湘潭市水产科学研究所.docx
- 文档编号:5110157
- 上传时间:2022-12-13
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:21.42KB
湘潭市水产科学研究所.docx
《湘潭市水产科学研究所.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湘潭市水产科学研究所.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
湘潭市水产科学研究所
湘潭市水产科学研究所2015年
部门决算公开和“三公”经费公示
一、部门职责及机构设置情况
(一)湘潭市水产科学研究所主要职责:
1、承担全市水产科学研究、科学试验;
2、水产新技术、新品种的引进、试验示范与推广;
3、承担渔业水域水质监测,承担渔业污染事故的水质分析和鉴定。
二、机构人员情况
湘潭市水产科学研究所隶属于湘潭市畜牧兽医水产局,系全额拨款的事业单位,编制11人,现有在职人员10人,退休人员7人。
三、机构设置情况
1.所长办公室
主持所内全面工作;认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决议;负责组织单位工作人员开展、思想业务学习,对本单位工作人员进行考核。
2.办公室
负责单位对外联系工作;负责安排单位日常后勤工作;协助单位各种管理规章制度的建立、修订及执行监督;作好领导的参谋,及时提供信息和建设性意见;负责完成领导交办的任务。
3.财会室
负责单位的报账工作;负责单位经费预算管理;负责办理职工进出调动有关手续,及其他相关事宜的衔接等行政综合管理事务;负责上级下发的各类文件、简报、信件(传真)的收文和分送等工作。
4.科研服务推广中心
负责建立科研立项、研究、总结、反馈、调整工作的机制;负责实验课题的论证、申报、实验、跟踪管理工作;负责科技下乡推广服务工作。
四、部门决算情况
(一)年度收支决算情况
部门决算收入145.54万元,年初结转结余16.88万元,部门决算支出121.53万元,转入事业基金7.8万元,年末结转结余33.09万元。
(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出116.16万元。
①基本支出105.16万元;②项目支出11万元。
(三)年度“三公”经费决算情况
2015年度“三公”经费决算总数6.29万元。
公务车保有量1台,车辆运行维护费3.67万,未发生公车购置费,全部为运行费开支;接待费2.62万,公务接待72批次,接待576人次。
2015年“三公”经费支出决算数小于2014年决算数,减少的主要原因:
单位厉行节约,严格控制不必要开支,公务接待费相比2014年有所减少。
(四)年度机关运行经费决算情况
2015年部门决算总支出105.16万元。
1.人员经费支出79.01万元:
其中基本工资24.92万元、伙食补助费1.28万元,绩效工资4.56万元、社会保障缴费6.58万元、离退休费33.78万元、生活补助0.56万元、住房公积金3.86万元、其他对个人和家庭的补助支出3.47万元。
2.公用经费支出26.15万元:
其中会议费1.11万元、办公费6.26万元、水费1万元、电费2.32万元、劳务费2.09万元、公务接待费2.62万元、公务用车运行维护费3.68万元、培训费0.15万元、邮电费0.01万元、差旅费2.84万元、维修(护)费2.14万元、手续费0.08万元、其他商品和服务支出1.85万元。
与上年度相比稍有减少,主要是行政运行日常工作经费有所减少。
(五)年度政府采购支出决算情况
本年度无政府采购支出。
政府采购均按严格控制要求进行政府集中招标采购。
表1:
部门收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
116.16
一、一般公共服务支出
37
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
26.21
三、国防支出
39
三、事业收入
4
0.35
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
115.53
六、其他收入
7
2.82
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
6
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
145.54
本年支出合计
60
121.53
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
7.80
年初结转和结余
26
16.88
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
33.09
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
162.42
总计
72
162.42
表2:
部门收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
145.54
116.16
26.21
0.35
2.82
206
科学技术支出
139.54
110.16
26.21
0.35
2.82
20601
科学技术管理事务
134.54
105.16
26.21
0.35
2.82
2060101
行政运行
134.54
105.16
26.21
0.35
2.82
20604
技术研究与开发
5
5
2060402
应用技术研究与开发
5
5
213
农林水支出
6
6
21301
农业
6
6
2130199
其他农业支出
6
6
合计
145.54
116.16
26.21
0.35
2.82
表3:
部门支出决算表
单位:
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
121.53
110.53
11
206
科学技术支出
115.53
110.53
5
20601
科学技术管理事务
110.53
110.53
2060101
行政运行
110.53
110.53
20604
技术研究与开发
5
5
2060402
应用技术研究与开发
5
5
213
农林水支出
6
6
21301
农业
6
6
2130199
其他农业支出
6
6
合计
121.53
110.53
11
表4:
部门财政拨款收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
116.16
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
110.16
110.16
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
6
6
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
116.16
本年支出合计
77
116.16
116.16
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
116.16
总计
83
116.16
116.16
表5:
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
116.16
105.16
11
206
科学技术支出
110.16
105.16
5
20601
科学技术管理事务
105.16
105.16
2060101
行政运行
105.16
105.16
20604
技术研究与开发
5
5
2060402
应用技术研究与开发
5
5
213
农林水支出
6
6
21301
农业
6
6
2130199
其他农业支出
6
6
合计
116.16
105.16
11
表6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
105.16
79.01
26.15
206
科学技术支出
105.16
79.01
26.15
20601
科学技术管理事务
105.16
79.01
26.15
2060101
行政运行
105.16
79.01
26.15
合计
105.16
79.01
26.15
表7:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:
万元
项目
行次
统计数
栏次
1
一、“三公”经费支出
1
6.29
(一)支出合计
2
1.因公出国(境)费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
3.67
(1)公务用车购置费
5
(2)公务用车运行维护费
6
3.公务接待费
7
2.62
(1)国内接待费
8
(2)国(境)外接待费
9
(二)相关统计数
10
1.因公出国(境)团组数(个)
11
2.因公出国(境)人次数(人)
12
3.公务用车购置数(辆)
13
4.公务用车保有量(辆)
14
1
5.国内公务接待批次(个)
15
72
6.国内公务接待人次(人)
16
576
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
表8:
政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0
0
0
0
0
0
本单位无此项指标。
表9:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
301
工资福利支出
37.34
37.34
30101
基本工资
24.92
24.92
30106
伙食补助费
1.28
1.28
30107
绩效工资
4.56
4.56
30204
社会保障缴费
6.58
6.58
303
对个人和家庭的补助
41.67
41.67
30301
离退休费
33.78
33.78
30305
生活补助
0.56
0.56
30307
医疗费
30311
住房公积金
3.86
3.86
30399
其他对个人和家庭的补助支出
3.47
3.47
302
商品服务支出
26.15
26.15
30215
会议费
1.11
30201
办公费
6.26
30205
水费
1
30206
电费
2.32
30226
劳务费
2.09
30217
公务接待费
2.62
30231
公务用车运行维护费
3.68
30202
培训费
0.15
30207
邮电费
0.01
30211
差旅费
2.84
30213
维修(护)费
2.14
30204
手续费
0.08
30299
其他商品服务支出
1.85
合计
105.16
79.01
26.15
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 湘潭市 水产 科学研究所