度经开区安全生产监督管理局.docx
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度经开区安全生产监督管理局
2019年度经开区安全生产监督管理局
部门预算
2019年3月27日
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家、省、市关于安全生产管理的方针、政策,依法行使全区国家安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;制定全区安全生产发展规划;定期分析和预测全区安全生产形势。
研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
(二)承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查区直有关部门、各街道办事处、镇人民政府的安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
(三)承担工商贸行业安全生产监督管理责任;按照分级、属地原则,依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
负责监督管理由区管理的工商贸企业安全生产工作。
(四)承担由区管理的无储存危险化学品经营单位和烟花爆竹零售经营业户安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(五)承担工商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职责范围内职业卫生安全许可证的管理工作,协助国家、省、市查处职业危害事故和违法违规行为。
(六)贯彻实施工商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
(七)负责组织管委会安全生产大检查和专项督查;根据管委会授权,依法组织相关部门,进行安全生产一般事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
协助配合国家、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。
(八)负责组织、协调安全生产应急救援工作;指导协调和监督全区安全生产行政执法工作;综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法信息统计分析工作。
(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况;组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。
(十)组织、指导全区安全生产宣传教育工作;负责组织、指导、监管全区特种作业人员(特种设备作业人员除外)和生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全生产培训工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。
(十一)承担区安全生产委员会办公室的具体工作。
二、机构设置及部门单位构成
长春经济技术开发区安全生产监督管理局下设一个事业单位(长春经济技术开发区安全生产监察大队)。
2019年实有人员14人,其中:
在职人员14人。
第二部分2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、2019年度财政拨款总支情况
我部门2019年的财政拨款收支总预算672.52万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入672.52万元。
支出包括:
基本支出590.35万元,社会保障和就业支出35.53万元,医疗卫生支出11.51万元,住房保障支出35.13万元。
二、2019年一般公共预算支出情况
(一)一般公共预算支出当年拨款支出构成情况
2018年部门预算中,一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出基本支出590.35万元,社会保障和就业支出35.53万元,医疗卫生支出11.51万元,住房保障支出35.13万元。
(二)一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况
1、基本支出590.35万元,主要是本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
2、社会保障和就业支出35.53万元,主要用于缴纳在职职工养老保险和职业年金支出。
3、医疗卫生支出11.51万元,主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。
4、住房保障支出35.13万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。
三、2019年一般公共预算基本支出情况
(一)人员经费379.65万元,较上年增加89.19万元,增加30.7%,主要原因是:
人员增加及职位晋升,导致相关经费增加。
(二)公用经费支出22.2万元,较上年增加2.34万元,增加0.1%,主要原因是:
人员增加,导致相关费用增加。
四、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元,。
五、2019年政府性基金预算支出情况
我部门没有政府性基金预算支出,因此报表为空表。
六、2019年部门收支情况
我部门2019年的财政拨款收支总预算672.52万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入672.52万元。
支出包括:
基本支出590.35万元,社会保障和就业支出35.53万元,医疗卫生支出11.51万元,住房保障支出35.13万元。
七、2019年部门收入情况
我部门2019年的财政拨款收入672.52。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入672.52万元。
八、2019年部门支出情况
我部门2019年支出672.52万元,包括:
基本支出590.35万元,社会保障和就业支出35.53万元,医疗卫生支出11.51万元,住房保障支出35.13万元。
第4部分名词解释
一、财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:
指除上述收入以外的各项收入。
包括银行存款利息收入,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
三、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余:
指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出:
指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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