材料管理办法41.docx
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材料管理办法41.docx
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材料管理办法41
材料管理办法
为适应市场经济和公司项目管理体制的需要,进一步加强材料管理,堵塞管理漏洞,降低工程成本,使材料工作达到规范化管理的目的,特制定本办法。
凡自营项目工程必须执行本办法第一、二、三章内容。
第一章公司管理组织机构及职能
公司的材料管理组织机构由公司工程管理部和项目材料组二部分组成,其各自的职能如下:
1.1、工程管理部:
负责公司全面材料管理工作,主要职能是:
1.1.1、组织项目部编制物资采购计划及供方评价,检查、指导项目部对物资实施验证、标识、贮存等管理工作,及时准确上报各种报表,负责监督检查材料系统内部违法违纪行为。
1.1.2、推广宣传材料管理方面的先进经验。
1.1.3、开展公司材料系统业务培训工作。
1.2、项目部材料组:
1.2.1、执行公司材料管理办法。
1.2.2、负责编制施工项目物资需用量计划和采购计划,负责公司授权的物资采购工作和进入项目施工现场的物资验证、检验、标识和贮存的具体实施。
做好基础资料的日常填写工作、并及时准确上报,参加项目部成本核算工作。
以上二个组成部分要各自发挥职能,按管理系统工程原则有机地组织结合起来,同时与生产预算等部门配合协调起来,形成上下协调一致,互相支持配合的管理体系,确保进场物资符合质量/环
境/职业健康安全的管理规定,使各种材料管理制度及办法得到有效实施,达到为生产服务、提高效益的目的。
第二章材料管理人员岗位职责
2.1、项目材料组长岗位职责
2.1.1、执行国家物资政策和上级材料工作规定,负责工地的材料供应和管理工作。
2.1.2、根据生产任务和需用计划,编制各种料具供应计划补充采购计划,并组织运输和装卸工作,供料到施工现场。
2.1.3、执行限额领料制度,抓好材料节约工作,经常检查材料的收、发、管、用等情况,发现问题及时解决。
2.1.4、建全规范现场材料管理所需的各种手续及内部资料。
2.2、材料采购员岗位职责
2.2.1、严格执行国家物资政策和有关规定,严格执行采购计划。
2.2.2、及时做好市场询价工作,本着“三比一算”的原则在《合格供方名册》内采购物资。
及时办理入库手续和清理结算报帐手续,认真登记采购成本台帐。
2.2.4、在采购安全防护用品及危险化学品时要向供方索取安全数据表等相关资料。
2.2.3、熟悉职责范围内的物资货源、名称、规格、性能、用途、质量、价格和运输有关事宜,做到购、提、支、交无差错。
2.2.4、严禁积压物资的购进,对已形成的积压物资积极联系进行处理。
2.3、材料保管员岗位职责
2.3.1、严格验收入库物资的数量、质量,做到两人验收并有记录。
2.3.2、所管物资按不同材质、规格分别存放,实行“四号定位”“五五摆放”方法,做到帐、物、卡三相符。
搞好库内外清洁,保管物资做到“十不”。
2.3.3、认真审查各种领料单据,及时发料,当面点清。
2.3.4、帐表单据实行日清月结,帐面规范清洁,单据装订成册,妥善保存。
做到“四防”工作,确保安全。
2.3.5、学练基本功,达到“二知”、“三会”、“四懂”。
2.3.6、严格执行危险品专库的原则,并熟知对危险品的保管常识。
2.3.7、库房要设置消防器材,而且还要会使用。
2.4、现场材料员岗位职责
2.4.1、做好施工前材料进场的准备工作,把好材料进场验收关,严格按两人验收制度执行,并按平面图布置堆放材料,达到整齐不乱,使用方便。
2.4.2、做好现场料具的保管工作,检查督促操作班组正确用料,及时清理,回收利用,达到工完场清,文明施工。
2.4.3、监督检查工地三钢使用情况,对不合理的使用进行有效制止。
2.4.4、及时清理工地上的零星三钢工具,并及时退库。
2.4.5、建立三钢工具台帐,核算项目三钢租赁费,及时传递三钢调拨手续
2.4.6、严格执行限额领料单发放料具,协助班组搞好节约用料和余料包装品的回收工作,按时盘点现场材料,及时结算。
第三章基本业务管理知识及要求
3.1、计划管理
3.1.1、项目部根据施工图纸及施工组织设计编制的工程需用量总计划,并结合工程施工网络进度计划,由项目部施工员编制提出《月份需用量计划》,经项目经理批准后,报送公司工程管理部或项目材料部门,保证计划的准确性和有效性。
3.1.2、《采购计划》是由公司工程管理部或项目部材料部门负责编制,依据为汇总的《月份需用量计划》和实际库存进行平衡,填写《采购计划》和《主要材料采购审批计划表》,经公司主管部门和主管经理批准后方可进行采购。
避免没有充分利用库存、盲目采购造成新的积压浪费。
3.2、采购管理
采购工作是材料管理工作的重要组成部分,是对工程所需物资进行控制,以确保进入工程项目的物资符合规范、标准及合同的要求。
A类物资:
构成工程实体中价格较高并直接影响工程结构质量的物资(如:
钢材、水泥、商品砼、防水材料、焊接材料、预制构件和砼添加剂)等。
B类物资:
构成工程实体的其他物资(如:
砖、砂、石、砌块、电线和电缆)及危险化学品和安全防护用品等,C类物资:
不够成工程实体,且价格较低的辅助材料(如:
氧气、乙炔)等。
采购管理工作做好了,既能保证生产顺利进行,又能降低材料费成本,提高企业经济效益,因此在采购工作中要做到以下几点:
3.2.1、努力钻研业务,熟悉物资的名称、规格、质量、产地和性能,学习和掌握有关法律及合同条款掌握采购供应、运输、入库、验收、借款报帐等业务流程。
3.2.2、严格执行《物资、设备采购和管理程序》,按计划采购。
采购前要弄清、弄懂计划的全部内容,在《合格供方名册》中选择供方。
3.2.3、掌握市场信息,坚持“三比一算”原则。
即比价格、比质量、比运距,进行成本核算。
3.2.3、遵纪守法,严禁收取回扣、挪用公款。
3.2.4、根据目前公司实际情况和财务核算办法,项目实行报表制,采购员必须积累、整理、填写以下几种资料,并妥善保存。
(a)建立采购计划台帐。
将采购计划装订成册。
(b)建立市场询价台帐。
每月至少三次询价,填写内容包括:
物资名称、规格、产地、价格、供货单位(包括地址、联系电话等)付款方式以及掌握信息时间。
(c)主材采购审批表。
(d)合格证、化验资料台帐。
主要材料、大宗材料都要有合格证或质量资料,并且装袋入档保存。
(e)入库单要填写材料的实际价格,由采购员填写保管员核实签字认可方能生效,入库单内容填写完整、清晰并进行编号。
(f)采购成本台帐。
是采购成本核算最重要的资料之一,根据基价、运杂费、采保费等内容计算出实际价,与合同价或地区限价对比做出盈亏分析。
(g)主材实际采购价格统计台帐
3.3、仓库管理
目前工地材料仓库分为仓库、露天仓库、料棚和水泥库等,存放材料为z公司重新明确划分颁布的1—17类各种物资(附后)。
本节内容仅为普通库房的保管知识及要求,大宗材料、三材、水泥保管知识要求在现场材料管理分部说明,但基本要求是一致的。
3.3.1、设置仓库应注意事项:
a、建设仓库要选择地形较高的地方,注意保持仓库干燥,留有排水沟,远离火源。
b、道路畅通,保证物资进出方便。
c、保持库内通风,防止物资霉烂变质。
d、配置必要的消防设施,以防患于未然。
3.3.2、仓库管理的基本要求:
a、保管员的主要任务是搞好收、发、管,做到面向生产,实现文明仓库。
b、要做到布局合理,全面规划,因地制宜,实行“四号定位”,摆放合理,井然有序,挂牌管理。
c、实行科学管理,按类分库,新旧分存,规格顺序排列,五十成行标记鲜明,材质不混,名称不错,规格不串
d、易燃、易爆危险品要专库存放,杜绝混放,有专人负责保管和发放,并控制其存量。
库房应保持干燥、阴凉、通风。
e、保管员要严格按照岗位标准进行工作,熟练掌握“二知”、“三会”“四懂”。
二知:
知所管物资数量、知存放地点。
三会:
会换算、会使用消防器材、会识别常用标记符号。
四懂:
懂名称、懂规格、懂性能用途、懂保管常识
f、及时登记帐卡,做到日清月结,帐、物、卡三相符。
3.3.3、材料验收:
a、凡是入库的材料都要进行严格验收,根据入库凭证逐一检查实物的品名、规格、型号、外观、技术质量,根据不同的计量单位,分别以过秤、检尺、点数、理论换算等核实数量,发现不符,应立即做出记载上报,并向有关经办人提出及时解决。
b、凡入库材料都应有出厂合格证。
或技术质量资料,并编号登记入册,妥善保管。
3.3.4、材料保管
a、贵重物资要有专库保管,危险品易燃品要隔离存放。
b、在保管工作中要做到“十不”。
即:
不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不混、不爆、不丢、不损。
3.3.5、资料要求:
根据目前分公司核算办法和管理要求,仓库保管员要填写保存以下资料。
a、材料收、发、存台帐。
根据分公司材料统一划分类别,实行分类登帐,及时登帐,反映月结累计。
帐本一年更换一次。
b、单据凭证齐全:
入库单、限额领料单、出库单、验收小票、调拨单等,按月装订,妥善保存。
c、材料验证记录。
反映A、B类物资或当合同、法律法规要求有可追朔性的物资应能通过该记录反映出追朔内容。
d、材料耗用汇总:
每月根据出库单分类做出材料耗用汇总表,并将出库单附表后,作为出帐凭证,同时按分公司材料科时间要求报材料会计一份。
财务科一份。
材料节约报表积压物资表月末盘店表
3.4、现场材料管理
3.4.1、施工前的准备工作
现场管理首先要做好施工前的准备工作,因此要求现场材料人员必须做到:
a、了解和熟悉工程合同的有关情况,施工地点、工程项目、工程结构规模、开竣工时间、承包方式和材料供应责任的划分,以及供料的时间等。
b、摸清并了解施工区域的地理环境和交通运输条件。
c、调查了解当地地方材料和其它物资的供应情况、产量、质量价格以及可供数量。
d、了解施工组织设计和工程预算的编制情况,根据生产计划部门提供的材料预算(工料大分析)和物资总需用计划,做好供应前的准备工作。
e、根据施工平面布置图,做好仓库的搭设和料具堆放规划。
3.4.2、现场大宗材料的管理
在施工过程中,进入现场的材料种类繁多,主要有砖、灰、砂、石、钢材、木材、水泥、商品砼、防水材料、焊接材料、砼外加剂、电线电缆、三钢工具等。
不论何种料具都要经过收、发、管、耗、退、清、核几个环节。
现场材料人员工作重点要放在验收、发放、耗用这三个主要环节上。
a、大宗材料的验收要坚持两人签字,要坚持四验制度,即:
验品种、验规格、验质量、验数量。
达到品种规格对、产品质量好数量足的要求。
应有质量证明和技术资料的物资,要索取出厂合格证或试验证明等足以说明质量合格的技术资料。
b、验收手续,材料验收后要给客户开验收小票,并加盖遗失不补字样的图章,及时登记验收记录。
水泥单要填抽验记录表,在结算付款时要与验收小票存根复核,并回收发出的小票。
查对无误办理入库手续。
d、砖应分等级、颜色成丁码放每丁200块或300块。
砂石堆放成方,高度一般不低于1M,并插牌标明名称、规格、产地质量、数量等,石灰除灰土和放线用外、应随收随淋,以免风吹雨淋散失。
钢材按品种规格质量等级批次分别码放,挂牌编号。
标明产地、规格、质量、数量。
木材应按树种、材种、圆、板、方等大、小、长、短规格、新旧程度分别码垛。
每垛层均应留有通风隙,垫底不得低于30Cm,纵横应留有消防通道,并有防雨防晒措施。
水泥设专库保管,要求库房不潮不漏。
按产地、标号、出厂日期分别码放,垛高为每垛10袋,离墙离地(在地面光洁、防潮措施较好的库房不离地),落地散灰及时清扫装袋,坚持先进先出的原则,要求挂牌保管,要反映出水泥的品种、标号、质量、数量、产地、进库日期等内容。
3.4.3、材料发放及使用
实行限额领料制度,发放依据为填写准确全面的任务书,坚持大宗材料无任务书不发放,任务书不经审核不发料。
现场大宗材料是执行限额领料的重点,它的节约与浪费直接影响企业的经济效益,限额领料是以任务书为中心的综合性管理制度的重要组成部分,各有关部门必须密切配合才能做好这项工作。
a、预算部门在施工前要提供给材料部门施工预算或工料大分析,作为控制发料的依据。
b、工长签发任务书和限额领料单,必须经过认真计算,把任务书项目填写齐全,进行编号。
在向操作班组进行技术交底的同时,强调节约原材料和工完场清,然后由班组长持任务书到材料员处办理领料手续。
c、材料员要对任务书进行认真审核,审核的内容为工程量、单方定额、用料部位。
审核的依据资料为施工预算、施工定额或配比单等。
在审核确认无误后方可办理发料手续,并在用料过程中进行监督。
d、发生超定额用料,要由工长写明超耗原因或理由,经项目经理批准后办理追加用料手续。
e、分项工程完工或月末必须对任务书和领料单进行结算,按实完工程量乘以消耗定额或配比(按规定加损耗系数)单方用量计算应耗数量,与实际耗用量对比,做出盈亏分析。
跨月工程任务书由工长把月末工程量结转下月,已领用材料要办理领退手续。
f、大宗材料要进行月末盘点,对砖、石、钢材、木材、水泥、玻璃、油毡、沥青等都要进行实点实量。
砂石耗用采用按水泥配比计算用料,盘点后发现帐物不符要及时查找原因。
g、建立任务书会审制度,项目经理在月初10日前召集有关部门对上月结算的任务书进行逐项审核,发现问题及时纠正。
h、根据目前分公司情况,各项目工地施工的主要班组为农建队,即社会协作力量,基本上是包工不包料。
所以项目经理、工长、材料员一定要在用料过程中进行监督,即发料控制、使用监督、余料回收。
分公司原则上要求实行奖罚,奖罚办法各项目工地根据情况自定。
3.4.4、基本内部资料要求
a、帐:
材料收发存台帐:
统一划分类别登帐,包括工具在库、在用台帐
单位工程耗用台帐(月耗用汇总表进行装订附后)
采购计划台帐、生产班组耗料台帐、周转工具台帐、甲方供料台帐、物资采购台帐、合格证、化验资料台帐(或装袋入档保存)
b、表:
材料收支存报表主要以类别汇总金额形式反映,其动态情况。
月未盘点表(月末物资耗用表,以反映实物数量为主)
主材节约表、水泥抽验表、水泥袋回收表
c、单:
入库单、出库单(限额领料单、领料小票)
调拨单、验收单(收料小票)、报损单
d、记录:
材料验证记录(分地材、其它主材和库房材料)水泥出库记录
3.5、三钢工具管理
(a)、各项目对三钢工具的管理,要求按公司三钢工具管理办法执行。
对三钢工具的规格、重量、型号要严格验收。
(b)、每月各项目提出三钢工具使用计划,公司进行统一平衡。
(c)、在公司不能满足供应的情况下,项目对三钢工具可实行外租,外租前提出需用计划,报公司经主管领导批准后,方可实行外租租费自理。
(d)、三钢租费的记取从办理三钢出库的次日计算,停租在办理退库的前一天计算。
各调拨手续调出工地要及时报公司,及时结算租费。
(e)、三钢工具损失赔偿由租用项目按原值或合同价进行赔偿,严禁用租赁费或其它费用顶替损失赔偿费用(指外租),赔偿资料上报公司材料科。
(f)、竹面模板的管理规定
竹面模板是一种使用起来比较方便的工具,随意性比较大,用它打出来的砼质量、观感都非常好,但成本比较高,管理起来确实有难度,管理不好将会加大成本,造成浪费现象严重,为杜绝该现象发生。
要求:
a、各项目使用该产品时跟协作队伍签定合同。
b、不能随意割锯,拆模时按模数平整码放。
c、实行五五摊销方式。
d、损耗率标准层控制在40%,非标准层控制在60%。
e、再用验收每张大于2/3面积,减毛边实量验收,小于2/3不于验收。
3.6、对建筑垃圾的处置:
a、废钢材、废油桶、包装品在充分利用的基础上由项目部专人统一处置,由废品收购公司收购。
(施工现场要设置钢材废料池)
b、过期水泥、碎混凝土块、碎砖头、落地砂浆等根据施工现场实际情况充分利用,剩余不可利用的作为建筑垃圾清运出场。
d、施工现场的建筑垃圾须由准运证的车辆外运。
或环卫部门清运,运输途中不得遗撒、并苫盖严密。
e、对建筑垃圾处理要作清运记录。
第四章集中采购程序
为了加强和规范公司的各项资产物资的购置和费用支出,厉行节约,减少浪费、降低成本,使物资采购工作纳入规范,保证采购工作的透明度,公司决定对大宗材料(钢材、木材、水泥、钢管、活动房等)进行集中采购工作。
一、公司物资采购组织机构
组长:
副组长:
成员:
采购组成员的要求:
1、有一定的设备管理业务知识,懂物资设备的基本性能及技术要求和主要用途。
2、有一定的物资市场经验,了解物资设备市场的价格情况。
3、遵守职业道德,客观公正无私,敢于对提出的评审意见承担个人责任。
二、审报及审批程序:
1、工程中标后,公司根据工程特点组建项目班子进场,确定各岗位人员。
2、公司配合项目结合图纸、施工组织设计等做出标后预算,并提出相应的材料需用计划及大宗材料计划(物资名称、规格、质量要求、进场时间、计划用量等),在使用前十天内以书面形式上报公司工程部。
3、采购组在公司内部进行综合协调,协调无法满足需要后,采购组在向工程部上报审批,审批后定供方、定价格、签定合同进行阳光采购。
4、按计划、时间及时供应给项目。
三、采购及供应程序:
公司结合贯标程序要求,首先在合格名册内选定供方,如合格名册内无满足需求的供方时,先结合实际情况确定合格的供方后,进行合同洽谈、合同评审等一切工作,完后根据工程所需进行供应。
四、验收程序:
材料进场后严格按合同要求的数量、规格、质量进行验收。
验收过程必须有两人以上签字认可,并做好记录。
按贯标程序文件的要求认真填写有关资料并存档。
2008年2月8日
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