管理审查程序0102.doc
- 文档编号:733948
- 上传时间:2022-10-12
- 格式:DOC
- 页数:4
- 大小:49.50KB
管理审查程序0102.doc
《管理审查程序0102.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管理审查程序0102.doc(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
XXX有限公司文件名稱管理審查程序文件編號頁次XX-QPM-0102第1頁,共3頁版次A/01目的:
為确保公司品質管理体系順利運作,并持續其适用性、充分性以及有效性。
2适用范圍:
凡本公司有關品質管理体系之運作、改變(包括品質政策与目標)以及產品之符合性審查等均适用之。
3定義:
無4權責41管理審查會議召集:
管理代表42管理審查會議主持:
總經理或管理代表43管理審查會議參加人員:
各相關單位主管以上人員5作業內容51高階管理者應于計划期內審查其品質管理系統,以确保其持續之适用性、充分性与有效性。
本公司管理審查會議每半年舉行一次。
52管理審查必須對品質管理体系是否需要改變作出評估,包括品質政策和品質目標的改變。
53配合內部品質稽核或當品質發生重大异常時,總經理或管理代表可視需要召開臨時管理審查會議,以檢視品質系統之适用性。
54管理審查會議輸入管理審查會議如開前,應由各責作單位充組織以下資料輸入會議進行研討。
541內部稽核結果;542客戶反饋;543過程運行情況和產品的符合性;544預防和糾正措施之狀態;545上一次管理審查會議結論實施民政部的追蹤和評价;546可能引起的品質管理体系的改變。
55管理審查會議輸出管理審查會議輸出應包括下列有關措施XXX有限公司文件名稱管理審查程序文件編號頁次XX-QPM-0102第2頁,共3頁版次A/0551品質管理系統之改善;552過程之改善以及產品之改善;553資源需求。
56管理審查記錄審查結果應以管理審查結論報告及其各种附件的方式保存完整之記錄。
當需要時,董事/總經理可將管理審查結論報告以通告形式簽發至有關各部門,作為改善之督導。
管理審查會議改善措施之追蹤与評价由品質部門進行。
管理審查應作好會議記錄。
6相關文件61矯正与預防作業程序XX-QPM-QA-140162內部品質稽核程序XX-QPM-QA-170163顧客滿意、資料分析与持續改善作業程序XX-QPM-QA-197使用表單71管理審查結論報告XX-FOR-72會議記錄XX-FOR-XXX有限公司文件名稱管理審查程序文件編號頁次XX-QPM-0102第3頁,共3頁版次A/0附件一:
管理審查結論報告管理審查結論報告會議主持人召開時間召開地點資料整理管理審查輸入及審查結論討論內容審查結論依据1內稽結果:
2客戶投訴處理:
3過程運行情況總結与產品符合性總結:
4預防与糾正措施實施情況總結:
5上次管理審查輸出的追蹤与評价:
6職工教育訓練總結:
7統計技術運用總結:
8可能引起品質管理体系發生改變的事實:
管理審查輸出改善措施完成期限完成期限負責人管理審查結論發布令:
簽發人:
日期:
改善措施之追蹤評价追蹤評价人:
日期:
XX-FOR-0101,A/0XXX有限公司文件名稱管理審查程序文件編號頁次XX-QPM-0102第4頁,共3頁版次A/0附件二:
會議記錄表會議記錄表會議名稱召開時間召開地點主持人參加會議人員簽到會議內容:
結束時間:
記錄人:
XX-FOR-
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管理 审查 程序 0102