乡镇村级资金支付审核审批流程及责任划分.docx
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乡镇村级资金支付审核审批流程及责任划分
坚持村级集体“三资”所有权、使用权、审批权和收益权等“四权”不变,夯实村“两委”对农村集体“三资”管理的主体责任,强化会计代理服务中心和镇政府对村集体资金的审核监督。
一、审核审批流程
1、村级审批流程:
村级支出必须取得原始票据,由经手人和证明人签字,交村务监督委员会核实,经村委会主任审核后,交村党组织书记审批。
村农经专干协助报账,收集经过村级审核审批后的原始凭证及附件,提交会计代理服务中心审核。
2、代理中心审核流程:
总账会计受理业务,对原始凭证及附件进行程序性初审,并填制《镇村级资金支付申请单》递交财务主管 。
财务主管审核无误后签字并加盖“已审核”专用章,然后由总账会计完善镇级相关审核手续,最后由出纳会计对审批手续的完整性复核并支付。
3、镇级审核流程:
(1)对列入村级预算或有镇级及以上文件依据的支出,先由村级流转审批,再经代理中心审核后可直接支付。
(2)对无镇级及以上文件依据的支出,金额在2000元以下的,先由村级流转审批,再经代理中心审核后可直接支付。
金额在2000元以上的(含2000元),先由村级流转审批,再由代理中心审核,经镇分管领导审批后支付。
(3)对上级专项资金支出,先由村级审批,再由代理中心审核,经业务科室核准,镇分管领导审批后方可支付。
4.支付业务流程:
代理中心出纳会计审核《镇村级资金支付申请单》相关要素是否齐全、审批流程是否完善、附件资料是否完整、金额是否准确,审核无误后填写转账支票,交总账会计复核加盖村委会主任私章,财务主管审核加盖村委会财务专用章,送交银行办理。
5.印鉴管理:
出纳会计保管银行支票,总账会计保管村委会主任私章,财务主管保管所有村委会财务专用章。
二、责任划分:
村级报账在原始票据上签字的是经办人、证明人、监委主任、村委会主任和村党组织书记,对支出的真实性、合法性负责。
在《镇村级资金支付申请单》上签字的是农经专干、代理中心总帐、财务主管、代理中心出纳、相关科室负责人、分管领导,对支出进行程序性审核。
以上制度、流程未尽事项由镇村级会计委托代理服务中心负责解释。
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