壶关卫计部门部门决算公开.docx
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壶关卫计部门部门决算公开
壶关县卫计部门2017年度部门决算公开
第1部分概况
一、本部门职责
(一)贯彻落实国家、省、市县有关卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策。
统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划并组织实施;编制区域卫生和计划生育局规划并组织实施;负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障。
(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。
(四)组织开展全县食品安全风险监测、评估,负责国家和省、市食品安全标准的宣传贯彻。
(五)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)贯彻落实国家、省、市基本药物制度和我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。
(八)组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。
组织协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人人工终止妊娠行为。
依法规范计划生育技术和药具管理工作,负责节育手术并发症的管理工作,负责再生育审批工作。
制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十)制定流动人口计划生育服务管理工作规划、政策、制定并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制,推进流动人口计划生育基本公共服务均等化政策的落实。
(十一)拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。
加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十二)拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十三)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
坚持完善落实计划生育目标管理责任制,负责对计划生育规划和目标管理责任制执行情况进行监督和考评。
二、机构设置情况(包括部门单位构成情况)
卫计局机关行政编制18名,参公编制2名,实有人数23名,事业编制红会4名,爱卫办4名,下设单位妇幼保健计划生育服务中心编制130名,实有人数80名,县医院编制290名,实有人数153名,中医院编制140名,实有人数68名,疾控中心编制28名,实有人数24名,卫监编制45名,实有人数34名,卫生院编制274名,实有人数226名。
第二部分 2017年度部门决算公开报表
1、收入支出决算总表
编制单位:
山西省长治市壶关县卫生和计划生育局
2018年8月
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
129,009,563.22
一、一般公共服务支出
37
980,978.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
20,000.00
二、外交支出
38
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
39
0.00
三、事业收入
4
130,899,892.03
四、公共安全支出
40
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
41
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
六、其他收入
7
5,027,511.58
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
8
八、社会保障和就业支出
44
5,615,606.18
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
246,844,760.56
10
十、节能环保支出
46
0.00
11
十一、城乡社区支出
47
20,000.00
12
十二、农林水支出
48
183,274.00
13
十三、交通运输支出
49
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
50
0.00
15
十五、商业服务业等支出
51
0.00
16
十六、金融支出
52
0.00
17
十七、援助其他地区支出
53
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
19
十九、住房保障支出
55
3,473,400.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
21
二十一、其他支出
57
0.00
22
二十二、债务还本支出
58
0.00
23
二十三、债务付息支出
59
0.00
本年收入合计
24
264,936,966.83
本年支出合计
60
257,118,018.74
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
61
8,507,866.30
年初结转和结余
26
10,239,496.32
交纳所得税
62
0.00
基本支出结转
27
7,833,185.29
提取职工福利基金
63
0.00
项目支出结转和结余
28
2,406,311.03
转入事业基金
64
8,507,866.30
经营结余
29
0.00
其他
65
0.00
30
年末结转和结余
66
9,550,578.11
31
基本支出结转
67
8,973,890.61
32
项目支出结转和结余
68
576,687.50
33
经营结余
69
0.00
总计
36
275,176,463.15
总计
70
275,176,463.15
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表
公开02表
2018年8月
金额单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
264,936,966.83
129,009,563.22
0.00
130,899,892.03
0.00
0.00
5,027,511.58
201
一般公共服务支出
980,978.00
980,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
480,978.00
480,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
480,978.00
480,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,615,606.18
5,615,606.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
5,615,606.18
5,615,606.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
79,177.00
79,177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5,536,429.18
5,536,429.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
254,650,982.65
118,723,579.04
0.00
130,899,892.03
0.00
0.00
5,027,511.58
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
2,713,741.66
2,713,741.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100101
行政运行
1,771,013.00
1,771,013.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
942,728.66
942,728.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
88,464,588.31
16,337,505.35
0.00
70,031,678.34
0.00
0.00
2,095,404.62
2100201
综合医院
63,151,390.02
7,934,532.50
0.00
53,293,756.80
0.00
0.00
1,923,100.72
2100202
中医(民族)医院
19,447,393.14
2,537,167.70
0.00
16,737,921.54
0.00
0.00
172,303.90
2100299
其他公立医院支出
5,865,805.15
5,865,805.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21003
基层医疗卫生机构
61,517,813.71
16,535,642.00
0.00
44,982,171.71
0.00
0.00
0.00
2100302
乡镇卫生院
59,046,713.71
14,064,542.00
0.00
44,982,171.71
0.00
0.00
0.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
2,471,100.00
2,471,100.00
0.00
0.00
0.00
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