广西壮族自治区侨务办公室.docx
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广西壮族自治区侨务办公室
广西壮族自治区侨务办公室
2017年部门预算公开
公开网址:
自治区侨务办公室2017年部门预算
第一部分:
自治区侨务办公室概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:
自治区侨务办公室2017年部门预算报表
表一:
部门收支预算总表
表二:
部门收入总表
表三:
部门支出总表
表四:
财政拨款收支总表
表五:
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
表六:
一般公共预算基本支出表(公共财政预算拨款)
表七:
部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
表八:
部门财政拨款支出表(分经济分类科目)
表九:
部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分:
自治区侨务办公室2017年部门预算及“三公
经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:
部门概况
一、基本情况
(一)机构设置
广西区侨务办公室是主管全区侨务工作,加强统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作的自治区人民政府直属机构,正厅级行政单位。
内设机构有秘书行政处、侨政处、国外处(经济科技处)、文化教育宣传处、人事处等五个办事机构。
(二)基本职能
1.贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和自治区有关侨务工作法律、法规、规章,并负责监督检查。
调查研究国内外侨情,向自治区党委、自治区人民政府提供侨务信息,负责向涉侨部门通报侨务工作情况。
组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究,拟订并组织实施广西侨务工作发展规划,指导市、县有关部门侨务工作。
2.受自治区人民政府的委托,负责起草有关侨务工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。
3.指导、推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。
参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。
4.指导、推动涉侨宣传文化交流及华文教育工作。
5.会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,开展对归侨、侨眷及港澳台特别行政区同胞在内地眷属的工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。
6.开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作,做好华侨、华人及港澳特别行政区同胞来桂接待服务的有关工作。
7.会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。
负责华侨回国安置的有关工作。
8.协同和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。
9.会同有关部门开展侨务对台工作。
10.承办国务院侨办和自治区人民政府交办的其它事项。
(三)主要工作目标
我区是全国的重点侨乡之一,在海外的华侨华人有300多万人,海外的广西同乡会组织98个,分布世界90多个国家地区。
近年来,中央领导对加强侨务工作做了重要讲话,国务院侨办确定了海外侨务的主导地位,同时,中国-东盟博览会在南宁召开是我区实施大发展的极好机遇,也是侨务部门紧紧围绕经济建设,发挥自身优势的极好机遇。
依据我区侨情的特点,我们必须加大海外侨务工作的力度,做好联谊交流和接待服务工作,通过“请进来、走出去”等方式,加强与世界各地华侨华人及其社团联系交流,切实为他们在国内的投资、合作、交流创造良好的环境。
1.继续发挥侨乡的优势,抓好“兴国利侨、兴桂利侨”活动,为扩大我区对外开放、做好引智引资工作;
2.依据广西侨情特点,加大海外联谊接待工作力度,大力开展以东盟自由贸易区为中心的侨务工作,发展壮大广西新世纪的友好力量;
3.按照国家、全区侨务工作会议精神,大力开展“送科技、送温暖、送希望”活动,认真开展几项实质性工作,把为西部大开发服务落到实处;
4.进一步贯彻《保护法》及其实施办法,做好以“依法护侨,维护侨益”为中心内容的侨政工作;
5.加强领导,协调和指导华侨企业的政策改革和稳定工作。
6.继续做好华文教育和侨务外宣工作。
7.加强机关建设和做好基础设施的建设。
二、人员构成情况
自治区侨务办公室设广西华侨学校、区接待安置印支难民办公室、华声晨报社等三个直属事业单位和办属机关服务中心,所属的这四个单位均为自治区侨务办公室二级预算单位,执行全额财政预算管理。
(一)自治区侨务办公室属行政机关单位,正厅级,行政编制30人,财政全供给实有人数128人,即编制内实有人数29人、离退休人员99人(其中离休人员17人);根据自治区党委组织部、老干局、财政厅等七部门联合行文《关于做好区直企业离休干部管理服务工作的实施意见》(桂老字〔2007〕23号)文件精神,我办接收所属广西华侨企业进出口公司、广西华侨企业物资总公司的2名离休干部作为管理服务对象,其公用经费纳入每年部门预算。
(二)广西华侨学校属事业编制单位,正处级,编制数320人,其中事业编制数236人,后勤服务中心控制数14人,非实名编制数70名。
财政全供给实有人数291人,即事业编制在编人数194人,根据自治区机构编制委员会《关于同意使用全额拨款事业编制用于招聘专任教师的函》(桂编办综函〔2007〕23号文件精神),使用非实名编制数56人、离退休人员97人(其中离休人员2人);编外在职127人,学校在校学生5618人。
(三)区接待安置印支难民办公室属参照公务员管理单位,副厅级,事业编制9人,财政全供给实有人数12人,即实有人数6人、退休人员6人。
(四)华声晨报属事业编制单位,正处级,事业编制8人,财政全供给实有人数15人,即实有人数8人、离退休7人。
(五)机关服务中心属事业编制单位,正处级,事业编制1人,控制数4人,财政全供给实有人数6人,即实有人数6人(按“老人老办法”)。
第二部分:
自治区侨务办公室2017年部门预算报表
表一:
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算数
项目(按支出功能科目分类)
2017年预算数
一、公共财政预算拨款
6603.85
一、一般公共服务
2662.20
1.经费拨款
6603.85
二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
4703.77
……
六、科学技术
……
七、文化体育与传媒
二、政府性基金拨款
八、社会保障和就业
510.65
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
380.00
九、社会保险基金支出
1.国有资本经营收入安排的资金
十、医疗卫生
100.14
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十一、节能环保
3.教育收费收入安排的资金
380.00
十二、城乡社区事务
4.其他收入安排的资金
十三、农林水事务
四、国有资本经营预算拨款
十四、交通运输
1.事业收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
299.10
……
1.事业收入安排的资金
93.05
……
2.经营收入安排的资金
113.05
十九、住房保障支出
160.19
3.其他收入安排的资金
93.00
.......
本年收入合计
7282.95
本年支出合计
8136.95
六、上年结余收入
854
二十七、结转下年
1.公共财政预算拨款结转
1.一般公共服务
2.政府性基金结转
2.外交
3.历年净结余可安排的资金
3.国防
其中:
公共财政预算拨款净结余
4.公共安全
政府性基金拨款净结余
5.教育
其他净结余
6.科学技术
4.其他结转
854
……
……
收入总计
8136.95
支 出 总 计
8136.95
表二:
部门收入总表
收入
项目
2017年预算数
一、公共财政预算拨款
6603.85
1.经费拨款
6603.85
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
(1)专项收入安排的资金
(2)行政事业性收费收入安排的资金
……
二、政府性基金拨款
三、国有资本经营预算拨款
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
380
1.教育收费收入安排的资金
380
2.其他收入安排的资金
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
299.10
1.事业收入安排的资金
93.05
2.经营收入安排的资金
113.05
3.其他收入安排的资金
93.00
本年收入合计
7282.95
六、上年结余收入
854.00
1.公共财政预算拨款结转
2.政府性基金结转
3.国有资本经营预算拨款结余
4.其他结转
854.00
5.历年净结余可安排的资金
收入总计
8136.95
表三:
部门支出总表
功能分类名称
总计
基本支出
项目支出
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
合计
8136.95
3144.13
1941.96
608.30
593.87
4992.82
1092.48
2728.89
251.38
920.07
一般公共服务支出
2662.20
648.52
456.71
169.53
22.28
2013.68
146.15
1704.93
2.53
160.07
港澳台侨事务
2662.20
648.52
456.71
169.53
22.28
2013.68
146.15
1704.93
2.53
160.07
行政运行
543.25
543.25
376.76
148.17
18.32
机关服务
99.17
59.17
44.14
12.86
2.17
40.00
40.00
华侨事务
1781.00
1781.00
1621.00
160.00
事业运行
238.78
46.10
35.81
8.50
1.79
192.68
146.15
43.93
2.53
0.07
教育支出
4703.77
1724.63
1079.74
421.72
223.17
2979.14
946.33
1023.96
248.85
760
职业教育
4703.77
1724.63
1079.74
421.72
223.17
2979.14
946.33
1023.96
248.85
760
中专教育
4703.77
1724.63
1079.74
421.72
223.17
2979.14
946.33
1023.96
248.85
760
社会保障和就业支出
510.65
510.65
305.37
17.05
188.23
行政事业单位离退休
510.65
510.65
305.37
17.05
188.23
归口管理的行政单位离退休
203.85
203.85
16.18
187.67
事业单位离退休
1.43
1.43
0.87
0.56
机关事业单位基本养老保险缴费支出
238.75
238.75
238.75
机关事业单位职业年金缴费支出
66.62
66.62
66.62
医疗卫生与计划生育支出
100.14
100.14
100.14
行政事业单位医疗
100.14
100.14
100.14
行政单位医疗
29.30
29.30
29.30
事业单位医疗
70.84
70.84
70.84
住房保障支出
160.19
160.19
160.19
住房改革支出
160.19
160.19
160.19
住房公积金
160.19
160.19
160.19
表四:
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府基金预算财政拨款
一、本年收入
6603.85
一、本年支出
6603.85
6603.85
(一)一般公共预算拨款
6603.85
(一)一般公共服务支出
1585.52
1585.52
(二)政府性基金预算拨款
(二)教育支出
4314.53
4314.53
2、上年结转
(三)社会保障和就业支出
443.47
443.47
(四)医疗卫生支出
100.14
100.14
(五)住房保障支出
160.19
160.19
二、结转下年
收入总计
6603.85
支出总计
6603.85
6603.85
表五:
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
6603.85
3069.07
585.43
201
25
01
行政运行(港澳台侨事务)
543.25
543.25
201
25
02
事业运行(港澳台侨事务)
76.10
46.10
30.00
201
25
03
机关服务(港澳台侨事务)
59.17
59.17
201
25
06
华侨事务
907
907
205
03
02
中专教育
4314.53
1716.75
2597.78
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
203.85
203.85
208
05
02
事业单位离退休
0.87
0.87
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
238.75
238.75
210
05
01
行政单位医疗
29.30
29.30
210
05
02
事业单位医疗
70.84
70.84
221
02
01
住房公积金
160.19
160.19
表六:
一般公共预算基本支出表(公共财政预算拨款)
单位:
万元
支出经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
**
**
**
1
2
3
合计
3069.07
2460.77
608.30
301
工资福利支出
1875.34
1875.34
301
01
基本工资
1035.88
1035.88
301
02
津贴补贴
189.58
189.58
301
03
奖金
17.03
17.03
301
04
社会保障缴费
118.35
118.35
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
248.50
248.50
301
99
其他工资福利支出
266.00
266.00
302
商品和服务支出
608.30
608.30
302
01
办公费
9.24
9.24
302
02
印刷费
2.37
2.37
302
05
水费
1.37
1.37
302
06
电费
5.57
5.57
302
07
邮电费
4.99
4.99
302
09
物业管理费
2.92
2.92
302
11
差旅费
26.93
26.93
302
13
维修(护)费
1.72
1.72
302
15
会议费
5.27
5.27
302
16
培训费
1.25
1.25
302
17
公务接待费
2.23
2.23
302
26
劳务费
1.53
1.53
302
28
工会经费
24.85
24.85
302
29
福利费
3.85
3.85
302
31
公务用车运行维护
22.28
22.28
302
99
其他商品和服务支出
438.29
438.29
302
39
其他交通费用
53.64
53.64
303
对个人和家庭的补助
585.43
303
01
离休费
203.14
303
02
退休费
9.63
303
08
助学金
150.34
303
11
住房公积金
160.19
303
99
其他对个人好家庭的补助
62.13
表七:
部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
合计
无
表八:
部门财政拨款支出表(经济分类科目)
单位:
万元
支出经济分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
**
**
**
1
2
3
4
合计
6603.85
3069.07
3534.78
301
01
基本工资
1035.88
1035.88
301
02
津贴补贴
189.58
189.58
301
03
奖金
17.03
17.03
301
04
社会保障缴费
184.30
118.35
65.95
301
07
绩效工资
578.20
578.20
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
379.09
248.50
130.59
301
99
其他工资福利支出
266
266
302
01
办公费
47.24
9.24
38.00
302
02
印刷费
60.37
2.37
58.00
302
03
咨询费
8.00
8.00
302
05
水费
1.37
1.37
302
06
电费
5.57
5.57
302
07
邮电费
19.99
4.99
15.00
302
09
物业管理费
49.92
2.92
47.00
302
11
差旅费
85.93
26.93
59.00
302
12
因公出国(境)费用
41.00
41.00
302
13
维修(护)费
180.72
1.72
179.00
302
15
会议费
21.27
5.27
16.00
302
16
培训费
73.25
1.25
72.00
302
17
公务接待费
56.23
2.23
54.00
302
26
劳务费
351.53
1.53
350.00
302
27
委托业务费
40.00
40.00
302
28
工会经费
37.49
24.85
12.64
302
29
福利费
3.85
3.85
302
31
公务用车运行维护
22.28
22.28
302
39
其他交通费用
83.64
53.64
30.00
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
1027.31
438.29
589.02
303
01
离休费
203.14
203.14
303
02
退休费
9.63
9.63
303
05
生活补助
303
08
助学金
291.78
150.34
141.44
303
11
住房公积金
238.54
160.19
78.35
303
99
其他对个人和家庭的补助
93.72
62.13
31.59
303
01
房屋建筑物构建
600.00
600.00
310
02
办公室设备购置
30.00
30.00
310
03
专用设备购置
120.00
120.00
310
07
信息网络及软件购置更新
120.00
120.00
310
99
其他资本性支出
30.00
30.00
表九:
部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位:
万元
项目
2017年预算数(全口径)
其中:
公共财政资金安排预算数
合计
138.51
119.51
1.因公出国(境)费用
41.00
41.00
2.公务接待费
65.23
56.23
3.公务用车费
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