金蝶存货核算操作手册.docx
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金蝶存货核算操作手册
金蝶存货核算操作手册
一、期初余额调整 ..............................................................................................................2
1、调整库存金额 ............................................................................................................2
二、存货核算前确认和关账 ..............................................................................................4
三、材料入库成本---核算...................................................................................................5
1、外购入库核算 ............................................................................................................5
2、存货估计入账 ............................................................................................................6
3、其他入库核算 ............................................................................................................7
4、盘盈入库核算 ............................................................................................................8
四、委外入库核算 ..............................................................................................................9
1、委外正常核算流程 ....................................................................................................9
2、委外入库核算异常 ..................................................................................................11
五、无单价单据维护 ........................................................................................................11
六、自制入库核算 ............................................................................................................13
七、出库核算 ....................................................................................................................14
1、材料出库核算 ..........................................................................................................14
2、出库核算异常检查 ..................................................................................................16
3、产品出库核算 ..........................................................................................................16
八、生成凭证 ....................................................................................................................17
1、凭证模板 ..................................................................................................................17
2、采购的工业模式和商业模式 ..................................................................................19
3、采购的工业模式和商业模式 ..................................................................................20
九、期末结账 ....................................................................................................................21
一、期初余额调整
期初余额调整的目的:
是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没
有但是库存金额还是有正数或者负数的金额
1、调整库存金额
1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确,有出现大的偏差就在结存金额里面输入
正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入 0,然后点击出
单,系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整,不然会重复性进行调
整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单
选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整,输入调整的物料,调整的金额(这里的金
额是指要增加和减少的金额)选择对应的仓库,最后点击保存,审核。
注意:
调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变
二、存货核算前确认和关账
注意:
操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认,当期的单据输入完毕,采购发票
个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账:
关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账,影响存货核算。
三、材料入库成本---核算
1、外购入库核算
所谓的材料入库成本一般是指采购入库回来和其他入库及盘盈入库的物料属性为外购的材
料,这些的入库的单价在做单的时候没有填入单价,到了期末结账的是就要填入单价。
填入单价的方式有两种:
一)、手工填入
二)、之前有做入库单填入了单价或者有期初单价的可以通过无单价维护来进行更新。
1、外购入库核算这里对应的采购发票的核算,在这里进行费用分配和核算。
分配:
分配采购费用种产生的费用
核算:
根据采购发票的单价跟入库单的单价进行校对,当有差异的时候会根据存货参数里面
的设置自动进行差额调整或者单到冲回的单据。
费用分配方式
2、存货估计入账
目的:
估计入账就是指当前期间采购入库了还没有生成发票的外购入库单,将单价为 0 的单
据填入一个价格。
当对价格还不清楚的时候输入一个最小 0.01 的单价,不然系统核算不了。
筛选单价=0 的入库单。
外购入库单的单价为 0 说明,1、采购订单上没有单价,2、外购入库单没有根据采购订单关
联,3、手工做单的红字外购入库单。
双击点开单据就可以填入单价。
填好单价进行保存就可以了。
当大批量外购入库单没有单价的时候,想进行批量添加可以在无单价更新里面进行单价批量
更新操作(看后面的无单价单据维护更新操作)
双击点开单据填入一个暂估的价格。
(下面的其他入库也是这么操作)
3、其他入库核算
目的:
当业务有发生了其他入库单据的业务,也需要把单价为 0 填入一个入库价格。
条件还是单价等于 0,全部单据(红蓝字单据)
这里同样的双击点开单据就可以填入单价。
填好单价进行保存就可以了。
当大批量其他入库单没有单价的时候,同样在无单价更新里面批量更新。
4、盘盈入库核算
盘盈入库单据在自制入库核算里面事物类型选择盘盈入库
在这里输入单价点击核算,盘盈入库单就有单价。
(存在很多盘盈入库单没有单价可以在无
单价维护里面批量更新)
四、委外入库核算
1、委外正常核算流程
目的:
这里主要根据委外订单的入库跟委外订单的领料单之间数量进行核销,这样核销后在
做完出库核算后委外入库的成本单价可以计算出来。
委外入库成本=委外领料成本+委外加工费用
核销前先选择核销的方式,这里有逐条和汇总两类核销方式:
一般常用核销方式:
按委外订单分录逐条核销(具体明细可以按 F1)
选择核销方式后点击核销。
核销前先选择核销的依据:
一共有五种方式(具体明细可以按 F1),一般用按投料单核销。
系统自动按照入库单的实收数量比例来配比委外发出的材料数量。
然后点击核销。
(这种核销方法不区分成品和半成品,因为这里只核销数量)
核销后点击下核算。
这样委外入库的单价就计算出来了
缺委外红字核销流程
2、委外入库核算异常
1、核销的材料数量没有,说明这个订单只有做入库,没有进行生产领料。
2、核销的数量少了。
核销时候缺少了数量或者不够数量,这时候要根据入库单的的委外订
单去查看材料是否领齐了。
五、无单价单据维护
目的:
批量更新入库单没有单价的单据(这里包括销售出库红字和领料单红字无原单的单
据),这些单都要填上单价。
(一般下面的仓库调拨的不用更新,除非有要求)
选择批量更新单价来源,比如最新入库价。
然后点击更新就能更新到单价。
然后每个事物类
型都可以可以进行批量跟新。
这里的产品入库是通过实际成本计算出入库单价,或者手工填
入。
六、自制入库核算
这里的单价需要通过实际成本计算出来(具体看实际成本操作)。
没有启用实际成本手工输入单价点击核算。
七、出库核算
1、材料出库核算
目的:
计算物料属性为外购的材料出库的成本(一般是生产领料,销售出库材料,其他出库
材料)以及检查入库的材料成本。
核算前先进行检查:
1、查看本期已审核没有单价的入库单。
2、本期没有审核的单据。
3、
不能确定单价序时簿(把这三个看完了没有单据才能进行结账)
已审核没有单价的入库单
没有审核的单据
不能确定单价序时簿
选择结转本期所有的物料
可以选择只看结转成本有误的物料
2、出库核算异常检查
点击查看报告看是否有结账问题。
(做了入库核算维护这一般是这里不会出错,记住入库的
单价一定不要少于 0.01,不然这里就有问题)
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