烟气治理设备项目可行性报告.docx
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烟气治理设备项目可行性报告
烟气治理设备项目
可行性报告
规划设计/投资分析
摘要说明—
该烟气治理设备项目计划总投资18769.35万元,其中:
固定资产投资13933.49万元,占项目总投资的74.24%;流动资金4835.86万元,占项目总投资的25.76%。
达产年营业收入47822.00万元,总成本费用37395.78万元,税金及附加361.81万元,利润总额10426.22万元,利税总额12226.13万元,税后净利润7819.66万元,达产年纳税总额4406.46万元;达产年投资利润率55.55%,投资利税率65.14%,投资回报率41.66%,全部投资回收期3.90年,提供就业职位641个。
报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
概论、项目建设及必要性、产业调研分析、建设规划分析、项目选址规划、项目土建工程、项目工艺可行性、环境影响概况、项目职业安全管理规划、项目风险应对说明、项目节能概况、项目实施计划、项目投资分析、项目经济评价分析、结论等。
第一章项目建设及必要性
一、项目建设背景
煤炭、天然气等能源在燃烧过程中所释放出来的物质是霾的主要构成部分,我国是能源消费大国,随着国家经济快速发展,机动车保有量的大幅增长,机动车尾气排放已成为我国空气污染的重要来源,数据显示,2017年,全国机动车四项污染物排放总量初步核算为4359.7万吨,比2016年减少2.5%。
近年来,国家大力推动大气环境的治理和保护及节能减排工作的进展,我国出台多项政策对VOCs治理行业进行支持与引导。
我国的烟气治理主要分为火电行业和非电行业烟气治理两大类。
火电行业是是国家烟气治理的重中之重。
数据显示,2017年,我国已投运火电厂烟气脱硝机组容量约9.6亿千瓦,占全国火电机组容量的87.3%。
电力行业是大气中SO2和NOx排放的主要来源之一,相比煤电行业污染物持续减排,非电行业对我国污染排放影响越来越大,2017年烟粉尘、SO2、NOx排放量达到966万吨、888万吨、1,010万吨,成为大气污染物排放的主要来源。
随着政府不断加大非电行业的烟气治理力度,钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷、非电燃煤锅炉等主要非电行业的大气治理市场空间较大,在污染物排放占比方面,钢铁行业是仅次于发电行业的第二大污染行业,减排空间巨大。
随着钢铁行业污染物超低排放的临近,钢铁行业烟气治理设施新建及改造市场将会迎来爆发式增长。
数据显示,钢铁烧结大气治理市场容量会增长约552.8亿元。
二、必要性分析
1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。
新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。
当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。
我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。
国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。
我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。
推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。
当前和未来一段时期,中国面临全球结构裂变而不是简单的分化。
外部风险的恶化具有趋势性、阶段性与结构性的特征。
像过去二十多年那样的全球政治经济平稳期已经过去,未来一段时期冲突、摩擦、重构将是常态。
一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑战,特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义、用多边和双边主义对抗孤立主义、用新合作对抗新冷战;二是在坚持以新开放应对挑战的同时,必须认识到裂变期世界经济的各种基本参数发生根本性变化决定了我们不可能重返过去的战略路径,必须重构新开放发展的实施路径,对于中短期面临的问题要有战术安排。
2、我市工业发展步入新阶段,加快结构调整和发展方式转变迎来重大历史机遇。
未来五年,工业仍将是我市经济发展的主要支撑和拉动力量,产业支撑上将实现制造业和服务业双轮驱动。
改革创新将进一步激发工业发展的活力和动力,先进制造研发基地和生产性服务业集聚区的经济功能将进一步强化,我市工业进入创新驱动、转型发展的新阶段。
3、
三、项目建设有利条件
项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
第二章概论
一、项目概况
(一)项目名称
烟气治理设备项目
(二)项目选址
某高新区
(三)项目用地规模
项目总用地面积47310.31平方米(折合约70.93亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.55%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度196.44万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积47310.31平方米,建筑物基底占地面积34796.73平方米,总建筑面积50148.93平方米,其中:
规划建设主体工程32876.25平方米,项目规划绿化面积3725.49平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费5172.33万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量413908.84千瓦时,折合50.87吨标准煤。
2、项目年总用水量23894.20立方米,折合2.04吨标准煤。
3、“烟气治理设备项目投资建设项目”,年用电量413908.84千瓦时,年总用水量23894.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.91吨标准煤/年。
达产年综合节能量14.06吨标准煤/年,项目总节能率21.55%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资18769.35万元,其中:
固定资产投资13933.49万元,占项目总投资的74.24%;流动资金4835.86万元,占项目总投资的25.76%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入47822.00万元,总成本费用37395.78万元,税金及附加361.81万元,利润总额10426.22万元,利税总额12226.13万元,税后净利润7819.66万元,达产年纳税总额4406.46万元;达产年投资利润率55.55%,投资利税率65.14%,投资回报率41.66%,全部投资回收期3.90年,提供就业职位641个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
烟气治理设备项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新区及某高新区烟气治理设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新区烟气治理设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“烟气治理设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展,为社会提供就业职位641个,达产年纳税总额4406.46万元,可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率55.55%,投资利税率65.14%,全部投资回报率41.66%,全部投资回收期3.90年,固定资产投资回收期3.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。
支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。
加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。
第三章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限公司
(二)公司简介
公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。
作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。
未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。
公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx有限公司实现营业收入47365.86万元
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