施工企业GB50430审核检查表教程文件.docx
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施工企业GB50430审核检查表教程文件.docx
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施工企业GB50430审核检查表教程文件
工程建设施工企业质量管理规范
需建立的管理制度
1.质量目标管理制度3.2.4/5.4.1
2.文件管理制度3.5.1/4.2.3
3.记录管理制度3.5.3/4.2.4(工程档案管理制度)
4.人力资源管理制度5.1.1/6.2
5.员工绩效考核制度5.2.3/6.2
6.施工机具管理制度6.1.1/6.3(施工机具技术和安全管理制度6.3.1)
7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2
8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4(建筑材料、构配件和设备的现场管理制度)
9.分包管理制度9.1.1/7.4(工程专业施工、劳务作业分包管理制度)
10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5(工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度)
11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4(质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6)
12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4
13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3
14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3
15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2(质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1)
16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5(质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6)
提示:
1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
2、结合实际综合评定,应编制32个管理制度是比较完善的。
注:
不符合在备注中打“×”,观察项打〇。
受审核部门/区域:
质量管理基本要求、组织机构和职责审核员:
标准条号:
审核日期:
年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
建立了哪些质量管理体系文件?
问,查文件
如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?
问
如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?
问
是否建立质量方针?
质量方针是否符合标准要求?
是否与企业的经营管理方针相适应?
是否体现企业的质量管理宗旨和方向?
问
质量方针是否得到传递、宣传和掌握?
问
如何对质量方针进行定期评审?
如何进行必要的修订?
问
是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?
质量目标是否适宜?
问,查文件
是否建立并实施质量目标管理制度?
问,查文件
质量管理一般包括哪些内容?
问
质量管理体系文件包括哪些内容?
问,查文件
如何保证质量管理体系的有效实施?
如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?
问
建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?
如何贯彻实施?
问,查文件
如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?
问,查记录
企业质量管理体系的组织机构如何设置?
考虑了哪些因素?
问,查文件
组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确?
查文件
各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确?
总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?
问
企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?
如何传达到各管理层次?
查文件
如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?
评审、改进、正式公布等
3.1.1
3.1.2/3.3.1
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.2
3.3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
4.1.1/4.2.1
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2/4.3.3
4.3.4
领导/部门查
领导/部门查
领导/部门查
领导查
部门/员工查
领导查
领导门查
领导/部门/项目查
领导/部门查
文审/部门查
领导查
领导查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
领导/部门查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
注:
不符合在备注中打“×”,观察项打〇。
受审核部门/区域:
质量管理基本要求——文件和记录审核员:
标准条号:
审核日期:
年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
是否建立文件管理制度?
是否符合标准要求?
查文件
1.与质量管理有关的文件包括哪些?
问
2.主管部门和相关部门的职责是否明确?
问,查看文件
3.如何对与质量管理有关的文件进行控制?
问,查流程
4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单?
范围是否全面?
查文件
5.文件发布之前如何批准?
抽查文件
6.如何对文件的适用性进行评审?
如何控制其修改和重新批准?
问;如发生,抽查文件。
7.各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件?
所获文件是否全面、有效?
查控制记录。
8.所使用的文件是否满足使用要求?
查看
9.各岗位员工是否明确其活动所依据的文件?
询问和查看
10.如何对作废文件进行控制?
询问和查看
1.是否建立记录管理制度?
是否符合标准要求?
查文件
2.与质量管理有关的记录范围包括哪些?
问
3.主管部门和相关部门的职责是否明确?
问,查看文件
4.如何对与质量管理有关的记录进行控制?
问,查流程
5.是否明确与质量管理活动有关的记录清单?
范围是否全面?
查文件
6.工程档案管理制度是否制定?
是否明确工程技术档案的管理人员及其职责?
问,查文件和现场查看。
7.记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施?
现场查看,查记录。
8.如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理?
问询和现场查看
3.5.1
3.5.2
3.5.3
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门/项目查
部门/项目查
注:
不符合在备注中打“×”,观察项打〇。
受审核部门/区域:
人力资源管理审核员:
标准条号:
审核日期:
年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
是否建立和实施人力资源管理制度?
是否符合标准要求?
主管部门和相关部门的职责是否明确?
查文件
是否制定企业人力资源发展规划?
是否与质量管理的长远目标相一致?
问询和查文件
是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件?
是否满足标准要求?
查文件
是否按照岗位任职条件配备适宜的人员?
抽查项目管理人员和特种作业人员证书
提示:
项目部管理人员如项目经理、质检员、安全员、技术负责人;特种
作业人员如电工、焊工、起重工、信号工、架子工等
是否建立员工绩效考核制度?
内容是否满足标准要求?
查文件
是否实施员工绩效考核?
如何实施人力资源管理改进?
查记录
如何识别培训需求?
是否制定员工培训计划?
培训计划内容是否满足标准要求?
问询和查文件
如何实施员工培训?
是否按计划进行?
查培训记录
如何对员工培训效果进行评价?
查评价记录
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
部门查
部门查
部门查
部门/项目查
部门查
部门查
部门查
部门/项目查
部门查
注:
不符合在备注中打“×”,观察项打〇。
受审核部门/区域:
施工机具管理审核员:
标准条号:
审核日期:
年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
是否建立和实施施工机具管理制度?
是否符合标准要求?
各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确?
查文件
1.如何根据企业需求配置施工机具?
查年度施工机具配置计划
2.如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划?
查项目施工机具配置计划
1.是否确定企业购置、租赁施工机具供方?
查文件
2.是否明确施工机具供方(购置、租赁)的评价方法?
查文件
3.如何在购置或租赁前对其进行评价?
问询和查看评价记录及其相应资料(关键是特种设备)
1.如何与施工机具供方签订合同?
问
2.合同内容是否明确质量和服务要求?
查合同
1.如何对进场施工机具进行?
问,查看规定和记录
2.是否按照规定编制和审批特种施工设备按拆方案?
如何对特种施工设备进行安装验收?
查文件和记录
提示:
建筑业特种设备如塔吊、外用电梯、脚手架等
3.特种设备是否经过资格单位的安全检测?
查记录
1.是否建立施工机具技术和安全管理制度?
是否明确了定机、定人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定?
查文件
2.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查?
问询和查看记录
3.重要施工设备(塔吊、外用电梯等)的运转记录是否完整?
查记录
4.如何安排施工机具的维修计划?
是否安排专人组织实施?
查文件和记录
5.如何实施施工机具的应急管理?
查文件和记录
提示:
紧急处置、报警、撤离、抢修、恢复运行和事故调查等
6.是否建立建筑起重机械安全技术档案?
查记录
提示:
购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使
用说明书、备案证明等原始资料;定期检验报告、定期自行检查记
录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安
全事故记录、累计运转记录等运行资料;历次安装验收资料等
7.如何对分包方的施工机具进行控制和管理?
问询和查记录
6.1
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
部门查
部门查
部门/项目查
部门/项目查
部门查
部门/项目查
部门查
部门查
项目查
项目查
项目查
部门查
部门查
项目查
部门/项目查
部门/项目查
部门查
部门/项目查
注:
不符合在备注中打“×”,观察项打〇。
受审核部门/区域:
投标及合同管理审核员:
标准条号:
审核日期:
年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
1.是否建立和实施工程项目投标及工程承包合同管理制度?
是否符合标准要求?
各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确?
查文件
2.投标及及签约工作流程?
问
如何对施工合同履行情况进行监控?
如何进行分析?
如何用于质量改进?
查记录
1.如何确定投标要求?
如何对投标文件进行评审?
问询和查看评审记录
提示:
招标文件的分析记录、投标文件审核批准记录等
2.如何确定承包合同的相关要求?
如何对签约的承包合同进行评审?
问询和查看评审记录
提示:
施工承包合同分析记录、承包合同审核批准记录等
如何使相关部门及人员掌握合同要求?
查记录
提示:
合同发放记录、会议记录、合同交底记录等
1.如何对合同变更进行控制?
其确认和处理的职责、流程、方法是否符合法规规定?
查变更的签认、接收、登记、处理等记录
2.如何调整和实施与合同变更有关的文件?
查相应的调整和实施记录
如何在合同履行过程中,与建设单位或其代表进行有效沟通?
问询和查看沟通记录
7.1.1
7
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- 施工 企业 GB50430 审核 检查表 教程 文件