年度取用水总结及取水计划报告编制提纲优秀版.docx
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年度取用水总结及取水计划报告编制提纲优秀版
项目2015年度取用水
总结与2016年度取用水计划报告
一、取水单位简况
包括单位全称、单位性质、法人代表以及单位全称有无变化、法人代表是否变更、取水许可证有效期等;主要产品及年产量、取水台账建立及登记管理情况等。
二、取水工程基本情况
(一)取水设施、取水水源、取水地点和取水能力(规模)
取水设施需提供的取水方式、取水构筑物组成(取水头部形式与参数、低孔高程等)基本信息;取水地点除文字描述外,还需提供取水口的地理坐标。
(二)退水设施、退水方式和退水地点
退水地点除文字描述外,还需提供退水口的地理坐标与取水口的相对位置和距离。
(三)取水主要控制条件
包括水量、水位、水质要求。
(四)取水工程变化情况
取水工程在上述方面是否与水资源论证审查与取水许可批复意见、取水许可证登记信息存在较大的不一致。
三、上年度取用水情况
(一)计量设施安装及运行情况
包括取水管道和退水管道的数量、流量计型号和数量及安装位置、流量计校验证书、流量计是否正常运行等,以及流量计是否已接入管理部门的取水远程监控系统、远程监控设施是否正常运行等。
(二)上年度取水计划执行情况
包括上年度取水计划简介、实际取水用途和主要用水环节(工艺)及用水流程、全年及各月实际取水量、取水计划落实情况及取水计划调整、改变的原因。
发电工程除提供实际取水量外,还需提供全年及各月实际发电量。
(三)节约用水管理情况
包括节约用水设施和循环用水设施运行管理情况、节水措施和节水效果、循环用水主要流程和用水工艺及重复利用率。
上年度开展了水平衡测试的,提供水平衡测试结果。
工业行业取水单位还需提供主要产品的单位产品实际用水量以及与用水定额的比较。
(四)废污水处理及退水情况
包括废污水处理设施规模、处理工艺和运行管理情况、全年及各月废污水处理量和退水量及退水水质、应急事故处理情况等。
(五)对第三者的影响及补偿落实情况
(六)水资源费缴纳情况
包括水资源费征收单位、各月实际缴纳水资源费数额及缴纳时间。
四、下年度取水计划建议
(一)取水量及其年内分配
包括年取水量、最大取水流量及其出现的月份、各月平均取水量、用水定额等用水指标等。
(二)退水量及其年内分配
包括年退水量、最大退水流量及其出现的月份。
各月平均退水量等。
(三)计量、节水、废污水处理措施
下年度在计量、节水、废污水处理方面采取的主要措施。
(四)取退水计划的合理性分析
根据下年度的生产计划,对照水资源论证审查与取水许可批复意见,分析其合理性。
五、项目年度取用水总结表
六、项目年度取用水计划表
项目年度取用水总结表
取水许可证情况
取水权人名称
法定代表人
详细地址
邮政编码
联系人
电话
取水工程名称
取水水源类型
取水地点
退水地点
取水方式
退水方式
取水量
退水水质要求
取水用途
取水许可证及有效期限
取水()字()第号
自年月日至年月日
年度取水情况
生活
取水
年取水量
万m3
工业
取水
工业门类
主要产品
年总
产值
万元
年取水量
万m3
重复利用率
%
农业
取水
年取水量
万m3
最大取水流量
m3/s
实灌
面积
亩
水力发电取水
装机容量
kw
年发
电量
万kw.h
设计引用流量
m3/s
年取水量
万m3
最大取水流量
m3/s
其他
取水
年取水量
万m3
全年取水总量
万m3
全年缴纳水资源费
万元
年度批准取水量
万m3
地下水万m3
逐月取水量单位:
万m3
1月
4月
7月
10月
2月
5月
8月
11月
3月
6月
9月
12月
水(火)电厂各月发电量单位:
万kw.h
1月
4月
7月
10月
2月
5月
8月
11月
3月
6月
9月
12月
取水水质
(附检测报告)
取水计量设施型号
及运行情况
节水措施及效果
废污水处理设施及其计量设施运行情况
废污水处理
达标量(万m3)
未达标量(万m3)
退水量(万m3)
受纳水体
退水污染物质(附检测报告)
项目
CODCr
氨氮
挥发酚
石油类
重金属、有毒污染物等其他特殊污染物质
PH
(无量纲)
浓度(mg/L)
总量(吨/年)
填表说明:
一、本表依据国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》、水利部《取水许可管理办法》、《计划用水管理办法》制定。
二、“联系人”系指取水单位(个人)中具体负责取水管理工作的人员。
三、“水源类型”栏中填写江河、湖泊、地下水。
地下水包括地热水、矿泉水。
四、“取水方式”栏中填写凿井、蓄水、提水、引水及其它水工程或机械提水设施的各类取水形式。
五、水质标准分别执行GB8978-1996、GB3838-2002、GB/T14848-93。
水电站不需填报取水水质和退水情况
六、“节水措施及效果”栏内填写节水措施、节水投入、节水量及成效等内容。
项目年度取用水计划表
取水许可证情况
取水权人名称
法定代表人
详细地址
邮政编码
联系人
电话
取水工程名称
取水水源类型
取水地点
退水地点
取水方式
退水方式
取水量
退水水质要求
取水用途
取水许可证及有效期限
取水()字()第号
自年月日至年月日
年度取水计划
生活
取水
年取水量
万m3
工业
取水
工业门类
主要产品
年总
产值
万元
年取水量
万m3
重复利用率
%
农业
取水
年取水量
万m3
最大取水流量
m3/s
实灌
面积
亩
水力发电取水
装机容量
kw
年发
电量
万kw.h
设计引用流量
m3/s
年取水量
万m3
最大取水流量
m3/s
其他
取水
年取水量
万m3
全年取水总量
万m3
全年缴纳水资源费
万元
上年度
取水量
万m3
地下水万m3
计划取水量(或发电量)年内分配单位:
万m3(万kw.h)
1月
4月
7月
10月
2月
5月
8月
11月
3月
6月
9月
12月
取
水
许
可
监
督
管
理
机
关
意
见
上年度取水总结意见
计划取水
节约用水
取、退水
水质
其他
下年度取水计划意见
主管负责人(签章)单位(印章)
年月日
填表说明:
一、本表依据国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》、水利部《取水许可管理办法》、《计划用水管理办法》制定。
二、“联系人”系指取水单位(个人)中具体负责取水管理工作的人员。
三、“水源类型”栏中填写江河、湖泊、地下水。
地下水包括地热水、矿泉水。
四、“取水方式”栏中填写凿井、蓄水、提水、引水及其它水工程或机械提水设施的各类取水形式。
五、水质标准分别执行GB8978-1996、GB3838-2002、GB/T14848-93。
水电站不需填报取水水质和退水情况
六、“取水许可监督管理机关意见”中“取、退水水质”依据国家或省计量认证合格的监测机构出具的检测资料填写,检测资料附在本表后一并归档。
年度医院护理部工作总结报告
我院护理工作在各级领导的关心、支持、指导下,紧紧围绕医院年初制定的工作目标,贯彻“以病人为中心,以提高医疗服务质量”为主题的服务宗旨,提升了护理服务质量,加强监督管理,保障了护理安全,加大了护理质量监控力度,使全院护理服务质量稳中有升,稳步推进了优质护理工作,病人满意度不断提高;重视护理骨干及专科护士的培养,优化了护理队伍,现将护理部工作总结如下:
一、加强护理质量控制,确保了护理安全
1、各优质护理病房科室落实好责任包干制,做实基础护理,将基础护理与专科护理有机结合,保证了患者安全、增进了医疗效果和促进患者康复。
2、加强环节质量控制,科室建立护理督查本,护理部每周下病房检查3-4次,针对检查存在的问题记录在督查本上,提出整改措施,注意追踪反馈。
深入科室督促护士长每日五查工作安排。
重点查新入、转入、手术前、手术后、危重和生活不能自理、有发生医疗纠纷潜在危险的病人,督促检查护理工作的落实,减少了护理缺陷的发生。
3、加强了护士长夜查房工作:
护理部每月安排两名护士长,根据临床危重患者情况及护理工作重点,重点检查晚夜班工作。
通过现场检查、询问护士、访视患者等形式加强督导。
4、每月组织科室进行护理安全隐患排查及护理差错、护理投诉的原因分析讨论,分析发生的原因,应吸取的教训,提出防范措施与改进措施。
5、每月组织全院护理质量大检查,月初护理部组织全院护士长对上月护理质量进行反馈分析,查找原因,有针对性采取改进措施,促进护理质量持续改进。
6、组织了实习生护士进行岗前培训,通过培训,使她们树立法律意识、质量意识、安全意识,在岗位中认真遵守各项规章制度及操作规程,减少差错事故的发生。
7、我院新建消毒供应中心正式投入运行。
通过规范的管理、科学的流程、先进的设备,形成一条快捷、高效、专业、安全的无菌消毒物品供应通道,保证了消毒物品的质量和医疗护理安全。
二、稳步推进优质护理服务项目,病人满意度提高
1、****开展了优质护理示范病房,至今我院优质护理示范病房覆盖率为100%,经过大家的团结协作,与不断创新努力,此模式已逐渐得到护理人员与患者的认可,并渐入佳境。
2、各优质护理病房根据专科疾病护理常规及临床路径相关知识,制订了本科室常见病种的护理工作临床路径,使护理工作有章可循,病情观察及健康指导得到更好落实。
并制定本科室健康宣教资料并发放给病人。
3、健康宣教多样化,发放健康宣教资料、举办健康宣教知识讲座,医院成立志愿护理服务工作队,多次进入社区为社区居民提供义诊及医疗咨询余人次,发放各类健康宣传资料余份,得到社区居民的一致好评!
4、每月各科召开病人座谈会一次,征求病人意见,对病人提出的要求给与尽量满足。
5、坚持每季度对住院病人和门诊病人进行病人满意度调查,满意度大大提高,共收到感谢信12封,锦旗5面。
2月8日内一科一陈姓患者,因蛛网膜下腔出血并伴脑积水入院,由于家庭原因无人陪护,病人生活完全不能自理,自入院以来,一切生活照护都是医务人员完成,如:
清理大小便、更换尿片、擦洗身体、端茶喂饭等等。
因病人情绪极不稳定,多次扬言要跳楼,万家团圆的大年三十值班医护人员一步也不敢离开,年饭都是在科室匆匆扒几口,守护着病人。
这一举动得到了社会的高度赞扬。
三、加强业务培训,提高了护理人员整体素质。
1、加强护理管理干部培训,提高护士长管理水平。
组织护士长参加省、市护理学会组织的护理管理干部培训班,定期组织护士长外出学习参观,吸取上级医院先进的管理经验,
扩大知识面,更好的为临床服务。
2、为提高新护士岗位能力,增加新护士临床工作水平,医院对每个新护士都进行了统一的规范化培训;儿科、内一科对低年资护士进行了专科培训。
3.每月组织全体护理人员进行业务学习,内容为护理学科方面新理论、新观点以及各种急救护理等;每季度进行“三基”理论考试,成绩合格率达90%以上。
临床科室每月组织护理查房1次。
4、为弘扬南丁格尔精神,传承护理文化,深化优质护理服务,提高护理队伍凝聚力与战斗力,5.12护士节我院特举办了护理操作技术操作比武,护理人员各尽所长,既强化了护理知识,又陶冶了情操,增强集体主义荣誉感。
5、加强实习生的带教工作。
实习生来院后集中组织岗前培训,主要从实习生制度、50项基础操作技能各科室建立健全的带教制度,每名实习生均有固定带教,有小教员针对科室专业定期授课,出科由带教组长进行理论及操作考试。
科室对实习生层层把关,确保无医疗差错发生。
四、各项护理工作指标圆满完成。
危重病人护理合格率95%,基础护理合格率90%,急救药品完好率100%,常规器械消毒灭菌合格率100%。
护理文书书写合格率90%,特护、一级护理合格率90%。
年褥疮发生次数为0,院内感染率小于8%。
五、存在的问题
1、核心制度的落实需进一步加强。
2、主动服务意识有待加强;健康教育不够深入。
3、护士的整体素质有待进一步提高。
4、优质护理服务需进一步深入。
5、护理科技创新要有突破;
在以后的工作中,我们将继续努力,严格按照护理质量控制标准,按质按量地完成各项护理工作,使之能更贴近患者,能更好的满足患者的需要。
护理部
第一单元公司计划与预算
第二单元公司年度经营计划
第三单元公司预算控制系统
第四单元公司预算编制原理
第五单元公司预算编制实务
第六单元公司预算的执行与监控
第七单元公司预算绩效考评
第八单元工作拓展
第一单元公司预算管理的基本架构
一、计划是对未来行为的规划
(一)公司战略计划
1、特点。
时间跨度通常3--5年
2、公司战略计划要解决的主要问题
(1)公司真正的使命是什么?
(2)最终的目标是什么?
(3)未来的前景如何?
(4)为达到公司的目标我们应该做什么?
心得笔记✍
(二)公司年度经营计划
1、特点。
时间跨度1年
2、年度经营计划要解决的主要问题
(1)规划年度活动
(2)确定年度目标
(3)确定措施等。
心得笔记✍
二、预算是用货币形式表示的计划。
(一)什么是公司预算
(二)公司预算的组成
1、业务预算
✓经营预算
✓投资预算(资本预算)
✓筹资预算
2、财务预算
✓预计利润表
✓预计资产负债表
✓预计现金流量表
(三)公司预算与计划的关系
公司战略计划―――-年度经营计划
――――公司年度预算
三、预算管理的基本架构
心得笔记✍
四、制定经营计划编制公司预算的主要原因
1、控制
2、资源配置
3、外部责任
4、效率
心得笔记✍
工作研讨:
(1)你的公司作预算吗?
为什么?
(2)你的公司制定了明确的公司发展战略了吗?
(3)你的公司是怎么处理计划与预算的关系的?
重要提示:
不去计划,不做预算,无异于等待失败
第二单元公司年度经营计划
一、制定计划目标的基本依据――SWOT分析
(一)SWOT分析的目的
SWOT分析法,是一种综合考虑企业内部条件和外部环境的各种要素,对企业的内部优势(Strengths)与劣势(Weaknesses)及对外部的机会(Opportunities)与威胁(Threats)四个方面做详细深入的解析,以了解企业内部条件和所处的外部环境,并将其作为制订公司计划目标的依据。
(二)SWOT分析的内容
1、内部条件分析------优势(S)与劣势(W)
●目的:
明确企业的优势与劣势,帮助企业决定自己“能够做什么”,作到扬长避短,发挥优势。
●内容:
✓组织
✓生产
✓营销
✓人力
✓研发
✓财务
✓资讯
2、外部环境分析-----机会(O)与威胁(T)
●目的:
明确企业面临的机会与挑战,并识别企业自己“能够选择做什么”,从而抓住机会,迎接挑战。
●内容:
✧宏观环境分析
✓经济影响
✓政治法律影响
✓技术影响
✓社会文化影响
✧竞争环境分析
✓产业的生命周期
✓潜在进入者的威胁
✓现有企业之间的竞争
✓替代品的威胁
✓竞争对手
3、SWOT矩阵
二、公司战略计划是制定年度经营计划的重要依据
(一)什么是公司战略计划
战略计划是有关一个公司长期发展的规划:
在未来的年度里公司将达到什么目标、需要做哪些工作、以及应如何发展。
所有的公司都需要一份战略计划。
即使你仅管理一个部门,即使你的部门对战略计划不做要求,你也应根据自己的职能编制。
这有利于你所在的部门或公司保持正确的发展方向。
使年度经营计划、预算与最终的目标保持一致,总之战略计划能促进公司的长期发展,是公司成功必不可少的。
(二)制战略计划的特点
1、时间跨度。
战略计划的期间一般为5年,期间太短对公司的发展没有太多的指导意义,期间太长会存在太多的不确定因素。
心得笔记✍
2、战略计划由最高级别的管理者制定
公司的战略发展方向是由公司高级管理人员决定的,因此,公司战略计划应该由最高级别的管理者制定。
(1)他们每周应安排1-2天研究战略计划。
(2)参加编制战略计划的人员应该精简,在10人以内,或更少;
(3)战略思想也可以来自公司的最底层,不要仅限于高级管理人员。
心得笔记✍
3、战略计划目标体系
(1)企业目标
(2)产品――市场目标
(3)经营结构目标
(4)生产率目标
4、了解企业的使命有助于您制定企业计划企业使命的内容
(1)企业的经营范围
(2)企业的发展方向
(3)企业的发展规模和水平
(4)企业的宗旨
(5)企业的目的
(6)企业的经营哲学
心得笔记✍
5、战略计划举例:
甲自行车公司战略计划要点
公司的「中心观念」
「要成为全国廉价自行车的最大」
各部门的战术
三、公司年度经营计划
(一)年度经营计划的特点
1、年度经营计划是战略计划在本年的实施进度。
2、年度经营计划是公司的年度行动方案,是预算的重要组成部分。
3、年度经营计划并非从数据的计算开始,而是从所叙述的主要决策问题着手。
4、年度经营计划必须回答三个关于新的一年的问题,即:
i.公司必须做什么?
你要编制一份清单,列举公司新一年优先安排的工作,最好不超过10项。
ii.谁将对这些目标负责?
iii.这些工作在什么时候完成?
(二)企业年度经营目标的确定
1、企业年度经营目标确定的依据
心得笔记✍
2、企业年度经营目标设定方法
心得笔记✍
(三)年度经营计划要点
A、部门年度经营计划书
XX部门別年度计划书(要点)
一、上年度经营计划完成情况(回顾)
二、计划年度现状分析
1.业务单位:
分析市场
2.生产单位:
分析产能及改善
3.行政单位:
分析环境
三、计划年度经营目标
1.业务单位:
单位别、人员別、产品別
2.生产单位:
生产进度、制造标准及规划
3.行政单位:
工作重点、目标(列举式)
四、营运计划
五、组织及人力计划
六、教育训练
七、费用预算
八、管理革新
九、所须支援事项
十、年度执行进度表
B、年度公司经营计划书(要点)
公司年度经营计划书(范例)
1、公司经营宗旨与方针
2、计划年度经营目标
1.销售额及增长率2.毛利率3.费用率4.周转率
3、市场目标
1.单位別2.产品別3.区域別
4、产品研发计划
5、组织计划
(1)体制改革
(2)创新活动(3)管理信息化
6、生产计划或采购计划
1.接单生产2.订量生产
七、服务计划
八、人力资源发展计划
1.生涯规划2.发展体系3.人员类別课程规划4.费用
九、促销计划
1.对內2.对外(分类列表)3.广告计划:
A媒体B费用
十、管理计划
1.成本控制2.减少损失3.处理历史遗留问题
十一、投资计划
十二、筹资计划
十三、财务安排(在公司预算部分)
四、工作研讨
你认为单独编制公司年度经营计划有必要吗?
贵公司编制年度经营计划吗?
请将贵公司的成功的经验与大家一起分享。
第三单元公司预算控制系统
一、相关规定
1、公司法
2、原国家经贸委规定
3、财政部相关规定
二、公司预算组成
公司预算也称全面预算,包括两个重要的组成部分,一是公司业务预算,二是公司财务预算。
(一)公司业务预算
公司业务预算是反映公司在预算期间各项业务活动的预算,是公司量化的经营目标、投资目标和筹资目标,是公司经营决策、投资决策和筹资决策的结果。
经营预算主要包括:
从资本运营的整个过程看,公司的各项业务活动可以划分为经营活动、投资活动和筹资活动三类,与之相对应的公司业务预算就可以划分为经营预算、投资预算(也称资本预算)和筹资预算。
1.经营预算。
包括:
✧销售预算
✧生产预算
✧直接材料预算
✧直接人工预算
✧制造费用预算
✧销售成本预算
✧营业费用预算
✧管理费用预算
2.投资预算(资本预算)。
包括:
✧固定资产投资预算
✧权益性资本投资预算
✧债券投资预算
3.筹资预算。
包括:
✧长短期借款预算
✧债券发行预算
✧股票发行预算
(二)公司财务预算(见P6表)
公司财务预算是反映公司在预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算,是公司量化的财务目标,是公司财务决策的结果。
财务预算主要包括:
1.现金预算
2.预计财务报表
✓预计现金流量表(也称现金预算)
✓预计利润表
✓预计资产负债表
心得笔记✍
三、预算管理的基本环节
1.确定公司年度利润目标与经营计划
心得笔记✍
2.编制公司预算
心得笔记✍
3.执行与调整公司预算
(1)预算实施计划的调整,包括:
期限调整;措施调整;结构调整。
(2)预算目标的调整,包括:
经营目标调整;投资目标调整;筹资目标调整。
✍
公司战略目标
预算年度目标利润
销售预算
生产预算
营业费及管理费预算
直接材料预算
直接人工预算
制造费用预算
销售成本预算
现金预算
投资及筹资
预算
预计资产负债表
预计利润表
预计现金流量表
4.评价与考核公司预算
评价与考核是公司预算管理的一个重要环节,主要工作包括:
(1)对差异的分析
(2)对业绩评估
(3)对责任考核
(4)兑现奖惩
(5)优化人员结构
心得笔记✍
四、预算管理的作用
公司实行预算管理是公司经营运作的重要手段,具有以下几点作用:
- 配套讲稿:
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- 年度 取用 总结 取水 计划 报告 编制 提纲 优秀