IATF16949程序文件模板.docx
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IATF16949程序文件模板.docx
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IATF16949程序文件模板
编制部门:
技术部
文件名称
文件管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第1页共6页
日期:
1.目的
对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
2.范围
本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责
3.1总经理负责批准发布质量手册。
3.2管理者代表负责审核质量手册。
3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。
3.5各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4过程展开与控制
4.1文件的分类、保存及编号
本公司文件由质量管理体系文件(包括所有过程控制的文件)、技术文件及公司级管理性文件组成。
4.1.1质量管理体系文件
a.质量手册(含质量方针、质量目标)
b.程序文件
c.确保过程有效控制所需的其他质量文件:
包括针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、作业指导书、检验实验规程等。
d.质量记录
文件可采用任何形式或类型的媒体。
a.质量手册、程序文件由技术部备案保存;
b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。
4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别
本公司质量管理体系文件的编号形式为:
审核
批准
日期
-1-
编制部门:
技术部
文件名称
文件管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第2页共6页
日期:
**/XX/YY-AB
**—本公司代码
XX—部门代号
YY—文件类别
AB—顺序号
4.1.1.4具体参照本公司《文件编码规则》进行编号和识别。
4.1.2.技术文件
技术文件的分类、保存及编号等具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.1.3.公司级管理性文件
公司级管理性文件,如各种行政管理制度、文件的编号为:
年号+月份+顺序号,如:
2010-04-01。
4.1.4外来文件
专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件,包括政策、法规文件等。
4.2文件的编写
4.2.1《质量手册》管理者代表负责组织编写,其它职能部门配合,主要包括以下内容:
a.本公司质量方针、质量目标;
b.本公司质量管理体系的范围、包括删减的细节与合理性;
c.质量管理体系编制的形成文件程序或对其引用;
d.质量管理体系过程之间相互作用的表述。
4.2.2程序文件由管理者代表组织,由本公司质量管理体系文件编写小组编写,其内容根据有关部门工作内容确定,但必须充分体现IATF16949:
2016中有关质量要求。
4.2.3其他质量文件由各主管部门先提出编制申请,经管理者代表批准后,进行编写,其内容须完全符合质量手册和程序文件中指出的相关文件或表式(包括技术文件)规定。
4.2.4公司级其他管理性文件的编写可根据文件的具体要求由公司办决定。
4.3文件的批准
.质量管理体系及其相关文件发布前,由管理者代表组织相关部门对文件的充分性与适宜性进行评审后由授权人审批。
审核
批准
日期
-2-
编制部门:
技术部
文件名称
文件管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第3页共6页
日期:
4.3.1.质量手册由管理者代表审核,总经理批准发布。
程序文件由管理者代表批准发布。
其他质量文件由管理者代表批准发布。
4.3.3.公司级管理性文件由总经理批准发布
4.4文件的建档
经批准的质量管理体系文件及其它质量管理文件的原件需到技术科备案存档,由技术部建立《受控文件清单》。
技术类专业文件按《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.5文件的修改
4.5..1质量管理体系文件
4.5.1.1.质量管理体系文件在下列情况下各编制部门必须主动修改。
a.不能有效地预防质量问题的发生;
b.机构、岗位和职责发生变化;
c.外部认证机构提出的修改意见;
d.管理评审会议提出的修改意见;
e.质量管理体系标准的最新版次的更改;
f.纠正和预防措施整改后的需要;
g.内部审核提出修改意见。
《文件修改通知单》报文件编制部门。
《文件修改通知单》经编制部门主管审核,管理者代表批准后方可进行修改;文件编制部门根据修改意见研究确定修改方案后负责文件修改。
4.5.1.6文件更改后,技术部门应组织有关部门对修改的充分性和有效性进行评审。
4.5.2技术文件的修改具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.5.3公司级管理性文件的修改由人力资源部根据具体情况重新下达文件,并报总经理批准。
4.5.4顾客工程标准/规范更改的实施,应包括所有相应文件的更新(FMEA、控制计划、PPAP等),必要时需获得顾客生产科批准记录的更新。
审核
批准
日期
-3-
编制部门:
技术部
文件名称
文件管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第4页共6页
日期:
4.5.5对于所有顾客提供的工程标准、规范、图纸及其更改或其它外来文件,各受理部门应尽快审查(不超过十个工作日)分发及执行,并保存记载每次生产更改的生效日期的记录,保持工作现场为最新版本。
4.6文件的换版
:
a.文件经10次以上修改;
b.公司的质量方针和质量目标发生重大变化;
c.公司的组织结构发生重大变化;
d.质量管理体系标准有重大更改。
4.6.1.2质量管理体系文件换版的编写、批准按4.2,4.3处置。
4.6.2技术文件的换版具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.6.3技术部资料员应填写《文件和资料动态登记表》,控制掌握文件和资料的修改换版动态。
4.7文件的发放与领用
4.7.1各有关部门都应得到相应文件的有效版本,这些文件列为受控文件。
4.7.2受控文件必须保持最新的版本和最近的修改状态。
4.7.3受控文件发放前由技术科资料员加盖“受控”章,按受控文件发放名单和发放号发放,并注册编号,持有人应在《文件发放登记表》上签字。
4.7.4严格控制不受控文件的发放,不受控文件由技术科资料员加盖“不受控”章,不受控文件的发放名单由管理者代表审批。
持有人应在发放单上签字,文件修改不通知不受控文件持有人。
4.7.5质量手册、程序文件及相关支持性文件由技术科发放。
4.7.6发放文件应同时收回作废文件(新版时除外),并在《文件回收登记表》登记,回收文件需“销毁”的按本程序4.8处置。
4.7.7因破损而重新领用的新文件,发放号不变,并收回相应的旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的发放号,并注明已丢失的文件的发放号失效;发放部门作好相应发放签收记录。
4.8文件的保存
4.8.1与质量管理体系相关的文件都必须有序分类存放在干燥、通风、安全的地方,便于识
审核
批准
日期
-4-
编制部门:
技术部
文件名称
文件管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第5页共6页
日期:
别和查阅。
4.8.2各部门文件由本部门资料员或负责人保管。
技术部每季度对各部门文件保管情况进行检查。
4.8.3任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的正确、清晰、完整、易于识别和检索。
4.9文件的作废与销毁
4.9.1所有失效或作废文件由技术科资料员及时从所有发放或使用场所撤出收回,加盖“作废”印章;需保留的作废文件,应加盖“存档”印章,保留一份存档,并在《作废文件目录》上登记后,其余进行销毁。
4.9.2文件销毁时,《文件销毁申请单》由技术部资料员或有关部门文件发放人员填写,经技术经理或部门负责人批准后执行。
4.10文件的借阅与复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件,应填写《文件和资料借阅复制申请单》,由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。
复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。
4.11外来文件的控制
4.11.1收到外来文件的部门,需识别其适用性并到技术部门备案登记。
4.11.2技术部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本,统一编号,加盖受控印章,分发到相关部门使用,并把旧标准收回。
4.11.3技术部要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入《受控文件清单》,并存档。
4.11.4外来图样的管理和发放按《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.12文件的评审
每年管理评审会议之前由技术部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时予以修改,具体参照4.6条款规定执行。
5本程序所涉及的相关文件:
《文件编码规则》
《技术文件和资料的管理细则》
审核
批准
日期
-5-
编制部门:
技术部
文件名称
文件管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第6页共6页
日期:
6.本程序所涉及的相关表式:
《文件修改通知单》
《文件发放登记表》
《文件和资料动态登记表》
《文件销毁申请单》
《文件回收登记表》
《作废文件目录》
《文件和资料借阅复制申请单》
《受控文件清单》
审核
批准
日期
-6-
制部门:
质量部
文件名称
记录管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第1页共2页
日期:
1.目的
规范质量活动的记录,客观、真实、准确地反映产品形成全过程的质量活动,为证明本公司的体系和产品达到了规定的质量要求,并为验证质量管理体系有效运行和符合选定的标准提供客观凭证。
2范围
适用于本公司为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据的记录的控制,包括外来的质量记录及顾客规定的记录。
3职责
3.1由质量部负责监督各部门的质量记录管理。
3.2各部门负责收集整理、保存本部门的质量记录。
4过程展开与控制
4.1质量记录的注册
各部门根据公司质量手册和程序文件要求的,申请质量记录的使用表式,记录表样经管理者代表审批合格后,到技术部进行编号标识,表样由质量部归档备案,进入《质量记录清单》。
4.1.1《质量记录清单》中应规定各质量记录的保存期限和地点。
4.2质量记录的编号标识根据《文件编码规则》进行。
4.3质量记录的填写。
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰正确、工整,不随意涂改,如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项目斜杠划去,各相关栏目负责人签名不允许留空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用斜杠划去原数据,在其上方写上更改后的真实数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4质量记录的收集、编目、归档和借阅。
4.4.1质量部负责各种质量记录的管理,定期检查质量记录的保存情况。
4.4.2各部门使用的质量记录由各部门资料员收集,并编目。
每年一月份各部门将上年的质量记
录进行封存归档,并保存至少三年。
4.4.3各职能部门如需查阅原质量记录,应经各部门主管负责同意方能查阅,如有合同约定,顾客及其代表需查阅质量记录,应经管理者代表同意后可在商定的范围内查阅记录。
审核
批准
日期
-7-
编制部门:
质量部
文件名称
记录管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第2页共2页
日期:
4.5质量记录的贮存、防护和处置。
4.5.1质量记录的贮存、防护。
各部门的质量记录应分类整理,装订成册,编制目录后存放于质量记录专用柜中。
质量记录应由专人保管,便于检索和存取。
并确保质量记录存放,不损坏、不变质、不丢失。
4.5.2质量记录保存控制应满足法律法规和顾客要求。
4.5.3质量记录的处置
本公司各类质量记录保存期及保存地点具体见《质量记录清单》,各部门定期清理到期质量记录,经其主管批准后及时销毁(采用烧毁的方式)。
具体按《文件管理程序》处置。
4.6质量记录的复制。
需复制质量记录,负责人应填写《文件和资料借阅复制申请单》,经该质量记录保存部门负责人签字同意后方可复制。
4.7供方的质量记录也是我公司质量记录的组成部分,由质量部、供应科按不同供方分类保存。
5本程序所涉及的相关文件。
《文件编码规则》
《文件管理程序》
6本程序所涉及的相关表式。
《质量记录清单》
《文件和资料借阅复制申请单》
审核
批 准
日期
-8-
编制部门:
质量部
文件名称
经营计划和目标管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第1页共3页
日期:
1.目的
通过制定经营计划和管理目标的展开并进行控制,确保质量方针和目标得以实现。
2.范围
适用于公司的经营计划和目标管理。
3.职责
3.1管理者代表负责策划制定经营计划和质量管理目标,并组织实施确保生产经营目标的实现。
3.2销售部根据本公司的经营计划,根据市场规律制定好全年经营计划,确保经营计划的圆满
完成。
3.3质量部负责按照本公司的质量方针、质量目标建立质量指标。
3.4生产部负责制定月度生产计划并组织实施。
4.过程展开与控制
4.1根据市场分析及顾客要求确定年度经营计划。
4.1.1公司经营计划分为:
a)长期经营计划(3~5年)
b)年度经营计划
c)月度计划及工作总结
4.1.2编制经营计划的依据:
a)公司长期发展计划
b)公司质量方针、目标和管理评审确定的改进项目
c)市场环境调研分析报告
d)公司的资源状况
4.1.3经营计划包括的内容:
a)计划名称、编号
b)前一个计划目标完成情况
c)内、外部市场分析、预测
d)年度目标及分析指标、实施措施
e)投资开发计划
f)资源计划
g)顾客满意度计划
审核
批准
日期
-9-
编制部门:
质量部
文件名称
经营计划和目标管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第2页共3页
日期:
h)质量成本控制计划
4.1.4制定与公司质量方针、经营计划相协调的质量目标并发布。
4.1.5经营计划与质量目标应经管理评审。
4.1.6经营计划与质量目标应经总经理批准后下发各部门。
4.1.7各部门根据公司年度的经营计划制定本部门年度的目标和工作计划。
4.1.8销售部根据市场分析和顾客订单制定月度经营计划,报总经理批准后下发各有关部门。
4.1.9根据月度经营计划,供应科编制月度采购计划,报总经理批准后进行采购。
4.2目标的展开:
a)明确各部门确保总目标实现的各项措施
b)明确各部门确保总目标实现的协调关系。
C)明确各部门质量目标的责任人
4.2.1各部门根据公司的质量目标,分析和展开并制定各科室(含车间)目标实施措施、责任人,并经管理者代表批准,落实到科室、班组及个人。
4.2.2各单位每月对质量目标的完成度进行检查落实,由责任人、质检员按月上报进行统计、分析,上报各部门主管指出改进措施后,上报管理者代表汇总。
4.3人力资源部负责每月统计各部门相关的质量指标,进行数据统计分析,与公司质量目标对比。
对完成不好的指标应采取改进措施。
4.4公司及各部门针对制定的各项计划和指标的实施情况,经常以会议、报告、通知、培训等形式开展内部沟通,使员工理解并实施。
4.5公司及各科室、车间的经营目标与质量指标完成与否,均纳入年度、月度的考核。
按公司的奖罚规定,实施单位与个人的奖罚,并与年度工资奖金挂钩。
4.6对未完成的计划或目标,责任单位应制定纠正/预防措施,质量部负责监督、检查、验证。
4.7经营计划与质量目标完成情况,每半年评估一次。
4.8经营计划与质量目标完成情况提交年度管理评审。
5.本程序所涉及的相关文件:
《生产计划管理程序》
《纠正预防措施程序》
审核
批准
日期
-10-
编制部门:
质量部
文件名称
经营计划和目标管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第3页共3页
日期:
6.本程序所涉及的相关表式:
《生产月、周、日报表》
《纠正与预防措施表》
《SWOT》
审核
批准
日期
-11-
编制部门:
质量部
文件名称
管理评审程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第1页共4页
日期:
1.目的
针对本公司质量管理体系进行评审,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,并与组
织的战略方向一致。
2范围
适用于本公司质量管理体系的管理评审工作。
3职责
3.1总经理负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责组织工作并向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进的建议,编写相应的评审报告。
3.3技术部负责管理评审计划的编制并收集提供管理评审所需的资料,并负责纠正预防和改
进措施实施的跟踪和验证工作。
4过程展开与控制
4.1时机和频次
一般情况下,管理评审每年进行一次,在十二月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。
在下列情况下由总经理决定可增加评审频次:
a.当市场需求和外部环境有重大变化时;
b.本公司组织机构、质量管理体系、产品结构、资源发生重大变化时;
c.当发生重大事故或顾客连续投诉时;
d.当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审等。
4.2管理评审的计划
4.2.1年度管理评审计划
a.评审目的;
b.评审组织;
c.评审内容;
d.评审的准备工作要求;
e.评审时间的安排。
4.2.2适时管理评审计划。
审核
批准
日期
-12-
编制部门:
质量部
文件名称
管理评审程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第2页共4页
日期:
4.3管理评审的主要内容
4.3.1管理评审的输入一般包括以下内容(但不限于):
1.以往管理评审所采取措施的实施情况
2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3.顾客满意和相关方的反馈
4.质量目标的实现程度
5.过程绩效以及产品的符合性
6.不合格以及纠正措施
7.监视和测量结果
8.审核结果(内审和第二方审核)
9.外部供方的绩效
10.资源的充分性
11.应对风险和机遇所采取措施的有效性
12.改进的机会
13.不良质量成本(内部和外部不符合成本)
14.过程有效性的衡量
15.过程效率的衡量
16.产品生产过程的设计和开发期间特定阶段的测量汇总结果
17.内部审核方案的有效性
18.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评估
19.对照维护目标的绩效评审
20.保修绩效
21.顾客记分卡评审
22.通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识
23.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
4.3.2管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果:
a.质量管理体系的过程及相关文件是有修整的需要,质量管理体系所需的变更;
b.质量方针、目标是否正在实现,是否需要更新;
c.是否需要进行相关的过程、产品审核或改进;
d.为管理体系各项活动配备的资源是否适宜;
e.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价;
f.对上述评价结果所采取的跟踪措施;
g.改进的机会,对持续改进的建议;
审核
批准
日期
-13-
编制部门:
质量部
文件名称
管理评审程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第3页共4页
日期:
h.产品潜在外部失效及其对质量、安全、环境的影响分析;
i次年《年度经营计划和目标管理》的确认和资源的需求。
4.3.2管理评审输出的补充
当未实现顾客绩效目标时,最高管理者应形成一个文件化的措施计划并实施。
4.4管理评审的准备
4.4.1技术部于每年12月底将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门,由部门责任人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
4.4.2技术部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理,管代评估确定重点评审项目并
根据收集的资料制定评审的具体内容。
经管理者代表批准后,将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.5评审实施
4.5.1评审会议
4.5.2评审结论
4.6管理评审报告
4.6.1在评审实施后由技术部对管理评审的内容进行总结,编写管理评审报告,经管理者代表审核后,提交总经理,并发至相应部门。
4.6.2管理评审报告的内容包括:
a.评审目的;
b.评审日期;
c.参加评审人员;
e.评审的内容及结论;
f.采取的纠正和改进措施。
4.7纠正预防和改进措施的实施和验证
审核
批准
日期
-14-
编制部门:
质量部
文件名称
管理评审程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第4页共4页
日期:
4.7.1技术部根据会议评审结果及评审中存在问题,确定责任部门。
由责任部门填写《纠正和预
防措施表》并实施,需采取改进措施时,并由技术科提交相应的改进计划,经管理者代表
审核,经总经理批准后,发给相应部门予以执行。
4.7.2技术部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。
4.8评审记录
管理评审的相关记录由技术科负责保存。
4.9纠正和预防的跟追验证按《纠正预防措施程序》执行。
5本程序所涉及的相关文件:
《纠正预防措施程序》
6.本程序所涉及的相关表式:
a.《管理评审会议记录》
b.《管理评审报告》
c.《纠正与预防措施表》
d.《管理评审通知单》
e.《管理评审计划》
审核
批准
日期
-15-
编制部门:
人事行政部
文件名称
人力
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