上海浦东新区北蔡镇.docx
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上海浦东新区北蔡镇
上海市浦东新区北蔡镇
人民政府
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区北蔡镇人民政府是基层行政机关。
主要职能包括:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权得和尊重少数民族的风俗习惯;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区北蔡镇人民政府设7个内设机构,包括:
党政办公室(法制办公室)、党建工作办公室、社区建设和服务办公室、社会稳定办公室(信访办公室)、规划建设和环保办公室、城镇运行管理办公室、区域发展办公室。
此外,按规定设置人大、纪检监察、人民武装等机构及工会、共青团、妇联组织,监察机构增挂审计室牌子。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
31691.93
一、一般公共服务支出
11569.48
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
124.59
四、经营收入
五、教育支出
95.98
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
13.69
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
872.94
九、医疗卫生与计划生育支出
699.51
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
9455.09
十二、农林水支出
8506.84
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
130.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
237.50
本年收入合计
31705.62
本年支出合计
31691.93
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
13.69
总计
31705.62
总计
31705.62
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
31705.62
31691.93
13.69
201
一般公共服务支出
11583.17
11569.48
13.69
201
01
人大事务
122.41
122.41
201
01
04
人大会议
45.51
45.51
201
01
99
其他人大事务支出
76.90
76.90
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
9400.16
9386.47
13.69
201
03
01
行政运行
5184.78
5171.09
13.69
201
03
03
机关服务
2550.00
2550.00
201
03
08
信访事务
403.39
403.39
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1261.99
1261.99
201
29
群众团体事务
807.84
807.84
201
29
01
行政运行
707.84
707.84
201
29
99
其他群众团体事务支出
100.00
100.00
201
32
组织事务
482.64
482.64
201
32
99
其他组织事务支出
482.64
482.64
201
33
宣传事务
466.80
466.80
201
33
99
其他宣传事务支出
466.80
466.80
201
34
统战事务
30.92
30.92
201
34
99
其他统战事务支出
30.92
30.92
201
36
其他共产党事务支出
272.40
272.40
201
36
99
其他共产党事务支出
272.40
272.40
204
公共安全支出
124.59
124.59
204
06
司法
124.59
124.59
204
06
04
基层司法业务
124.59
124.59
205
教育支出
95.98
95.98
205
01
教育管理事务
95.98
95.98
205
02
05
其他教育管理事务支出
95.98
95.98
208
社会保障和就业支出
872.94
872.94
208
02
民政管理事务
802.51
802.51
208
02
04
拥军优属
57.13
57.13
208
02
05
老龄事务
643.13
643.13
208
02
08
基层政权和社区建设
68.81
68.81
208
02
99
其他民政管理事务支出
33.44
33.44
208
08
抚恤
8.06
8.06
208
08
05
义务兵优待
8.06
8.06
208
11
残疾人事业
62.37
62.37
208
11
99
其他残疾人事业支出
62.37
62.37
210
医疗卫生与计划生育支出
699.51
699.51
210
04
公共卫生
271.19
271.19
210
04
99
其他公共卫生支出
271.19
271.19
210
07
计划生育事务
79.99
79.99
210
07
99
其他计划生育事务支出
79.99
79.99
210
10
食品和药品监督管理事务
12.00
12.00
210
10
99
其他食品和药品监督管理事务支出
12.00
12.00
210
11
行政事业单位医疗
66.83
66.83
210
11
01
行政单位医疗
66.83
66.83
210
12
财政对基本医疗保险基金的补助
269.50
269.50
210
12
03
财政对新型农村合作医疗基金的补助
269.50
269.50
212
城乡社区支出
9455.09
9455.09
212
01
城乡社区管理事务
177.33
177.33
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
177.33
177.33
212
03
城乡社区公共设施
744.36
744.36
212
03
99
其他城乡公共设施支出
744.36
744.36
212
05
城乡社区环境卫生
4995.77
4995.77
212
05
01
城乡社区环境卫生
4995.77
4995.77
212
99
其他城乡社区支出
3537.63
3537.63
212
99
99
其他城乡社区支出
3537.63
3537.63
213
农林水支出
8506.84
8506.84
213
01
农业
123.04
123.04
213
01
10
执法监管
123.04
123.04
213
03
水利
135.15
135.15
213
03
14
防汛
135.15
135.15
213
07
农村综合改革
8053.00
8053.00
213
07
05
对村民委员会和村党支部的补助
8053.00
8053.00
213
99
其他农林水支出
195.65
195.65
213
99
99
其他农林水支出
195.65
195.65
221
住房保障支出
130.00
130.00
221
02
住房改革支出
130.00
130.00
221
02
01
住房公积金
130.00
130.00
229
其他支出
237.50
237.50
229
99
其他支出
237.50
237.50
229
99
01
其他支出
237.50
237.50
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
31691.93
5367.92
26324.01
201
一般公共服务支出
11569.48
5171.09
6398.39
201
01
人大事务
122.41
122.41
201
01
04
人大会议
45.51
45.51
201
01
99
其他人大事务支出
76.90
76.90
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
9386.47
5171.09
4215.38
201
03
01
行政运行
5171.09
5171.09
201
03
03
机关服务
2550.00
2550.00
201
03
08
信访事务
403.39
403.39
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1261.99
1261.99
201
29
群众团体事务
807.84
807.84
201
29
01
行政运行
707.84
707.84
201
29
99
其他群众团体事务支出
100.00
100.00
201
32
组织事务
482.64
482.64
201
32
99
其他组织事务支出
482.64
482.64
201
33
宣传事务
466.80
466.80
201
33
99
其他宣传事务支出
466.80
466.80
201
34
统战事务
30.92
30.92
201
34
99
其他统战事务支出
30.92
30.92
201
36
其他共产党事务支出
272.40
272.40
201
36
99
其他共产党事务支出
272.40
272.40
204
公共安全支出
124.59
124.59
204
06
司法
124.59
124.59
204
06
04
基层司法业务
124.59
124.59
205
教育支出
95.98
95.98
205
01
教育管理事务
95.98
95.98
205
02
05
其他教育管理事务支出
95.98
95.98
208
社会保障和就业支出
872.94
872.94
208
02
民政管理事务
802.51
802.51
208
02
04
拥军优属
57.13
57.13
208
02
05
老龄事务
643.13
643.13
208
02
08
基层政权和社区建设
68.81
68.81
208
02
99
其他民政管理事务支出
33.44
33.44
208
08
抚恤
8.06
8.06
208
08
05
义务兵优待
8.06
8.06
208
11
残疾人事业
62.37
62.37
208
11
99
其他残疾人事业支出
62.37
62.37
210
医疗卫生与计划生育支出
699.51
66.83
632.68
210
04
公共卫生
271.19
271.19
210
04
99
其他公共卫生支出
271.19
271.19
210
07
计划生育事务
79.99
79.99
210
07
99
其他计划生育事务支出
79.99
79.99
210
10
食品和药品监督管理事务
12.00
12.00
210
10
99
其他食品和药品监督管理事务支出
12.00
12.00
210
11
行政事业单位医疗
66.83
66.83
210
11
01
行政单位医疗
66.83
66.83
210
12
财政对基本医疗保险基金的补助
269.50
269.50
210
12
03
财政对新型农村合作医疗基金的补助
269.50
269.50
212
城乡社区支出
9455.09
9455.09
212
01
城乡社区管理事务
177.33
177.33
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
177.33
177.33
212
03
城乡社区公共设施
744.36
744.36
212
03
99
其他城乡公共设施支出
744.36
744.36
212
05
城乡社区环境卫生
4995.77
4995.77
212
05
01
城乡社区环境卫生
4995.77
4995.77
212
99
其他城乡社区支出
3537.63
3537.63
212
99
99
其他城乡社区支出
3537.63
3537.63
213
农林水支出
8506.84
8506.84
213
01
农业
123.04
123.04
213
01
10
执法监管
123.04
123.04
213
03
水利
135.15
135.15
213
03
14
防汛
135.15
135.15
213
07
农村综合改革
8053.00
8053.00
213
07
05
对村民委员会和村党支部的补助
8053.00
8053.00
213
99
其他农林水支出
195.65
195.65
213
99
99
其他农林水支出
195.65
195.65
221
住房保障支出
130.00
130.00
221
02
住房改革支出
130.00
130.00
221
02
01
住房公积金
130.00
130.00
229
其他支出
237.50
237.50
229
99
其他支出
237.50
237.50
229
99
01
其他支出
237.50
237.50
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
31691.93
一、一般公共服务支出
11569.48
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
124.59
五、教育支出
95.98
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
872.94
九、医疗卫生与计划生育支出
699.51
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
9455.09
十二、农林水支出
8506.84
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
130.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
237.50
本年收入合计
31691.93
本年支出合计
31691.93
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
31691.93
总计
31691.93
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
201
一般公共服务支出
11569.48
5171.09
6398.39
201
01
人大事务
122.41
122.41
201
01
04
人大会议
45.51
45.51
201
01
99
其他人大事务支出
76.90
76.90
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
9386.47
5171.09
4215.38
201
03
01
行政运行
5171.09
5171.09
201
03
03
机关服务
2550.00
2550.00
201
03
08
信访事务
403.39
403.39
201
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