进出口贸易作业标准化手册.docx
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进出口贸易作业标准化手册.docx
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进出口贸易作业标准化手册
进出口贸易作业标准化手册(范例)
□组织系统
详见组织系统图18.2.1。
图18.2.1组织系统图
□业务流程
1.新产品开发(样品收集)。
2.客户开发。
3.客户询价(电报、信件、电报处理)。
4.报价。
5.订单确认。
6.开立境内订单。
7.生产督促及L/C催开。
8.出货。
9.押汇(出货通知)。
10.付款。
□业务处理细则
1.新产品开发(样品收集)
(1)业务科取得新样品后,应填写产品卡(附表18.2.2),写明以下资料:
①临时编号。
②品名、规格、包装。
③制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。
④开发成本。
⑤预估生产成本。
⑥制造商报价。
⑦可能销售对象及地区。
⑧预估售价。
⑨预估毛利。
(2)业务科于每周业务汇报时,就前项新产品提出讨论,经逐项评估,按开发价值分为A、B、C三类,A类为极具开发价值,B类为有开发价值,C类为无开发价值。
(3)经评估列为A、B类之产品,赋予正式产品编号,列入产品档。
样品拍照存档,样品存放样品室,并于产品卡上写明存放位置。
经评估列为C类之产品,产品卡列入次品档,样品存放次品室。
(4)业务科每月就现有产品,选择过时产品,于每月第一周业务汇报时,提出检查,经评定已无开发价值者,产品卡列入次品档,样品移入次品室。
(5)新产品临时编号共六位数字,分别代表填写产品卡时的年、月、日。
即1995年6月10日开发的产品,临时编号为950610。
若同一日开发数种新产品,则于第七位数,按英文字母顺序编号。
旧产品淘汰列入次品档,其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。
(6)①产品档正式编号共七位数字,第一位数代表……,第二位数代表……,第三、四、五、六位数代表序号,第七位数填A、B分别代表A类产品或B类产品。
②第一位数填1代表第一位数填6代表
〃2〃〃7〃
〃3〃〃8〃
〃4〃〃9〃
〃5〃
③第二位数填1代表
〃2〃
〃3〃
〃4〃
〃5〃
〃6〃
〃7〃
〃8〃
〃9〃
2客户开发:
(1)业务科于每月最后一周业务汇报时,提报下个月的客户开发计划,计划内容包括:
①制作公司简介,产品目录(注明交货期限及付款条件)。
②产品市场研究、分析、及客户资料之收集。
③介绍新产品(邮寄新产品目录)。
④刊登广告、邮寄开发信。
⑤其他。
(2)客户开发应选择A类产品,并配合季节性需求。
(3)经研讨定案之客户开发计划,应由业务科列入下个月的营业计划(附表18.2.3),并按职责列入个人工作计划(附表18.2.4)。
3.客户询价(电报、信件、电话处理)
(1)业务科收到客户询价的电报及信件,应即加盖收文戳记,填上收文日期,并依来电或来信内容,于文件空栏填具处理意见后,将来文大意及处理情况,登记于收文簿(附件4),将原文呈经理核阅后,依经理批示内容,回函或回电,并将回函或回电大意填入收文簿。
回函或回电副本存客户档(附表18.2.6)。
(2)处理中的电报或信件,存于待办卷,随时查阅催办,已经处理的电报或信件,依客户别归入客户档。
来文无适当空栏时可另以签办单(附表18.2.7),粘附处理。
(3)客户电报限当日回电,客户信件,除按经理指示期限外,限三日内回函。
(4)接到客户电话,应将通话内容记入电话记录上(附表18.2.8),呈经理批阅,并依指示处理。
电话记录一式两联,处理程序同电报、信件。
处理完成后,第一联依顺序归入电话记录档,第二联按客户别归入客户档。
4.报价:
(1)业务科接到客户询价之电报或信件,应立即按客户需求指派人员洽询厂商后,挑选产品ITEM,呈经理审核后,打报价单(附表18.2.9),必要时修剪样品照片,贴于报价单上。
(2)报价单一式两联,第一联寄客户,第二联存客户档。
5.订单确认:
(1)业务科接到客户订单,即依订单内容,填成交卡(附表18.2.10)交专业人员,让厂商确认买价及交货期后,打SALESCONFIRMATION(S/C)(附表18.2.11),S/C一式五联,第一、二、三联寄客户,第四联存业务科待办卷,第五联存客户档,并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。
6.开立境内订单:
(1)业务科依据S/C及成交卡开立境内订货单(附表18.2.12)。
(2)订货单一式四联,第一联交售方存查,第二联存业务科待办卷,第三联交专业人员,据以协调厂商填写生产及验货进度表,第四联交售方签认后存厂商档,并将订购品名、数量厂价、交货期等,记入厂商档。
(3)业务科依据S/C及订货单填写产品表。
7.生产督促及催开L/C:
(1)业务科专业人员依据生产及验货进度表进行督促,填写实际生产进度,于每周业务会报时提出报告,必要时现场取样携回核验。
(2)业务科依每笔S/C所订L/C开立日期,催开L/C。
(3)收到客户开来之L/C,应立即核对交易内容是否相符,若与原来的S/C内容不符,应即要求客户修改L/C,或协调厂商修改订货单内容,修改订货单处理程序与开立境内订单相同。
8.出货:
(1)出货前,业务科联络船公司确定船期,填写装船预计表,同时联络专业人员,确定装柜日期及地点,通知拖车公司将货柜拖到指定地点,以备装柜。
(2)装船预计表一式三联,第一联交报关行签SHIPPINGORDER(S/O),第二联业务科存查,第三联交专业人员据以验货。
(3)装柜完成后,专业人员立即回报每一种货品实际出货数量、箱号、净重、毛重、材数、及退税方式,由业务科通知报关行修改,并通知报关行该笔出口押汇银行。
工厂退税清表最晚须于结关前一日寄达本公司,汇送报关行。
退税清表上须用中文誊写。
9.押汇(出货通知):
(1)结关后三日内,业务科自报关行取得提单及押汇文件,经与L/C条款核对相符,呈经理签名后送银行办理押汇,并随时追踪押汇程序,确定银行已经拨款后,通知银行取回结汇证实书。
海关签放的输出许可证(CBC)第六联交会计,影本存待办卷。
(2)每笔货品出口后,业务科依出口内容,套打出货通知单(SHIPPINGADVICELETTER),一式三联,第一联(正本)及一份完整出口文件副本寄客户,第二联(副本)及一份完整出口文件副本(包括L/C,CBC第六联,装船预计表第二联)存入出货文件档,第三联(副本)存入客户档。
(3)业务科依据实际出口内容,分别填入客户档、产品档及厂商档。
1.付款:
(1)每笔货品出口后,业务科于结关后三日内收集厂商寄来的发货单、销货发票、及专业人员填具验收记录之装船预计表第三联,核对无误后送会计。
(2)会计复核业务科转来的付款凭证,确定该笔出口已经押汇入帐后,即开立付款传票,呈经理核示后,开立结关后11天之支票支付货款,并于所有付款凭证上加盖“付讫”戳记。
交易记录
S/C
N0.
成交
日期
唛头
数量
单位
售价
总售价
单位
厂商
总厂价
毛利(%),
厂商
预定交货日期
实际交货日期
B1V.
N0.
附表18.2.3
营业计划
年月
1.
产
品
开
发
2.
客
户
开
发
日期
客户名称
厂商名称
S/CN0.
P/0No.
售价
厂价
毛利
备注
3.
出
口
计
划
4.
其
他
批示:
复核:
制表:
附表18.2.4
工作计划
部门:
姓名:
年月
日期
星期
工作计划
执行情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
收文簿
收文编号
内容摘要
处理意见
批示(回函)
年
月
客户名称
日
收文编号
内容摘要
处理意见
批示(回函)
年
月
客户名称
日
收文编号
内容摘要
处理意见
批示(回函)
年
月
客户名称
日
收文编号
内容摘要
处理意见
批示(回函)
年
月
客户名称
日
收文编号
内容摘要
处理意见
批示(回函)
年
月
客户名称
日
收文编号
内容摘要
处理意见
批示(回函)
年
月
客户名称
日
附表18.2.6
客户卡
客户代号:
———
名称
地址
负责人(联络人)
电话号码
电报号码
传真号码
交易记录
S/C
No.
成交
日期
产品
编号
数量
单位
售价
总
售价
单位
广商
总
厂价
毛利(%)
厂商
预定
交货
日期
实
际
交
货
日期
INV.
N0.
签办单(电话记录
收文编号
内容摘要
拟办、会办
批示
年
客户名称
月
日
电话记录
收话编号
内容摘要
拟办、会办
批示
年
客户名称
月
日
附表18.2.10
成交卡年月日
客户名称
输往地区
交易条件
订单号码
交期
品名规格包装
数量
单价
总价
厂商
单位
厂价
总厂价
毛利(%)
交货职
L/CN0.
保险
唛头
船期
效期
分批
转船
海运
佣金
经理
业务科长
专业人员
附表18.2.12
订货单
图形
售价:
运费:
毛利:
I/C开状情况
售方:
订单号码:
订约日期:
交货日期:
电话:
交货地点:
⑦(外箱正面背面唛头)
⑧(外箱两侧面)
⑨内盒印刷
ITBMNO.
ITEMNo.
Q’TY:
MADEINSHANGHAI
Q’Ty:
ITEMN0.
Q’TY:
MADEINSHANGHAI
N.w.KGS.
G.w.KGS.
ITEMNo.
Q’TY:
MADEINSHANGHAI
⑤本商品口贴MADEINSHANGHAI口⑧贴客户特别标签
口月日前要样品套
①编号
②品名及规格
③包装明细
单位
④数量
单价
总价
内盒
中盒
外箱
售方印章:
1.逾期交货或不履行交货所引起的后果售方应负全责。
2.订货质量、规格应完全与样品符合,货品虽经本公司验收,如因质量不良而致发生退货或索赔时,售方负责赔偿并且放弃一切抗辩权。
3.更改订单所列的条件,必需以当面为之并需经本公司的同意,否则无效。
4.请将订单副本签回以利清款。
5.付款条件:
结关后11天期票。
购方人员签章:
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- 进出口贸易 作业 标准化 手册