全套企业管理制度.doc
- 文档编号:704006
- 上传时间:2022-10-12
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全套企业管理制度.doc
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管理制度
受控标识:
编号:
管理制度目录
管理制度目录
序号
编号
管理制度名称
版次/修改
1
KK/G-01-01
图纸和技术文件管理制度
A/0
2
KK/G-02-01
化验管理制度
A/0
3
KK/G-02-02
计量器具现场抽查管理制度
A/0
4
KK/G-02-03
计量器具的使用、维护和保养管理制度
A/0
5
KK/G-02-04
计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度
A/0
6
KK/G-02-05
“AZ”标志的控制与管理制度
A/0
7
KK/G-02-06
“API”会标的控制与管理制度
A/0
8
KK/G-02-07
“CE”标志的控制与管理制度
A/0
9
KK/G-03-01
车间现场定置管理、文明生产管理制度
A/0
10
KK/G-03-02
仓库管理制度
A/0
11
KK/G-03-03
安全生产管理制度
A/0
12
KK/G-03-04
设备管理制度
A/0
13
KK/G-03-05
设备委外检修管理制度
A/0
14
KK/G-03-06
工装夹具使用和维护保养管理制度
A/0
15
KK/G-03-07
刃具、工具借用和维护保养管理制度
A/0
16
KK/G-04-01
材料管理制度
A/0
17
KK/G-04-02
焊接材料及一、二级库管理制度
A/0
18
KK/G-06-01
劳动合同管理制度
A/0
19
KK/G-06-02
考勤管理制度
A/0
20
KK/G-06-03
档案管理制度
A/0
21
KK/G-06-04
员工上岗证管理制度
A/0
22
KK/G-06-05
来宾接待、参观管理制度
A/0
23
KK/G-06-06
车辆管理制度
A/0
24
KK/G-06-07
基础设施和工作环境管理制度
A/0
KK/G-01-01
版本:
A/0
图纸和技术文件管理制度
起草:
姜文燮
审核:
彭建宏
批准:
谢建聪
上海康泉阀门有限公司发布
上海康泉阀门有限公司
图纸和技术文件管理制度KK/G-01-01
产品图纸、技术文件是公司进行物资采购,产品加工、装配、质量检验、售后服务的重要依据,为了使产品图纸、技术文件既满足生产需要,又能有效地厉行节约、防止扩散,特制定图纸和技术文件管理制度。
1.产品图纸管理制度
1)产品图纸统一由设计开发部负责发放和管理,并办理发放登记手续。
2)产品图纸除原图外,只允许复印全套图纸3份、零件明细表1份,并全部加盖“受控”章和“受控编号”章,对公司开发的新产品必须加盖“密级”章。
3)产品图纸发放范围和发放份数如下;
a.设计开发部主管:
全套图纸(复印)1份受控编号:
01
b.质量检验部主管:
全套图纸(复印)1份受控编号:
02
c.生产设备部主管:
全套图纸(复印)1份受控编号:
03
d.采购供应部主管:
零件明细表(复印)1份受控编号:
04
e.资源环境部主管:
全套图纸(原图)1份
4)图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册,严禁图纸外借和扩散,特别是公司加盖“密级”章的图纸。
凡因保管管理不善,造成图纸丢失,将追究有关责任人的责任,并视情节轻重和给公司造成的损失大小,予以责任人行政处分和经济处罚。
5)严禁使用没有加盖“受控”章的图纸,否则将根据情节轻重和经济损失的大小,予以责任人行政处分和经济处罚。
6)图纸修改,只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改,任何部门无权修改图纸。
7)图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的,可凭旧图纸到设计开发部以旧换新。
8)图纸报废由设计开发部负责,因回收遗漏、销毁不彻底,造成报废的图纸仍在使用,由此造成的经济损失,将视损失的大小,予以责任人行政处分和经济处罚。
2.工艺性文件管理制度
1)工艺文件统一由设计开发部负责发放和管理,并办理发放登记手续。
2)工艺文件除原件外,只允许复印2份,并全部加工盖“受控”章和“受控编号”章。
版次/修改
A/0
第1页
共3页
图纸和技术文件管理制度KK/G-01-01
3)工艺文件发放范围和发放份数如下:
a.设计开发部主管:
工艺文件(复印)1份
b.生产设备部主管:
工艺文件(复印)1份
c.资源环境部主管:
工艺文件(原图)1份
4)工艺文件各部门必须有专人负责保管和登记造册,严禁外借和扩散。
凡因保管不善,造成工艺文件丢失,将视情节轻重,予以责任人行政处分和经济处罚。
5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺文件,否则根据情节轻重和经济损失大小,予以责任人行政处分和经济处罚。
6)严肃工艺纪律。
工艺文件修改,只能由设计开发部派人按“技术文件更改通知章”进行修改,任何部门无权修改。
7工艺文件在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的,可凭旧工艺文件到设计开发部以旧换新。
8)工艺文件报废由设计开发部负责,因回收遗漏、销毁不彻底,造成报废的工艺文件仍在使用,由此造成的的经济损失,将视损失的大小,予以责任人行政处分和经济处罚。
3.工艺装备图纸管理制度
1)工艺装备(指模具工装夹具、工位器具、专用设备、专用量刃具)图纸统一由设计开发部负责发放和管理,并办理发放登记手续。
2)工艺装备图除原图外,只允许复印全套图纸2份,并全部加盖“受控”章和“受控编号”章。
3)工艺装备图发放范围和发放份数如下;
a.设计开发部主管:
全套工艺装备图(复印)1份
b.生产设备部主管:
全套工艺装备图(复印)1份
c.资源环境部主管:
全套工艺装备图(原图)1份
4)工艺装备图各部门必须有专人负责保管和登记造册,严禁图纸外借和扩散,特别是公司加盖“密级”章的图纸。
凡因保管管理不善,造成工艺装备图丢失,将追究有关责任人的责任,并视情节轻重和给公司造成的损失大小,予以责任人行政处分和经济处罚。
5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺装备图,否则将根据情节轻重和经济损失的大小,予以责任人行政处分和经济处罚。
版次/修改
A/0
第2页
共3页
图纸和技术文件管理制度KK/G-01-01
6)工艺装备图修改,只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改,任何部门无权修改图纸。
7)工艺装备图在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的,可凭旧工艺装备图到设计开发部以旧换新。
8)工艺装备图报废由设计开发部负责,因回收遗漏、销毁不彻底,造成报废的工艺装备图仍在使用,由此造成的经济损失,将视损失的大小,予以责任人行政处分和经济处罚。
4.标准资料管理制度
1)标准资料由设计开发部统一管理,并登记造册;
2)标准资料一律不外借,有关部门需要相关标准资料时,允许复印,并办理登记手续。
3)要注意标准情报工作,注意新旧标准的更替,及时采集、使用新标准,做好旧标准回收工作,并归档。
附加说明:
本制度由设计开发部起草并负责解释。
本制度首次发布日期2001年3月1日。
版次/修改
A/0
第3页
共3页
上海康泉阀门有限公司
KK/G-02-01
版本:
A/0
化验管理制度
起草:
陈小晶
审核:
彭建宏
批准:
谢建聪
上海康泉阀门有限公司发布
上海康泉阀门有限公司
化验管理制度KK/G-02-01
为规范化验管理,使化验更好服务于公司的产品质量,特制定本制度。
一、理化室化验员的资格与职责
1.熟悉理化分析的操作规程和标准,并持有能够被认可的“理化分析技术”培训证书。
2.熟练掌握操作工艺,按时准确地完成理化试验任务。
3.严格遵守操作规程,不得任意更改或调换操作规程及试验方法。
4.遵守质量抽查制度,认真做好样品的取样和标识工作,保证分析质量。
5.认真做好试验数据和试验结果的记录,并按规定要求积存和归档。
6.及时反馈试验信息,并向有关部门和领导提供准确、可靠、真实的分析数据。
7.经常检查所用的试剂、药品质量和核对仪器设备的精度,做好维护保养工作。
8.按照《理化室安全防范制度》的规定,做好理化室的安全防范工作。
9.严格遵守安全、文明生产制度,保持分析仪器和工作场地清洁、整齐,形成一个良好的测试工作环境。
二、化验试样的取样方法
1.取样量
(1)样品应从标明的每一类材质的来件中随机取出2—3件进行提取;
(2)每一份样品都要保证供至少两次(约0.1克/次)的使用量;
2.在提取样品的过程中,首先要去除样件表层,避免表面的氧化物影响化验的可靠性。
3.取样过程中要注意保护样品不被过热氧化,影响分析结果。
4.样品在取样过程中和取样后都要认真保管,保持纯洁;保证不被油品等液体的侵蚀和灰尘等物质的混杂。
5.提取好的样品要严格分类编号,避免混淆。
三、理化室安全防范措施
1.化验用的危险品,必须有专人(化验员)负责,专柜保管。
2.对工作上使用的酒精等易燃物品,必须严格保管,使用时应采取防火安全措施。
3.有有毒和腐蚀性物品不得外流,否则将追究保管人(化验员)和当事人的责任。
4.试验结束后,必须切断电源和关好门窗,才能离开。
5.已变质失效的有毒和腐蚀性物品,应办理申请报废手续,并将物品妥善处理。
附加说明:
本制度由设计开发部起草并负责解释。
本制度首次发布日期2001年3月1日。
版次/修改
A/0
第1页
共1页
上海康泉阀门有限公司
KK/G-02-02
版本:
A/0
计量器具现场抽查管理制度
起草:
陈小晶
审核:
彭建宏
批准:
谢建聪
上海康泉阀门有限公司发布
上海康泉阀门有限公司
计量器具现场抽查管理
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