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采购控制流程
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采购控制流程(总16页)
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采购控制流程
采购控制流程
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版本修改记录
版本
修改内容概要
审批批准
生效日期
初步制定
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采购控制程序
总则
一、目的:
为进一步建立、健全和完善公司采购活动规范化、科学化的管理制度,明确采购流程,使得
整个采购活动在受控的基础上高质量、高效率的运作,制定本程序。
二、适用范围:
本程序适用于公司研发、生产经营活动所需物料及办公用品的采购,以及委外加工、委托试验、委托检定等采购过程的控制。
本程序适用部门:
采购部、品质部、研发部、项目部、生产部、综合部及其他需要采购物料及参与采购流程的部门。
三、名词术语:
合格供应商:
指那些按照《新供应商开发和评价控制程序》通过评估纳入《合格供应商名录》的供应商。
并长期需求采购的。
临时供应商指除合格供应商以外有合作记录的供应商;主要指零星采购、现金采购及身份未定的新合作供应商纳入临时供应商名录,临时供应商列表中全是已经与我公司交易过并建立合作关系的供应商。
潜在供应商指之前没有合作记录但可以提供相关报价进行参考;待条件成熟时可以纳入合格供应商或临时供应商;在未纳入合作供应商名录前所提供的报价信息(需盖章)仅供参考;此类供应商不能执行采购合同或采购订单,此类可以不提供相关资质。
委托试验:
指本公司将需要试验的项目委托外部试验机构进行试验和测试。
委外加工:
由本公司提供料件委托给指定的外协供应商加工成本公司所需料件。
委托检定:
将计量器具资产委托计量检定机构所进行的检定/检测工作。
BOM:
物料清单(BillofMaterial)。
物料:
指成品、半成品、原材料、外协件、标准件、定制件、辅料等与研发、生产经营有关的原辅材料/委外加工/委托检定/委托试验的统称。
四、主要职责:
项目部
根据销售订单在ERP系统录入产品需求单或销售订单,通知生产部(一般是供应链部门生产计划工程师和物料控制工程师)下推、审核由系统计算分解出的生产计划和物料需求单。
参与生产计划和物料需求单的审核。
提供及协调客户对于物料特殊要求及其他要求。
提供对于供应商供货进度方面评价意见。
如有需要,在ERP系统录入项目部物料需求申请单。
提交BOM外项目部新物料的的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等要求给物料库管理员申请物料编码,如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时,可以请研发部协助输出技术文件。
研发部
负责提供组成产品的物料及研发新开发研发、生产经营所需采购物料的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等及技术文件(BOM、技术规格书、图纸等)给物料库管理员,申请物料编码并对技术文件进行管控维护,参与物料库信息维护(物料库的维护工作建议由研发和采购、库房一起完成。
);跟进新开发研发、生产经营所需采购物料的技术质量标准执行情况并进行适当调整直至物料质量技术标准定型。
负责提供已定型BOM内研发、生产经营所需采购物料的技术质量标准及技术文件(BOM、技术规格书、图纸等)给采购和质量,编制物料入厂检验作业指导书给质量部并对其进行更新维护和管控。
在ERP系统录入研发部物料需求申请单:
负责提供供应商技术研发水平等方面评价意见。
参与采购物料品质问题处理,如有需要适当调整采购物料技术标准,修改相关技术文件。
生产部
生产部(一般是供应链部门生产计划工程师和物料控制工程师)从ERP系统销售订单下推、审核由系统计算分解出的生产计划和物料需求单。
负责提供生产部所需的BOM外物料的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等等要求给物料库管理员,申请物料编码,如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时,可以请研发部协助输出技术文件。
如有需要,按照申请好的物料编码在ERP系统录入生产部所需的除由产品需求计算出的物料之外的物料需求单。
生产部主管参与BOM外其他采购原辅材料的物料需求单的审核。
采购部
采购工程师负责公司研发、生产经营所需外购物料及委外加工,委托试验和质量部委托检定采购实施和控制;
供应商开发及管理。
库房
对采购的物品进行收货和通知品质部门检验,并办理入库手续。
对于不合格的进料,仓库协助采购人员办理好退换货手续
核实物料需求单库存数量,参与采购数量审核。
品质部
负责根据研发部提供的入厂检验作业指导书及物料库信息结合品质部要求编制及与供应商签订采购物料的质量技术协议。
(建议规范起来对所有生产性关键物料签订质量技术协议)
参与采购物料品质问题处理,与供应商反馈沟通品质问题。
负责采购物料的入库质量检验和试验,品质信息及时反馈给采购部、研发部、项目部等相关部门;
负责提供品质部所需的BOM外物料的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等等要求给物料库管理员,申请物料编码,如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时,可以请研发部协助输出技术文件。
如有需要,按照申请好的物料编码在ERP系统录入品质部所需的除由产品需求计算出的物料之外的物料需求单。
提供对供应商品质相关评价意见。
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采购控制程序
五、要求
管理要求
本公司的采购过程包括研发过程的未定型物料采购,生产制造过程的原辅材料、包装物采购以及委托试验、委外加工、委托检定等采购过程都需要严格按照采购控制程序控制,确保采购的物料(包括从供应商采购的物料以及从顾客指定供应商采购的物料)符合质量、安全、环保和顾客的要求。
第一章采购控制程序
采购申请单/委外申请单
现有ERP系统模块未完全开通,以下流程暂时以民营企业常见金蝶ERP系统供应链模块(价格居中,有固定模块,可定制空间小)为例,实际可用SAP系统(外企常用,价格高,功能强)或找软件公司定制ERP系统(价格较金蝶低,功能灵活可以完全按需求定制,对于供应链方面经验不如金蝶多,需公司内部专业供应链负责人对接,提要求)
采购申请单/委外申请单生成
项目部在ERP系统录入销售订单,(生产部或供应链部)计划工程师根据销售订单执行物料需求计划,系统会根据录入的BOM和销售订单自动生成生产计划、采购计划、委外计划,计划工程师从采购计划进行下达操作,系统会自动生成采购申请单、委外申请单。
(备注:
这部分物料都应有物料编码,物料的规格、尺寸、质量技术要求,技术文件等物料基础资料在物料库中维护。
以物料编码保证物料唯一性和信息完整性,以物料库信息作为物料采购的唯一判定标准。
)
对于没有对应销售订单,需要单独采购的物料,由各使用部门在ERP系统直接录入物料需求单,系统根据物料需求单及库存信息自动计算出采购申请单。
对于没有物料编码的需要单独采购的新物料,由申请采购部门提交所需物料的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等等要求给物料库管理人员申请物料编码,如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时,可以请研发部协助输出技术文件。
采购回的物料符合申请部门提交的物料库信息而申请部门无法使用或认为有质量问题的,由申请部门承担责任,采购可尽量协助配合解决问题。
采购申请单/委外加工申请单审批
ERP系统采购申请单/委外加工申请单生成后先由发起人部门主管审批
库房管理员核减库存情况审批
(一般还有供应链物控工程师和供应链部门主管参与审批统筹规划物料情况,我们公司没有供应链部门少这一步)
项目经理审批
分管领导/副总审批
总经理审批
委外领料单生成
对于委外加工采购需由采购负责人完成委外领料流程,提供料件给供应商加工。
ERP系统会自动由销售订单生成的委外申请单生成委外用料清单,点击业务查询下用料清单查询出现用料清单,由采购从用料清单下推委外领料单。
委外领料单审批
库房核实库存审批
采购部部门主管审批
(一般会有供应链物料控制工程师和供应链部门主管审核)
项目经理审批
分管领导/副总审批
总经理审批
采购执行
采购询价和议价
采购人员接到采购申请单后,开始执行采购。
采购人员应将物料库中物料信息加上需求物料的数量及交货期等要求准确无误的传达给供应商,拟好《询价单》,以合适的方式发至对应的供应商进行询价(优先在合格供应商内选择询价,也可以向临时供应商询价;有必要可以开发新的供应商进行询价),对每一种物料(特殊物料除外)应至少寻找3家以上供应商进行询价,以确保采购行为的合理、公正和可比性。
特殊物料是指这些情况:
1、原厂采购
2、非长期经常采购且总金额低于1000元的非生产性零星采购
3、唯一指定供应商
4、技术特殊要求指定商家
5、紧急采购
6、战略合作独家协议供应商
7、其他特殊情况(需说明)
若所有合格供应商中未有符合所需求物料的,按照《新供应商开发和评价控制程序》中要求通过各种渠道搜寻符合询价资格的新供应商通过适当的方式进行询价,索取报价。
供应商提供的报价资料做以下要求:
1)报价可以邮件报价确认,报价单以附件扫描(盖章)。
2)外购件(一般采购)可以让供应商在报价时注明价格有效期限,报价单在有效期限内采购人员可以重复使用。
特殊商品可随市场波动调整价格。
3)大额采购(金额超过10万元)必须提供报价单原件(盖章)
4)签订战略协议的供应商已有价格无需提供报价单,在协议期内直接按照协议采购。
5)报价单原件存档:
可以由合同管理部门或者财务保存,以便相应人员稽核。
财务或审计稽核人员可以核查市场价格与报价单价格是否一致。
采购合同拟定
采购人员确定供应商和价格后,应分现金采购、订单采购、合同采购进行采购。
若领导指定采购方式,需注明清楚并确认后执行。
对已招标或签订采购协议确定价格的物料,在其履行有效时间内可以《采购订单》形式直接采购,小额也可直接以现金采购或采购订单采购执行。
合同签订前按照公司相关规定走合同盖章审批申请后签订执行。
采购人员与供方签订合同时,应明确规定合同文本条款,并确认以下事项:
1)名称、型号规格、数量、价格、防护、运输、交付地点、交付时间;
2)采用标准,国家标准、国家标准、行业标准、企业标准等;
3)图纸、规范、技术要求以及产品认证要求;
4)合格证、检验报告、验收方法、验收准则;
5)开具发票的类型、税率;
6)付款方式和付款期限;
7)违约责任及纠纷的处理;
采购框架协议/采购合同录入ERP系统
ERP系统中采购合同和采购订单只能从系统中已审核批准的采购申请单下推,采购应综合考虑成本及周转率控制实际到货数量。
(一般控制采购订单下推不能超过采购申请单数量的5%)
采购合同/协议审核
采购部门主管审批
项目部经理审批(如像德国公司那样成本敏感需保密,或需隔离其他部门参与采购避免腐败现象可省略项目部审批)
财务部经理审批
分管领导/副总审批
总经理审批
审批通过系统通知合同章管理员,由合同章管理员给对应采购合同/框架协议盖章。
采购订单下推
对已招标或签订采购协议确定价格的物料,在其履行有效时间内可以采购订单形式直接采购,小额采购(3000元以下采购)也可直接以现金采购或采购订单采购执行。
在ERP系统里从采购申请单下推采购订单,采购应综合考虑成本及周转率控制实际到货数量。
(一般控制采购订单下推不能超过采购申请单数量的5%)
采购订单审批
对已招标或签订采购协议确定价格的物料,在其履行有效时间内下推的采购订单,可直接由采购部门领导审批采购。
下达采购合同/协议/订单
审核通过盖好章的采购合同/框架协议/订单应及时下达给供应商,通知供应商尽快回签,同时对采购合同/订单中的物料尽快安排生产发货。
采购负责人应把我司采购控制、质量管控等要求给供应商宣导到位,内容包括如下:
(最好拟定供应商送货须知
等发给供应商签字盖章确认)
1)要求供应商在发货前按我司要求做好查验工作,发现物料质量、期限等有异常时,必须在发货前将情况及时反映给采购,由采购通知品质部、研发部、项目部等相关部门确认没问题以后供应商才能发货;发现不能按时、按量到货时,应提前(XX天,根据具体情况签订送货须知内容)及时通知采购,因此造成我司损失的,按照合同违约条款进行赔付。
(在质量协议、合同条款、供应商须知里注明)
2)要求供应商按照我司供应商供货规范或质量技术协议要求随货提供符合我司物料合格证明文件管理规定要求的对应文件,如合格证、出厂检测报告、COC、ROSH报告、产品测试报告等。
(建议由品质部加在质量技术协议里)
供应商提供的检验报告、合格证、质量体系等证明文件,由质量部管理。
3)如有必要,要求供应商随货提供符合我司要求的送货单(主要针对生产性物料)。
可拟送货单模板,须包含模板中各项主要内容,包括:
1、合同/订单号2、供应商名称3、我司物料编码4、物料名称5、物料型号(图纸号)6、生产厂家7、批次号(DC号)8、单位9、发货数量等。
4)要求供应商按时提供符合我司规定的发票:
a.采购应尽量向供应商索取增值税专用发票,非一般纳税人供应商可以提供增值税普通发票,对于低值零星采购可提供定额发票。
b.发票内容要求:
物料名称、规格型号与采购合同/采购订单内容须一致;发票上我司信息须严格按照采购提供的我司开票信息开具。
采购合同执行进度管理
.1采购合同/采购框架协议/采购订单签署生效后,采购人员应及时跟踪执行情况,监督跟进甲乙双方履行采购合同/采购框架协议/采购订单条款的义务和进度,需要时协助综合部处理合同纠纷。
.2采购人员应及时跟踪物料进度,更新进度跟踪情况,及时告知生产计划部门和需求部门,以便生产计划制定和项目进度安排。
采购合同/采购框架协议/采购订单在执行中,如遇生产、经营等情况发生变化,需要变更采购合同/采购框架协议/采购订单时采购人员应及时和供应商沟通,按照国家法律和合同条款办理修改、补充、取消采购合同/采购框架协议/采购订单等事宜。
.4在合同执行过程中,若出现图纸设计等问题,应及时与设计人员沟通,若需修改图纸时,应由设计人员负责修改,采购人员及时将新图纸提供给供应商。
图纸修改与发放按照公司相应的文件控制程序操作。
物料到货收料
采购负责人在ERP系统中从审核通过的对应采购订单下推采购收料单通知库房收货。
库房查看采购收料单核对实际到货物料的品种、数量等是否一致。
如有不一致,库房应及时通知采购负责人,采购负责人应及时查看处理,通知相关部门。
采购物料检验
来料检验通知
收货后仓库人员应在ERP系统下推来料验收通知单,通知相关部门(品质部或研发部、申请部门)进行检验。
如相关部门未能及时检验,库房人员应提醒,多次提醒还未检验的,库房人员应及时反馈给采购及项目等相关部门。
来料检验
对于物料分级管理规定的我司目前所有的BOM中定型生产性物料(包括定制件(塑胶件、钣金、机加、压铸、PCB、射频线、线缆组件);标准件(连接器、辅料、模块、电池)、电子元器件)品质收到来料检验通知单照研发提供的物料检验作业指导书要求检验来料,从来料检验通知单按照实际检验结果下推填写来料检验单。
对于物料分级管理规定的非BOM中定型生产性物料,由研发或申请部门检验,下推填写来料检验单。
合格物料入库
库房将检验单判定合格的物料下推入库单。
6.8不合格品处理
6.8.1检验单判定不合格的物料,由品质部或研发、申请部门在ERP系统从判定不合格的检验单下推不合格品处理单,判退或折让,折让金额由采购根据品质判定的品质影响程度及物料价值等确定。
采购过程中产生的质量记录由质量部门统一管理并提供给采购部门查阅。
6.8.对于不合格品处理单判退的不合格品由采购负责人从不合格品处理单下推采购退料申请单,库房从采购退料申请单下推采购退料单。
采购联系供应商安排发回,或请库房代安排运输发回,运输费用由供应商承担。
6.8.对于不合格品处理单判定折让的不合格品采购负责人在后续下推应付单时扣除折让金额。
6.8.2对于来料检验单判定合格已入库物料后续使用发现问题与供应商协商一致退货的物料由采购负责人从采购订单下推采购退料申请单,库房从采购退料申请单下推采购退料单安排退货。
结算与付款
采购负责人根据合同条款,对检验合格入库物料从ERP系统采购入库单下推应付单。
采购负责人根据合同条款,对检验不合格物料判定折让物料从ERP系统不良品处理单下推支付扣除折让金额后货款的应付单。
采购负责人在ERP系统中从应付单下推录入对应的采购发票后,将发票提交财务。
(或提交财务后由财务录入)
财务安排付款并在ERP系统中从发票下推付款单。
第二章
七、供应商日常管理定义
供应商日常管理是指通过对供应商的考核、评估、分类、分级与日常质量问题的处理等综合评估来保障长期合作供应商在交货、质量、成本、技术、服务等方面持续满足公司需求。
对于供应商管理办法按照《供应商评估及分级管理程序》中要求执行。
八、供应商变更管理
供应商更名:
供应商因改制、分立、合并等情况而对其公司名称进行更改。
供应商信息内容更新:
供应商基本资料信息内容发生更改。
供应商更换:
淘汰当前供应商资格;新增供应商供。
供应商变更按照《供应商管理程序》执行。
九、支持性制度文件
《新供应商开发和评价控制程序》
《现金采购管理程序》
《文件控制程序》
《来料检验控制》(质检部门相应控制程序)
《供应商评估及分级管理程序》(暂定)
未尽事宜后续补充
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采购控制程序
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