安全生产责任制考核实用制度及考核表格.docx
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安全生产责任制考核实用制度及考核表格
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安全生产责任制核查制度
第一章总则
为推进公司各岗位,责任人认真落实安全生产责任制,充分调动
全员参加安全生产的踊跃性和主观能动性,保证安全生产“一岗双责”
深入实行,保障安全生产各项工作顺利展开,依照国家现行相关法律
法规和规定,特拟定本制度。
安全生产责任制核查以公司各岗位安全生产责任制为依照,依照
“客观、公正、公正、公开”的原则进行。
第二章核查范围
公司领导岗位、各部分管理岗位、班长岗位和要点岗位职工、纳
入安全生产责任制核查范围。
第三章核查组织机构
公司建立安全责任制核查领导小组,成员以下:
组长:
张小军
副组长:
李辉
组员:
闫亮、何宗利、顶峰
公司核查领导小组办公室设在质量安全督查部负责组织核查工作。
核查领导小组职责:
1、拟定其实不停完美考察方法,规范考校程序;
2、依据核查需要,拟定考校目标;
3、实行过程督查检查,督促责任落实,采集被核查人员核查信息;
.
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4、准时召开核查评比会议,组织展开核查工作;
5、协调办理核查中出现的问题;
6、宣告并解说核查结果;
7、督促并落实核查结果的兑现。
公司安全生产领导小组对公司安全生产责任核查工作进行督查,
检查指导,对核查工作展开不到位或核查过程中出现违规行为进行责
任追究。
第四章核查程序
安全生产责任核查每半年展开一次,由公司安全生产责任制核查
领导小组办公室负责组织,上半年6月20日前完成,下半年12月
20日前完成核查,兑现工作。
一般考校程序:
1、安全生产责任制核查领导小组联合公司安全管理目标和各岗位及
部门的安全生产责任拟定考校表内容应包含:
⑴安全管理目标核查、安全生产责任制,安全生产规章制度和操作规
程建立执行状况
⑵岗位安全职责核查:
依据岗位和部门的安全生产责任制联合公司实
际进行分解。
②核查评分总分为100分,此中安全管理目标核查和岗位安全职责考
核,详见核查表,按评分标准依据实质内容确立。
③核查领导小构成员依据现场核查时间,按期安全生产大检查状况和
平常安全生产责任制落真相况,采集核实被核查人安全管理目标和岗
.
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位安全职责落真相况,比较“核查评分表”(见附件一)实行核查打
分,核查领导小组办公室统计评分结果,计算均匀值,作为核查人最
终得分,并以书面形式宣告最后核查赏罚结果。
第五章核查赏罚
安全生产责任制核查满分为100分,核查结果为优秀、合格和不合格。
①得分90分(含)及其以上者为优秀
②60分——89分为合格
③60分以下为不合格
核查结果为不合格的处以罚款100—300元。
下次核查仍不合格,处以罚款500—1000元。
核查结果为合格的不奖不惩。
核查优秀的优中选优奖励岗位或部门总数不超出3个,优秀岗位奖励额100—300元。
安全生产责任制核查赏罚兑现由财务部门负责落实。
第六章附则
公司核查领导小构成员在核查过程中发生违规,违纪行为的一经核实半年自己核查结果直接按不合格办理,处罚按上限执行。
本制度自觉布之日起实行,质量安全督查部负责解说。
附件1.安全生产责任制核查表
2.安全生产责任制核查汇总表
.
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附件一:
项目经理安全生产责任核查表
单位名称:
工程名称:
姓
名:
核查日期:
年月
日
序号
核查项目
扣分标准
应得分
扣减分
实得分
贯彻安全生
未传达上司相关的安全生产规程、
规定、制
1
产制度、规
15分
度的扣15分
程、规定
项目安全技
项目的安全技术措施未组织检查的扣
5分
2
术检查与贯
未呈报同意的扣4分
10分
彻
未负责贯彻实行的扣10
分
每周未计划、部署安全生产工作的扣
5分
每周安全制
每周未检查安全生产工作落真相况的扣
5
3
分
15分
度落实
每周未进行安全生产工作总结评经绵扣
5
分
每周无安全专业会议的扣
10分
对检查出的隐患未按原则解决的扣
8分
4
每周安全专
未及时解决安全生产中存地的音量的扣
15
15分
业会议
分
未严格执行“管生产一定同时管安全”
原则
的扣15分
对职工未进行三级教育的扣
15分
5
三级教育周
未进行周一教育的扣5分
10分
一教育
对职工未进行思想教育的扣
5分
赏罚未兑现的扣5分
发生工伤事故未及时上报的扣
10分
6
工伤事故处
发惹祸故而未能保护好现场的扣
5分
15分
理
未能提出改进措施的扣
10分
未对责任人提出办理建议的扣
10分
未能及时整顿安检部门提出问题的扣
10分
7
隐患整顿
安全生产不在受控状态的扣
10分
10分
不支持安全职工作的扣
5分
安全资料
安全资料未及时整归档的扣
10分
10分
核查项目合计
100分
核查结果
被核查人签字
核查人签字
办理建议
该同志各项达标,核查合格
.
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项目技术负责人安全生产责任核查表
单位名称:
工程名称:
姓
名:
核查日期:
年月
日
序号
核查项目
扣分标准
应得分
扣减分
实得分
贯彻安全生
未能协助项目经理贯彻安全生产目标的扣
20分
1
产方针、规
20分
对项目的安全技术负直接责任未执行的扣
定、制度
20分
未组织一般工程施工组织设计编制的扣
10
分
编制方案与
未向项目技术员、工长及相关人员进行书面
2
安全技术措
安全交底的扣
10分
20分
施
未编制冬、雨季安全技术措施的扣
10分
未组织实行的扣
5分
未督查检查的扣
5分
3
安全规章制
未能组织工人学习相关安全技术规程、规
20分
度学习
章、制度的扣
5~20分
事故调查分
未参加事故检查解析的扣
10分
20分
4
未制定防范措施的扣20分
析
劳动条件的
未组织相关人员研究机具设施、除掉粉尘、
5
噪声等改进劳动条件的扣
20分
改进
20分
核查项目合计100分
核查结果被核查人签字核查人签字
办理建议该同志各项达标,核查合格
注:
本表合用项目技术负责人、施工技术员、现场施工员
.
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班组长安全生产责任核查表
单位名称:
工程名称:
姓名:
核查日期:
年月日
序号核查项目扣分标准应得分扣减分实得分
学习与遵守
1规章制度、安未严格学习与遵守执行规章制度的扣10分10分
全操作规程
2
3
4
5
安全交底班前不开安全交底会的扣10分15分
学习安全操
未常常组织学习安全规程、规章制度的扣
5
分
作规程安全
25分
新工人全组未做三级教育的扣
10分
制度
未禁止违章指挥、违章作业的扣
10分
班前未对所用器具、
设施、防范用品及作业
安全检查
环境进行安全检查的扣
5分
10分
检查后发现问题未办理而连续作业的扣
10
分
对现场安全隐患不解决的扣
10分
事故隐患
不申报的扣
5分
10分
对工伤事故不按规定办理的扣
10分
6
工伤事故处
2020分
工伤事故未组织解析原由汲取教训的扣
理
分
7
赏罚制度
不踊跃推行改进安全技术经验的扣
5分
10分
未严格制止歹人坏事、鼓舞优秀的扣
5分
核查项目合计
100分
核查结果被核查人签字核查人签字
办理建议该同志各项达标,核查合格
.
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项目安全员安全生产责任核查表
单位名称:
工程名称:
姓名:
核查日期:
年月日
序号核查项目扣分标准应得分扣减分实得分
经考试业务知识不合格的扣
20分
1业务知识
20分
不努力学习业务技术知识的扣
10分
贯彻执行安
相关
2
未认真贯彻党和国家的安全生产政策、
全生产规章
20分
20分
条例、积压项规章制度的扣
制度
未督查实行各项安全措施安全交底的扣
10
分
未制止违章指挥和违章作业的扣
10分
3
督查、指导、
30分
未指导检查班组班前、班后安全活动的扣
检查
10分
未及时总结、推行、交流安全生产经验的扣
10分
4
安全设施验
15分
15分
未参加各种安全设施查竣工作的扣
收
未参加事故检查的扣
10分
5事故办理
15分
未提出办理建议的扣
15分
核查项目合计
100分
核查结果被核查人签字核查人签字
办理建议该同志各项达标,核查合格
.
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项目质检员安全生产责任核查表
单位名称:
晋中市中都建筑公司介休分公司工程名称:
裕康嘉苑
姓名:
核查日期:
2011年月日
序号核查项目扣分标准应得分扣减分实得分
1
贯彻安全生
20分
20分
未认真贯彻安全生产责任制度的扣
产责任制度
对基坑支护、模板工程未进行督查查收的
2督查查收
扣10分
20分
未对安全装置、现场设施进行查收扣
10分
3违章办理
未对违章作业、违章指挥进行制止的扣
20
分
20分
4季节施工
未对冬雨季施工进行审察的扣
10分
未督查实行的扣
15分
25分
5事故办理
未参加安全事故解析、检查、办理的扣
15
分
15分
核查项目合计
100分
核查结果被核查人签字核查人签字
办理建议该同志各项达标,核查合格
.
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项目机械管理员安全生产责任核查表
单位名称:
晋中市中都建筑公司介休分公司工程名称:
裕康嘉苑
姓名:
核查日期:
2011年月日
序号核查项目扣分标准应得分扣减分实得分
1管理制度未认真落实相关机械管理制度的扣15分15分
2
设施操作、保
未督查、指导操作人员正确操作和养护设
15分
养
备的扣15分
3机械检修未正确判断机械故障并组织检修的扣15分15分
未组织进行设施基础、机位、机棚施工及
4设施查收15分
查收的扣15分
5进出场查收未组织设施进出场查收的扣10分10分
未参加设施检查的扣
5分
6
设备隐患处
15分
对查出的老是未纠正落实并反响办理的扣
理
10分
7
未填写、整理、保留各种机械资料的扣
15
机械资料
15分
分
核查项目合计
100分
核查结果被核查人签字核查人签字
办理建议该同志各项达标,核查合格
.
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附件二:
管理人员安全生产责任制核查汇总表
工程名称:
施工单位:
晋中市中都建筑公司介休分公司
部门:
裕康嘉苑项目部
核查日期:
年
月
日
核查时段
核查结果
序
不
姓
名
职
务
合
被核查人署名
备
注
号
合
格
格
1
2
3
4
5
核查单位:
核查负责人:
填表人:
填表日期:
年月日
注:
核查不合格的主要原由,填写备注栏。
.
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