号码
现岗
备注
合同评审记录
序号:
编号:
订货单位
型号
联系人
规格
数量
交货期
发运方式
特殊要求
评审内容(要求是否明确,是否有能力满足)
签字
设计部
技术部
生产部
销售部
质管部
公司负责人:
年月日
合同/订单变更通知单
序号:
编号:
合同号
顾客名称
原定内容
型号
数量
交货期
变更内容
备注
编制:
批准:
日期:
日期:
销售计划完成情况统计表
序号:
编号:
序号
产品订货单或合同评审记录
计划完成
实际完成
备注
数量
时间
数量
时间
合计
统计结果:
编制人:
年月日
产品订单
序号:
编号:
单位
地址
洽谈
电话
传真
订货内容
供货时间
记录人
销售部负责人
批准人
生产任务单
序号:
编号:
货号
颜色
数量/规格
单位
合计
合计
制单:
年月日
设计和开发任务通知单
序号:
编号:
:
兹将的设计任务下达给你单位,请于年
月日前完成。
设计部
年月日
设计和开发确认申请单
序号:
编号:
:
所承担的已完成了规定的设计评审和设
计验证、且结果符合要求,现申请进行设计确认,请予审批。
此致
敬礼
申请人
年月日
设计更改申请单
序号:
编号:
:
中的
设计,由于
需要进行设计更改,请予以审查批准。
此致
敬礼
申请人
年月日
设计更改通知单
序号:
编号:
:
的设计更改,经审查后已批准,请遵照设计更改后的方案执行。
年月日
设计和开发计划书
序号:
编号:
产品/项目名称
项目负责人
设计计划编号
设计计划内容:
设计计划执行情况:
编制人
审批人
审批日期
设计和开发输入一览表
序号:
编号:
产品/项目名称
设计输入文件目录
文件名称
页数
设计主持人
编制人
设计和开发评审报告
序号:
编号:
产品/项目名称
评审时间
评审对象
参加评审
人员
评审意见和改进建议:
审批人
审批日期
设计和开发验证报告
序号:
编号:
产品/项目名称
验证对象
验证主持人
验证时间
验证方法和验证结果:
(可另附页)
验证中发现的问题:
审批人
审批日期
设计和开发确认报告
序号:
编号:
项目/合同名称
确认时间
确认对象
参加确认人员
确认意见和改进建议:
审批人
审批日期
设计和开发的输入一览表
序号:
编号:
项目/合同名称
型号规格
设计开发输出清单(附相关资料共计份)
序号
内容
数量
备注
备注:
编制
日期
审核
日期
批准
日期
设计和开发的输出一览表
序号:
编号:
项目/合同名称
型号规格
设计开发输出清单(附相关资料共计份)
序号
内容
数量
备注
备注:
编制
日期
审核
日期
批准
日期
供方能力调查表
序号:
编号:
企业名称
企业法人代表
地址
法人代表委托人
电话
传真
所有制
邮编
联系人
年度产值
职工人数
运输方式
企业类型
税号
结算银行
帐号
结算方式
资信等级
质量保证方式
情
况
调
查
工艺装备情况:
技术、检验、质量管理机构设备及管理情况
主要品种
产品名称
规格
价格
供货能力
执行标准
质量水平
年供货数量
供方评价表
序号:
编号:
供方
产品名称
参加人员
评价方法及结果
对供方生产能力进行现场调查
对比其它使用者的经验和类似产品供货历史
样品评价
评审结论:
编制:
日期批准:
日期:
合格供方名册
序号:
编号:
序号
单位名称
物资名称
地
址
电
话
传真
联系人
邮政编码
备注
编制:
批准:
日期:
日期:
合格供方年度考核表
序号:
编号:
供方
参加评审人员
考核情况
交货期:
产品质量及价格对比:
服务质量:
结论:
编制:
批准:
日期:
日期:
月采购计划
序号:
编号:
序号
名称
规格型号
计量单位
完成时限
数量
备注
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 常用 表单 范本 大全