各个部门内审检查表管理层行政部供应部销售部生产部质检部技术部.docx
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各个部门内审检查表管理层行政部供应部销售部生产部质检部技术部.docx
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各个部门内审检查表管理层行政部供应部销售部生产部质检部技术部
受审核部门:
管理层第1页共2页
COMPANYNAME
内审检查表
QR-14-03版本/修订状态:
A/0№:
001
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
1.1职责
1.是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?
2.是否指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?
是否履行了相应的职责?
3.是否建立了确保认证标志妥善保管和使用的文件?
4.认证证书和认证标志的使用是否符合CQC的规定?
1.2资源
1.是否配备了必须的生产设备、检验设备?
2.是否具备必要能力的人员?
3.是否配备了必要的生产、检验、储存的环境?
8内部质量审核
1.是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合要求?
受审核部门:
管理层第2页共2页
COMPANYNAME
内审检查表
QR-14-03版本/修订状态:
A/0№:
002
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
8内部质量审核
2.是保存了投诉记录并作为内审的信息输入?
3.对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录?
9认证产品一致性
1.是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?
编制/日期:
审批/日期:
受审核部门:
行政部第1页共2页
COMPANYNAME
内审检查表
QR-14-03版本/修订状态:
A/0№:
003
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
1.2资源
1.工厂各个岗位的任务、性质及要求是否确定?
是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员?
2.工厂是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人力素质测评?
3.工厂是否为满足工厂发展、个人成长,必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求?
2.2
1.是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序?
2.文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?
3.文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?
受审核部门:
行政部第2页共2页
COMPANYNAME
内审检查表
QR-14-03版本/修订状态:
A/0№:
004
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
2.2
4.是否在使用处可获得相应文件的有效版本?
2.3
1.是否建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?
2.质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录本?
编制/日期:
审批/日期:
受审核部门:
供应部、销售部第1页共1页
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内审检查表
QR-14-03版本/修订状态:
A/0№:
005
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
3.1供应商的控制
1.是否制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?
2.工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?
3.2关键元器件和材料的检验/验证
当关键元器件和材料由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?
10包装、搬运和储存
产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?
编制/日期:
审批/日期:
受审核部门:
生产部(车间)第1页共2页
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内审检查表
QR-14-03版本/修订状态:
A/0№:
006
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.1
如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书?
4.2
工作环境是否满足规定要求(对环境条件有要求时)?
4.4
是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度?
9认证产品的一致性
1.认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致?
2.产品的安全结构等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致?
受审核部门:
生产部(车间)第2页共2页
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内审检查表
QR-14-03版本/修订状态:
A/0№:
007
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
9认证产品的一致性
3.产品所配用的零件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认?
10包装、搬运和储存
1.成品包装和包装过程(包括所用材料)是否符合规定的要求?
2.所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?
编制/日期:
审批/日期:
受审核部门:
品管部第1页共3页
COMPANYNAME
内审检查表
QR-14-03版本/修订状态:
A/0№:
008
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
3.2关键元器件和材料的检验/验证
1.是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序?
2.工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?
记录是否完整有效?
3.工厂是否保存了供应商提供的合格证明和有关检验报告?
4.3
是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)?
4.5
是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性?
5例行检验和确认检验
1.是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序?
2.例行检验和确认检验要求是否满足相应产品认证实施规则的要求?
受审核部门:
品管部第2页共3页
COMPANYNAME
内审检查表
QR-14-03版本/修订状态:
A/0№:
009
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5例行检验和确认检验
3.是否已按照相应的文件要求正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录?
6检验试验仪器设备
1.检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致?
2.是否制定检验试验仪器设备操作规程并按之准确操作?
6.1校准和检定
1.检验和试验设备是否定期校准或检定并可追溯源至国际或国家标准?
2.自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期?
3.检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别?
4.是否保存检验和试验设备的校准记录,并完整有效?
6.2运行检查
1.对于例行检验和确认检验设备,是否规定了有效的运行检查要求,并按要求执行?
受审核部门:
品管部第3页共3页
COMPANYNAME
内审检查表
QR-14-03版本/修订状态:
A/0№:
010
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
6.2运行检查
2.运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验?
3.是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?
4.是否保存了运行检查结果和调整措施记录?
7不合格品的控制
1.是否建立了不合格品控制程序,其内容是否符合规定要求?
2.对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定?
3.是否保存了重要部件和组件的返修记录及不合格和处置记录?
编制/日期:
审批/日期:
受审核部门:
技术部第1页共1页
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内审检查表
QR-14-03版本/修订状态:
A/0№:
011
部门代表:
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
2.1
1.是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件?
2.产品设计标准或规范是否等同或高于认证产品的国家标准要求?
9认证产品一致性
i.是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?
编制/日期:
审批/日期:
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- 各个 部门 检查表 管理 行政 供应 销售部 生产 质检 技术部