阿城区金上京历史博物馆.docx
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阿城区金上京历史博物馆
阿城区金上京历史博物馆
2017年度部门决算
2018年10月12日
目录
第一部分金上京历史博物馆概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门决算编报范围
四、人员构成
第二部分2017年度金上京历史博物馆部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度金上京历史博物馆部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分金上京历史博物馆概况
一、部门职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和《黑龙江省文物保护条例》。
坚持以“保护为主,抢救第一”的工作方针,按照“有效保护、合理利用、加强管理”的指导思想,不断加大保护力度。
结合本单位自身优势,充分发挥博物馆在精神文明建设活动中的“窗口”作用。
(二)金上京历史博物馆肩负着举办陈列展览,弘扬民族文化的任务。
先后举办了“金源文化历史展”、“龙纹系列铜镜专题展”、“晁楣版画展”、“完颜昭美术展”、“舒群纪念展”、“粘氏石器长廊”。
(三)结合实际,始终以“弘扬科学精神普及科学知识、传播科学思想和方法”为指导思想。
对外文化交流、传播历史知识为任务。
自1998年对外开放以来,充分发挥博物馆的阵地优势,先后被评为“爱国主义教育基地”、“国防教育基地、“未成年人教育基地”等。
成为名符其实的学生第二课堂。
进行爱国主义教育和革命传统教育。
(四)承担着法律法规赋予的其他权力和义务,承办区委区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
根据上述职责,金上京历史博物馆内设6个科、室,分别是:
行政接待部、文物保藏部、研究陈列部、财务人事部、金学会、遗址管理部。
三、部门决算编报范围
2017年纳入金上京历史博物馆部门决算管理的单位共计1个。
4、人员构成
2017年末,金上京历史博物馆部门在职人员编制数32人,其中行政编制数7人,事业编制数25人;年末实有32人,其中行政实有7人,事业实有25人。
离退休11人。
第二部分2017年度金上京历史博物馆部门决算表
收入支出决算总表
金上京历史博物馆单位:
万元公开01表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1046.30
一、一般公共服务支出
30
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
8.70
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
36
655.26
8
八、社会保障和就业支出
37
61.15
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
15.37
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
8.70
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
25.26
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
1046.30
本年支出合计
51
765.74
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
611.68
其中:
提取职工福利基金
53
0.00
其中:
项目支出结转和结余
25
309.70
转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
892.24
27
其中:
项目支出结转和结余
56
515.30
28
57
总计
29
1657.98
总计
58
1657.98
收入决算表
金上京历史博物馆单位:
万元公开02表
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1046.30
1046.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
735.82
735.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20702
文物
735.82
735.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070205
博物馆
735.82
735.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
208.70
208.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21605
旅游业管理与服务支出
208.70
208.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160599
其他旅游业管理与服务支出
208.70
208.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21660
旅游发展基金支出
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2166004
地方旅游开发项目补助
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
金上京历史博物馆单位:
万元公开03表
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
765.74
518.78
246.97
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
655.26
408.30
246.97
0.00
0.00
0.00
20702
文物
655.26
408.30
246.97
0.00
0.00
0.00
2070205
博物馆
655.26
408.30
246.97
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
21660
旅游发展基金支出
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2166004
地方旅游开发项目补助
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算总表
金上京历史博物馆单位:
万元公开04表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1037.60
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
8.70
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
655.26
655.26
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
61.15
61.15
0.00
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