上海市浦东新区中医医院.docx
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上海市浦东新区中医医院.docx
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上海市浦东新区中医医院
上海市浦东新区中医医院
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区中医医院创建于1980年8月,总院坐落于浦东蕴含文化历史的川沙新镇平川路399号(原地址绣川路340号),分院设在万德路49号,是一所集医、教、研于一体的二级甲等综合性中医医院,是全国首批示范性中医医院、上海市卫生系统文明单位。
医院中医技术力量雄厚,2017年底共有职工468人,中高级职称占50%。
拥有全国名老中医药专家传承工作室建设项目专家1人,上海市名中医1名,浦东新区名中医5名。
随着医院的发展,大量的人才在这里聚集,其中包括上海市优秀青年中医临床人才2人,上海市杏林优青人才6人,上海市中医药(传统中医)专门人才1人,浦东新区中医领军型人才2人,浦东新区卫生系统中青年骨干27人,浦东新区中医中青年骨干11人,浦东新区中医继承人才培养12人,上海市海派传承基地传承人2人。
医院开放床位达275张,临床科室齐全,设有以中医为特色的心血管科、呼吸科、脾胃病科、神经内科、内分泌科、肿瘤科、普外科、肛肠科、妇科、儿科、针灸科、伤推科、皮肤科、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科等专科24个、专病特色门诊22个,年门诊近100万;医疗设备齐全,有核磁共振、CT、钼靶、腹腔镜、电子胃肠镜、动态血压仪、24小时心电监护、肺功能仪等,能提供中西医一体化综合医疗服务。
医院以“医道精诚仁爱普救”为宗旨,倡导“厚德、博爱、敬业、传承”的院训管理,充分发扬中医药的优势,为人民健康提供全方位的医疗,保健,康复,体检,咨询等健康服务。
二、机构设置
上海市浦东新区中医医院设28个内设机构,包括:
党政办公室、医务科、中医发展与科教办公室、医疗质量控制办公室、护理部、计算机信息管理中心、人事科、财务科、医疗装备管理科、后勤保障科、内科、外科、肛肠科、妇科、儿科、骨伤科、针灸科、口腔科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、药剂科、放射科、功能科、检验科、麻醉科、内窥镜室、病理科。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,800.69
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
31,249.13
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
418.66
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,508.00
九、医疗卫生与计划生育支出
31,168.53
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
358.88
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
34,468.48
本年支出合计
33,035.41
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1,548.76
年初结转和结余
400.88
年末结转和结余
285.19
总计
34,869.36
总计
34,869.36
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
34,468.48
2,800.69
31,249.13
418.66
208
社会保障和就业支出
1,508.00
1,508.00
208
05
行政事业单位离退休
1,508.00
1,508.00
208
05
02
事业单位离退休
85.19
85.19
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,011.36
1,011.36
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
411.45
411.45
210
医疗卫生与计划生育支出
32,601.60
2,800.69
29,382.25
418.66
210
02
公立医院
32,102.19
2,800.69
28,882.84
418.66
210
02
02
中医(民族)医院
32,102.19
2,800.69
28,882.84
418.66
210
11
行政事业单位医疗
499.41
499.41
210
11
02
事业单位医疗
499.41
499.41
221
住房保障支出
358.88
358.88
221
02
住房改革支出
358.88
358.88
221
02
01
住房公积金
358.88
358.88
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
33,035.41
32,138.99
896.42
208
社会保障和就业支出
1,508.00
1,508.00
208
05
行政事业单位离退休
1,508.00
1,508.00
208
05
02
事业单位离退休
85.19
85.19
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,011.36
1,011.36
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
411.45
411.45
210
医疗卫生与计划生育支出
31,168.53
30,272.11
896.42
210
02
公立医院
30,669.12
29,772.70
896.42
210
02
02
中医(民族)医院
30,669.12
29,772.70
896.42
210
11
行政事业单位医疗
499.41
499.41
210
11
02
事业单位医疗
499.41
499.41
221
住房保障支出
358.88
358.88
221
02
住房改革支出
358.88
358.88
221
02
01
住房公积金
358.88
358.88
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,800.69
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
2,797.00
2,797.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,800.69
本年支出合计
2,797.00
2,797.00
年初财政拨款结转和结余
3.75
年末财政拨款结转和结余
7.44
7.44
一般公共预算财政拨款
3.75
政府性基金预算财政拨款
总计
2,804.44
总计
2,804.44
2,804.44
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
2,797.00
2,264.67
532.33
210
02
公立医院
2,797.00
2,264.67
532.33
210
02
02
中医(民族)医院
2,797.00
2,264.67
532.33
合计
2,797.00
2,264.67
532.33
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
2,264.67
2,264.67
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
2,264.67
2,264.67
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2,264.67
2,264.67
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为34,869.36万元、支出总计为34869.36万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加701.66
万元。
主要原因:
门诊和住院人次增加,相应收入、支出同步增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计34,468.48万元,其中:
财政拨款收入2,800.69万元,占8.13%;事业收入31,249.13万元,占90.66%;其他收入418.66万元,占1.21%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计33,035.41万元,其中:
基本支出32,138.99万元,占97.29%;项目支出896.42万元,占2.71%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算2804.44万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少876.71万元,降低23.82%。
主要原因:
财政拨款基本收入2,264.67万元,与2016年度相比,减少782.70万元,财政拨款项目收入539.77万元,与2016年度相比,减少94.01万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2797.00万元,占本年支出合计的8.47%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少880.40万元,降低23.94%。
主要原因:
财政拨款基本支出2,264.67万元,与2016年度相比,减少782.70万元,财政拨款项目支出532.33万元,与2016年度相比,减少97.70万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,797.00万元,主要用于以下方面:
医疗卫生与计划生育支出(类)2,797.00万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,621.19万元,支出决算为2,797.00万元,完成年初预算的106.71%。
决算数大于预算数的主要原因:
因医院实际业务量增长,财政给予预算调整。
其中:
1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2,264.67万元。
主要用于:
专用材料费支出。
年初预算为2,264.67万元,支出决算为2,264.67万元,完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)532.33万元。
主要用于:
专用设备购置。
年初预算为356.52万元,支出决算为532.33万元,完成年初预算的149.31%。
决算数大于预算数的主要原因:
因医院业务发展需要,财政给予预算调整。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,264.67万元,包括人员经费0万元,公用经费2,264.67万元。
基本支出中:
1、工资福利支出0万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金。
2、商品和服务支出2,264.67万元,主要用于:
专用材料费。
3、对个人和家庭的补助0万元,主要用于:
退休费。
4、其他资本性支出0万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元,其中:
因公出国(境)费支出决算减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,公务接待费支出决算减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于购置公务用车0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为863.79万元,其中:
货物采购金额358.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额504.82万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备22台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
完成年初既定预算安排,预算管理以绩效为核心导向,绩效管理贯穿预算管理全过程,实现财政资金运行和预算管理效益最大化,建立浦东新区中医医院预算绩效管理工作体制,将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价等融入全过程,实现“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价”预算管理模式。
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
主要是:
医疗收入等。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的
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- 上海市 浦东新区 中医医院