南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站.docx
- 文档编号:8010547
- 上传时间:2023-01-27
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:18.62KB
南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站.docx
《南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站
南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站
2017年部门决算
目录
第一部分:
南宁市南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
南宁市南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
南宁市南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:
南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站概况
一、主要职能
负责辖区内扶贫相关工作。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成:
1个。
第二部分:
南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站
2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
130.25
一、农林水支出
126.3
二、事业收入
0.00
二、住房保障支出
3.95
三、事业单位经营收入
0.00
四、其他收入
0
本年收入合计
130.25
本年支出合计
130.25
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
上年结转
0.00
年末结转与结余
0.00
收入总计
130.25
支出总计
130.25
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
130.25
130.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
126.30
126.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
126.30
126.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130550
扶贫事业机构
126.30
126.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.95
3.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.95
3.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.95
3.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
130.25
130.25
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
126.3
126.3
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
126.3
126.3
0.00
0.00
0.00
0.00
2130550
扶贫事业机构
126.3
126.3
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.95
3.95
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.95
3.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.95
3.95
0.00
0.00
0.00
0.00
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
130.25
一、农林水支出
23
126.3
126.3
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、住房保障支出
24
3.95
3.95
0
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
130.25
本年支出合计
29
130.25
年初财政拨款结转和结余
13
0.00
年末结转和结余
30
0.00
一般公共预算财政拨款
14
0.00
31
政府性基金预算财政拨款
15
0.00
32
16
33
合计
17
130.25
合计
34
130.25
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
130.25
130.25
0.00
213
农林水支出
126.3
126.3
0.00
21305
扶贫
126.3
126.3
0.00
2130550
扶贫事业机构
126.3
126.3
0.00
221
住房保障支出
3.95
3.95
0.00
22102
住房改革支出
3.95
3.95
0.00
2210201
住房公积金
3.95
3.95
0.00
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
103.12
302
商品和服务支出
12.88
30101
基本工资
17.91
30201
办公费
3.10
30102
津贴补贴
7.95
30202
差旅费
1.58
其它社会保障缴费
29.70
会议费
1.05
机关事业养老缴费
2.71
其他交通费用
6.44
职业年金缴费
1.35
邮电费
0.37
30107
绩效工资
7.07
30240
税金及附加费用
0
30199
其他工资福利支出
36.43
30299
其他商品和服务支出
0.36
303
对个人和家庭的补助
14.24
310
其他资本性支出
0
30301
离休费
0
31001
房屋建筑物购建
0
30302
退休费
0
31099
其他资本性支出
0
住房公积金
14.24
304
对企事业单位的补贴
0
30313
购房补贴
0
30401
企业政策性补贴
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
307
债务付息支出
0
30701
国内债务付息
0
399
其他支出
0
39901
赠与
0
人员经费合计
117.36
公用经费合计
12.88
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
说明:
南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计130.25万元。
1.财政拨款收入130.25万元,为城区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计130.25万元。
包括:
1.住房保障支出3.95万元:
主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.农林水利支出126.3万元:
主要用于扶贫工作站职工工资福利、事业运行等支出。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站2017年度一般公共预算支出130.25万元。
(一)事业单位离退休0万元,本单位目前没有人员退休。
(二)事业运行130.25万元,主要用于单位办公经费、临时工资福利支出、编内工资福利支出、差旅、公积金等支出。
(三)决算收支增减变化情况。
本单位2017年度一般公共预算支出130.25万元,较2016年度决算数增加62.26万元,增长191.57%,增长原因是2017年3月有3人新录入。
其中:
基本支出130.25万元,项目支出0万元。
本单位2017年度一般公共预算支出年初预算为130.25万元,支出决算为130.25万元,完成年初预算的100%。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站2017年度无政府性基金支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出130.25万元,其中:
人员经费126.3万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老金、职业年金、其它社会工资福利支出;公用经费3.95万元,主要包括:
办公费、差旅费、劳务费、其它交通费等支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度本单位没有公车,故一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.24万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元,无增减。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额3.38万元,其中:
政府采购货物支出3.38万元。
(三)国有资产占用情况说明。
2017年度购置资产3.53万元,故资产为3.53万元。
(四)预算绩效项目情况说明。
本单位无此事项。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 南宁市 邕宁区 扶贫 工作站