制程质量异常报告单.docx
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制程质量异常报告单
制程质量异常报告单
车间班组
日期年月日
异常事项
序号
时间
产品批号
产品名称
异常工序
异常情况
检验员
1
2
3
异常原因
1・
2.
改善措施
1.
2.
改进检查时间及
状况
1.
2.
检脸员
帀重管理部经浬
生产操作质■检査表
操作人员姓君:
埴写日期:
_年—月—日
檢査顼目
实际情形
旨注
1.操作前的准爸工作是否完成
2.是否按操作标准来操作
3.工作场所的布畫是否适宜
4.通风、照明、温度等是否符台规定
5.附近环境是整洁
6.对异常状况是否字握处理程序
7.是否有改进工作方法的意见与建议
8.其他雲提出的事顶
1・
2・
质检主管:
检査人员:
产品质量检验记录表
丰间:
班组:
道写日期:
_年—月—日
日期
产品若称
批号
产重
成品不台0
加工不合格
台唱
数
不合格教
不台格
率
产品质量抽样检测表
序号
标准规定的指标若称尺要求
计重单位
实验结果
判定结论
爸注
1
2
3
质重性能综台评
定结论
检测依据的擁准若称及編号
检测机构
检测日期
附件旦录
其他说明
产品保管质量检査表
检查顶目
实际情形
缶注
1.存放是否定位及是否整沽
2.温度、湿度、通风、照明是否這宜
3.是否缶有消防设吕
4.危险性物品是否与其他物品隔离
5.良品、不良品未经检验是否分别存放
6.实际的敌重是否与賑面符合
7.度重衡的器具是否情确
8・存放的地点是否有进出的管理
9.产品的质量是否发生变化
10.其他需提出的事项
1.
2.
自我质量控制检査表
彌号:
埴写日期:
—年—月—日
检查项目
实际情形
&注
1.是否按检查栋准检查
2.感官检査的限度(去埠)样本是否探准
3・检査的仪器、重规是百精准
4.是否有漏检情况
5.漏检的原IS
6.对不台格品是否妥善处理
7.其他需提出的情况
1.
2.
质检主管:
检査人员:
质量管理工作计划表
编号:
埴写日期:
_年—月—日
部门隶黒单位负贲人人敎
需开展的工作
1・
2.
目前质•重概况
1.
2.
不良原因分析
1.
2.
质量管理小组活动表
部门
主邇
指导人员
时IS]
参加人员
名单
地点
进行伏况
1.
2.
实施内容
1.
2.
指导人员观察结果
下次
活功
时间
1・
2・
地点
负责人
部门主管:
制表人:
生产物料检验流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
填写《物料
申检表》
库管员
接到物料到货通知时及时填写物
料申检表交库管部主管审批
《物料申检表》
2
签批
库管部主管
库管部主管签批后直接送品质主
管
《物料申检表》
3
指派
品质部主管
指派质检员取样检验
《检验报告单》
4
取样、检验
质检员
对接收物料进行取样检验
5
签发
品质部主管
及时签发《检验报告单》
检验不合格直接呈报品质部,进
入不合格品处理程序
根据处理情况决定退货的进入退
货程序
《检验报告单》呈送库管部主管,
由库管部主管决定处理意向
6
通知入库
库管部主管
检验合格的,通知库管员进行入
库作业
7
入库
库管员
执行入库程序
生产物料特采作业流程
财务部采购部质址管理部进料检验员
进料检验报告
编号:
物料
若称
物料
编号
采购
单号
交货
检验
记录
检验项目
抽样数
不良敌
尺珞与否
E注
检验员
检验
结果
□接收口接收,减扣货款□退货
□检捡不良品以良曲补足后脸收
制程异常报告
編号:
埴写日期:
产品W称/洵号
制造单号
制造时间
验收单篇号:
不良品W称/編号
主产敖臺
不良数
批号:
异常内容
异常处浬:
□批退□停线□停机匚模具淮修
核定:
复枝:
经办:
原因分析
与建议
□零件来料不良□设缶模具(泊)不良
□作业(条件)不良□设计(文件)不良
枝定:
复核:
经办:
责任归属:
协办单位
改善对策尺异常处理方式
预计完成日期
签核
品质确认
□台格,继续生产□不台格处理方式
枝定:
复枝:
经办:
说明:
1•在生产过程中发生重大重故时使用。
2.可以由生产部或相关部门埴单°
质量异常统计表
编号:
埴写日期:
日期
产品若称
检査地点
异常原因
处理措施
处理结果
笛注
处理前
处理后
制表:
复枝:
审批:
成品检验记录表
日期:
产品若称
型号规格
客户
客户寻讽
件数
抽样数
订单号
出货单号
制品批号
项次
检验项目
标准
检验结果
判定
台洛
不台恪
1
2
3
4
综台判定:
□可出货□不准出货
判定者:
主勞:
不合格品纠正、预防措施处理单
不合格品报告
編号:
埴写日期:
产品若称
型号规格
主产单位
不合格敎重
不台格原因:
品质部:
日期:
不合恰品处置:
批准:
日期:
笛注:
制表:
复核:
审批:
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- 关 键 词:
- 质量 异常 报告