南宁市老年人活动中心.docx
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南宁市老年人活动中心.docx
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南宁市老年人活动中心
南宁市老年人活动中心
2016年部门决算
第一部分:
南宁市老年人活动中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
南宁市老年人活动中心2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
南宁市老年人活动中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释。
第一部分:
南宁市老年人活动中心概况
一、主要职能
(1)承担老年人活动的服务工作,开展群众性的文化娱乐、体育等活动。
(2)与涉老部门、老年文体社团联系,建立老年活动点和老年文体骨干网络。
(3)负责维护老年人合法权益的各种法律、法规和科普知识宣传、咨询工作。
二、部门决算单位构成
单位内设综合科、教学管理科、设备管理科、文体活动科,与2015年相比,机构设置无变化;单位现有事业编制10人,后勤服务人员1名,现有职工9人(其中后勤服务人员1名),其中管理岗位2人(正科级1人,副科级1人),技术岗位6人(中级2人,初级4人),工勤岗位1人(初级工1人)。
外聘人员3人。
第二部分:
南宁市老年人活动中心2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
529.15
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
3.97
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
八、社会保障和就业支出
332.79
九、医疗卫生与计划生育支出
6.26
……
十九、住房保障支出
5.32
……
二十一、其他支出
159.81
……
本年收入合计
529.15
本年支出合计
508.15
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
21
收入总计
529.15
支出总计
529.15
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
529.15
529.15
0
205
教育支出
3.97
3.97
20508
进修及培训
3.97
3.97
2050803
培训支出
3.97
3.97
208
社会保障和就业支出
353.79
353.79
20802
民政管理事务
353.79
353.79
2080205
老龄事务
353.79
353.79
210
医疗卫生与计划生育支出
6.26
6.26
21005
医疗保障
6.26
6.26
2100502
事业单位医疗
3.50
3.50
2100503
公务员医疗补助
2.75
2.75
221
住房保障支出
5.32
5.32
22102
住房改革支出
5.32
5.32
2210201
住房公积金
5.32
5.32
229
其他支出
159.81
159.81
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
159.81
159.81
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
159.81
159.81
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
508.15
75.74
432.41
205
教育支出
3.97
0.00
3.97
20508
进修及培训
3.97
0.00
3.97
2050803
培训支出
3.97
0.00
3.97
208
社会保障和就业支出
332.79
64.16
268.63
20802
民政管理事务
332.79
64.16
268.63
2080205
老龄事务
332.79
64.16
268.63
210
医疗卫生与计划生育支出
6.26
6.26
21005
医疗保障
6.26
6.26
2100502
事业单位医疗
3.50
3.50
2100503
公务员医疗补助
2.75
2.75
221
住房保障支出
5.32
5.32
22102
住房改革支出
5.32
5.32
2210201
住房公积金
5.32
5.32
229
其他支出
159.81
0.00
159.81
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
159.81
0.00
159.81
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
159.81
0.00
159.81
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
369.34
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
159.81
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
3.97
3.97
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
332.79
332.79
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
6.26
6.26
8
……
25
9
十九、住房保障支出
26
5.32
5.32
10
……
27
11
二十一、其他支出
159.81
159.81
本年收入合计
12
529.15
本年支出合计
29
508.15
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
21
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
529.15
合计
34
529.15
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
508.15
75.74
432.41
205
教育支出
3.97
0.00
3.97
20508
进修及培训
3.97
0.00
3.97
2050803
培训支出
3.97
0.00
3.97
208
社会保障和就业支出
332.79
64.16
268.63
20802
民政管理事务
332.79
64.16
268.63
2080205
老龄事务
332.79
64.16
268.63
210
医疗卫生与计划生育支出
6.26
6.26
0.00
21005
医疗保障
6.26
6.26
0.00
2100502
事业单位医疗
3.50
3.50
0.00
2100503
公务员医疗补助
2.75
2.75
0.00
221
住房保障支出
5.32
5.32
0.00
22102
住房改革支出
5.32
5.32
0.00
2210201
住房公积金
5.32
5.32
0.00
229
其他支出
159.81
0.00
159.81
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
159.81
0.00
159.81
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
159.81
0.00
159.81
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
57.91
302
商品和服务支出
12.50
30101
基本工资
41.03
30201
办公费
7.31
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30104
其他社会保障缴费
7.19
……
……
……
30207
邮电费
0.01
30211
差旅费
0.28
30213
维修(护)费
0.61
30215
会议费
0.66
30217
公务接待费
0.23
30229
福利费
0.71
30231
公务用车运行维护费
1.69
30107
绩效工资
9.69
30240
税金及附加费用
30199
其他工资福利支出
30299
其他商品和服务支出
1
303
对个人和家庭的补助
5.32
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
……
……
……
……
31099
其他资本性支出
30311
住房公积金
5.32
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
63.23
公用经费合计
12.50
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.7
2.7
1.7
1
1.92
1.92
1.69
0.23
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
159.81
159.81
159.81
229
其他支出
159.81
159.81
159.81
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
159.81
159.81
159.81
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
159.81
159.81
159.81
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:
南宁市老年人活动中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计529.15万元。
1.财政拨款收入529.15万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计508.15万元。
包括:
1.一般公共服务(类)0万元
2.教育支出(类)3.33万元。
主要用于工作人员参加心理咨询、养生保健、医疗急救等相关培训。
3.社会保障和就业(类)332.79万元:
主要用于南宁市本级按国家规定发放的在职在编人员工资性支出、在职在编人员管理方面的支出及专项项目支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)6.26万元:
主要用于本单位职工的医疗保险生育保险等社保缴费支出。
5.住房保障支出(类)5.32万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.其他支出(类)159.81万元。
主要为福彩公益金安排的大型修缮项目支出。
7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余21万元,为本年度或以前年度项目预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市老年人活动中心2016年度一般公共预算支出508.15万元,其中:
基本支出75.74万元,项目支出432.41万元。
1.2050803培训支出3.79万元。
2.2080205老龄事务332.79万元。
3.2100502事业单位医疗3.5万元。
4.2100503公务员医疗补助2.75万元。
5.2210201住房公积金5.32万元。
6.2296002用于社会福利的彩票公益金支出159.81万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市老年人活动中心2016年度政府性基金支出159.81万元,其中:
基本支出0万元,项目支出159.81万元。
1.2296002用于社会福利的彩票公益金支出159.81万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出75.74万元,其中:
人员经费63.23万元,主要包括:
基本工资41.03万元、其他社会保障缴费7.19万元、绩效工资9.69万元;公用经费12.5万元,主要包括:
办公费7.31万元、印刷费0.004万元、邮电费0.01万元、差旅费0.28万元、维修(护)费0.61万元、会议费0.66万元、公务接待费0.23万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他商品和服务支出1万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.69万元;公务接待费支出决算0.23万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出1.69万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.69万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年,南宁市老年人活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出1.69万元,平均每辆1.69万元。
(三)公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次2次,人次160次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
其中:
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额229.90万元,其中:
政府采购货物支出31.18万元、政府采购工程支出102.72万元、政府采购服务支出96万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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