三合一记录表格分表二概要.docx
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三合一记录表格分表二概要
炸药雷管审批领料单ZMWJ/QEOP-15C-记录9
单位:
年月日
项目
品名
型号规格
需用量
实发数
实用
备注
炸药
(kg)
雷管
(kg)
审批人
发放人
放炮员
炸药雷管验收报告ZMWJ/QEOP-15C-记录10
单位:
年月日
物资
名称
规
格
单
位
数
量
生产厂
名称
制造日期
及批号
运到
日期
验收
结果
处理
意见
参加
人数
备
注
押运员:
提货员:
驾驶员:
验收员:
雷管导通记录表ZMWJ/QEOP-15C-记录11
日期
生产厂名称
出厂日期
及数量
名称规格
导通
数量
不合格
数量
操作者
姓名
备注
月
日
炸药雷管领退记录ZMWJ/QEOP-15C-记录12
单位:
年
炸药(kg)
雷管(发)
领料人
发料人
缴回数
备注
月
日
计划
实际
计划
实际
炸药
雷管
交接班记录ZMWJ/QEOP-15C-记录13
年
班次
交接时数量
值班员
备注
月
日
炸药
雷管
交
接
夜班
早班
中班
夜班
早班
中班
夜班
早班
中班
夜班
早班
中班
夜班
早班
中班
夜班
早班
中班
夜班
炸药、雷管送检销毁通知单ZMWJ/QEOP-15C-记录14
送检
单位
送检人
生产厂
名称
型号
规格
数量
送检销毁原因:
检验员:
年月日
单位意见:
单位负责人:
年月日
上级主管部门批示:
保卫部门负责人:
年月日
设计交底、图纸会审记录ZMWJ/QP-16C-记录1
单位工程名称
主持单位负责人
参加单位及人员
图纸名称或图号
主要问题及解决意见
参加单位(签章)
会审日期年月日
施工现场调查报告ZMWJ/QP-16C-记录2
单位工程名称:
调查日期:
现场调查
调查负
责部门:
负责人:
参加部门
参加人
调查内容:
开工报告ZMWJ/QP-16C-记录3
单项工程名称
工程地点
单位工程名称
单位工程编号
计划开工日期
年月日
实际开工日期
年月日
施工单位名称
工程造价
设计
施工
工
程
量
及
简
要
内
容
施工单位:
(公章)
年月日
监理单位:
(公章)
年月日
建设单位:
(公章)
年月日
质量监督部门:
(公章)
年月日
施工措施贯彻考核记录表ZMWJ/QP-16C-记录4
措施名称:
编制部门:
施工单位:
负责贯彻施工措施负责人:
日期:
年月日
参加学习考核人员(签字)
单位工程竣工报告ZMWJ/QP-16C-记录5
单位工程名称
工程地点
建设单位
支护类型
工作量
工程量
计划开工日期
年月日
实际开工日期
年月日
计划竣工日期
年月日
实际竣工日期
年月日
工程简介:
竣工条件说明:
施工单位:
(公章)
年月日
隐蔽工程检查验收记录ZMWJ/QP-16C-记录6
工程名称
施工单位
工程部位
验收日期
隐蔽工程示意图及说明:
检查
验收
意见
质量检查员:
验收人员:
(公章)
施工技术负责人:
(公章)
工程检验批质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录7
单位(子单位)工程名称
分部(子分部)工程名称
验收单位
施工单位
项目经理
施工执行标准名称及编号
质量验收规范的规定
施工单位检验评定记录
监理(建设)单位验收记录
主控项目
1
2
3
4
5
6
7
一般项目
1
2
3
4
5
6
7
施工单位检查评定结果
专业工长(施工员)
施工班组长
项目专业质量检查员:
年月日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师:
年月日
分项工程质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录8
单位(子单位)工程名称
结构类型
分部(子分部)工程名称
验收批数
施工单位
项目经理
序号
验收批部位、区段
施工单位检查评定结果
监理(建设)单位验收结论
1
2
3
4
5
6
7
说明:
检查结论
项目专业负责人:
年月日
验收结论
监理工程师:
(建设单位项目专业负责人)
年月日
填表说明:
1、将分项工程名称填写具体和检验批表的名称一致。
2、检验批逐项填写,并注明部位、区段,以便检查是否有没有检查到的部位;
3、由项目专业技术负责人和专业的监理工程师签字。
分部(子分部)工程质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录9
单位(子单位)工程名称
结构类型及层数
施工单位
技术部门负责人
质量部门负责人
分包单位
分包单位负责人
分包技术负责人
序号
分包工程名称
检验批数
施工单位检查评定
验收意见
分项工程
1
2
3
4
5
6
7
1
质量控制资料
2
安全和功能检验
3
观感质量验收
验收单位
分包单位
项目经理:
年月日
施工单位
项目经理:
年月日
勘察单位
项目负责人:
年月日
设计单位
项目负责人:
年月日
监理(建设)单位
总监理工程师:
(建设单位项目专业负责人)年月日
填表说明:
1、分部(子分部)工程的名称填写要具体,并注明是分部还是子分部;
2、分项工程填写要是全部分项工程,并写明检验批的数量;
3、资料审查要按子分部分别检查,要按层次进行,并判断其能否达到完整的要求;判定达到3、4项要求施工单位填写“合格”监理单位填写“同意验收”,并将资料附在后边;
4、安全和功能抽查,每项检测有单项报告,其结果能达到设计要求;
5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行,并附评价表;
6、各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。
顾客提供财产接收记录表ZMWJ/QEOP-18C-记录1
序号
名称
规格
单位
数量
供货方
接收方
验收记录
备注
供货单位
经办人
供货日期
接收单位
接收人
接收日期
顾客财产丢失、损坏或不适用情况表ZMWJ/QEOP-18C-记录2
名称
规格
单位
数量
供货方
备注
供货单位
供货人
供货日期
丢失、损坏或不适用情况说明:
接收单位
接收人
接收日期
备注
产品检测状态认定记录ZMWJ/QEOP-18C-记录3
序号
名称
规格
单位
数量
检测部门
检测日期
检测结果
备注
安全标志登记表ZMWJ/QEOP-18C-记录4
序号
类别
名称
单位
数量
使用单位
领用日期
退还或转移情况
备注
易燃、易爆品入库验收单ZMWJ/EOP-19C-记录1
序号
名称
规格
单位
数量
经办人
入库日期
验收人
验收记录
备注
易燃、易爆品发放、领用记录ZMWJ/EOP-19C-记录2
序号
名称
规格
单位
数量
发放人
发放日期
领用单位
领用人
备注
监测装置管理台帐ZMWJ/QEOP-20C-记录1
单位:
类别:
第页
序号
监测装置名称
规格型号
精度等级
制造厂家
出厂编号
出厂日期
投用
日期
使用地点
报废日期
封存
日期
备注
监测装置申购计划表ZMWJ/QEOP-20C-记录2
单位:
第页
序号
监测装置名称
规格型号
精度
等级
制造厂家
单位
数量
参考价格(元)
备注
单价
总价
总工程师:
部门负责人:
计量员:
年月日
监测装置周期检定计划表(代通知单)ZMWJ/QEOP-20C-记录3
单位:
序号
监测装置名称
规格型号
精度
等级
出厂
编号
使用/存放地点
计划检定日期
实际检定日期
有效期
(月)
备注
发出单位:
(签章)制表:
年月日
检定证书ZMWJ/QEOP-20C-记录4
字号
计量器
具名称
生产
厂家
送检单位
规格
型号
出厂
编号
精度
等级
使用
年限
检定结论:
检定员:
检定日期:
年月日
审核意见:
审核员:
年月日
确认:
精度等级:
检定日期:
年月日
有效日期:
年月日
(盖章)
监测装置报废通知单ZMWJ/QEOP-20C-记录5
送检
单位
送检人
制造
厂家
量具
名称
规格
型号
出厂
编号
精度
等级
已使用
年限
报废检定意见:
检定员:
年月日
部门意见:
部门负责人:
年月日
领导批示:
总工程师:
年月日
监测装置封存、停用、启用申请单ZMWJ/QEOP-20C-记录6
申请人:
审核人:
监测装置名称
规格型号
精度等级
使用部门
使用地点
出厂编号
封
存
、
停
用
、
启
用
原
因
申请单位:
年月日
批示意见:
批准单位(盖章):
年月日
监测装置丢失、损坏报告单ZMWJ/QEOP-20C-记录7
单位
使用人
制造厂家
量具名称
测量范围
出厂编号
精度等级
单台价值
(元)
已使用年限
丢失或损坏原因:
计量员:
年月日
部门意见:
部门负责人:
年月日
领导批示:
总工程师:
年月日
年度内部审核计划表ZMWJ/QEOP-21C-记录1
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
批准人:
编制人:
年月日
内部审核实施计划表ZMWJ/QEOP-21C-记录2
受审核部门
受审核部门负责人
审核组组长
审核组成员
审核日期
部门/场所
条款/过程/活动
组别/审核员
批准人:
年月日编制人:
年月日
第页共页
内部审核日程安排ZMWJ/QEOP-21C-记录3
日期
时间
第一组()
第二组()
编制人:
批准人:
年月日年月日
检查表ZMWJ/QEOP-21C-记录4
部门:
序号
检查内容
检查方法
检查结果记录
第页共页
内部审核通知ZMWJ/QEOP-21C-记录5
受审核部门
部门负责人
范围
依据
审核组长
审核员
审核时间
年月日
内部审核次会议签到表ZMWJ/QEOP-21C-记录6
第审核组
受审核部门:
审核组长:
受审核部门负责人:
审核组人员:
受审核部门人员:
年月日
不合格项报告ZMWJ/QEOP-21C-记录7
编号:
受审部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格
事实
不符合条款:
不合格类型:
ABC
不合格性质:
12
审核员:
部门负责人:
年月日年月日
纠正
措施
部门负责人:
审核员:
批准:
年月日年月日年月日
纠正措施完成情况
部门负责人:
年月日
纠正措施的验证
审核员:
年月日
注:
不合格类型A.体系性不合格B.实施性不合格C.效果性不合格不合格性质:
1,一般;2,严重。
内部审核报告ZMWJ/QEOP-21C-记录8
审核日期
第页
共页
受审核部门
部门负责人
审核组组长
审核组员
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- 三合一 记录 表格 分表二 概要