上海浦东教育发展研究院附属中学单位决算.docx
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上海浦东教育发展研究院附属中学单位决算.docx
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上海浦东教育发展研究院附属中学单位决算
上海市浦东教育发展研究院附属中学2016年度单位决算
第一部分上海市浦东教育发展研究院附属中学概况
一、主要职能
实施初中学历教育,促进基础教育的发展。
初中学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东教育发展研究院附属中学设3个内设机构,包括:
校务办、教务处、德育处。
第二部分上海市浦东教育发展研究院附属中学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,101.92
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,750.16
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.42
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
295.10
九、医疗卫生与计划生育支出
75.89
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
52.77
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
7.69
本年收入合计
2,102.34
本年支出合计
2,181.60
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.22
年初结转和结余
93.87
年末结转和结余
14.39
总计
2,196.21
总计
2,196.21
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,102.34
2,101.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.42
205
教育支出
1,678.38
1,678.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.22
205
02
普通教育
1,673.83
1,673.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.22
205
02
03
初中教育
1,673.83
1,673.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.22
205
09
教育费附加安排的支出
4.55
4.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
4.55
4.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
295.10
295.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
295.10
295.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
20.65
20.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
150.60
150.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
123.85
123.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
75.89
75.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
75.89
75.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
75.89
75.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
52.77
52.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
52.77
52.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
52.77
52.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
229
99
其他支出
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
229
99
01
其他支出
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,181.60
2,097.37
84.23
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,750.16
1,673.62
76.54
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,739.39
1,673.62
65.77
0.00
0.00
0.00
205
02
03
初中教育
1,739.39
1,673.62
65.77
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
10.77
0.00
10.77
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
10.77
0.00
10.77
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
295.10
295.10
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
295.10
295.10
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
20.65
20.65
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
150.60
150.60
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
123.85
123.85
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
75.89
75.89
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
75.89
75.89
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
75.89
75.89
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
52.77
52.77
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
52.77
52.77
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
52.77
52.77
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
7.69
0.00
7.69
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
7.69
0.00
7.69
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
7.69
0.00
7.69
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,101.92
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
1,750.16
1,750.16
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
295.10
295.10
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
75.89
75.89
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
52.77
52.77
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
2,101.92
本年支出合计
2,173.91
2,173.91
0.00
年初财政拨款结转和结余
81.03
年末财政拨款结转和结余
9.04
9.04
0.00
一般公共预算财政拨款
81.03
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
2,182.95
总计
2,182.95
2,182.95
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,750.16
1,673.62
76.54
205
02
普通教育
1,739.39
1,673.62
65.77
205
02
03
初中教育
1,739.39
1,673.62
65.77
205
09
教育费附加安排的支出
10.77
0.00
10.77
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
10.77
0.00
10.77
208
社会保障和就业支出
295.10
295.10
0.00
208
05
行政事业单位离退休
295.10
295.10
0.00
208
05
02
事业单位离退休
20.65
20.65
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
150.60
150.60
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
123.85
123.85
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
75.89
75.89
0.00
210
05
医疗保障
75.89
75.89
0.00
210
05
02
事业单位医疗
75.89
75.89
0.00
221
住房保障支出
52.77
52.77
0.00
221
02
住房改革支出
52.77
52.77
0.00
221
02
01
住房公积金
52.77
52.77
0.00
合计
2,173.91
2,097.37
76.54
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,624.70
1,624.70
--
301
01
基本工资
242.34
242.34
--
301
02
津贴补贴
46.48
46.48
--
301
03
奖金
102.28
102.28
--
301
04
其他社会保障缴费
104.52
104.52
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
831.21
831.21
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
150.60
150.60
--
301
09
职业年金缴费
123.85
123.85
--
301
99
其他工资福利支出
23.41
23.41
--
302
商品和服务支出
284.60
--
284.60
302
01
办公费
22.03
--
22.03
302
02
印刷费
12.59
--
12.59
302
03
咨询费
0.80
--
0.80
302
04
手续费
0.13
--
0.13
302
05
水费
4.97
--
4.97
302
06
电费
4.39
--
4.39
302
07
邮电费
2.65
--
2.65
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
66.67
--
66.67
302
11
差旅费
1.78
--
1.78
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
42.41
--
42.41
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
16.27
--
16.27
302
17
公务接待费
0.57
--
0.57
302
18
专用材料费
4.71
--
4.71
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
1.29
--
1.29
302
27
委托业务费
7.67
--
7.67
302
28
工会经费
23.88
--
23.88
302
29
福利费
30.25
--
30.25
302
31
公务用车运行维护费
7.05
--
7.05
302
39
其他交通费用
2.44
--
2.44
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
32.07
--
32.07
303
对个人和家庭的补助
151.59
151.59
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
76.82
76.82
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
52.77
52.77
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
22.00
22.00
--
310
其他资本性支出
36.48
--
36.48
310
02
办公设备购置
0.58
--
0.58
310
03
专用设备购置
32.48
--
32.48
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
3.42
--
3.42
合计
2,097.37
1,776.29
321.08
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
7.50
10.66
0.00
0.00
6.00
10.09
0.00
0.00
6.00
10.09
1.50
0.57
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东教育发展研究院附属中学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2,196.21万元、支出总计为2,196.21万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加461.79万元。
主要原因:
财政拨款收入增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2,102.34万元,其中:
财政拨款收入2,101.92万元,占99.98%;其他收入0.42万元,占0.02%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2,181.60万元,其中:
基本支出2,097.37万元,占96.14%;项目支出84.23万元,占3.86%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,182.95万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加447.71万元,增长25.80%。
主要原因:
财政拨款预算增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,173.91万元,占本年支出合计的99.59%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加452.19万元,增长26.26%。
主要原因:
财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,173.91万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)1,750.16万元,占80.51%;社会保障和就业支出(类)295.10万元,占13.57%;医疗卫生与计划生育支出(类)75.89万元,占3.49%;住房保障支出(类)
52.77万元,占2.43%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,664.33万元,支出决算为2,182.95万元,完成年初预算的131.16%。
决算数大于预算数的主要原因:
支出决算中包括了调整预算数。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1,739.39万元。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为1,335.27万元,支出决算为1,750.16万元,完成年初预算的131.07%。
决算数大于预算数的主要原因:
支出决算中包括了调整预算数。
2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)10.77万元。
主要用于:
资源向社区开放4.12万元;少先队创建拨款6.65万元。
年初预算为0万元,支出决算为10.77万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初未安排预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)20.65万元。
主要用于:
单位离退休人员方面的支出。
年初预算为19.30万元,支出决算为20.65万元,完成年初预算的106.99%。
决算数大于预算数的主要原因:
结余部分已被财政收回。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)150.60万元。
主要用于主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险支出。
年初预算为163.03万元,支出决算为150.60万元,完成年初预算的92.38%。
决算数小于预算数的主要原因:
由于政策性调整。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)123.85万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为123.85万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初未安排预算。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)75.89万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算为89.67万元,支出决算为75.89万元,完成年初预算的84.63%。
决算数小于预算数的主要原
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