ISO9001管理评审全套资料范本.docx
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ISO9001管理评审全套资料范本
ISO9001管理评审资料
管理评审计划
DXC-5.6-0
评审目的:
对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织:
主持:
总经理
出席:
管理者代表、各部门负责人。
评审时间、地点:
2013年1月18日在 会议室进行。
评审内容:
1、审核结果。
2、顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
3、过程的绩效和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量的结果。
4、预防和纠正措施的状况。
5、可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律、法规的变化等。
6、质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
7、上次管理评审的改进决定。
8、改进的建议。
评审准备工作要求:
预定评审前七天,综合管理部负责根据评审内容要求,组织评审资料的收集。
要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲:
(1)内审情况及不合格项的纠正情况;
(2)今年各部门质量方针和质量目标的完成情况;
(3)顾客反馈信息、市场分析及产品要求;
(4)供方产品质量情况;
(5)公司资源配置需求;
(6)纠正、预防和改进措施的实施效果;
(7)可能影响体系变更的情况。
编制:
批准:
日期:
2013.6.20
管理评审会议记录
DXC-5.6-02
日期
2013-7-31
地点
会议室
主持人
记录整理
出席人员:
总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。
会议内容:
本次管理评审的目的在于:
分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性,由此加强对管理体系运行的监督和控制,并不断改进以促进体系的良性运行,使之日趋完善。
根据本次各部门提供报告及资料表明:
1.审核结果:
1.1.到目前为止,内部审核的运作较为成熟。
审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。
审核过程见审核报告。
1.2.各部门对审核还是比较认同的,配合度较好。
每次审核中发现的不符合项,责任部门均能够积极制定纠正措施并实施。
1.3.鉴于目前内审员的经验还不丰富,必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。
1.4.建议:
内审员应进一步加强培训和学习。
2.顾客反馈:
2.1.公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通,同时也理顺了业务员的管理流程,使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效,更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。
2.2.为有效获取顾客的反馈意见,本公司建立了《客户满意度度调查》,客户满意度调查于2013年8月份进行,共调查了8家客户,总平均得分为98分,达成了客户满意度目标95%的要求。
3.过程的业绩和产品的符合性
3.1.零部件采购:
单多量少的市场趋势越来越明显,造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。
但通过采购员的努力,原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。
对原材料的控制目标:
进料入库合格率100%
通过三个月的统计,可以达成目标
面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势,大家均要有紧迫感,不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。
3.2.对生产过程的控制主要有:
生产者自检、生产班组专检、质检人员专职检验。
公司检验负责产品的检验。
检验员从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等。
生产各车间另外设置检验人员,负责车间产品的自检工作。
公司对产品品质基本上作到层层把关,不让不良品流出厂。
3.3.2013年度6月到8月的产品符合性统计:
3.3.1.零配件检验合格率:
97.7%入库合格率100%
3.3.2.工序抽检合格98.4%
3.3.3.出货抽检合格率100%
4、纠正预防措施情况
内审发现的不符合项均已按要求制定并实施了纠正措施,措施经验证有效。
体系运行周期较短,尚未发现潜在不符合。
5、质量方针和质量目标适宜性
经统计6-8月公司质量目标已经实现,目标是适宜的。
方针大家都以理解,且符合公司经营理念。
6、资源配置需求
由于市场正在开发之中,需要增加销售人员配置
7、可能影响质量管理体系的策划的变更;
无
管理评审报告
编号:
DXC-5.6-03
评审目的:
对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织:
主持:
总经理
出席:
管理者代表、各部门负责人
评审情况总结(可另加纸述):
本公司各级管理人员于2013年1月18日召开管理评审会议,对质量管理体系的适宜性、有效性进行评价,包括质量方针和质量目标的适宜性。
各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结,用客观实际或数字说明各种变化。
1.内部审核的结论:
本公司于2013年1月10日进行了1次内部质量审核,认为质量管理体系符合标准要求,运行有效。
2.客户投诉和退货情况:
自质量管理体系运行以来,未发生客户投诉及退货事件.
3.组织架构的运作完全正常,职责分配合理,满足目前的需要。
4.资源配置基本合理,满足基本生产需求。
5.任职培训的开展是成功有效的。
培训计划的执行力度需加强。
6.供应商的产品质量和服务表现总体上可以接受。
7.在现有的厂房条件之下,工厂的布局基本合理。
8.目前的质量管理体系文件已经能够满足需要,在今后的体系运行过程中,根据实际需要再考虑增加或修订相应的文件。
9.质量方针和质量目标能够满足ISO9001:
2008的要求且持续适用,无需更改。
评审结论:
本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论,认为:
本公司文件化的质量管理体系得到了有效保持,体系运行以来的内部不符合都已经得到解决,公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。
公司的质量目标已经达到,方针目标适宜。
就目前的情况来看,体系文件基本符合公司实际。
本
次管理评审确认:
质量管理体系是适宜的,是充分且有效的。
本次管理评审的决定和措施:
综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件,加深理解、提高认识。
编制:
审批:
2013.1.18
管代管理评审汇报材料
DXC-5.6-2
本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了GB/T9001-2008《质量管理体系要求》标准,体系运行已达三个月,现就建立新的质量管理体系以来,企业运作的适应性、符合性和有效性综述如下:
一、各部门基本上能够相关文件的要求进行动作。
首先在公司综合管理部的统一安排下,进行了相关知识的培训,使各级管理人员都能明确自己的职能、职责和相关程序。
其次,公司管理者代表定期召开会议,检查各部门的运作情况,发现问题及时调整,使体系运作总体处于受控状态。
二、质量方针、目标实施状况。
公司质量方针、目标经颁布以来,基本上得到较好的贯彻、落实,员工的质量意识等方面都得到不同程度的提高,从实施效果来看,质量方针、目标能够适应公司的发展要求。
符合公司管理的实际。
三、内审结果。
按照公司年度审核计划的安排,2013年1月10日进行了公司按GB/T9001-2008标准建立质量管理体系以来的首次审核,审核共发现了1个一般不合格,这些不合格是体系运行初期经常会出现的问题,尚属正常现象,而且这些不合格均在规定的时间内得以纠正并验证。
四、重大质量及安全问题。
质量管理体系自运行以来,尚无重大质量及安全问题发生,各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头,客观控制了问题产生,这也是体系运行较好的一方面。
五、纠正/预防措施情况。
审核中发现了不合格均采取了纠正/预防措施,并按规定的时间内得以整改,审核员进行了验证,所有不合格均进行了有效的封闭。
日常工作中未发生严重不合格。
六、市场反馈信息及客户投诉。
公司定期对顾客满意度进行了调查统计,及时收来顾客、市场的反馈信息,总体上来说,还未有顾客严重不满意的情况,对一般性的问题,相关部门均及时沟通并进行解决。
销售部进行了顾客满意度评价,并将结论及时通报总经理及相关部门,有些问题正处在解决之中。
七、组织结构及资源状况。
公司的组织结构基本能满足要求,职能职责的分配基本做到:
事事有人管,人人有事管的情况。
而且履行职责的情况也较好。
在资源提供方面,各部门的人力资源基本能满足要求。
在设备、环境等其它资源方面,基本能满足相关要求。
八、综上所述,公司建立的质量管理体系是符合GB/T9001-2008标准的要求,所建立的体系是适应公司目前的实际,因此效果基本达到要求。
九、存在的问题和建议:
由于体系运行时间仅3个多月,很多员工还对标准和体系文件理解不深,建议综合管理部组织有关人员再次进行体系文件的培训,提高认识,使其能严格按文件规定执行。
生产部管理评审汇报材料
DXC-5.6-2
我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、按计划和工艺要求组织装配生产,保证按时保质保量完成生产订单任务,另外一个职责是生产装备、工装、工具的管理,保证设备、工装、工具能满足正常生产需要。
下面我就本部门的工作,向各位领导汇报如下:
1、生产计划情况
自公司正式实施质理管理体系以来,我部门按体系文件要求,与销售部密切配合,加强沟通,对每批订单进行合同评审,确保能满足顾客的需要,对销售部的订单,本着科学安排,紧催进度,保证质量的方针,基本上保质保量完成各项生产订单。
2、生产现场质量控制
从这几月的生产情况来看,我们产品质量基本稳定,从销售部及客户的反馈来看,也证实了我们这几种产品质量是符合要求的。
现在存在问题是需要技术部进一步完善工艺参数,加强与技术、质量部门沟通,及时做好产品评审,确认产品符合要求。
3、设备、工装工具的管理
设备、工装、工具的完好成都决定产品质量和产量,因此我们部门及时做好了设备工装工具的维护和保养工作,确保生产的稳定性和连续性。
4、本部门资源及改进建议
指导生产技术文件要详细,有可操作性、能指导员工自检、互检,质量部专检,避免因标准过高,产品参数达不到,质量部判不合格导致停工,影响生产进度。
生产部2013年1月17日
质量部管理评审汇报材料
DXC-5.6-2
我公司今年6月依据ISO9001:
2008标准要求建立了质量管理体系以来,本公司QMS文件包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录,通过这段时间的运行,使我们的企业管理逐步正规化。
品控方面:
涵盖了整个生产厂的现场质量控制,首先过程检验模式发生改变,由单一的“检”改变为“控”,大体分为零部件进厂控制、生产过程控制、成品检验三部分。
涵盖了产品实现过程的全部。
在上述三部分工作中,已完成以下几方面:
1.进厂零部件质量控制基本上能做到积极反馈,做好监管。
2.过程控制通过发动员工首检自检及时发现问题及时纠正和品控员进行巡检予以整改,通过质量周报、质量月报予以总结归纳。
针对车间首检自检实施情况,品控员过程巡检予以记录,每周打分排名传递生产办形成联合检查通报,并对车间第一责任人形成考核奖惩。
3.成品检验启动成品一次抽检合格率统计,能够及时反映成品状况,及时在每天的生产例会进行通报。
4.加强基础检验训练,逐步培训实施考核。
整体检验判断力大大提高。
不合格品控制方面:
做到了不合格零部件不进入下道工序,不合格整车不出厂,不合格返工再次检验和控制。
计量器具方面:
建立了台账,按要求及时送检,并标明了状态。
建议:
由于公司运营不久,建议检验员外出学习培训,提高检验技能。
质量部2013年1月17日
综合管理部管理评审汇报材料
DXC-5.6-2
我公司今年6月依据ISO9001:
2008标准要求建立了质量管理体系以来,本公司QMS文件包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录,通过这段时间的运行,使我们的企业管理逐步正规化。
一、文件管理方面:
在这一方面,我们以前不是很注意,只要把文件编制好了,有关人员就以手稿的形式向大家宣布,我们现在有了我们自己编制的质量手册和程序文件,这两份文件可以说是我们公司的法律,是我们每位员工的行动指南,还有我们的作业类文件,这里面又详细补充了一些管理办法及作业流程,所在这些文件均属我公司的内部文件,可以说是版权所有,假如我们对这些文件不采取控制措施,任何人都可以把它拿出去。
自实施质量管理体系以来,我们对所在的受控文件都办理了文件受控手续,凡受控文件的发放和回收也都作了记录,对我们公司目前有多少受控文件、多少外来文件、谁那边有多少文件都是可以查的。
二、人员管理方面:
自体系运行以来,我们实施了有计划的对员工进行培训,并且对各个岗位的人员编制了相应的《岗位职责》和《岗位任职要求》,每一位员工都明确自己的资质适合做什么工作。
同时通过培训,提高员工的质量意识和思想素质。
还进行了岗位技能培训,先让员工从理论上认识我们的产品,并且进行了理论与实践的双向考核。
考核结果出来后,管理层人员组织对其培训有效性进行评价,确保每个岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作,这样就大大提高了工人的技术素质,让我们的产品质量提高了一个台阶。
三、岗位人员技能培训考核后要及时对考核结果进行公布,以考核结果给员工定技术等级,能掀起全公司上下学技术的工作高潮。
四、内审方面:
于2013年1月10日进行了第一次内审。
内审发现了一个一般不符合项,涉及4.2.3条款。
内审结论:
本公司文件化的质量管理体系符合GB/T19001-2008标准的要求,且得到了良好的实施,方针目标适宜,产品符合标准要求且满足顾客和法律法规的要求,顾客反馈良好。
内审和管理评审活动实施有效,通过体系的有效运用,初步建立了持续改进的机制,取得了一定的效果。
综上所述,本公司的质量管理体系是符合标准要求的,是充分适宜且有效的。
五、纠正预防措施方面:
初步建立了纠正预防措施机制,针对内审发现的不符合项能够制定纠正措施并实施,同时进行了验证,效果良好
综合管理部2013年1月16日
技术部管理评审汇报材料
DXC-5.6-2
质量管理体系在我公司推行、实施过程中,通过技术部全体人员的共同努力,基本走入正轨,主要体现以下几个方面:
一、手册中规定的设计开发,基本规范了技术部门作业,使技术人员在作业过程中更明确与之相联系的上下工序,与上下工序的沟通更为顺利。
技术部门是公司的技术核心,基本上各部门都与技术处有工作联系。
产品设计以及新产品开发等,都是首先从技术处开始,由技术处绘制产品图纸、编制料单等,配合物资采购处进行配套件采购,协助生产部解决生产中的问题点,等等。
二、加强了新产品开发进度的掌控:
通过对设计开发进行控制,明确整个新产品开发过程中各部门、各权责人员的任务分工及职责,各权责人员的衔接,使整个新产品开发更为顺利流畅。
三、技术部相关的质量目标有:
工艺文件、技术资料准确率100%设计任务按时完成率100%两个目标。
根据2013年6月至2013年8月的统计结果表明,技术部的质量目标达成情况较好:
图纸准确率100%,设计任务完成率100%。
四、工艺方案执行情况:
班组干活随意性大,图省事,有时不能严格按工艺执行。
五、改进意见:
1、加强设计图纸审核力度;2、加强工艺执行力度,坚持教育宣传执行工艺的好处,提高生产班组的思想认识;3、加强设计人员设计、计算、科技创新、标准化、机械可靠性技术等方面的培训。
技术部2013年1月16日
销售部管理评审汇报材料
DXC-5.6-2
自6月份份导入ISO9001:
2008以来,销售人员认真执行管理体系标准和要求,对于我公司的好多客户,我们进行了上门走访,及时了解客户需求,找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。
积极与顾客沟通,了解市场的需求,为我公司产品销售工作铺好路。
我们对主要客户进行了满意度调查,共填写了多份《顾客满意度调查表》,顾客满意度达到98%,超过了本公司确定的顾客满意度目标。
我们严格按要求对客户的订单进行评审,确保我们充分理解顾客的要求,并保证能够满足其要求,从而确保合同履约率100%。
自体系实施以来,未收到客户的任何投诉。
这说明我们自从实施质量管理以来,程序理顺了,差错减少了,对自己的思想也提高了一大步,认识到今后各项工作必须程序化、标准化才能出成绩,才能有效益。
建议:
为了进一步开发市场,建议再招聘2-3名销售人员,补充销售力量。
销售部2013年1月17日
采购部管理评审汇报材料
DXC-5.6-2
自从6月初导入ISO9001:
2008质量管理体系以来,采购部在公司各部门的大力支持配合下,在标准化管理等方面得到了较大改观。
采购根据文件和工厂的需要,对供应商进行评估调查和业绩考核,并建立了合格供应商名录,加强与生产和技术部门的配合,供应商在来料交货期准确率和质量方面有了很大的变化,采购及时率和采购产品合格率都有了较大提高,达到了部门的质量目标。
采购部2013年1月17日
质量管理体系运行情况报告
通过公司全体员工的共同努力,公司一年来质量管理体系在以下方面取得了改进:
1.质量手册、程序文件、工艺文件、检验文件等体系文件的发布实施,使得公司全体员工的质量行为作到了有法可依、有章可循,公司的管理更具条理性、科学性,工作效率有了明显的提高。
2.质量方针内涵得到全体员工理解、贯彻和实施,员工的质量意识有了明显的提高,思想空前凝聚,公司的质量活动紧紧围绕质量方针而开展,公司上下一心共同为实现公司的质量目标而努力。
3.通过对供方的选择和评价以及日常的监控,采购产品的质量较以前有了质的改观,从1月1日至今,未发生产品不合格而退货的情况。
4.通过体系的运行,大家转变了一个观念,原来认为出了质量问题就是检验把关不严造成的,现在真正意识到产品质量是生产出来的而不是检验出来的,注重对产品过程质量的控制。
1-10月份产品出厂批交检合格率达到了100%,是历史以来最好的。
以上是体系运行取得的进步较明显的一些方面,但有些方面还存在着不足有待于进一步改进:
1.由于大家刚接触标准的缘故,各层次人员对标准和体系文件的理解和认识不足,影响了体系运行的效果。
另外,总部和分部不在同一现场也为体系的运行带来了不利影响。
2.生产现场的管理有待进一步改进,生产的流程缺乏科学性和合理性,影响了生产效率的提高。
3.各部门在工作过程中利用数据分析,发现问题,采取纠正和预防措施解决问题的意识和能力不够。
针对上述问题,建议采取以下措施:
1.制定周期性的培训计划,对各层次人员进行标准、体系文件和统计技术培训,加强考核力度和培训的有效性。
2.结合5S现场管理标准,改进生产流程布局、规范现场管理,使其更具科学性和合理性.
管理者代表
年月日
2012年1-10月份质量目标完成情况统计报告
经过对各分解目标实现情况的考核,现将1-10月份公司及各部门质量目标的完成情况统计如下:
各部门目标完成情况:
1.1-10月份共检验采购产品110批,未出现不合格情况,原材料进厂检验合格率达100%以上。
2.经过32次工艺检查,未发现违反工艺的情况,工艺执行率达100%。
3.1-10月分按检修计划对5台设备进行了检修,有一台设备出现故障后进行了维修,其他设备运转正常,设备完好率达98%。
4.1-10月份按培训计划开展了四次培训,经考核全部合格,培训有效率为100%。
5.1-10月份共下达110批次采购计划,均按期执行。
采购计划执行率达100%。
6.1-10月份共下达销售任务单31批次,均包质包量完成,生产计划执行率为100%。
7.9月份对所有顾客进行了电话回访,进行了顾客意见调查。
8.1-10月份,顾客共反馈了二项问题,均及时作了处理和答复,顾客反馈处理率达100%。
9.目前正在与两家新用户进行供货前的沟通,力争12月份正式供货。
10.监视和测量装置为出现示值不准确的情况,有效率为100%。
11.产品未出现检验漏检情况。
检验漏检率为0。
通过以上各部门分目标的完成情况,公司总目标完成情况如下:
1.1-10月份变压器共交检31批,经检验均合格,因此产品一次出厂批交检合格率为100%。
2.1-10月份共接顾客的书面合同、订单和口头合同31份,这些合同均按期保质供货,合同履约率为100%。
3.1-10月份未出现顾客投诉情况,通过顾客满意度调查表的统计结果,顾客满意率为99%。
通过以上质量目标的统计结果可以看出,在全体员工的一致努力下,公司质量目标得到了初步实现,希望公司员工保持现有的成果,并在此基础上继续努力,争取更大的收获。
质检科
2012年10月8日
纠正和预防措施实施状况报告
在体系2012年的实施过程中,各部门采取实施了一些纠正和预防措施,现将实施情况总结如下:
1.1-10月份,对质量管理体系过程不合格共6项(含内审),进行了原因分析,经识别有3项需采取纠正措施,制定了纠正措施计划,并实施,对纠正措施有效性进行了评审。
关于产品实现过程不合格情况,体系运行3个月以来,只有1项,也分析了原因,评价认为有必要采取纠正措施,经采取、实施纠正措施,并对其有效性验证,不合格原因未得到彻底根除,需进一步进行原因分析,采取纠正措施。
2.关于采取预防措施的情况,由于各部门利用数据分析结果发现问题的意识和能力不强,因此,没有采取预防措施的情况存在。
质检科
2012年10月8日
顾客满意度调查统计报告
自9月6日开始,公司供销部通过电话方式先后向8家顾客进行了顾客意见调查,了解顾客对公司产品质量、供货及时性、价格、服务质量等方面的意见,现将调查的结果统计如下:
调查项目
调查结果
满意率
产品质量
8家顾客均为满意
100%
供货及时性
8家顾客均为满意
100%
服务
7家顾客为满意,1家顾客为基本满意
99.5%
价格
7家顾客为满意,1家顾客为基本满意
99.5%
反馈处理
8家顾客均为满意
100%
顾客满意率
99%
通过上表的统计结果,顾客满意率为99%,实现了公司的质量目标,但从统计结果来看我们在服务和价格方面还有待于提高和改进。
另外从顾客反馈的问题来看,拉链产品在颜色上有时与顾客的要求不一致,希望有关部门在生产和检验过程中加强控制。
供销部
2012年10月18日
过程业绩及产品符合性报告
自体系文件发布至今已近三个月的时间,现将过程的业绩及产品符合性情况汇总如下:
1.通过工艺文件的规范、完善,以及对工艺执行情况的监督检查,产品过程中的质量有了明显的提高,废品的几率越来越小。
2.通过对设备的日常维护,设备性能稳定,产品加工能力稳重有升。
3.1-10月份共检验、验证采购产品110批次,未有不符合要求被退回情况。
4.1-10月份共交检变压器成品31批,经检验均合格,因此产品一次出厂批交检合格率为100%。
各检验项目均能符合产品标准和顾客要求。
5.生产过程中,由于各方面的原因,外观质量不稳定,出现废品的频次和数量较多。
6.由于产品规格较多,生产现场管理起来难度很大,有时候显得混乱。
7.目前生产布局及流程不太合理,建议调整生产布局,改善其合理性和科学性,以提高生产效率。
生产部、质检科
管理评审改进决定实施记录
编号:
DXC-6.2-02
培训主题
质量手册和程序文件
考核方式
培训时间
2013.1.25-26
培训地点
会议室
提问
培训过程:
2013年1月25日上午9:
00-11:
30,26日14:
00-16:
30,综合部分批组织全体人员,认真学习了质量手册和程序文件,培训由管代马良斌进行讲解,参加学习人
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