施工现场检查评分表DOC.docx
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施工现场检查评分表DOC.docx
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施工现场检查评分表DOC
施工质量检查汇总表
施工单位:
工程名称:
表1
序号
检查项目
实际得分
1
建设工程市场行为情况检查表
2
建设工程主体质量行为情况检查表
3
工程建设强制性标准执行情况检查评分表
(建筑工程施工资料部分)
4
工程建设强制性标准执行情况检查评分表
(建筑设备安装工程施工资料部分)
5
工程建设强制性标准执行情况检查评分表
(施工检试部分)
6
建设工程机械管用行为情况检查评分表
7
建设工程建筑材料管用行为情况检查评分表
8
建设工程分部分项实测实量检查评分表
9
合计得分
10
平均得分(1+2+3+4+5+6+7+8)/8
建设工程项目生产计划完成情况检查评分表
施工单位:
项目名称:
表2
序号
检查项目
检查内容
标准得分
评分标准
实际得分
1
形象进度完成情况
检查:
当月计划进度完成情况
50
按计划100%完成得50分,每超额1%加1分;按计划完成90~99%,每少完成1%扣1分;按计划完成80~89%,每少完成1%扣3分;按计划完成70~79%每少完成1%扣5分;按计划完成70%以下,得0分
2
产值完成情况
检查:
检查当月产值完成情况
50
按计划100%完成得50分,每超额1%加1分;按计划完成90~99%,每少完成1%扣1分;按计划完成80~89%,每少完成1%扣3分;按计划完成70~79%每少完成1%扣5分;按计划完成70%以下,得0分
3
合计
100
4
备注
建设工程市场行为情况检查表
序
号
检查项目
检查内容与方法
标准
得分
评分标准
实际
得分
1
项目批准文件
检查项目批准文件
7
无缺项得7分。
反之得0分
2
工程报建表
检查工程报建表
7
无缺项得7分。
反之得0分
3
规划许可证
检查规划许可证
3
无缺项得3分。
反之得0分
4
工程中标通知书
检查中标通知书
7
无缺项得7分。
反之得0分
5
工程合同《副本》
检查工程合同《副本》
5
无缺项得5分。
反之得0分
6
施工许可证
检查施工许可证
7
无缺项得7分。
反之得0分
7
开工申请报告
检查开工申请报告
5
无缺项得5分,反之得0分
8
图审报告
检查图纸审查报告
9
质量技术管理人员、特殊工种的配备及持证上岗落实情况
检查以下人员的上岗证:
1:
项目经理。
2.项目技术负责人
(1)高层建筑或建筑面积在5万㎡以内的项目和住宅小区由建筑类工程师以上的人员承担。
3、管理人员:
质检员、材料员、预算员、试验送样员、安全员、资料员、测量员、专业工长。
4、特殊工种:
(1)电焊工
(2)电工(3)机械工(包括塔吊司机及塔吊指挥)(4)防水工(5)架子工
10
证书齐全、有效该项得10分。
缺项或存在失效情况该项得0分
10
见证取样员备案表
检查见证取样员备案表
11
建设工程质量监督申报书
检查建设工程质量监督申报书
3
无缺项得3分,反之得0分
12
建设工程监理委托书
检查建设工程监理委托书
7
无缺项得7分,反之得0分
13
建设工程安全受监登记表
检查建设工程安全受监登记表
3
无缺项得3分,反之得0分
14
地质勘探报告
检查地质勘察报告
5
无缺项得5分,反之得0分
15
质量责任制、质量保证体系网络图的建立及落实
1、要求:
目标明确、责任分明、责权一致。
2、项目部各级人员的质量责任制包括
(1)项目经理;
(2)项目技术负责人;(3)工长;(4)专职质检员;(5)施工班组长;(6)试验送样员;(7)操作工人。
3、质量保证体系网络图张贴上墙。
25
责任制目标明确、责任分明、则权一致各级人员均制度了质量责任制,该项得10分,反之得0分
施工单位:
工程名称:
表3
建设工程主体质量行为情况检查表
施工单位:
工程名称:
表4
序号
检查项目
检查内容
与方法
标准
得分
评分标准
实际得分
1
检查质量责任制度内容。
应包含以下各项制度:
1、工程总承包责任制度
2、技术交底制度
3、材料构配件和设备进场检验及保管制度(外观、资料、检测)
4、样板引路制度
5、施工挂牌制度
6、三检制度
7、隐蔽验收制度
8、质量否决制度
9、施工技术复核制度
10、成品保护制度
11、资料收集及整理。
12、质量检验评定,检验制度
13、工程保修制度
14、质量事故报告及调查制度
15、创优措施
16、质量通病防治措施
检查经过审核批准的、以企业法人级正式印发的各项制度,其落实情况主要以检查施工过程中形成的有效、真实的质量文件为主。
25
检查内容所列各项内容均符合要求并在实施过程中得到有效落实,未留下质量隐患,实物质量符合设计、合同和强制性标准要求的得25分。
检查内容所列各项制度能基本得到落实的,工程施工中发生的质量未留隐患且质量责任明确,该项得15分。
检查内容所列制度缺两项以上,且现场质量管理处于失控状态该项得0分。
2
检查见证取样制度的执行情况:
1、沉重结构混凝土试块
2、沉重墙体砂浆试块
3、沉重结构的钢筋及连接接头试件4、沉重墙的砖和砌块
5、结构用水泥
6、沉重结构的混凝土、砂浆用外加剂
7、防水材料等实行见证取样送检情况,是否使用不合格建筑材料成品、半成品、构配件。
见证取样计划的建立及落实情况。
8、计量器具校验
9、标养室的建立
检查依据:
《房屋建筑工程和市政设施技术工程实行见证取样和送检的规定》(建建【2000】211号);检查内容:
1、见证取样和送检记录2、见证取样检视(验)报告单
25
按照设计要求、技术标准、合同约定、见证取样计划对建筑材料成品、半成品、构配件进行检验且未经检验不合格或未经检验的建筑材料、成品、半成品、构配件的,并能按照(建【2000】211号)规定进行见证取样和送检的得25分。
以上有一项不符合要求的该项得0分。
建设工程主体质量行为情况检查表
施工单位:
工程名称:
表5
序号
项目检查
检查内容与方法
标准得分
评分标准
实际得分
3
标准、规范、强制性条文的执行情况
检查单位工程使用的规范、标准、强制性条文、条例、法规台帐及文体且必须在现场出示。
20
文本齐全,能按照相应的条款实施的该项得20分。
文本缺两项以上且执行情况较差的得0分
4
施工组织设计、施工方案审批制度落实情况
检查经过审批的施工组织设计、方案及台帐。
对照作业面和相关资料检查落实情况。
20
施工组织设计、方案能按规定程序审批手续齐全,依据准确,内容具有针对性、操作性,工程的重要部位和施工阶段与专项有施工方案,工程项目能按照施工组织设计方案的要求组织实施,并建立施工组织设计台帐,该项得20分。
有施工组织设计,审批手续基本齐全,依据基本准确内容操作性、针对性较强,编写了重要部位和施工阶段及专项施工方案得10分,反之该项扣20分。
5
技术质量事故报告制度执行情况
检查;1、建设工程质量整改通知书2、建设工程质量情况整改汇报书3、工程质量、安全事故处理记录
10
工程项目实施过程中未发生质量事故或工程发生质量事故后能按照建设3号令和建监【1997】63号规定进行调查处理的该项得10分,发生质量事故隐瞒不报或不按程序调查处理的该项得0分。
小
记
100
建设工程分部分项实测实量检查评分表
施工单位:
工程名称:
表6
序号
检查项目
检查内容与方法
标准得分
评分标准
实际得分
工程已完工或正在施工的分部分项。
包括:
根据建筑质量检查验收规范,正在施工的分部、分项质量验收评定表的内容和标准进行检查、打分。
1
土方工程
100
检查点数:
合格率达到100%得分100分;合格率达到90~99%每少1扣1分;合格率达到80~89%每少1扣2分;合格率达到70~79%每少1%扣3分;合格率达到70%以下得0分。
2
模板工程
100
3
钢筋工程
100
4
混凝土工程
100
5
砌体工程
100
6
一般抹灰工程
100
7
楼地面工程
100
8
门窗工程
100
9
水暖、通风工程
100
10
电气安装工程
100
合计得分
工程建设强制性标准执行情况检查评分表
(建筑工程施工资料部分)
施工单位:
工程名称:
表7
序号
检查项目
检查内容与方法
得分标准
评分标准
实际得分
1
原材料、成品、半成品、构配件查出厂质量证明文件和试验报告
检查:
1、结构用水泥2、钢材(筋)3、外加剂4、混凝(钢)构件5、预拌混凝土6.防水材料。
7焊条。
8砂。
9石。
10结构用砖块11.砌块。
12钢筋混凝土预制桩等质量合格证明和试验(检验)报告单。
15
结构用各种原材料、成品、半成品、构配件均具有质量合格证明和检(试)验报告单,有明显的符合要求、结论,该项得20分。
主要的检查项目中有一项无检(试)验报告单或结论不符合要求的扣20分。
2
施工试验报告(记录)
检查:
1、钢筋连接2、机械连接3、砌筑砂浆抗压强度试验报告4、混凝土抗压强度试验报告5、构配件6、钢结构焊缝质量检测报告7、装机检测报告8、回填土的检测报告9、混凝土强度统计评定10、砂浆强度统计评定等资料。
15
所列检查内容均符合要求的该项得20分。
回填土检验,混凝土、砂浆配合比单和强度评定基本符合要求,其他各项符合要求的得10分。
钢筋连接、机械连接、砌筑砂浆、混凝土抗压强度试验报告、装机检测报告,钢结构、钢构件焊缝检测报告有一项不符合要求的该项得0分。
3
地基(桩基)、基础钢(网架)结构、主体、屋面等分部结构验收、分部核验记录
检查各项验收记录内容是否齐全、结论是否明确日期是否交圈、问题是否采取措施处理、验收依据是否准确,参业人员是否符合相应资格,
15
检查内容均符合要求的得15分。
有一项不符合要求的得0分。
验收记录内容不够完整、签字手续不够完整,人员资格有差距,验收依据基本准确的该项得8分。
4
材料构件设备报验记录
检查;1、钢材、水泥进场报告单2、构件报验单3、设备进场报验单
10
抽查到的记录内容完整、时间交圈、签字齐全的该项得10分。
有一项不合格该项得0分。
工程建设强制性标准执行情况检查评分表
(建筑工程施工资料部分)
施工单位:
工程名称:
表8
序号
检查项目
检查内容与方法
标准得分
评分标准
实际得分
5
技术质量交底记录
检查:
1、施工图交底
2、施工组织交底
3、工程设计变更(洽商)交底
4、分项工程工序操作要领交底
5、特殊过程施工交底
6、三新技术应用交底
10
抽查到的交底记录内容完整、符合强制性标准,签字齐全的该项得5分。
有一项不合格该项得0分
6
施工记录
抽查:
1、工程材料定位放线记录
2、沉降观测记录
3、技术复核记录
4、施工日志
5、混凝土施工日志
6、工序交接检记录
7、.屋面防水工程施工记录
8、防水工程质量检查记录
9、桩基施工记录
10、打桩工程隐蔽验收记录
11、地基验槽记录
12、地基处理记录
13、隐蔽验收记录
14、结构吊装记录
15、预应力结构的锚具、夹具检验记录16、预应力张拉、灌浆记录
17、混凝土搅拌记录
18、混凝土测温记录
19、混凝土养护记录
20、浇灌令21、拆模令
20
抽查到的交底记录,内容充实,结论明确的该项得20分。
工程定位放线记录、隐蔽工程检查验收记录,地基验槽记录、地基验槽记录,桩基施工记录,大体积混凝土测温记录,预应力构件的锚具、夹具检验记录符合要求的该项得10分。
有一项不符合要求的得0分。
7
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底、图纸绘审记录
抽查相关的施工图设计文件修改、变更、洽商、图纸、绘审、交底资料及设计变更是否在图纸上进行更改。
5
抽查到的修改、变更、洽商、图纸绘审、交底记录程序符合《质量条例》和《设计条例》要求,有施工图审查报告及设计变更是否在图纸上进行杠改的该项的5分。
抽查到的内容有一项不符合要求的得0分。
8
节能
检查节能资料
10
缺一项得0分
小计
100
工程建设强制性标准执行情况检查评分表
(建筑设备安装工程施工资料部分)
施工单位:
工程名称:
表9
序号
检查项目
检查内容与方法
得分标准
评分标准
实际得分
1
主要设备、材料检查出厂质量证明文件和实验报告
检查:
1、建筑采暖、卫生与煤气工程主要设备、材料
2、主要电气设备、材料
3、主要电气设备、材料检测变更
4、通风空调材料、设备检测记录表。
15
主要设备、材料均具有质量合格证明和检(试)验报告单,有明显的符合要求、结论,该项得15分。
主要的检查项目中有一项五检(试)验报告单或结论不符合要求的口15分。
2
施工验收报告(记录)
检查:
1、上水管道水压试验记录
2、热力管道水压试验报告
3、散热器试压记录
4、阀门抽样试验记录
5、下水渗水量试验记录
6、室内管道通水、闭水试验记录
7、排污水管道通球试验记录
8、安全阀调整记录
9、锅炉(设备)试验记录
10电机试验记录
11、电力电缆试验记录
12、空调调试报告
13、空调制冷管道试验记录
14、电梯工程设备检查记录表
20
所列检查内容均符合要求的该项得20分。
有一项不符合要求的该项得0分。
3
技术质量交底记录
检查:
1、施工图交底
2、施工组织设计交底
3、工程设计变更(洽商)交底
4、分项工程工序操作要领交底
5、特殊过程施工交底
6、三新技术应用交底。
15
抽查到的交底记录内容完整、符合强制性标准,签字齐全的该项得5分。
有一项不合格该项得0分。
4
检查:
1、进场设备报验单
2、工程材料报验单
15
抽查到的记录内容完整、时间交圈、签字齐全的该项得15分。
有一项不合格该项得0分。
工程建设强制性标准执行情况检查评分表
(建筑设备安装工程施工资料部分)
施工单位:
工程名称:
表10
序号
检查
项目
检查内容与方法
标准
得分
评分标准
实际得分
5
施工
记录
抽查:
1、技术复核记录2、施工日志
3、工序交接检记录4、焊口、焊缝质量检查记录
5、管道及设备吹洗、脱脂记录
6、卫生器具盛水记录表
7、管道隐蔽工程验收记录
8、电器照明试运转记录
9、电器照明器具通电安全检查记录
10、暗配管及电缆埋设隐蔽验收记录
11、(设备)绝缘电阻测试记录
12、电气绝缘电阻测试记录
13、电气接地装置隐检与平面示意图
14、电气接地电阻测试记录
15、重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录
16、电梯电气绝缘电阻测试记录
17、电梯电气接地装置隐检与平面示意图
18、电梯电气接地电阻测试记录
19、电梯空、满、超载运行记录表
20、电梯负合运行试验曲线图表
21、电梯机房、井道测量检查记录
22、电梯导轨安装测量检查记录
23、电梯门厅安装测量检查记录
24、电梯轿箱平层准确度测量记录表
25、电梯安全保护装置试验检查记录
26、电梯噪声测试记录
27、电梯加速、减速度和垂直、水平震动加速试验记录
25
抽查到的项目均有记录,内容充实,结论明确的该项德25分。
技术复核记录,隐蔽工程检查验收记录符合要求,其它项均符合要求的该项得13分。
有一项不符合要求的得0分。
6
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底、图纸会审记录
抽查相关的施工图设计文件修改、变更、洽商、图纸会审、交底资料、施工图审查报告及设计变更是否在图纸上进行杠改。
10
抽查到的修改、变更、洽商、图纸会审、交底记录程序符合《质量条例》和《设计条例》要求,有施工图审查报告的及设计变更是否在图纸上进行杠改,该项得10分。
抽查到的内容有一项不符合要求的得0分。
小记
100
工程建设强制性标准执行情况评分表
(施工检试部分)
施工单位:
工程名称:
表11
序号
检查
项目
检查内容与方法
标准得分
评分标准
实际得分
一
混凝土
1
混凝土配合比,原材料称量、拌制工艺控制
观察、检查现场混凝土配合比单实际应用情况,计量器具设备位置的合理性,运用灵活、准确性以及混凝土的投料顺序、搅拌时间控制情况,检查预拌混凝土的坍落度。
20
现场悬挂了混凝土配合比的标识并有效实施,计量器具设备位置便于称量、运行灵活准确,现场拌制的混凝土投料顺序、搅拌时间准确控制,预拌混凝土的坍落度符合要求的该项得20分。
现场悬挂配合比标识,计量器具设备基本合理,称重频率基本能满足要求,混凝土的投料顺序、搅拌时间基本准确的,预拌混凝土的坍落度符合要求的该项得10分,混凝土的投料顺序、搅拌时间,预拌混凝土的坍落度不符合要求的该项得0分。
2
混凝土试块的留置及养护
询问检查混凝土试块取样部位、频率、留置数量,观察检查混凝土试块的养护环境(标养、自然养)、试块的标识,包括用于控制拆模的同条件混凝土试块情况。
20
所列检查内容均符合要求的该项得20分,试块取样部位、频率、数量、标识符合要求、养护环境搅拌符合要求且留置了相应数量的控制拆模时间的混凝土试块的该项得10分,所检查内容多数不符合要求的该项得0分。
二
砂浆
1
砂浆的配合比、拌制控制及使用情况
观察检查现场砂浆配合比实际应用情况,计量器具的设置的合理性,运行灵活、准确性以及砂浆投料顺序、搅拌时间控制情况,抽查预拌砂浆稠度。
20
现场悬挂了砂浆配合比的标识牌并有效实施、计量器具设置位置、运行灵活准确,现场拌制的砂浆投料顺序、搅拌时间准确控制,预拌砂浆的稠度符合要求的该项得20分。
现场悬挂配合比标识的,计量器具设置基本合理,称量频率基本能满足要求,砂浆的投料顺序基本正确的,预拌砂浆的稠度符合要求的该项得10分,拌制的砂浆投料顺序、搅拌时间,预拌砂浆的稠度不符合要求的该项得0分。
2
承重砌体砂浆试块数量及成型、养护
询问承重砌体砂浆取样部位、频率、留置数量、观察检查砂浆的养护环境(标养、自然养)、试块的标识情况。
20
所列检查内容均符合要求得20分。
试块取样部位、频率、数量、养护环境、标识基本符合要求得10分,试块数量、标识、养护环境不符合要求的得0分。
三
检试验设备
1
检试验设备的校验
检查校试验设备(台秤、压力表、天平、水平仪、经纬仪、钢尺、混凝土、砂浆试块钢模、塌落筒)的台帐及检试验设备的校验合格证(检定证书),标识情况。
20
所列项目内容均符合要求得20分。
使用设备均位校验合格品,实物与台帐基本符合该项得10分。
反之得0分。
小记
100
建设工程建筑材料管用行为情况检查表
施工单位:
工程名称:
表12
序号
检查项目
检查内容与方法
标准得分
评分标准
实际得分
1
原材料、成品、半成品、构配件查出厂质量证明文件和试验报告
检查:
1、结构用水泥
2、钢材(筋)
3、外加剂
4、混凝土(钢)构件
5、预拌混凝土
6、防水材料
7、焊条
8、砂
9、石
10、集料等质量合格证明和试验(检验)报告单。
15
结构用各种原材料、成品、半成品、构配件均具有质量合格证明和检(试)验报告单,有明显的符合要求、结论,该项得15分;重要的检查项目中有一项无检(试)验报告单或结论不符合要求的扣15分。
2
材料标示和检验状态
检查:
1、原材料、成品、半成品、构配件分类堆放并悬挂标示牌;
2、标识牌注明:
材料规格、产地、进场日期、使用部位、检测结果。
15
原材料、成品、半成品、构配件未分类堆放的扣15分;未悬挂标示牌的扣15分;标示牌缺项扣10分.
3
材料保管
检查:
1、易燃、易爆物品要分类、分开存放,专人看管;
2、易受潮、受损材料要有保护措施;
3、小型机具、周转材料、高档材料要有领用手续;
4、材料库房的分类管理。
25
易燃、易爆物品未分类、分开存放或未派专人看管的扣25分;易受潮、受损材料未有保护措施的扣25分;小型机具、周转材料、高档材料未有领用手续的扣15分。
4
材料使用
检查:
材料使用过程中有无浪费情况发生,如现场周边有无散落水泥,施工楼层中有无落地灰,待浇筑的模板内有无鉄钉、扣件等其他材料。
25
检查过程中无浪费情况发生得25分;有一项浪费情况发生,得0分。
5
台账建立
检查:
材料主管及材料保管员的账目记录,包括材料分类收入总账目、出库、入库、领料、收料、登记记录及流水记录和材料计划单汇总。
20
检查中少一项得0分;
记录少一项扣5分。
6
合计
100
建设工程机械管用行为情况检查评分表
施工单位:
工程名称:
表13
序号
检查项目
检查内容与方法
标准得分
评分标准
实际得分
1
设备编号、技术状况、安全装置:
检查:
设备有无编号,技术状况如何,是否带病作业,是否安装安全装置,安全装置是否灵敏可靠。
20
设备编号清晰,技术状况良好,安全装置齐全且灵敏可靠,得分20分。
编号不清晰扣10分,其他一项不合格扣20分。
2
设备标识:
检查:
设备是否有分公司设备编号标识,是否有安全操作规程牌,维修或停用时是否悬挂设备状态标识牌。
10
缺任何一项扣10分
3
操作人员基本素质:
“四懂”(懂原理、构造、性能、用途)“三会”(会操作、保养、排除故障)
检查:
现场提问设备原理、构造、性能、用途,让操作人员当场演示。
20
“四懂”缺一项扣10分,“三会”缺一项扣20分
4
设备使用保养:
清理、冲洗、润滑、紧固
检查:
设备是否清理干净,旋转部位是否上油润滑,外露连接件是否牢固。
40
设备未清理或冲洗得分扣40分,未润滑或紧固每项扣20分。
5
设备防护:
检查:
现场是否为设备和操作人员搭设防护棚或防雨棚,设备与电源连接的导线是否有保护措施,夜间作业设备处是否有足够的照明。
10
每缺一项扣10分
合
计
100
经营项目综合考核评分表
施工单位:
工程名称:
表14
序号
检查项目
检查内容与方法
得分标准
评分标准
实际得分
1
项目部经营成本盈亏分析报告
项目部每月人工、材料、机械及其他费用预算与实际成本分析盈亏情况,及时监督项目部的成本控制。
20
工地实际发生成本在施工预算之内得20分,超出预算的根据实际情况打分,每超1%扣一分,超10%得0分,项目部制定专项成本控制方案,实施并取得效益得满分
2
月进度报审
项目部每月实际施
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