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高密马旺水库管理站
2014年高密市马旺水库管理站
部门预算
目录
第一部分.概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2014年部门预算表
一.2014年收支预算表
二.2014年财政拨款支出预算表
三.2014年公共预算财政拨款“三公”经费预算表
第三部分.2014年部门预算情况说明
第一部分
高密市马旺水库管理站概况
一、主要职能
为已建水利工程正常运行提供管理保障。
二、部门预算单位构成
纳入高密市马旺水库管理站2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
高密市马旺水库管理站
第二部分
高密市马旺水库管理站
2014年部门预算表
表1
2014年收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
2014年预算
项目
2014年预算
一、财政拨款(补助)
73.5
农林水事务
73.5
二、财政专户管理资金
水利
73.5
三、事业收入
行政运行
33.5
四、事业单位经营收入
水利工程维护
40
五、其他收入
本年收入合计
73.5
本年支出合计
73.5
表2
2014年财政拨款支出预算表
单位:
万元
科目编码
功能科目名称
2014年预算
类
款
项
合计
73.5
213
03
01
行政运行
33.5
213
03
99
水利工程维护
40
表3
2014年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位:
万元
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
第三部分
高密市马旺水库管理站
2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,高密市马旺水库管理站的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关规定,人员工资按政策据实保障,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(一)收入预算为73.5万元,其中:
财政拨款73.5万元,上年结转0万元。
(二)支出预算为73.5万元,其中:
农林水事务支出73.5万元。
三、财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出预算为73.5万元,具体情况如下:
1、农林水事务-水利-行政运行支出33.5万元,主要用于单位人员工资及日常办公支出。
2、农林水事务-水利-其他水利支出40万元。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2014年,通过公共财政预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。
包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。
包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
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