费人民检察院部门决算.docx
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费人民检察院部门决算
2016年费县人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
费县人民检察院是依法履行法律监督职能,保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关,领导、管理全县范围内的检察工作。
目前在职干警105人,下设19个职能局、处、科、室、大队及7个派驻乡镇检察室。
近年来,费县检察院坚持业务立检,确定了“单项工作争第一,整体工作创一流,努力争创人民满意检察院”的工作目标,先后获得“全国检察机关宣传先进单位”、“全省先进基层检察院”、“省级文明机关”等荣誉称号,多次荣记集体二等功,控申举报接待室、驻看守所检察室分别被高检院评为“全国文明接待室”、“一级规范化检察室”。
全体干警继承发扬沂蒙精神,坚持干在实处、干出实效、走在前列,敢于担当,无私奉献,争先创优,10余名干警先后获得“全省优秀检察官”、“全省优秀侦查能手”、“全市优秀公诉人”等省、市荣誉称号。
主要职责是:
(一)对费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受费县人民代表大会及其常务委员会的监督。
(二)依法向费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会提出议案。
(三)根据省、市院人民检察院确定的检察工作方针,研究拟定全县检察工作任务,并组织实施。
(四)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利和民主权利的犯罪进行侦查,依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
(五)对本县的刑事犯罪案件依法审查批捕、依法审查起诉,对对县公安机关的立案侦查活动和和县人民法院的刑事审判活动进行法律监督;对县人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员支持公诉。
(六)依法对本县的民事、刑侦审判活动实行法律监督,对县人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉和提请抗诉。
(七)受理公民控告、申诉和举报;办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查。
(八)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行调查,研究本县区贪污贿赂、侵犯渎职犯罪的动态、特点、规律,并提出职务犯罪的预防对策和检察建议,开展预防职务犯罪工作;负责职务犯罪的法制宣传工作,积极参与社会治安综合治理,落实依法治理工作。
(九)负责本县区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作;依法管理检察官和司法警察;制定本县区检察机关干部教育培训工作规划,并负责组织实施。
(十)负责本县区检察机关的计划财务装备工作和后勤保障工作。
(十一)承办县委、县政府和上级人民检察院交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
费县人民检察院部门决算包括:
费县人民检察院本级决算。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
一、财政拨款收入
1
1,783.91
一、一般公共服务支出
29
0.0
二、上级补助收入
2
0.0
二、外交支出
30
0.0
三、事业收入
3
0.0
三、国防支出
31
0.0
四、经营收入
4
0.0
四、公共安全支出
32
1,783.91
五、附属单位上缴收入
5
0.0
五、教育支出
33
0.0
六、其他收入
6
0.0
六、科学技术支出
34
0.0
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.0
8
八、社会保障和就业支出
36
0.0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.0
10
十、节能环保支出
38
0.0
11
十一、城乡社区支出
39
0.0
12
十二、农林水支出
40
0.0
13
十三、交通运输支出
41
0.0
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.0
15
十五、商业服务业等支出
43
0.0
16
十六、金融支出
44
0.0
17
十七、援助其他地区支出
45
0.0
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.0
19
十九、住房保障支出
47
0.0
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.0
21
二十一、其他支出
49
0.0
22
二十二、债务还本支出
50
0.0
23
二十三、债务付息支出
51
0.0
本年收入合计
24
1,783.91
本年支出合计
52
1,783.91
用事业基金弥补收支差额
25
0.0
结余分配
53
0.0
年初结转和结余
26
0.0
年末结转和结余
54
0.0
27
55
总计
28
1,783.91
总计
56
1,783.91
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
1783.91
1783.91
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
204
公共安全支出
1783.91
1783.91
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20404
检察
1783.91
1783.91
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2040401
行政运行
1212.15
1212.15
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2040402
一般行政管理事务
5.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2040404
查办和预防职务犯罪
90.0
90.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2040406
侦查监督
70.0
70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2040407
执行监督
60.0
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2040499
其他检察支出
346.76
346.76
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
1,783.91
1,212.15
571.76
0.0
0.0
0.0
204
公共安全支出
1,783.91
1,212.15
571.76
0.0
0.0
0.0
20404
检察
1,783.91
1,212.15
571.76
0.0
0.0
0.0
2040401
行政运行
1,212.15
1,212.15
0.0
0.0
0.0
0.0
2040402
一般行政管理事务
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
2040404
查办和预防职务犯罪
90.0
0.0
90.0
0.0
0.0
0.0
2040406
侦查监督
70.0
0.0
70.0
0.0
0.0
0.0
2040407
执行监督
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
2040499
其他检察支出
346.76
0.0
346.76
0.0
0.0
0.0
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
1,783.91
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
1,783.91
1,783.91
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
1,783.91
本年支出合计
53
1,783.91
1,783.91
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
1,783.91
总计
58
1,783.91
1,783.91
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
1,783.91
1,212.15
571.76
204
公共安全支出
1,783.91
1,212.15
571.76
20404
检察
1,783.91
1,212.15
571.76
2040401
行政运行
1,212.15
1,212.15
0.00
2040402
一般行政管理事务
5.00
0.00
5.00
2040404
查办和预防职务犯罪
90.00
0.00
90.00
2040406
侦查监督
70.00
0.00
70.00
2040407
执行监督
60.00
0.00
60.00
2040499
其他检察支出
346.76
0.00
346.76
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
727.7
302
商品和服务支出
349.8
310
其他资本性支出
0.0
30101
基本工资
271.6
30201
办公费
5.0
31001
房屋建筑物购建
0.0
30102
津贴补贴
287.2
30202
印刷费
2.0
31002
办公设备购置
0.0
30103
奖金
0.0
30203
咨询费
0.0
31003
专用设备购置
0.0
30104
其他社会保障缴费
73.6
30204
手续费
0.0
31005
基础设施建设
0.0
30106
伙食补助费
0.0
30205
水费
3.5
31006
大型修缮
0.0
30107
绩效工资
0.0
30206
电费
59.6
31007
信息网络及软件购置更新
0.0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
42.1
30207
邮电费
3.0
31008
物资储备
0.0
30109
职业年金缴费
21.0
30208
取暖费
16.0
31009
土地补偿
0.0
30199
其他工资福利支出
32.2
30209
物业管理费
15.4
31010
安置补助
0.0
303
对个人和家庭的补助
134.7
30211
差旅费
7.9
31011
地上附着物和青苗补偿
0.0
30301
离休费
0.0
30212
因公出国(境)费用
0.0
31012
拆迁补偿
0.0
30302
退休费
0.0
30213
维修(护)费
32.5
31013
公务用车购置
0.0
30303
退职(役)费
0.0
30214
租赁费
0.0
31019
其他交通工具购置
0.0
30304
抚恤金
1.6
30215
会议费
2.2
31020
产权参股
0.0
30305
生活补助
0.0
30216
培训费
34.4
31099
其他资本性支出
0.0
30306
救济费
0.0
30217
公务接待费
6.9
304
对企事业单位的补贴
0.0
30307
医疗费
0.0
30218
专用材料费
0.0
30401
企业政策性补贴
0.0
30308
助学金
0.0
30224
被装购置费
0.0
30402
事业单位补贴
0.0
30309
奖励金
0.0
30225
专用燃料费
0.0
30403
财政贴息
0.0
30310
生产补贴
0.0
30226
劳务费
0.0
30499
其他对企事业单位的补贴
0.0
30311
住房公积金
0.0
30227
委托业务费
76.4
307
债务利息支出
0.0
30312
提租补贴
0.0
30228
工会经费
14.6
30701
国内债务付息
0.0
30313
购房补贴
95.1
30229
福利费
15.0
30707
国外债务付息
0.0
30314
采暖补贴
0.0
30231
公务用车运行维护费
4.7
399
其他支出
0.0
30315
物业服务补贴
0.0
30239
其他交通费用
38.0
39906
赠与
0.0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
38.0
30240
税金及附加费用
0.0
30299
其他商品和服务支出
12.6
人员经费合计
862.4
公用经费合计
349.8
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
费县人民检察院无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18.5
0.0
4.7
0.0
4.7
13.8
11.7
0.0
4.7
0.0
4.7
6.9
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1783.91万元,支出总计1783.91万元。
与2015年相比,收、支总计各减少147.25万元,减少7.6%。
(二)收入决算情况
2016年度本年收入1793.91万元,其中:
财政拨款收入1783.91万元,占100%。
2016年度费县检察院收入情况图
(三)支出决算情况
2016年度本年支出1783.91万元,其中:
基本支出1212.15万元,占68%;项目支出571.76万元,占32%。
2016年度费县检察院支出情况图
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计1783.91万元,其中:
一般公共预算财政拨款1783.91万元,占100%。
2016年度费县检察院财政拨款收入情况图
2016年度财政拨款支出决算总计1783.91万元,其中:
公共安全支出1783.91万元,占100%。
2016年度费县检察院财政拨款支出情况图
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1783.91万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少147.25万元,减少7.6%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705.85万元,支出决算为1783.91万元,完成年初预算的105%。
决算数与年初预算基本持平。
其中:
(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。
主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
年初预算为1117.88万元,支出决算为1212.15万元,完成年初预算的108%。
决算数大于预算数主要原因是行政运行成本增加。
(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政事务管理(项)。
主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
年初预算为0万元,支出决算为5万元。
决算数大于预算数主要原因是未单独设置项级科目的其他项目支出增加。
(3)公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):
反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。
年初预算为90万元,支出决算为90万元。
完成年初预算的100%。
(4)、公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项):
反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。
年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%。
(5)、公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项):
反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。
年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。
(6)、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):
反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
年初预算为200万元,支出决算为346.76万元,完成年初预算的173%。
决算数大于预算数主要原因是为贯彻全国检察机关科技强检精神,打造智慧型检察院导致其他检察支出增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1212.15万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费862.39万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费349.76万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福
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