武宣供销合作社联合社部门决算.docx
- 文档编号:7948959
- 上传时间:2023-01-27
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:25.33KB
武宣供销合作社联合社部门决算.docx
《武宣供销合作社联合社部门决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《武宣供销合作社联合社部门决算.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
武宣供销合作社联合社部门决算
武宣县供销合作社联合社2017年部门决算
目录
第一部分:
武宣县供销合作社联合社概况
一、主要职能......................................1
二、部门决算单位构成..............................1第二部分:
武宣县供销合作社联合社2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表............................2
表二:
收入决算表..................................3表三:
支出决算表..................................4表四:
财政拨款收入支出决算总表....................5表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表..............6表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........8表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表...............................................10表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......11
第三部分:
武宣县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说
一、2017年度收入支出决算总体情况.................12二、2017年度一般公共预算支出决算情况.............14
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...15
四、2017年度政府性基金支出决算情况..............16
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明..........................................16
六、其他重要事项情况说明.........................17
第四部分:
名词解释................................19
第一部分:
武宣县供销合作社联合社概况
一、主要职能
宣传贯彻党和国家方针、政策和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、法律、法规,研究制定本社合作经济发展战略和规划,指导全县供销社的改革和发展,承担县委县政府委托的任务,按照授权对重要农业生产资料、特种经营权商品(如烟花爆竹等)及其他商品的经营进行组织、协调和管理;改造基层社,大力发展专业合作社、综合服务业和农产品流通服务体系建设;开拓城乡市场,促进我县城乡经济社会协调发展;负责全县基层社、直属企业的人事管理、财务会计、统计和审计等工作的指导和监督管理,做好全系统离、退休人员的管理工作;完成县委和县政府以及上级社交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
共设置3个股室,分别为人事文秘股、综合业务股和财会监察审计股。
核定参公编制7名,实有财政供养人数21人,其中参公在职9人、事业编外在职12人。
本单位部门决算基本支出人员经费7人。
第二部分:
武宣县供销合作社联合社2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格,详见附件:
武宣县2017年度部门决算公开附表)
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
242.18
一、一般公共服务支出
8.00
二、事业收入
二、社会保障和就业支出
21.45
三、事业单位经营收入
三、医疗卫生与计划生育支出
12.20
四、其他收入
四、商业服务业等支出
190.14
五、住房保障支出
10.39
……
……
本年收入合计
242.18
本年支出合计
242.18
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
0
年末结转与结余
0
收入总计
242.18
支出总计
242.18
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
242.18
242.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
21.45
21.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
20.14
20.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
20.14
20.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
1.31
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
1.31
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
12.20
12.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
12.20
12.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
8.09
8.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
4.11
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
190.14
190.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21602
商业流通事务
190.14
190.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160201
行政运行
155.06
155.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160202
一般行政管理事务
0.08
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160299
其他商业流通事务支出
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
10.39
10.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
10.39
10.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
10.39
10.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
242.18
207.10
35.08
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
21.45
21.45
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
20.14
20.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
20.14
20.14
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
1.31
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
1.31
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
12.20
12.20
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
12.20
12.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
8.09
8.09
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
4.11
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
190.14
155.06
35.08
0.00
0.00
0.00
21602
商业流通事务
190.14
155.06
35.08
0.00
0.00
0.00
2160201
行政运行
155.06
155.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2160202
一般行政管理事务
0.08
0.00
0.08
0.00
0.00
0.00
2160299
其他商业流通事务支出
35.00
0.00
35.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
10.39
10.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
10.39
10.39
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
10.39
10.39
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
242.18
一、一般公共服务支出
17
8
8
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、社会保障和就业支出
18
21.45
21.45
0
3
三、医疗卫生与计划生育支出
19
12.20
12.20
0
4
四、商业服务业等支出
20
190.14
190.14
0
5
五、住房保障支出
21
10.39
10.39
0
6
....
22
7
……
23
8
……
24
9
……
25
10
……
26
11
27
本年收入合计
12
242.18
本年支出合计
28
242.18
242.18
0
年初财政拨款结转和结余
13
0
年末结转和结余
29
0
0
0
一般公共预算财政拨款
14
0
30
政府性基金预算财政拨款
15
0
31
合计
16
242.18
合计
32
242.18
242.18
0
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
242.18
207.10
35.08
201
一般公共服务支出
8.00
8.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
8.00
8.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
8.00
8.00
0.00
208
社会保障和就业支出
21.45
21.45
0.00
20805
行政事业单位离退休
20.14
20.14
0.00
2080502
事业单位离退休
20.14
20.14
0.00
20808
抚恤
1.31
1.31
0.00
2080801
死亡抚恤
1.31
1.31
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
12.20
12.20
0.00
21011
行政事业单位医疗
12.20
12.20
0.00
2101102
事业单位医疗
8.09
8.09
0.00
2101103
公务员医疗补助
4.11
4.11
0.00
216
商业服务业等支出
190.14
155.06
35.08
21602
商业流通事务
190.14
155.06
35.08
2160201
行政运行
155.06
155.06
0.00
2160202
一般行政管理事务
0.08
0.00
0.08
2160299
其他商业流通事务支出
35.00
0.00
35.00
221
住房保障支出
10.39
10.39
0.00
22102
住房改革支出
10.39
10.39
0.00
2210201
住房公积金
10.39
10.39
0.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
165.02
302
商品和服务支出
10.24
30101
基本工资
91.01
30201
办公费
0.60
30102
津贴补贴
15.68
30202
印刷费
-
30103
奖金
26.39
30205
水费
0.02
30104
其他社会保障缴费
12.20
30206
电费
0.20
30211
差旅费
1.03
30212
因公出国(境)费用
-
30217
公务接待费
0.28
30229
福利费
1.08
30239
其他交通费用
7.04
30107
绩效工资
8.07
30240
税金及附加费用
-
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
11.67
30299
其他商品和服务支出
-
303
对个人和家庭的补助
31.84
310
其他资本性支出
-
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
-
30302
退休费
20.14
-
30304
抚恤金
1.31
31099
其他资本性支出
-
30311
住房公积金
10.39
304
对企事业单位的补贴
-
30313
购房补贴
-
30401
企业政策性补贴
-
30399
其他对个人和家庭的补助支出
-
307
债务付息支出
-
30701
国内债务付息
399
其他支出
-
39901
赠与
人员经费合计
196.85
公用经费合计
10.24
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.28
0
0
0
0
0.28
0.28
0
0
0
0
0.28
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
武宣县供销合作社联合社2017年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金支出,故本表无数据。
第三部分:
武宣县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入242.18万元,其中本年收入242.18万元,较2016年度决算数减少146.64万元,下降37.71%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入242.18万元,为武宣县本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少146.64万元,下降37.71%,主要原因是2016年度政策性挂账资金和综合改革经费的增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业性收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如:
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项收入。
6.上年结转和结余220万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是项目资金的结转。
(二)本部门2017年度总支出242.18万元,其中本年支出242.18万元,较2016年度决算数减少20.16万元,下降9.08%。
支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)8万元:
主要用于补发编外事业人员2016年度增量绩效奖。
2、社会保障和就业支出21.45万元。
较2016年决算减少7.24万元,下降25.24%,主要是离退休人员差额工资的减少。
3、医疗卫生与计划生育支出12.20万元,较2016年决算数增加0.74万元,增长6.46%,主要是事业单位医疗及公务员医疗补助的增加。
4、商业服务业等支出190.14万元,较2016年决算数减少144.64万元,下降43.20%,主要是我单位的行政运行经费支出、基层供销社综合服务站建设项目支出,其中行政运行支出155.14万元,基层供销社综合服务站建设项目支出35万元。
5、住房保障支出(类)10.39万元。
较2016年决算数减少3.49万元,下降25.14%,主要是用于按照国家政策规定向职工缴交的住房公积金支出。
6、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余分配。
7、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年末无结转结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
武宣县供销合作社联合社2017年度一般公共预算支出242.18万元,较2016年度决算数减少146.64万元,下降37.71%。
其中:
基本支出207.10万元,项目支出35.08万元。
武宣县供销合作社联合社2017年度一般公共预算支出年初预算为536.51万元,支出决算为242.18万元,完成年初预算的45.14%,主要原因是2017年度农资公司农资配送中心项目(100万元)和武宣供销社农贸市场项目(120万元)未实施。
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。
主要用于发放编外事业人员2016年度增量绩效奖。
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为27.91万元,支出决算为21.45万元,完成年初预算的76.85%。
主要用于发放离退休人员退休费。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 武宣 供销合作社 联合 部门 决算