巴马粮食局.docx
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巴马粮食局
巴马县粮食局
2016年部门决算
第一部分:
巴马瑶族自治县粮食局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
巴马瑶族自治县粮食局2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
巴马瑶族自治县粮食局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:
巴马瑶族自治县粮食局概况
一、主要职能
巴马瑶族自治县粮食局是巴马瑶族自治县人民政府的职能部门之一,负责全县粮食流通宏观调控具体任务、行业指导、地方储备粮管理、保障全县粮食安全的粮食行政管理机构。
局机关内设办公室、粮食行政管理股、粮食流通监督检查股三个职能股室。
主要职责:
(一)贯彻执行自治区、巴马县有关粮食工作的方针、政策,研究、拟定全县粮食工作的各项措施。
(二)负责研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和中长期规划,落实各级储备粮的收储、轮换等工作计划。
(三)编制全县粮食流通及仓储、加工设备的建设和维修改造计划,按国家规定的基本建设程序和管理权限报批;指导和协调各收储企业粮食仓储建设、维修改造及监督,指导全县粮食储藏和农村粮食储藏工作,监督全县收储企业对粮食质量标准、粮食储存、运输的技术规范执行情况。
(四)负责本县各乡(镇)间计划内的粮食调拨、运输工作指导,检查督促各乡(镇)保障城镇居民粮食供应,保障灾区、库区、林区和缺粮地区的粮食供应,保障军队粮食供给,安排以工代赈的本区域内的国家重点建设项目的粮食供应。
(五)协调指导储备粮的管理。
按照“一符、三专、四落实”的要求,指导各乡(镇)和县储备粮管理公司储备粮(油)的管理和周转粮的保管,确保粮食安全,改进和提高科学保管粮食的技术和水平,推广和应用现代化的储粮方法。
(六)负责全县粮食流通的行业管理和全县行业职工教育培训;指导并推动全行业的技术改造和新技术推广,承担行业统计。
(七)加强粮食流通体系建设,指导协调、积极培育县级粮食交易市场,健全粮食市场信息网络,完善粮食批发准入制度,协同工商部门加强对粮食市场管理。
(八)承担自治县人民政府交办的其他事项。
部门决算单位构成
纳入县粮食局经费决算算编制的人员有29人,其中粮食局本身7人、二层机构的县粮食管理中心(各乡镇粮所)18人、县储备粮管理中心4人。
其中,行政人员7人,专业技术人员6人;专业技术人员中,粮食防化工程师1人,助理工程师1人,助理会计师2人,助理统计师1人,经济员1人,其他管理及工勤人员共计16人。
第二部分:
巴马瑶族自治县粮食局2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
576.34
一、一般公共服务支出
56.48
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、医疗卫生与计划生育支出
9.87
七、农林水支出
100.31
八、住房保障支出
22.16
九、粮油物资储备支出
329.13
本年收入合计
576.34
本年支出合计
517.95
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
89.24
年末结转与结余
147.63
收入总计
665.58
支出总计
665.58
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
5,76.33
5,76.33
201
一般公共服务支出
56.48
56.48
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
56.48
56.48
2010302
一般行政管理事务
56.48
56.48
210
医疗卫生与计划生育支出
9.87
9.87
21005
医疗保障
9.84
9.84
2100501
行政单位医疗
1.63
1.63
2100502
事业单位医疗
8.21
8.21
21007
计划生育事务
0.03
0.03
2100799
其他计划生育事务支出
0.03
0.03
213
农林水支出
170
170
21399
其他农林水支出
170
170
2139999
其他农林水支出
170
170
221
住房保障支出
22.16
22.16
22102
住房改革支出
22.16
22.16
2210201
住房公积金
22.16
22.16
222
粮油物资储备支出
317.82
317.82
22201
粮油事务
292.82
292.82
2220101
行政运行
91.5
91.5
2220102
一般行政管理事务
3.44
3.44
2220105
粮食信息统计
3.31
3.31
2220106
粮食专项业务活动
2.42
2.42
2220150
事业运行
148.14
148.14
2220199
其他粮油事务支出
44.01
44.01
22204
粮油储备
25
25
2220403
储备粮(油)库建设
25
25
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
517.95
352.78
1,65.17
201
一般公共服务支出
56.48
56.48
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
56.48
56.48
2010302
一般行政管理事务
56.48
56.48
210
医疗卫生与计划生育支出
9.87
9.87
21005
医疗保障
9.84
9.84
2100501
行政单位医疗
1.63
1.63
2100502
事业单位医疗
8.21
8.21
21007
计划生育事务
0.03
0.03
2100799
其他计划生育事务支出
0.03
0.03
213
农林水支出
100.31
100.31
21399
其他农林水支出
100.31
100.31
2139999
其他农林水支出
100.31
100.31
221
住房保障支出
22.16
22.16
22102
住房改革支出
22.16
22.16
2210201
住房公积金
22.16
22.16
222
粮油物资储备支出
329.13
264.27
64.86
22201
粮油事务
303.31
264.27
39.04
2220101
行政运行
91.51
91.5
2220102
一般行政管理事务
6.11
6.11
2220105
粮食信息统计
3.4
3.4
2220106
粮食专项业务活动
5.62
5.62
2220150
事业运行
148.21
148.21
2220199
其他粮油事务支出
48.47
9.43
39.04
22204
粮油储备
25.82
25.82
2220403
储备粮(油)库建设
25.82
25.82
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
576.34
一、一般公共服务支出
18
56.48
56.48
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、医疗卫生与计划生育支出
23
9.87
9.87
7
七、农林水支出
24
100.31
100.31
8
八、住房保障支出
25
22.16
22.16
9
九、粮油物资储备支出
26
329.13
329.13
10
27
11
28
本年收入合计
12
576.34
本年支出合计
29
517.95
年初财政拨款结转和结余
13
89.24
年末结转和结余
30
147.63
一般公共预算财政拨款
14
89.24
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
665.58
合计
34
665.58
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
517.95
352.78
165.17
201
一般公共服务支出
56.48
56.48
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
56.48
56.48
2010302
一般行政管理事务
56.48
56.48
210
医疗卫生与计划生育支出
9.87
9.87
21005
医疗保障
9.84
9.84
2100501
行政单位医疗
1.63
1.63
2100502
事业单位医疗
8.21
8.21
21007
计划生育事务
0.03
0.03
2100799
其他计划生育事务支出
0.03
0.03
213
农林水支出
100.31
100.31
21399
其他农林水支出
100.31
100.31
2139999
其他农林水支出
100.31
100.31
221
住房保障支出
22.16
22.16
22102
住房改革支出
22.16
22.16
2210201
住房公积金
22.16
22.16
222
粮油物资储备支出
329.13
264.27
64.86
22201
粮油事务
303.31
264.27
39.04
2220101
行政运行
91.51
91.5
2220102
一般行政管理事务
6.11
6.11
2220105
粮食信息统计
3.4
3.4
2220106
粮食专项业务活动
5.62
5.62
2220150
事业运行
148.21
148.21
2220199
其他粮油事务支出
48.47
9.43
39.04
22204
粮油储备
25.82
25.82
2220403
储备粮(油)库建设
25.82
25.82
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
270.83
302
商品和服务支出
39.18
30101
基本工资
96.13
30201
办公费
7.76
30102
津贴补贴
25.43
30202
印刷费
0.44
30103
奖金
71.48
30204
手续费
0.01
30104
其他社会保障费
47.85
30205
水费
0.04
30107
绩效工资
29.58
30206
电费
1.79
30199
其他工资福利支出
0.36
30207
邮电费
2.38
30211
差旅费
9.63
30216
培训费
4.02
30217
公务接待费
0.78
30226
劳务费
0.03
30239
其他交通费用
4.83
30240
税金及附加费用
0.07
30299
其他商品和服务支出
7.4
303
对个人和家庭的补助
40.33
310
其他资本性支出
2.44
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
31002
办公设备购置
2.44
30305
生活补助
18.02
31099
其他资本性支出
30311
住房公积金
22.16
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.15
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
311.16
公用经费合计
41.62
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.33
0
4.33
3
1.33
0.78
0.78
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
注:
巴马瑶族自治县粮食局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
巴马瑶族自治县粮食局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计665.58万元,比2015年741.8万元减少76.22万元,下降10.28%。
原因是严格控制各项开支的预算编制,严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准,从而年初预算财政拨款相对减少。
1.财政拨款收入576.43万元,为巴马县本级财政当年拨付的资金。
比2015年696.7万元减少120.27万元,下降17.26%。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余89.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
收入支出批复表支出总计为517.95万元
(二)支出总计517.95万元,比2015年度支出652.6万元减少134.65万元,下降20.63%,原因是严格控制各项开支,严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。
支出明细表如下:
1.一般公共服务(类)56.48万元:
主要自治县粮食局完成我县粮食安全首长责任制的各项考评工作后,发放给职工绩效奖金。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)9.87万元:
主要是自治县粮食局按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
4.农林水支出(类)100.31万元:
主要是自治县粮食局按国家政策规定用于扶持我县产油大户贷款利息补贴和改善地方粮食流通基础设施改造等。
5.住房保障支出(类)22.16万元:
主要是自治县粮食局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.粮油物资储备支出329.13万元:
是自治县粮食局及下属事业单位为保障机构正常运行、开展粮油事务等活动的支出
7.年末结转和结余147.63万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
巴马瑶族自治县粮食局2016年度一般公共预算支出517.95万元,其中:
基本支出352.78万元,比上年支出359.3万元减少6.52万元,下降1.81%,原因是我局严格执行各项规章制度,压减公用经费及各项公用经费的支出;项目支出165.17万元,比2015年支出293.2万元减少128.03万元,下降43.67%,原因是本年度我局实施项目比去年少,而且由于制度原因,本年度产油大县项目资金还未形成支出。
1.一搬公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出56.48万元,自治县粮食局完成我县粮食安全首长责任制的各项考评工作后,发放给职工绩效奖金。
一搬行政管理事务(项)决算支出56.48万元,主要是自治县粮食局完成我县粮食安全首长责任制的各项考评工作后,发放给职工绩效奖金
2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)决算支出9.84万元,主要是自治县粮食局按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
行政单位医疗医疗(项)决算支出1.63万元,主要是自治县粮食局按国家政策规定为自治县粮食局及下属县粮食管理中心、县储备粮管理中心单位职工缴纳的基本医疗费支出。
事业单位医疗医疗(项)决算支出8.21万元,主要是自治县粮食局按国家政策规定为自治县粮食局及下属县粮食管理中心、县储备粮管理中心单位职工缴纳的基本医疗费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)决算支出0.03万元,主要是自治县粮食局按国家政策规定为自治县粮食局及下属县粮食管理中心职工支付独生子女家庭补助费。
其他计划生育事务(项)决算支出0.03万元,主要是自治县粮食局按国家政策规定为自治县粮食局及下属县粮食管理中心职工支付独生子女家庭补助费。
4.农林水支出(类)其他农林水(款)决算支出100.31万元,主要是粮食局按国家政策规定支付产油大县奖励资金支出。
其他农林水(项)决算支出100.31万元,主要是自治县粮食局按国家政策规定用于扶持我县产油大户贷款利息补贴和改善地方粮食企业的流通基础设施改造等。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)决算支出22.16万元,主要按下政策规定为职工缴纳的住房公积金。
住房公积金(项)决算支出14.7万元,主要用于支付按政策规定为职工缴纳的住房公积金。
6.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)决算支出329.13
万元,是自治县粮食局及下属事业单位为保障机构正常运行、开展粮油事务等活动的支出。
具体情况如下:
行政运行(项)决算支出91.51万元,主要用于自治县粮食局及下属县粮食管理中心、县储备粮管理中心单位职工按国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等支付的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准支付的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务(项)决算支出6.11万元,主本用于支付自治县粮食局及下属县粮食管理中心的办公费、印刷费、会议费等方面的支出。
粮食信息统计(项)决算支出3.4万元,主要用于支付正常开展全县社会粮食产量和供需平衡调查等方面经费支出。
粮食专项业
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