上海浦东新区文化场行政执法大队.docx
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上海浦东新区文化场行政执法大队
上海市浦东新区文化市场行政执法大队
2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区文化市场行政执法大队单位概况
一、主要职能
1、依据法律、法规和规章规定,原有区文化广播影视行政管理部门行使的行政处罚权。
2、依据法律、法规和规章规定,原有区负责出版管理的行政部门行使的行政处罚权。
3、依据法律、法规和规章规定,原有区文物行政管理部门行使的行政处罚权。
4、依据法律、法规和规章规定,原有区体育行政管理部门行使的行政处罚权。
5、依据法律、法规和规章规定,原有区旅游管理部门行使的行政处罚权。
6、法律、法规和规章规定的其他职责。
7、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区文化市场行政执法大队设7个内设机构,包括:
办公室、法规科、稽查一科、稽查二科、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
第二部分上海市浦东新区文化市场行政执法大队
2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,638.46
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
20.31
七、文化体育与传媒支出
1,271.99
八、社会保障和就业支出
105.42
九、医疗卫生与计划生育支出
50.25
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
232.38
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,658.77
本年支出合计
1,660.04
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
193.76
年末结转和结余
192.49
总计
1,852.53
总计
1,852.53
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,658.77
1,638.46
20.31
207
文化体育与传媒支出
1,270.72
1,250.41
20.31
207
01
文化
1,270.72
1,250.41
20.31
207
01
12
文化市场管理
1,270.72
1,250.41
20.31
208
社会保障和就业支出
105.42
105.42
208
05
行政事业单位离退休
105.42
105.42
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
3.91
3.91
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费
98.45
98.45
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.06
3.06
210
医疗卫生与计划生育支出
50.25
50.25
210
05
医疗保障
50.25
50.25
210
05
01
行政单位医疗
50.25
50.25
221
住房保障支出
232.38
232.38
221
02
住房改革支出
232.38
232.38
221
02
01
住房公积金
71.24
71.24
221
02
03
购房补贴
161.14
161.14
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,660.04
1,492.96
167.08
207
文化体育与传媒支出
1,271.99
1,104.91
167.08
207
01
文化
1,271.99
1,104.91
167.08
207
01
12
文化市场管理
1,271.99
1,104.91
167.08
208
社会保障和就业支出
105.42
105.42
208
05
行政事业单位离退休
105.42
105.42
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
3.91
3.91
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费
98.45
98.45
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.06
3.06
210
医疗卫生与计划生育支出
50.25
50.25
210
05
医疗保障
50.25
50.25
210
05
01
行政单位医疗
50.25
50.25
221
住房保障支出
232.38
232.38
221
02
住房改革支出
232.38
232.38
221
02
01
住房公积金
71.24
71.24
221
02
03
购房补贴
161.14
161.14
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,638.46
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
1,250.41
1,250.41
八、社会保障和就业支出
105.42
105.42
九、医疗卫生与计划生育支出
50.25
50.25
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
232.38
232.38
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,638.46
本年支出合计
1,638.46
1,638.46
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
26.74
26.74
一般公共预算财政拨款
26.74
政府性基金预算财政拨款
总计
1,665.20
总计
1,665.20
1,665.20
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
1,250.41
1,104.90
145.51
207
01
文化
1,250.41
1,104.90
145.51
207
01
12
文化市场管理
1,250.41
1,104.90
145.51
208
社会保障和就业支出
105.42
105.42
208
05
行政事业单位离退休
105.42
105.42
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
3.91
3.91
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
98.45
98.45
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.06
3.06
210
医疗卫生与计划生育支出
50.25
50.25
210
05
医疗保障
50.25
50.25
210
05
01
行政单位医疗
50.25
50.25
221
住房保障支出
232.38
232.38
221
02
住房改革支出
232.38
232.38
221
02
01
住房公积金
71.24
71.24
221
02
03
购房补贴
161.14
161.14
合计
1,638.46
1,492.95
145.51
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,025.09
1,025.09
301
01
基本工资
144.94
144.94
301
02
津贴补贴
414.03
414.03
301
03
奖金
214.21
214.21
301
04
其他社会保障缴费
67.27
67.27
301
06
伙食补助费
61.18
61.18
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
98.45
98.45
301
09
职业年金缴费
3.06
3.06
301
99
其他工资福利支出
21.95
21.95
302
商品和服务支出
221.08
221.08
302
01
办公费
10.96
10.96
302
02
印刷费
2.77
2.77
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.14
0.14
302
05
水费
1.16
1.16
302
06
电费
1.15
1.15
302
07
邮电费
4.13
4.13
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
18.33
18.33
302
11
差旅费
7
7
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.02
0.02
302
14
租赁费
41.52
41.52
302
15
会议费
1.07
1.07
302
16
培训费
0.52
0.52
302
17
公务接待费
0.4
0.4
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.1
0.1
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
27.84
27.84
302
29
福利费
34.06
34.06
302
31
公务用车运行维护费
18.2
18.2
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
51.71
51.71
303
对个人和家庭的补助
236.58
236.58
303
01
离休费
303
02
退休费
3.91
3.91
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
71.24
71.24
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
161.14
161.14
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.29
0.29
310
其他资本性支出
10.2
10.2
310
02
办公设备购置
10.2
10.2
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,492.95
1,261.67
231.28
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
231.28
25.21
18.6
0
0
20
18.2
0
0
18.2
18.2
2.21
0.4
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区文化市场行政执法大队
2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1852.53万元、支出总计为1852.53万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加223.45万元。
主要原因:
政策性因素,新增收入和支出类别,如住房保障支出;提高机关事业单位社会保障和就业支出,如机关事业单位基本养老保险缴费。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,658.77万元,其中:
财政拨款收入1,638.46万元,占98.78%;其他收入20.31万元,占1.22%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,660.04万元,其中:
基本支出1,492.96万元,占89.94%;项目支出167.08万元,占10.06%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1665.2万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加216.34万元,增长14.93%。
主要原因:
政策性因素,新增收入和支出类别,如住房保障支出;提高机关事业单位社会保障和就业支出,如机关事业单位基本养老保险缴费。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,638.46万元,占本年支出合计的98.7%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加243.07万元,增长14.84%。
主要原因:
本单位因人员增减变动(增加)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,638.46万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出(类)1,250.41万元,占76.32%;社会保障和就业支出(类)105.42万元,占6.43%;医疗卫生和计划生育支出(类)50.25万元,占3.07%;住房保障支出(类)232.38万元,占14.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,438.22万元,支出决算为1,638.46万元,完成年初预算的113.92%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,新增收入和支出类别,如住房保障支出;提高机关事业单位社会保障和就业支出,如机关事业单位基本养老保险缴费。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)1,250.41万元。
主要用于:
日常公用支出、人员支出和项目支出等。
年初预算为1322.38万元,支出决算为1,250.41万元,完成年初预算94.56的%。
决算数小于预算数的主要原因:
本单位严格执行八项规定,厉行节约,有效控制单位的成本支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)3.91万元。
主要用于:
归口管理的行政单位离退休。
年初预算为5.59万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的69.95%。
决算数小于预算数的主要原因:
离退休人员经费核算口径因素变更。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)98.45万元。
主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为98.45万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,新增支出项目。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.06万元。
主要用于:
机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为3.06万元。
决算数大于预算数的主要原因:
本单位当年度有人员调出,职业年金由虚账变实账。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)50.25万元。
主要用于:
行政单位医疗。
年初预算为57.22万元,支出决算为50.25万元,完成年初预算的87.82%。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素,单位医疗保险缴费基数减少,造成缴费支出减少。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)71.24万元。
主要用于:
住房公积金。
年初预算为42.63万元,支出决算为71.24万元,完成年初预算的167.11%。
决算数大于预算数的主要原因:
依据本单位人员变动(增加),人员缴费基数的提高。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)161.14万元。
主要用于:
购房补贴。
年初预算为0万元,支出决算为161.14万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,口径调整,新增支出因素。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1492.95万元,包括人员经费1261.67万元,公用经费万231.28元。
基本支出中:
1、工资福利支出1,025.09万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出221.08万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助236.58万元,主要用于:
退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出10.2万元,主要用于办公设备的购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25.21万元,支出决算为18.6万元,完成预算的73.78%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0万元,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.2万元,完成预算的91%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的18.1%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
节约公务用车运行维护费用支出和公务接待费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少81.78万元,降低81.47%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少5.02万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少76.91万元,降低80.86%;公务接待费支出决算增加0.15万元,增长60%。
因公出国(境)费支出减少的主要原因是区府办(区外办)未做安排。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度内未购置公务用车。
公务接待费支出增加的主要原因是接待文化执法条线兄弟单位来考察学习。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.2万元,占97.85%;公务接待费支出决算0.4万元,占2.15%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出18.2万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车
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